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库存商品暂估入库会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 张真〜 发表的提问:
你好,老师!请问上个月货先回来,已经发出,暂估入账,发票次月才回来,正常入账,然后库存商品是不是要减去上个月暂估入账的价值,因为实际这批货已经上个月发出了
先暂估,次月冲回,然后根据发票入账,剩余多少就是多少
211楼
2023-03-07 15:31:55
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张真〜:回复邹老师 那库存商品是不是也要减掉暂估的金额,因为实际货物已出
2023-03-07 15:45:46
邹老师:回复张真〜是的
2023-03-07 16:00:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 烟花雨 发表的提问:
购进没有发票,有销售,库存商品一直需要暂估入账吗?
你好,今后会取得发票可以暂估,如果没有发票,暂估是无法解决问题的
212楼
2023-03-07 15:53:59
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烟花雨:回复邹老师 老师那一直没有发票这种情况怎么处理?
2023-03-07 16:08:16
邹老师:回复烟花雨你好,不做成本核算,或者你做成本核算,汇算清缴做调整处理
2023-03-07 16:32:29
烟花雨:回复邹老师 好的,老师我们只有网店购进没有票,只有直通车费、快递费的专票,可以进行抵扣吗?
2023-03-07 16:59:21
邹老师:回复烟花雨你好,可以计入费用,同时抵扣销项税额
2023-03-07 17:13:51
烟花雨:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-03-07 17:25:16
邹老师:回复烟花雨不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-07 17:37:04
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 慧慧 发表的提问:
老师,暂估库存的时候,借:库存商品 20000贷:应付账款-暂估20000,票到的时候冲回,借:库存商品-20000 贷:应付账款-暂估 -20000对么
你好,你的会计分录正确的
213楼
2023-03-08 14:37:21
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慧慧:回复暖暖老师 那当票到的时候,都有往来单位啊,有的还是银行付款的,那怎样提现往来单位啊
2023-03-08 15:06:31
暖暖老师:回复慧慧这个你们自己在入库单标注
2023-03-08 15:17:49
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
发票没有开回来,暂估入账,借:借库存商品 贷:应付账款---暂估款,发票回来,怎么做分录?
下月初应该将暂估的红字冲回,然后收到发票按发票入账
214楼
2023-03-08 14:57:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 尘土 发表的提问:
老师:建筑业暂估原材料入库,入库时是含税价入库存商品并当月按含税价计入成本,那么次月收到发票时应冲库存商品还是冲回成本怎样做分录
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
215楼
2023-03-08 15:07:05
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尘土:回复bamboo老师 入:借:原材料贷:应付帐款 计成本:借:工程施工 货原材料
2023-03-08 15:22:05
bamboo老师:回复尘土暂估的时候价税合计暂估入账 现在收到的发票有进项税额 对吧
2023-03-08 15:50:56
尘土:回复bamboo老师 是,已计成本有差
2023-03-08 16:06:05
bamboo老师:回复尘土借:原材料 借方红字 借:应交税费——应交增值税——进项税额 借方蓝字 借:工程施工 借方红字 贷:原材料 贷方红字
2023-03-08 16:20:37
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 栀子花开 发表的提问:
商贸企业,暂估入库的库存商品用缴纳印花税吗
暂估入库不交印花税
216楼
2023-03-08 15:31:21
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栀子花开:回复彩丽老师
2023-03-08 15:44:45
栀子花开:回复彩丽老师 这个按哪个金额计算印花税呢?
2023-03-08 16:05:48
彩丽老师:回复栀子花开你们有签订采购合同吗?按合同上的金额申报印花税
2023-03-08 16:25:08
栀子花开:回复彩丽老师 没有怎么办?按库存商品入库的,还是不用申报呢?
2023-03-08 16:50:49
彩丽老师:回复栀子花开这种情况你就按销售收入申报印花税
2023-03-08 17:04:55
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 冰山一角 发表的提问:
请问老师,进货发票当月没到,商品要暂估入库,是不是在库存商品下设置一个商品暂估科目?
你好! 可以的
217楼
2023-03-08 15:53:59
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冰山一角:回复蒋飞老师 谢谢
2023-03-08 16:13:06
蒋飞老师:回复冰山一角您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-08 16:42:54
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
老师,我销售商品的时候,因为库存不足,就暂估了一部分库存商品,借记库存商品贷记生产成本,那么我下个月就把这个暂估的分录冲红,还有别的分录要调吗,比如我暂估的这一部分库存商品,已经销售,结转到主营业务成本里了,有结转到本年利润里了,这个要怎么调呢
你好,之后是否有商品入库
218楼
2023-03-09 14:58:29
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安:回复小惑老师 之后有商品入库了
2023-03-09 15:28:29
小惑老师:回复金额是否跟结转成本有出入吗
2023-03-09 15:41:22
安:回复小惑老师 之后入库的成品肯定比暂估的多呀,就是想问,我之前暂估的成品,之后都需要调哪些科目
2023-03-09 15:55:29
小惑老师:回复那你就把之前冲红,重新按实际计入。 成本有差额按照差额补提成本
2023-03-09 16:08:53
安:回复小惑老师 那么,已经做了结转销售成本的,要调吗,已经结转到本年利润了,要调吗
2023-03-09 16:22:07
小惑老师:回复不用管之前的,本月调整就可以了
2023-03-09 16:46:44
安:回复小惑老师 本月就把上月暂估的成品冲红就行吗,上个月结转的暂估的成本,在这个月不用调对吗,结转的利润也不用调对吗
2023-03-09 17:15:40
小惑老师:回复是的,不用调整上月金额,有差异的这月调整
2023-03-09 17:30:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Miss-Chen 发表的提问:
老师,请问我们公司实际打款1万给甲公司购买产品,收到对方公司开具销货发票7千,信息技术服务费3千。我的会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―7千 贷:应付账款―暂估应付款7千;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样分录准确的吗?另外:对方这样开票我公司有3千的暂估库存没有冲账,一直挂起的,请问要怎么把3千冲掉。谢谢
冲的分录不对 应该是一万
219楼
2023-03-09 15:16:40
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Miss-Chen:回复郭老师 应该是!会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―1万贷:应付账款―暂估应付款1万;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样1吗?
2023-03-09 16:03:23
郭老师:回复Miss-Chen你好,是的,
2023-03-09 16:26:32
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 蓓丹丹丹 发表的提问:
暂估库存商品入库,供应商倒闭,不能取得发票,暂估的账目需要怎么调整?
同学,你好 红字冲销
220楼
2023-03-09 15:36:44
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蓓丹丹丹:回复小菲老师 成主营业务成本?
2023-03-09 15:48:58
蓓丹丹丹:回复小菲老师 冲主营业务成本?
2023-03-09 16:01:04
小菲老师:回复蓓丹丹丹同学,你好 对的,冲主营业务成本
2023-03-09 16:25:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 吴羊羊 发表的提问:
今年有暂估成本,现在有购进库存商品,要怎么冲暂估呢,分录怎么做
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品
221楼
2023-03-09 15:44:40
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 啦啦 发表的提问:
请问10月做账时,库存商品做了暂估入库,11月收到发票了,应该怎么做分录?
冲减暂估,然后按发票入账
222楼
2023-03-09 15:50:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿杜 发表的提问:
暂估入库的相关问题?对吗?1、借:库存商品 贷:应付账款~暂估款2、借:主营业务成本 贷:库存商品下个月收到发票:1、借:库存商品 负数 贷:应付账款~暂估 负数2、然后按照正确的发票入账。
您好,对的。
223楼
2023-03-12 17:27:32
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阿杜:回复王雁鸣老师 老师,按照暂估的商品结转成本,那不是不准确吗?因为现在还不确定开多少发票?我按照大概的金额暂估的,成本这里不是很清楚
2023-03-12 17:38:28
王雁鸣老师:回复阿杜您好,是不准确的。可以大概暂估的。
2023-03-12 17:58:58
阿杜:回复王雁鸣老师 那就不用考虑这个结转成本的问题了吗?按照大概金额暂估即可,然后按照我上面那个会计分录进行账务处理?
2023-03-12 18:24:29
王雁鸣老师:回复阿杜您好,要考虑的。按照大概金额暂估即可,然后按照您上面那个会计分录进行账务处理。
2023-03-12 18:36:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 学堂用户aqg28n 发表的提问:
老师您好,我上月销售没有做暂估入库,这月补录库存商品,再结转成本。等下月我收到发票时会计分录应怎样做
你好,你这个库存商品销售出去了吗?
224楼
2023-03-12 17:34:59
全部回复
芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 奶茶 发表的提问:
老师,您好,提问:相关业务为:2018年11月份仓库的商品A没有库存了,但是我们已经开票给其他公司了。所以做账是暂估入库,借:库存商品/暂估入库 500 贷:预付账款/其他 500,结转销售成本,借:主营业务成本/暂估入库成本 500 贷:库存商品/暂估入库 500,现在是2019年,我应该怎么调账呢?
冲掉暂估入库商品 发票到了做借库存 应交税费 贷预付
225楼
2023-03-12 17:43:34
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奶茶:回复芳芳老师 老师,可以详细一些吗?对此类的业务和会计处理不了解,所以麻烦老师讲的详细一些吧
2023-03-12 18:10:04
芳芳老师:回复奶茶借:原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2023-03-12 18:30:59
奶茶:回复芳芳老师 老师,跨年了也是红冲对吗?没有关系吧
2023-03-12 18:48:23

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