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库存商品暂估入库会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小桃 发表的提问:
库存商品未收到发票 暂估入库 月末需要结转成本 怎么做会计分录啊?
正常做就可以,这个暂估最好是准确点,你结转成本根据这个暂估单价来做,要不需要取得发票单价不对还需要冲回结转成本
31楼
2022-12-20 18:17:59
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小桃:回复maize老师 就是因为入库的时候单价是含税的,而且担心收到发票金额不一致还要调账
2022-12-20 18:50:23
maize老师:回复小桃不是需要不含税入账才可以,你要是和对方协商的是开专票你们可以抵扣就需要不含税价格入账
2022-12-20 19:06:12
小桃:回复maize老师 好的,谢谢哈
2022-12-20 19:29:25
maize老师:回复小桃满意请给五星好评,谢谢。
2022-12-20 19:51:14
李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 孙文 发表的提问:
老师我七月库存商品暂估入库估少了,本月调整分录能直接补暂估吗?
不需要做调整分录补暂估
32楼
2022-12-21 17:37:09
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,我们是批发零售的一般纳税人,上个月我做了一次暂估库存商品的分录,借:库存商品(暂估) 贷:应付账款(暂估),上个月有收入,我月末做了暂估商品的结转分录,借:主营业务成本 贷:库存商品(暂估),此时库存商品余额为0,这个月我收到了购进商品的发票,我现在需要红冲上个月暂估库存商品的分录,可是库存商品余额是0,怎么办,没法红冲
现在发票入库的 借库存商品,进项,贷应付账款 借应付贷库存商品 然后红冲成本做发票的结转成本
33楼
2022-12-21 17:50:38
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Lcat:回复郭老师 老师,没明白,就是不用红冲暂估的库存商品吗?还是只是红冲成本
2022-12-21 18:16:43
郭老师:回复Lcat你先入库,然后做红冲暂估的
2022-12-21 18:27:49
Lcat:回复郭老师 老师,我红冲上个月暂估的库存商品吗,还是上个月的主营业务成本也要红冲,我基础差
2022-12-21 18:51:51
郭老师:回复Lcat先根据发票入库 你看我第一个分录
2022-12-21 19:21:43
Lcat:回复郭老师 这个我明白,然后呢
2022-12-21 19:32:42
Lcat:回复郭老师 第二个分录没明白
2022-12-21 19:49:32
Lcat:回复郭老师 老师,第二个分录和第三个分录没有看懂
2022-12-21 20:00:43
郭老师:回复Lcat第二个红冲你的暂估的,
2022-12-21 20:25:28
Lcat:回复郭老师 明白了,那第三个呢
2022-12-21 20:40:35
郭老师:回复Lcat没写分录,借主营业务成本负数贷库存商品负数,这个是红冲暂估的成本 然后借主营业务成本贷库存商品 这个是结转发票库存商品的
2022-12-21 20:53:42
Lcat:回复郭老师 明白了,谢谢老师
2022-12-21 21:07:09
郭老师:回复Lcat不用客气的,
2022-12-21 21:28:21
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 耒蕾 发表的提问:
9月库存商品发票未到暂估入库,10月付款,11月发票到。请问会计分录是?
9月 借:库存商品 其他应收款-待抵扣进项税 贷:应付账款 10月付款 借:应付账款 贷:银行存款 11月收到发票。红字冲回9月份的分录,在做借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款
34楼
2022-12-21 17:58:53
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耒蕾:回复程小峰老师 那这样,我的库存不是乱了?
2022-12-21 18:25:52
程小峰老师:回复耒蕾不影响的。你红字冲回之前的。再做一个实际的。这两个分录合并之后,对库存/应付没有任何影响。只会把 其他应收款-待抵扣进项税,转换成 应交税费-进项税。你实际把分录全部写出来,就很清晰了。
2022-12-21 18:37:11
耒蕾:回复程小峰老师 明白了,谢谢
2022-12-21 19:00:57
程小峰老师:回复耒蕾好的,请给好评 Thanks♪(・ω・)ノ
2022-12-21 19:29:15
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 妮子 发表的提问:
暂估入库商品(A公司):1、借:库存商品--(暂估) 10 贷:应付账款--暂估(A公司) 10 当月结转成本 2、借:主营业务成本 10 贷:库存商品--(暂估) 10 现在回来怎么做分录?
你好,冲暂估库存用红字或者相反分录,按照发票做账,
35楼
2022-12-21 18:05:45
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妮子:回复佟老师 当月结转的成本的这个要不要冲?
2022-12-21 18:19:35
佟老师:回复妮子不需要冲成本的,除非你金额有需要调整的地方
2022-12-21 18:45:53
妮子:回复佟老师 我之前暂估的是只有1种产品,金额:10 现在回来的是有C产品,D产品 数量是:20 这个我就不知道怎么做了
2022-12-21 19:09:47
佟老师:回复妮子那你就把暂估充了,成本是就结转c产品了吗
2022-12-21 19:36:53
妮子:回复佟老师 结转是直接库存商品(暂估)没有明细商品,因为当时也是不知道回来的名称是什么
2022-12-21 20:01:49
佟老师:回复妮子那就没有关系了,你不分明细核算的
2022-12-21 20:31:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
库存商品没票暂估入账怎么做分录
你好,借;库存商品,贷;应付账款——暂估
36楼
2022-12-21 18:17:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Ting 发表的提问:
您好老师,商品暂估入库分录中,借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款 ,库存商品是按不含税价暂估入库吗?那应付账款是按照实际支付货款,那税款呢怎么处理?
这个是按不含税金额暂估,这个付款也是按库存商品价格做,不是俺你们实际付款,这个设置明细不是供应商,不影响你往来,你付款还是做借应付账款-供应商 贷银行
37楼
2022-12-22 17:17:30
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Ting:回复maize老师 哦懂了,那不暂估入库不是简单点吗
2022-12-22 17:43:05
maize老师:回复Ting那这个往来和你实际对不上
2022-12-22 18:00:16
Ting:回复maize老师 暂估的时候,贷:应付账款—暂估(不含税价) 那付款时,贷:应付账款—供应商(价税合计金额) 那中间还是有税款的差额啊
2022-12-22 18:28:05
maize老师:回复Ting那不管,等发票回来是冲掉暂估按发票做的,到时候就有进项税额了
2022-12-22 18:41:25
Ting:回复maize老师 付款做在借方预付账款,可以?
2022-12-22 19:04:26
maize老师:回复Ting可以,你到时候回来发票冲掉暂估之后做账借是做借库存商品 贷预付账款
2022-12-22 19:25:28
Ting:回复maize老师 好的,明白!
2022-12-22 19:50:37
Ting:回复maize老师 好的,明白!
2022-12-22 20:01:27
Ting:回复maize老师 好的,明白!
2022-12-22 20:18:26
maize老师:回复Ting满意请给五星好评,谢谢
2022-12-22 20:43:31
刘文坚老师
职称:注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 美满的衬衫 发表的提问:
才来这个公司,每个月账上,都会有这样的会计分录。摘要:采购入库借:库存商品/暂估入库 贷:应付账款/A公司再记一笔分录,摘要:采购入库冲回借:应付账款/A公司 贷:库存商品/暂估入库一入库,一冲回,前后脚的在同一个月,
应该是发票未到先暂估入库,一般来说不应该金额一直一样。
38楼
2022-12-22 17:27:40
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,关于暂估入库业务,月底编制的记账凭证是借:库存商品-某商品 贷:应付账款-暂估款 次月冲回的会计分录怎么写啊?
就是红字做这样的分录。。。。。。。
39楼
2022-12-22 17:43:44
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素:回复李老师 次月有发票,①款未付,会计分录借:库存商品-某商品 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款-某供应商 ②款已付,会计分录借方科目不变,贷方银行存款 老师,上述①②两种情况做的分录对不对 ③无论次月月初有无发票,都要做冲回分录吗?
2022-12-22 18:09:33
李老师:回复对的分录。。。。。有月初红冲还有单到回充,看你选择
2022-12-22 18:32:43
素:回复李老师 单到回冲是什么意思?怎么编制分录?需要用红字吗?(新学员,没经验。望老师耐心指导)
2022-12-22 18:57:22
李老师:回复分录是一样的哦,只是发票到了才做红字冲销分录。月初回充是月初就做
2022-12-22 19:27:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 有理 发表的提问:
库存商品暂估入库 借库存商品 贷应付账款 二级明细怎么挂 暂估入库的库存商品用挂产品名和数量单价吗
你好,应付账款明细是暂估应付账款 库存商品需要录入名称,数量,单价信息
40楼
2022-12-22 17:48:46
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有理:回复邹老师 我们是商贸公司 购进的后面还需要再委托加工 我这里暂估是按我给别人开销项票名称暂估 还是按我进货的名称暂估
2022-12-22 18:03:17
邹老师:回复有理你好,按你进货的材料名称暂估
2022-12-22 18:22:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 细心的小松鼠 发表的提问:
暂估入账的金额不包含进项税对吧。那如果是小规模暂估入账的话就是价税合计了, 那库存商品的明细是, 库存商品_打印机,还是库存商品_暂估入库呢。
对的是的,不包含这个进项,你暂估的时候不考虑税 库存商品打印机就可以
41楼
2022-12-22 18:14:59
全部回复
细心的小松鼠:回复郭老师 老师,这个月底结转成本的时候,计入的库存商品_打印机,的这个暂估的价格,岂不是影响了成本吗
2022-12-22 18:44:04
郭老师:回复细心的小松鼠小规模的没有影响的 一般纳税人你按照不含税的来暂估的话,也不影响。
2022-12-22 18:54:12
细心的小松鼠:回复郭老师 那暂估的价格是不是和即将要开的发票上的价格是一致的呢?一直以为暂估是估测的价格
2022-12-22 19:04:58
郭老师:回复细心的小松鼠你好 那就不影响发票到了红冲暂估 在做发票的
2022-12-22 19:26:58
细心的小松鼠:回复郭老师 老师,我是不懂这个。所以问问这个暂估的价格是和要开发票的价格一样吗?那不一样的话是不是会影响成本呀?
2022-12-22 19:36:58
郭老师:回复细心的小松鼠可以不一样的啊,没有规定说必须一样的。
2022-12-22 19:48:43
细心的小松鼠:回复郭老师 那在暂估的那个月,暂估的价格比如和发票价格不一样 ,那在这个当月结转成本的时候,月末一次加权,不就有影响了吗老师?
2022-12-22 20:17:34
细心的小松鼠:回复郭老师 哦,是不是到实际收到的时候,再把这个成本给冲销了呀?
2022-12-22 20:28:45
郭老师:回复细心的小松鼠有 有影响 发票到了红冲然后在做发票的
2022-12-22 20:55:15
细心的小松鼠:回复郭老师 红冲暂估的发票对吧,那暂估当月结转的成本用红冲吗老师
2022-12-22 21:09:12
郭老师:回复细心的小松鼠你好 需要的 需要的
2022-12-22 21:23:30
翁老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 一个人,早安 发表的提问:
想要冲销去年暂估的库存商品,应该怎么做会计分录?
你好!将去年暂估红字冲销,根据发票正常入账即可
42楼
2022-12-23 17:14:17
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一个人,早安:回复翁老师 要用到利润分配_未分配利润吗?
2022-12-23 17:35:03
翁老师:回复一个人,早安你好!这种情况跟利润没有关系的
2022-12-23 17:56:27
一个人,早安:回复翁老师 好的,谢谢
2022-12-23 18:10:11
翁老师:回复一个人,早安不客气,能帮到你就好!祝工作愉快!请及时对我的解答做出评价哦
2022-12-23 18:26:48
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 江苏省东南教育研究院 发表的提问:
例如:(1)1月暂估入库分录: 借:库存商品—暂估 1000 贷:应付账款—暂估 1000 (2)1月期末结转成本分录: 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品—暂估 1000 我的问题是:2月份实际库存商品是900,应该结转900成本,那么红冲1月计提1000,并且2月成本结转,应该怎样做分录呢?
你好,建议分录:红冲两个分录,再重新记账。借:库存商品—暂估 -1000,贷:应付账款—暂估 -1000。借:主营业务成本 -1000,贷:库存商品—暂估 -1000。重新做账:借:库存商品900,贷:应付账款900。借:主营业务成本 900,贷:库存商品900。
43楼
2022-12-23 17:30:28
全部回复
牛老师:回复江苏省东南教育研究院这样就相当于主营业务成本多结转100,这个月冲回。
2022-12-23 17:51:30
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 金花 发表的提问:
借:应付账款 贷:银行存款 暂估库存商品 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 收到发票 借:库存商品(红字) 贷:应收账款(红字) 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师麻烦问一下这个会计分录对不对
您好 请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
44楼
2022-12-23 17:40:44
全部回复
金花:回复bamboo老师 小规模,收到是普通发票!暂估金额和发票金额一致
2022-12-23 18:08:02
bamboo老师:回复金花借:应付账款 贷:银行存款 暂估库存商品 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款 销售后结转 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-12-23 18:18:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ Tubby丹丹???? 发表的提问:
我想问一下,库存商品暂估,我可以这么做分录吗 借:库存商品 贷:其他应付款 - 暂估 吗
你好,贷方是应付账款——暂估,而不是其他应付款
45楼
2022-12-23 18:03:33
全部回复
Tubby丹丹????:回复邹老师 不可以放其他应付款吗
2022-12-23 18:29:51
邹老师:回复Tubby丹丹????你好,不可以计入其他应付款的
2022-12-23 18:59:47
Tubby丹丹????:回复邹老师 收到票之后,是作红字吗,然后在做一张正确的
2022-12-23 19:24:27
邹老师:回复Tubby丹丹????你好,根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2022-12-23 19:48:09
Tubby丹丹????:回复邹老师 暂估比收到的多,那我成本是按照暂估结转的,收到票后,成本应该怎么调整呢
2022-12-23 20:04:05
邹老师:回复Tubby丹丹????你好,那需要把之前多结转的成本冲销
2022-12-23 20:14:51
Tubby丹丹????:回复邹老师 直冲销多的就可以吗,那我应该怎么做分录呢
2022-12-23 20:38:04
邹老师:回复Tubby丹丹????你好,借;库存商品,贷;主营业务成本
2022-12-23 21:04:10
Tubby丹丹????:回复邹老师 哦,我明白了,谢谢老师
2022-12-23 21:32:48
邹老师:回复Tubby丹丹????不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-23 21:48:35

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