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补交上年度增值税会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 青儿 发表的提问:
一项5000的固定资产享受税收优惠是不是今年调减5000元,以后年度按每年折旧额调增,账上不做会计分录,只做一笔总的补交税款的分录
你会计处理是怎么做的,一次进损益还是记入固定资产正常计提折旧。
241楼
2023-03-19 17:34:25
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青儿:回复方老师 我是记入固定资产正常计提折旧
2023-03-19 18:16:22
方老师:回复青儿账面正常计提折旧,汇算清缴时把计提的折旧额作调增。
2023-03-19 18:42:19
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,上年度亏损,本年季度盈利,用税前利润弥补上年亏损后交所得税,年度汇算清缴纳税调增后补缴了上年度的所得税,这样会不会少缴了所得税,因为税前补亏减去的没交,汇算清缴又用那个亏损加上调增数,这样会不会是重复补亏了
你好,是的,如果你预交弥补过了汇算清缴就不用重复弥补了
242楼
2023-03-19 17:56:59
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李:回复小云老师 本季度补亏后,等汇算清缴时是不是要用纳税调整后的所得额减去弥补以前年度亏损才是应纳税所得额,或者本季度不先弥补亏损,直接用利润总额计算所得税额,等汇算清缴时再弥补上年的亏损,哪样做更好一些
2023-03-19 18:39:01
小云老师:回复都可以,比如理论的做法就是本季度不先弥补亏损,直接用利润总额计算所得税额,等汇算清缴时再弥补上年的亏损
2023-03-19 18:53:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
补交上年度所得税 会计分录调整以前年度损益科目了导致利润表和资产负债表 不符合勾稽关系正好差补交税款金额怎么处理
你好,发生了以前年度损益调整事项的情况下,利润表和资产负债表符合这个勾稽关系就可以的  未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
243楼
2023-03-20 15:35:12
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羞涩的云朵:回复邹老师 那如果想符合这个 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2b净利润本年累计 公式我应该怎么调整分录
2023-03-20 15:57:10
邹老师:回复羞涩的云朵你好,无法满足这个公式,应当满足这个公式才是的  未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2023-03-20 16:20:28
羞涩的云朵:回复邹老师 不能调整资产负债表中 应交税费和未分配利润的期初数吗
2023-03-20 16:35:22
邹老师:回复羞涩的云朵你好,不调整期初数,只是影响期末数的 
2023-03-20 16:56:52
羞涩的云朵:回复邹老师 一般情况发生补交所得税的时候怎么做分录啊
2023-03-20 17:13:10
邹老师:回复羞涩的云朵你好,是汇算清缴的时候补缴的所得税吗? 
2023-03-20 17:32:55
羞涩的云朵:回复邹老师 是的老师,麻烦了
2023-03-20 17:44:15
邹老师:回复羞涩的云朵你好 汇算清缴的时候补缴的所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2023-03-20 17:54:25
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小小鸟 发表的提问:
老师,18年的增值税及附加税没有计提,19年补提的话咋做分录了,会不会涉及到以前年度损益调整
你好,要涉及的呢 ,把税金及附加转入以前年度损益调整
244楼
2023-03-20 15:54:49
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小小鸟:回复王晶老师 老师可以写下分录吗?
2023-03-20 16:30:55
王晶老师:回复小小鸟借税金及附加, 贷应交税费,附加税 借应交税费,附加税 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷税金及附加
2023-03-20 17:00:01
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
上年度增值税补缴并产生滞纳金 问下增值税部分的分录应该怎么做?借:应交税金-应交增值税--进项税额转出 贷:应交税金--应交增值税--进项税额借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款这样做对吗?
您是本年补缴的上年增值税吗?什么原因导致的补缴?
245楼
2023-03-20 16:02:58
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萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 纳税额调整
2023-03-20 16:45:03
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜您是本年补缴的上年增值税吗?补税一般是少确认收入或者多抵扣了进项造成的,您说的纳税额调整是什么意思?
2023-03-20 17:06:58
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 是补交上年的
2023-03-20 17:25:53
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 这两种做法有什么不一样吗?
2023-03-20 17:36:04
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜补税一般是少确认收入或者多抵扣了进项造成的,您说的纳税额调整是什么意思?
2023-03-20 18:03:34
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 税局只通知去交了款 我也是刚接上 还不清楚呢
2023-03-20 18:25:56
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜必须知道是什么原因造成的需要补缴税款,才能有针对性的进行账务处理。
2023-03-20 18:51:43
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 已登记没交
2023-03-20 19:16:44
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜您说的已登记没交是不是指账上已经计提税款,但是没有缴纳对吗?
2023-03-20 19:33:31
萌哒哒的小萝卜:回复方亮老师 是的
2023-03-20 19:53:04
方亮老师:回复萌哒哒的小萝卜编制如下分录即可: 借:应交税费-未交增值税 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2023-03-20 20:09:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 俏皮的苗条 发表的提问:
二季度弥补上年度亏损需要做会计分录吗 弥补上年度亏损在利润表中有体现吗 谢谢
你好,弥补亏损不用做分录,也不用填写利润表
246楼
2023-03-21 14:19:24
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ Lewis Meng 发表的提问:
补交上年工会经费的会计分录是怎样的?
计入以前年度损益调整,减少企业的未分配利润
247楼
2023-03-21 14:47:00
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Lewis Meng:回复江老师 老师,请问具体的分录改怎么做?谢谢
2023-03-21 15:03:09
江老师:回复Lewis Meng一、 借:应交税费——应交工会经费 贷:银行存款 二、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交工会经费 三、 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-21 15:23:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.64w
引用 @ 绿地 发表的提问:
存货过期处理,上年度未转出进项税额,本年度补缴增值税,如何做分录?涉及减少上年度所得税,是在本年度以后期间扣除吗?如何做分录?
借;待处理财产损益 贷;库存商品 应交税费(进项税额转出)
248楼
2023-03-21 15:01:14
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绿地:回复邹老师 上年度存货计入营业外支出,没有转出进项税额,本年补缴计入以前年度损益调整吗?
2023-03-21 15:12:08
邹老师:回复绿地你好,存货报废计入营业外支出,这个是不需要调整的
2023-03-21 15:35:09
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
收到虚开的发票,找不到对方了,我们家要补交增值税2万多和附加还有滞纳金怎么做会计分录
你好,这个是跨年的吗
249楼
2023-03-21 15:20:59
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五瓣丁香:回复小惑老师 是的2017年的发票2019年查到的
2023-03-21 15:49:20
小惑老师:回复五瓣丁香1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-03-21 16:14:34
五瓣丁香:回复小惑老师 如果有滞纳金和罚款怎么做,谢谢
2023-03-21 16:44:30
小惑老师:回复五瓣丁香借:营业外支出 贷:银行存款
2023-03-21 16:54:31
五瓣丁香:回复小惑老师 如果是本年度的就借; 应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-21 17:09:50
小惑老师:回复五瓣丁香是的,你的处理是可以的
2023-03-21 17:39:10
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做? 2021-10-14,12:00:54 你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 2021-10-14,12:01:55 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录 2021-10-14,12:06:17 你好,是多计提了增值税吗? 能给个正面回复吗 我答:7月相当于多计提抵减额,少交了增值税,9月补交了7月少交的增值税,分录怎么写?
你好,多计提的分录是怎么写的,你是更正的报表,还是在这个月显示的
250楼
2023-03-22 14:43:54
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-----美好:回复小惑老师 我是在7月所属期接到税局电话说以前年度的加计抵减少计提了,让我在7月所属期直接填附表4,抵减掉,然后9月又让我去逐月更正,然后又不交了7月所属期的增值说640元,附加税300元,附加税我会做,计提了再贷银行,我想问,补交的增值税,我该怎么计提,怎么做分录
2023-03-22 14:58:12
小惑老师:回复-----美好然后又不交了7月所属期的增值说640元,附加税300元,附加税我会做,都没明白您的叙述,你到底是要补交,还是不交应退回
2023-03-22 15:27:22
-----美好:回复小惑老师 9月去更正又交了
2023-03-22 15:40:00
小惑老师:回复-----美好你的意思是不应该有加计抵减那部分是吗?这个当时你的分录怎么做的
2023-03-22 16:06:09
-----美好:回复小惑老师 我的天啊,7月都是正常的,现在又补交了增值税,怎么做分录?
2023-03-22 16:30:20
-----美好:回复小惑老师 就当税局查到上个月增值税少交了,现在扣了,该怎么做分录
2023-03-22 16:49:45
小惑老师:回复-----美好补缴肯定是因为哪里计算错误了才补缴,要不分录借贷方写什么? 那您说少交了,要知道原因,要不怎么写借贷, 按照现在这个只能写缴纳分录 借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税、教育费 贷银行存款
2023-03-22 17:05:27
-----美好:回复小惑老师 我网上查了这样做的,但是觉得增值税借方不对,所以想问问老师,增值税分录怎么做
2023-03-22 17:16:13
-----美好:回复小惑老师 支付这样写的
2023-03-22 17:32:12
小惑老师:回复-----美好我前面跟您说了,要知道为什么补缴,才知道借贷方怎么处理,你跟我说就当税局查到上个月增值税少交了,现在扣了,该怎么做分录,交少了肯定要修改申报表才会有补缴的问题,我不知道您原因,您说我怎么跟您说计提分录
2023-03-22 17:53:17
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
所得税年度汇算清缴计算出应补交所得税的会计分录如何作?
1.计提 借 所得税费 贷 应交税费-企业所得税; 2.缴纳 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
251楼
2023-03-22 15:00:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小薇 发表的提问:
退上一年度多交所得税和增值税,还有补交上一年度的城建税,怎么记账和结转
借银行 贷应交税费,借应交税费 贷未交增值税,借应交税费 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润,补交这个做借以前年度损益调整 贷应交税费,借应交税费 贷银行,借未分配利润 贷以前年度损益调整
252楼
2023-03-22 15:17:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
调整上年度企业所得税应纳税所得额怎么做会计分录,没有交款直接弥补的亏损
这个不用做凭证的了,调表不调账的了
253楼
2023-03-23 14:50:10
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.86w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师,补交上月增值税,分录怎么做?
一般纳税人借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费、未交增值税。
254楼
2023-03-23 14:55:20
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-----美好:回复郭老师 好的,然后再节未交增值税,贷银行存款。那转出未交增值税借方有余额的么
2023-03-23 15:08:48
郭老师:回复-----美好你好,你的销项和进项都结转到转出,未交增值税,这个转出未交增值税就没有余额。
2023-03-23 15:29:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 慈祥的白云 发表的提问:
小企业会计制度,补缴上一年企业所得税如何做分录
金额不大,可以计入所得税费用
255楼
2023-03-23 15:20:59
全部回复

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