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个人代垫公司费用会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 超级的老虎 发表的提问:
我们收到别的公司购买材料代垫运费143元,但是实际垫付运费123元,怎么做会计分录?
您好!你实际垫付的时候有做分录吗?
31楼
2022-12-20 17:43:07
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 健康的大侠 发表的提问:
公司转账给法人,法人垫付主营业务成本费用会计分录要怎么做?
借;相关科目 贷;其他应付款
32楼
2022-12-20 18:11:59
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健康的大侠:回复邹老师 不是应该有两个会计分录吗?
2022-12-20 18:34:54
邹老师:回复健康的大侠借;其他应收款或其他应付款 贷;银行存款
2022-12-20 18:47:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问:
公司去大厅代开的发票,税费是员工垫付的,会计分录怎么写
你好,计入其他应付款
33楼
2022-12-21 17:01:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 自由的画板 发表的提问:
你好刘老师,我想问一下公司给员工交保险把个人的也给代交代垫了怎么做会计分录
您好 借 应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷 银行存款
34楼
2022-12-21 17:24:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
老师,我代公司帮会员企业垫付了一笔申报逾期费怎么做会计分录?
你好 借;其他应收款 贷;银行存款等科目
35楼
2022-12-21 17:40:57
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妮妮:回复邹老师 老师,我的意思是现在我到我们公司报销了,会计分录做其他应收款吗?这笔费用我们公司出,会员企业不会给我们的
2022-12-21 18:01:53
邹老师:回复妮妮你好,既然不会给,就不属于垫付了 应当计入营业外支出核算
2022-12-21 18:25:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.66w
引用 @ 学堂用户_ph639810 发表的提问:
我公司是建筑公司的项目部代垫了钢材检测费,会计分录具体怎么做?
你好,借其他应收款贷,银行存款。
36楼
2022-12-21 17:59:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 含糊的苗条 发表的提问:
空白支票领用单上面用途是代垫运费,会计分录怎么写?
你好,借;应收账款,贷;银行存款
37楼
2022-12-21 18:08:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.2w
引用 @ 无辜的外套 发表的提问:
销售方为购买方代垫运费,对于购买方属于什么会计分录
同学,你好 这个运费计入成本
38楼
2022-12-22 17:04:14
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 小涛 发表的提问:
我公司代国外客户代垫运费(我公司支付运费是月结),但客户跟我公司也是做月结的,但我会计分录怎么做?
你好!你如果只是代垫,然后你支付的时候,借其他应收款 贷银行存款。
39楼
2022-12-22 17:16:00
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小涛:回复宋生老师 可以冲月结的销售费用吗?
2022-12-22 17:29:37
宋生老师:回复小涛你好!不能。因为这本身也不是你们的费用。
2022-12-22 17:50:42
小涛:回复宋生老师 那他是通过我公司的账号进来的呀(快递公司账号),此费用在我公司运费中体现的?但运输公司跟我们做月结
2022-12-22 18:20:40
宋生老师:回复小涛您好!你这个不是代付吗?当然,如果你是一开始支付的时候计入了销售费用,后面收到的时候就可以冲销售费用。
2022-12-22 18:30:40
小涛:回复宋生老师 我就是计入了销售费用了,所以问下可以冲销售费用吗?因为运输账单是下月除才出的,所以我做进销售费用了,没有单独列出来
2022-12-22 18:54:25
宋生老师:回复小涛您好!可以的。你如果一开始计入了就可以冲。
2022-12-22 19:07:33
小涛:回复宋生老师 谢谢老师!!!!!!!!!
2022-12-22 19:19:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 花之粹蜂蜜店 发表的提问:
报个人所得税,员工代垫公司代扣代缴个人所得税,分录怎么做?
发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
40楼
2022-12-22 17:33:28
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花之粹蜂蜜店:回复宋生老师 老师,上交应该是贷其它应付款某员工吧,因为公司银行并没少钱,而是同事垫付了。
2022-12-22 17:46:02
宋生老师:回复花之粹蜂蜜店您好!一般都是公司直接从工资你们扣减的。 你们如果不是扣减,而是员工另外付钱的话,实际上就没有公司什么事。公司也不用记录,相当于他自己付了他该交的钱。 也可以收到钱的时候记到借:现金等 贷:应交-应交个人所得税 帮忙支付的时候借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
2022-12-22 17:59:13
花之粹蜂蜜店:回复宋生老师 老师,这个税款已经从每个员工工资扣了,因为报税时,从公司账户扣不了款,所以同时才垫付了所有的个税。
2022-12-22 18:16:06
宋生老师:回复花之粹蜂蜜店您好!如果已经扣下来了,又没交。现在员工又自己垫资了。 就要还给人家。
2022-12-22 18:28:38
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ V 发表的提问:
用现金代垫购贷方的运杂费500元 会计分录怎么填?
借:其他应收款-购货方 贷:现金
41楼
2022-12-22 18:01:25
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V:回复微微老师 怎么和另一个老师说的不一样呢?
2022-12-22 18:31:24
微微老师:回复V您好,另外一个老师是怎么说的呢?还有您的见解是?
2022-12-22 19:00:49
V:回复微微老师 借:应收账款 贷:库存现金
2022-12-22 19:16:09
V:回复微微老师 是这样吗?
2022-12-22 19:30:09
微微老师:回复V十分抱歉,是我的失误,根据会计准则,其他应收款主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款。如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等; 4.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 5.其他各种应收、暂付款项 应收账款应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。 所以正确的分录应该是: 借:应收账款 贷:库存现金
2022-12-22 19:59:00
V:回复微微老师 好的,谢谢老师
2022-12-22 20:24:28
V:回复微微老师 老师,出售材料一批,取得现金收入28000元 该怎么填分录呢?
2022-12-22 20:39:48
微微老师:回复V您好,请问您的材料是您生产的产品还是生产产品的辅料呢?
2022-12-22 20:57:25
V:回复微微老师 生产的产品
2022-12-22 21:26:58
微微老师:回复V借:现金 贷:库存商品 应交税费-销项税额
2022-12-22 21:47:51
V:回复微微老师 好的,谢谢
2022-12-22 22:09:28
微微老师:回复V不用客气,祝您工作顺利,生活愉快
2022-12-22 22:38:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芸朵儿 发表的提问:
税控盘费用由员工代垫后报销的会计分录如何做?
借管理费用 办公费 贷其他应付款,借其他应付款 贷库存现金
42楼
2022-12-22 18:08:59
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芸朵儿:回复maize老师 在抵税的时候呢?
2022-12-22 18:21:24
maize老师:回复芸朵儿抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
2022-12-22 18:37:53
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 多情的果汁 发表的提问:
替供货方代垫的运费的会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
43楼
2022-12-23 17:09:38
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ V 发表的提问:
用现金代垫购贷方的运杂费500元 会计分录怎么填?
你好! 借:应收账款 贷:库存现金
44楼
2022-12-23 17:15:20
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V:回复蒋飞老师 老师,出售材料一批,取得现金收入28000元 该怎么填分录呢?
2022-12-23 17:29:09
蒋飞老师:回复V你好! 借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
2022-12-23 17:53:11
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小草 发表的提问:
公司垫付个人社保部分,计提和缴纳时候的会计分录?
整个流程是这样的 计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
45楼
2022-12-23 17:21:16
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小草:回复辜老师 我怎么看有的人记得是其他应付款?个人社保部分
2022-12-23 17:40:19
辜老师:回复小草其他应收款和其他应付款都是可以的,你是公司先垫付,所以确认其他应收款
2022-12-23 17:58:56
小草:回复辜老师 其他应收款和其他应付款 这两个科目是有点不清楚
2022-12-23 18:11:11
辜老师:回复小草要看公司是先发工资还是先交社保,先发工资,就确认其他应付款,相当于还有工资没有发放,先交社保,就用其他应收款,相当于公司先垫资缴纳社保,然后从员工的工资中收回
2022-12-23 18:39:08

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