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库存商品暂估入库会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,库存商品暂估入库怎么做?
你好 借库存商品 贷应付账款暂估 
91楼
2023-01-10 17:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 薇小姐 发表的提问:
商品销售的会计分录怎么做。我入库的商品分录 借:库存商品 水泥 309322.7 贷:应付账款 暂估 309322.7 我出库是 借:主营业务成本 商品成本 340255.01 贷:库存商品 水泥 340255.01 如果这样做的话,那库存商品那余额变负数。请问我应该怎么处理
你好,是什么情况销售的成本比购进的成本还高呢? 既然库存只有 309322.7,是如何实现对外销售340255.01?
92楼
2023-01-11 16:29:06
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 爱吃甜甜的 发表的提问:
商品暂估入库怎么做分录呢?
借:库存商品 贷:应付账款---暂估款
93楼
2023-01-11 16:49:38
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爱吃甜甜的:回复阳老师 这属于暂估当期的成本吗?还是发票日期上的成本?
2023-01-11 17:06:35
阳老师:回复爱吃甜甜的你好,暂估当期的成本
2023-01-11 17:31:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 协议班吴婷婷 发表的提问:
请问暂估入账分录可以是借库存商品,贷银行存款吗
你好,不可以,暂估的时候,贷方是应付账款——暂估 科目,而不是银行存款
94楼
2023-01-11 17:06:37
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协议班吴婷婷:回复邹老师 那如果款已经付了呢
2023-01-11 17:18:50
协议班吴婷婷:回复邹老师 也可以写应付没关系的吗
2023-01-11 17:44:14
协议班吴婷婷:回复邹老师 因为我这个月要暂估成本,需要用到这个
2023-01-11 17:54:27
邹老师:回复协议班吴婷婷你好,那就这样做分录 借;预付账款,贷;银行存款 借;库存商品,贷;应付账款——暂估
2023-01-11 18:09:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 花香净 发表的提问:
交合同印花税的时候,库存商品的百分之七十,这里的库存商品包不包括暂估入库的库存商品
你好!不包括。不要计入暂估的部分
95楼
2023-01-11 17:16:51
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花香净:回复宋生老师 意思是库存商品的借方发生数减去暂估入库的库存商品?
2023-01-11 17:39:59
宋生老师:回复花香净你好!是的。减去暂估的那部分金额。
2023-01-11 17:53:45
花香净:回复宋生老师 计提工会经费时,可不可以入”管理费用—税费—工会经费”
2023-01-11 18:12:48
宋生老师:回复花香净你好!这个不是税费。你可以计入管理费用-工会经费。
2023-01-11 18:37:14
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 天边 发表的提问:
本月商品入库是零吨的,出库却是10000吨,这是要暂估库存吗?怎么做分录?
你好!是的,借:库存商品 贷:应付账款
96楼
2023-01-11 17:38:59
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天边:回复陈静老师 但是应付账款我不知道是哪个公司啊
2023-01-11 18:09:48
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
老师,借:库存商品暂估贷:银行存款,那一直没有发票怎么办?为什么网上查的是借:库存商品贷:应付账款暂估,和你的会计分录有什么区别?
同学,你好 没有发票,需要纳税调整
97楼
2023-01-27 18:05:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 格调 发表的提问:
我想暂估一些成本费用,除了库存商品外,还可以暂估哪些成本费用?会计分录怎么做?
您好!有库存商品就可以,管理费用你也可以暂估
98楼
2023-01-27 18:15:53
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格调:回复宋生老师 管理费用暂估怎么做会计分录
2023-01-27 18:44:43
宋生老师:回复格调借管理费用-暂估 贷应付账款-暂估
2023-01-27 19:06:38
格调:回复宋生老师 如果票回来了需要冲销,又怎么做会计分录
2023-01-27 19:31:30
宋生老师:回复格调你好!红字冲减暂估的。然后根据发票来做正确的分录。
2023-01-27 20:00:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 王暖暖 发表的提问:
老师。暂估入账怎么做分录,是先暂估入库存商品,然后在结转成本吗?您给我个分录
你好 借库存商品贷应付帐款 你销售出去了吗
99楼
2023-01-27 18:41:59
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王暖暖:回复郭老师 销售了啊,
2023-01-27 18:59:07
王暖暖:回复郭老师 先借库存商品暂估,贷应付账款,然后在接主营业务成本,贷库存商品?
2023-01-27 19:27:22
郭老师:回复王暖暖借银存贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-01-27 19:48:53
王暖暖:回复郭老师 不用入库存商品了是吗?直接借主营业务成本-暂估,然后贷库存商品?
2023-01-27 20:11:10
郭老师:回复王暖暖第一个,我已经给你写了暂估的分录 销售,出去之后做我第二个回复的。
2023-01-27 20:33:56
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ NING 发表的提问:
暂估入库的商品。入库以及销售结转的分录是
你好 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:库存商品-暂估
100楼
2023-01-28 15:33:54
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师我想请问下,以前会计生产企业也是暂估了库存商品,分录做的是:借:库存商品 贷:应付账款--暂估 现在我成品没有库存,那么我现在要红冲以前的暂估的,但是有原材料,我可以直接做:借:原材料红字 贷:应付账款--暂估吗?如果我按照借:库存商品红字 贷:应付账款-暂估红字我的库存商品就会为负数,有没什么办法?
同学你好 先红冲再入库 一会儿的负数没事
101楼
2023-01-28 15:58:53
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︶人生如流水:回复朴老师 请问我现在怎么做分录比较好
2023-01-28 16:36:25
朴老师:回复︶人生如流水你收到的正数发票和你暂估的是一样的数据吗
2023-01-28 16:54:05
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Freedom 发表的提问:
收到货物但未收到发票时候,需要暂估入库,下月初全额冲回,按实际收到发票金额确认库存商品,注意暂估入库时不暂估进项税额,分录如下: 借:库存商品---暂估    贷:应付账款 下月初,红冲暂估:  借:库存商品(负数)   贷:应付账款(负数) 注意:所做的会计凭证是“红冲”  3.收到发票时: 借:库存商品 应交税金--应交增值税--进项税额   贷:银行存款/应付账款 请问老师收到红字发票如何入账呢
您好,什么原因产生的红字发票?冲暂估的话后面是没有发票的。
102楼
2023-01-28 16:25:42
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Freedom:回复QQ老师 退货产生的红字
2023-01-28 16:42:51
QQ老师:回复Freedom你好!借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项税转出。
2023-01-28 17:03:35
Freedom:回复QQ老师 但我同事还做了一笔冲暂估是为啥呢
2023-01-28 17:32:00
QQ老师:回复Freedom你好,暂估本身是要冲的取得正确发票后然后取得红字发票再冲差额。
2023-01-28 17:57:32
Freedom:回复QQ老师 老师,蓝字发票来的时候暂估都已经冲完了,差额是哪里的,我不太理解
2023-01-28 18:16:49
QQ老师:回复Freedom你好,你不是开了退货的红字发票吗?
2023-01-28 18:34:28
Freedom:回复QQ老师 是的
2023-01-28 18:46:10
Freedom:回复QQ老师 老师不是这样做的吗
2023-01-28 19:02:24
QQ老师:回复Freedom你好!可以这样处理
2023-01-28 19:25:01
Freedom:回复QQ老师 那我同事冲了应付账款又冲暂估对吗
2023-01-28 19:37:17
QQ老师:回复Freedom你好!一般的分录是 借 原材料 暂估 贷应付账款 次月 借 原材料 暂估红数 贷 应付账款 这里是是暂估的全额,再按发票 借 原材料 应交税费 贷 应付账款 退货 借 原材料 红字 贷 应付账款红字 应交税费 进项税转出 蓝字
2023-01-28 19:47:40
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 董磊 发表的提问:
暂估入库的库存商品转成本吗
你好,是的
103楼
2023-01-28 16:47:45
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董磊:回复吴月柳 如果暂估入库的,和下月实际的有差异怎么做账务处理
2023-01-28 17:02:57
吴月柳:回复董磊发票到了冲暂估,然后冲成本做正确的
2023-01-28 17:19:29
董磊:回复吴月柳 账务处理是啥样的,不理解
2023-01-28 17:38:18
吴月柳:回复董磊暂估,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,发票到了,借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品(两笔分录用红字冲销)然后再做借:库存商品 应交税费-进项税额 贷:应付账款 结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-01-28 17:50:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 发表的提问:
请问暂估分录按道理是借库存商品,贷应付账款-暂估的,能后结转借主营业务成本,贷库存商品,可为什么有的人直接做一笔借主营业务成本,贷库存商品-暂估,少掉一笔暂估库存的,这2者有什么区别吗
同学你好 这个不对 应该按照第一个暂估
104楼
2023-01-28 17:05:58
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清:回复朴老师 好的,那1年中有几个月都暂估了库存商品,比如1月暂估200,2月暂估200,3月暂估200,并这几月都分别做了结转成本合计是600,能后在没跨年情况下比如11月收到发票是400,那相当于暂估大于实际购进的,那我实际收到发票的这个月,怎么做账务处理啊
2023-01-28 17:35:13
朴老师:回复同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后按照发票来做 如果没有发票就直接调增
2023-01-28 18:02:12
清:回复朴老师 是先做冲借库存商品-600,贷应付账款-暂估-600,能后按实际购进做借库存商品353.98,应交税费-应交增值税-进项税46.02,贷应付账款400,是这样做的吗
2023-01-28 18:26:11
朴老师:回复对的 是这样做的哦
2023-01-28 18:39:54
清:回复朴老师 那暂估后每月结转了成本合计600我可以不管他,可以吗,还是说一定要调账成借主营业务成本-200,贷库存商品-200,
2023-01-28 19:05:17
朴老师:回复同学你好 汇算清缴之前没有发票要调增
2023-01-28 19:24:47
清:回复朴老师 好的,那我可以把之前多结转的成本用负数冲销吗,比如原来结转成本300元,能后收到发票能结成本如200,那我就冲之前多结的借主营业务成本-100,贷库存商品-100,可以吗
2023-01-28 19:47:48
朴老师:回复同学你好 en 这个可以的哦
2023-01-28 20:00:50
清:回复朴老师 听说那多结转的成本可以不调,那比如多结转成本200不调整,那要怎么做才能不调,
2023-01-28 20:22:03
朴老师:回复同学你好 要调整的 直接纳税调整明细表调增就可以
2023-01-28 20:51:18
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 小桃儿 发表的提问:
19年暂估库存商品一批,且结转了成本,20年库存商品的票到了,请问怎么做账务处理,会计分录是怎么的
你好,把暂估凭证全部红冲,然后按照收到的发票金额重新入账
105楼
2023-01-29 16:00:23
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小桃儿:回复何老师 成本不用管了是吗,只要冲掉暂估的库存商品再按票入账对吗。不用通过以前年度损益调整吗
2023-01-29 16:22:38
何老师:回复小桃儿暂估金额与发票金额差异不大,不需要调整以前年度损益调整,直接计入当年成本中
2023-01-29 16:35:44
小桃儿:回复何老师
2023-01-29 16:52:40
小桃儿:回复何老师
2023-01-29 17:22:21
小桃儿:回复何老师 是这样写分录吗
2023-01-29 17:37:14
何老师:回复小桃儿第一笔分录中,营业成本不需要调整。,只需要把暂估金额与发票金额的差调整一下,就行
2023-01-29 18:06:48
小桃儿:回复何老师 嗯嗯,用以前年度损益调整的时候调整的是与之前成本的差额对吗
2023-01-29 18:20:14
小桃儿:回复何老师 如果以前年度损益调整的是商品的金额,第一笔分录中不冲成本,那么本年利润是不是就多记了一次,我不太明白这块
2023-01-29 18:44:11
何老师:回复小桃儿是的,调整差额。本年利润不会多记。 暂估的金额是不含税的,收到发票后入账的也是不含税金额。只要在暂估金额与发票不含税金额出现差额的时候,才需要调整的
2023-01-29 19:08:11
小桃儿:回复何老师 明白了,谢谢
2023-01-29 19:21:34
何老师:回复小桃儿不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-01-29 19:43:43

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