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会计拿到票后应该先做什么
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 高兴的蜡烛 发表的提问:
 老师好,要是先拿到发票,后付款,相关部门人员来请款时,需要填写什么单子
填写付款单
166楼
2023-02-16 15:44:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
那我想咨询个问题,先付款后拿到发票怎么处理?
借;预付账款 贷;银行存款 借;相关科目 贷;预付账款
167楼
2023-02-16 16:02:30
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昏睡的树叶:回复邹老师 那我付出去是没有发票的?
2023-02-16 16:31:03
昏睡的树叶:回复邹老师 付出去还没有发票,后面才开的发票呀
2023-02-16 16:57:29
邹老师:回复昏睡的树叶你好,所以先计入预付账款核算的
2023-02-16 17:23:18
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 苏小莫 发表的提问:
个体户拿到刻章后该干什么
同学你好 公安局备案就可以了
168楼
2023-02-16 16:12:37
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苏小莫:回复朴老师 接下来不是要去银行开基本户吗
2023-02-16 16:31:51
朴老师:回复苏小莫还得核定税种 做税务登记
2023-02-16 16:48:28
苏小莫:回复朴老师 是去税务办吗
2023-02-16 17:15:04
苏小莫:回复朴老师 国税局可以的吗
2023-02-16 17:33:21
朴老师:回复苏小莫对的 这个是可以的
2023-02-16 18:03:08
苏小莫:回复朴老师 核定税种和税务登记多是在国税局可以完成的吗?第三方协议怎么签订
2023-02-16 18:20:13
朴老师:回复苏小莫对的 电子税局里面就可以办的
2023-02-16 18:45:39
苏小莫:回复朴老师 开基本户和税务登记可以同时去完成吗
2023-02-16 19:07:34
朴老师:回复苏小莫先做一个再一个的哦
2023-02-16 19:37:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
暂估的原材料到道是可以要到发票,但是应该都是今年6月份以后,已经过了报年报的时间了,这样拿到发票后我冲销暂估重新再入账,先暂估处理,没有发票的进行调整,那后期这笔账我该怎么处理呢?如果一直拿不到发票?我就继续挂账,然后每年年报时这样做纳税调整吗?这样可以吗?
您好!你汇算清缴之前没有收到发票,就要想交税。以后收到发票计入到当年的费用就算了。
169楼
2023-02-16 16:22:44
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昏睡的树叶:回复宋生老师 那后期这笔账我该怎么处理呢?
2023-02-16 16:39:44
宋生老师:回复昏睡的树叶您好!如果是小企业会计制度,就直接计入当年的费用。
2023-02-16 16:55:35
昏睡的树叶:回复宋生老师 如果汇算清缴之前没有取得发票全额调整的话,“纳税调整项目明细表”上面都没有营业成本和固定资产的调整项,我要全额调增吗?如果没有发票,我后期应该转入哪个费用里面去啊?
2023-02-16 17:19:52
宋生老师:回复昏睡的树叶您好!是的。要调增。直接费用调减,利润调增就行了,不用再入费用。
2023-02-16 17:43:28
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 奕初 发表的提问:
给供应商先付款,发票未到,如何做会计分录?
你好 收到货物了吗
170楼
2023-02-16 16:35:59
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奕初:回复meizi老师 收到怎么做?没有收到怎么做账?
2023-02-16 16:51:43
meizi老师:回复奕初你好 收到做借库存商品-暂估贷银行存款 没收到 做借应付账款贷银行存款
2023-02-16 17:13:32
奕初:回复meizi老师 应付账款在借方可以吗?
2023-02-16 17:37:54
meizi老师:回复奕初你好 可以的 或者你挂预付账款。
2023-02-16 18:07:49
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
先收发票后付款会计分录怎么做
材料,实物类: 借:存货或原材料或固定资产 应交税费-应交增值税-进项税; 贷:应付账款/其他应付款 费用类: 借:管理费用/营业费用 贷:应付账款/其他应付款 付款时: 借:应付账款/其他应付款 贷:库存现金/银行存款
171楼
2023-02-19 17:19:57
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 方圆几里 发表的提问:
计提管理费用,未收到发票,如果次年收到发票,是不是应该先冲销管理费用,然后再按发票金额填写分录,那如果是汇算清缴,这个发票是应该附在第一年的会计凭证后面还是次年后面的会计凭证后面呢
你没收到发票的话就先不要做费用 如果确认能收到发票的话 在汇算之前你可以把发票附费用的凭证后面
172楼
2023-02-19 17:48:35
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方圆几里:回复meizi老师 这个费用我已经计提了,就是说如果后面有调整这个费用,这个发票原件是附在我计提的那个凭证后面,还是调整的凭证后面
2023-02-19 18:11:27
meizi老师:回复方圆几里你好 如果金额不对的话 你要调整的话 放在你调整的分录后面 按实际的费用和费用发票 附一起
2023-02-19 18:22:39
方圆几里:回复meizi老师 那所得税汇算清缴这个发票对于上年度的凭证还能税前扣除吗
2023-02-19 18:35:09
meizi老师:回复方圆几里你好 是你18年的费用 可以税前扣除 在汇算之前要取得
2023-02-19 19:04:27
方圆几里:回复meizi老师 好的
2023-02-19 19:27:37
meizi老师:回复方圆几里好的 满意请给予评价
2023-02-19 19:48:06
方圆几里:回复meizi老师 那我之前的凭证不用附发票么,就是18年做的凭证,预提的
2023-02-19 20:05:15
meizi老师:回复方圆几里你好 之前你有付款单的话 你就先附付款凭证在后面
2023-02-19 20:27:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 牛魔王 发表的提问:
工伤人员出院后,发票先报销,应该记什么科目,工伤局赔付后银行收到的钱应记那个科目,
借其他应收款贷银存
173楼
2023-02-19 18:05:47
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牛魔王:回复郭老师 发票用现金报销怎么记。过一段时间工伤局赔付后银行收到钱怎么记?
2023-02-19 18:29:20
郭老师:回复牛魔王就这么做,差额放福利费 以后工伤赔付的做不了你单位费用
2023-02-19 18:42:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 开心 发表的提问:
拿到银行回单,不知道是做什么用途,应该怎么办呀?
你好,你看一下收款人和付款人和你单位的业务能看出来吗?如果看不出来的话,你问一下出纳,他打的这笔钱是什么业务的?
174楼
2023-02-19 18:33:00
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开心:回复郭老师 出纳换人了,他也不知道是干嘛了,只能知道是在网上买东西了
2023-02-19 18:48:10
郭老师:回复开心你好,网上买的东西你们单位是用在哪里的?这个一般都是谁来采购。看下他订单截图。
2023-02-19 19:13:50
郭老师:回复开心你们单位可以申请开发票的,电商那边都可以给你开。
2023-02-19 19:38:51
开心:回复郭老师 发票也没看到
2023-02-19 20:00:29
郭老师:回复开心你好,购买的业务指导是什么吗?没有发票也可以做账的,你要是不知道的话,你可以先借其他应收款贷银行存款,以后知道了你在做上去。
2023-02-19 20:28:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 心若向阳,无畏悲伤 发表的提问:
拿到销项发票时怎么挂往来,先看余额表有没有预收应收先冲预收,再看银行有无该公司回款,再挂应收吗?
是的
175楼
2023-02-20 15:48:03
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心若向阳,无畏悲伤:回复郭老师 例如我公司的客户A公司应收账款借方余额20万,预收账款贷方余额5万,如何调账?
2023-02-20 16:15:39
郭老师:回复心若向阳,无畏悲伤借预收贷应收5万
2023-02-20 16:34:55
心若向阳,无畏悲伤:回复郭老师 若查到对应的凭证借方是银行存款5万,那是不是贷方应收账款5万
2023-02-20 16:48:39
郭老师:回复心若向阳,无畏悲伤不是,预收已经在贷方五万的,你在做这个分录,贷方就是10万了
2023-02-20 17:13:50
系统风控
职称:注册会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
先预付货款30%,然后到货付余款对方给开专票,会计分录是什么?
借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品等 应交税费 贷:预付账款
176楼
2023-02-20 16:01:36
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ????秋华 发表的提问:
公司是建筑公司,收到甲方给的进度款,给甲方开具专票,在快递途中丢失了发票联和抵扣联。而且开具的发票已经跨月了,现在,甲方要求重开发票,拿到手续后再红冲,不愿意拿复印件和证明单留存备用,现在也不知道怎么办?应该重开先后红冲吗?这样会不会对税务有什么影响?
丢失用记账联复印件认证做账,凭销售方主管税务机关出具的已报税证明单和复印件作为附件留存备查。
177楼
2023-02-20 16:29:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 谢静 发表的提问:
我们是快消品公司,都是先付款后来发票,收到发票的时候应该怎么做分录
您好 借:预付账款等 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:预付账款等
178楼
2023-02-21 15:57:09
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谢静:回复bamboo老师 当月收到的发票没有认证应该怎么做账
2023-02-21 16:23:13
bamboo老师:回复谢静借:管理费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款等
2023-02-21 16:34:04
谢静:回复bamboo老师 为什么要借记管理费用,管理费用的二级科目怎么写
2023-02-21 16:46:51
bamboo老师:回复谢静您收到的发票是什么费用 这个根据您发票内容来定啊 我写的管理费用等
2023-02-21 17:13:40
谢静:回复bamboo老师 我收到的发票不是费用,是库存商品
2023-02-21 17:30:56
bamboo老师:回复谢静借:库存商品 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款等
2023-02-21 17:52:24
谢静:回复bamboo老师 因为我这儿还有一些以前几个月的发票,之前的会计都没有做账,也都是没有认证过的,现在我要把它补上的话,应该怎么补
2023-02-21 18:14:29
bamboo老师:回复谢静根据发票开具的内容 跟前面一样的做账务处理 只是入账时间不一样而已
2023-02-21 18:34:17
谢静:回复bamboo老师 所有未记账的发票都可以做到当月
2023-02-21 18:53:09
bamboo老师:回复谢静是的所有前期未入账的发票都可以补到当月
2023-02-21 19:11:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 四季 发表的提问:
员工先报销打印机的碳粉,过后才能给拿来发票,我应该如何入科目?
同学你好 借其他应收款 贷现金 借办公费 贷其他应收款
179楼
2023-02-21 16:04:12
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ Mr.Xiao 发表的提问:
公司收入老板转走之后拿了好多发票 先做借其他应收 拿发票过来做 借费用 贷其他应收 有发票还要写费用报销单?
您好,同学,您的分录是正确的,需要有费用报销单,这样体现您公司的内控比较健全。
180楼
2023-02-21 16:13:50
全部回复
Mr.Xiao:回复晓宇老师 如果没有费用报销单是不行的是吗
2023-02-21 16:30:04
晓宇老师:回复Mr.Xiao是的,是需要有费用报销单的。
2023-02-21 16:54:09

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