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会计拿到票后应该先做什么
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,我忽然想到一个问题,我做的内账的有票的没票的到月底全部外账会计拿走了次月钉装好拿过来,因为每个月我做好了记账凭证然后把原始附件全部拿出来归类汇总又交给了外账会计,所以我做的原始凭证最后都只剩下一张皮了,这是什么情况有什么意义?应该怎样做才好?反正老板财务方面什么也不懂
你好! 可以把原始附件复印一份放在内账的记账凭证后面,做为做账依据。
61楼
2022-12-28 18:11:59
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太阳花~上课:回复蒋飞老师 那不行老师,有一大堆
2022-12-28 18:42:37
蒋飞老师:回复太阳花~上课你好! 单据比较多的,可以复印原始报销单的封面
2022-12-28 19:07:30
太阳花~上课:回复蒋飞老师 麻烦,都是一大堆,算了就一张皮什么也看不到了
2022-12-28 19:24:45
蒋飞老师:回复太阳花~上课可以归类填一下报销单,然后编上号做账。
2022-12-28 19:47:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ bean curd 发表的提问:
公司拿到三证合一之后,并去银行开户了,接下来应该要做什么
你好,把三方协议交给税局,办理税务报道登记,开通网上申报等
62楼
2023-01-02 09:45:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 仲夏蔷薇 发表的提问:
商品先款后货,货品当月收货,增值税专票次月才能拿。这个会计分录怎么做 因为
您好!你是买东西还是卖东西。
63楼
2023-01-02 10:05:02
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仲夏蔷薇:回复宋生老师 买东西 购进货物 然后在卖出的这种
2023-01-02 10:39:49
宋生老师:回复仲夏蔷薇您好!你支付款项的时候借预付账款 贷银行存款 收到货的时候借库存商品-暂估 贷预付账款-暂估 收到发票先冲减暂估的,然后做正确的。
2023-01-02 11:02:57
仲夏蔷薇:回复宋生老师 这样会影响我盘点表的金额??可以付款的时候 借应付账款 借 应交税金 待抵扣增值税 贷 银行。然后发票次月回 借进项税额 贷 待抵扣增值税 这样可以吗
2023-01-02 11:21:32
宋生老师:回复仲夏蔷薇您好!也可以。但是你没有发票,按正常是要做预估的。
2023-01-02 11:43:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
网银系统里收到承兑汇票,出纳应该交给会计什么做账,款到账需六个月之后
您好 把承兑打印出来 借:应收票据 贷:应收账款
64楼
2023-01-02 10:32:25
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张小宝:回复bamboo老师 怎么打印呢?
2023-01-02 10:53:41
bamboo老师:回复张小宝在网银里面找到这张承兑 然后打印
2023-01-02 11:21:03
张小宝:回复bamboo老师 打印之后不影响以后收钱吧
2023-01-02 11:38:37
bamboo老师:回复张小宝打印之后不影响以后收钱
2023-01-02 11:55:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 罗达 发表的提问:
公司收到承兑汇票,老板拿着汇票找个人兑换了现金,这个会计处理应该怎么做
你好!借现金 贷应收票据。
65楼
2023-01-02 10:44:32
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罗达:回复宋生老师 老师,还有一种情况,就是收到一张汇票是两家货款,收到汇票时应该怎么做账
2023-01-02 11:02:29
宋生老师:回复罗达您好!借应收票据 贷应收账款
2023-01-02 11:27:53
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ ? 发表的提问:
拿到审计报告后需要做些什么
这个需要看是办理什么事项。至少审计报告是需要复印盖公章的。
66楼
2023-01-02 10:57:00
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?:回复江老师 比如工商年检,所得税年报需要它吗
2023-01-02 11:27:57
江老师:回复?工商年检现在不用审计报告,至于所得税年报是需要企业所得汇算清缴的鉴证报告
2023-01-02 11:52:33
?:回复江老师 谢谢老师
2023-01-02 12:21:15
江老师:回复?有不明白的问题再咨询
2023-01-02 12:41:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 得明 发表的提问:
#提问#我司先垫付了一万元会议费,做了销售费用,后期又收到供应商又打来2万元会议费,会计分录该怎么做
你好 垫付是谁应支付的钱 垫付为什么你做费用呢
67楼
2023-01-03 17:22:41
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得明:回复玲老师 应是供应商支付会议费
2023-01-03 17:54:18
玲老师:回复得明供应白给的吗 记营业外收入
2023-01-03 18:11:30
得明:回复玲老师 那之前先做入销售费用里,错了吗?
2023-01-03 18:28:35
玲老师:回复得明不知道这个具你是什么钱 为什么给你 的
2023-01-03 18:43:45
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小白 发表的提问:
我们公司采购员采购材料,都是员工先垫付,然后拿到普票或者然后到公司报销的,这种情况怎么办?流程应该怎么走?
同学,你好, 借原材料,贷应付账款-厂家。 借应付账款-厂家,贷其他应付款-个人, 借其他应付款-个人,贷银行存款
68楼
2023-01-03 17:48:22
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ xneopw 发表的提问:
小规模拿到专用发票后该怎么做?
需要退回专用发票,重新开具普通发票入账
69楼
2023-01-03 17:59:58
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xneopw:回复江老师 只能这样吗?
2023-01-03 18:21:45
江老师:回复xneopw只能这样处理,属于错误开具发票
2023-01-03 18:47:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 带你一起环游世界^_^ 发表的提问:
先做开发票 还要到税局买发票 还要做应收账款 现在应该学习什么
您好,现在应该学习做报表,申报纳税了。
70楼
2023-01-04 17:06:10
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 酷炫的铃铛 发表的提问:
整车销售,先收预订金额,只有刷卡小票,后期才收到银行回单,之后又再收到余款,该怎么做会计分录,做内账的
你好,很高兴为你解答收到预交的定金 借银行存款 贷其他应付款 借银行存款 其他应付款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
71楼
2023-01-04 17:12:05
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酷炫的铃铛:回复赵海龙老师 只有刷卡小票就直接做银行存款吗?不是应该做借其他货币资金吗?
2023-01-04 17:39:34
酷炫的铃铛:回复赵海龙老师 当收到银行回单才做银行存款冲其他货币资金啊
2023-01-04 18:07:31
赵海龙老师:回复酷炫的铃铛不需要搞那么麻烦,其他货币资金这里用不到
2023-01-04 18:26:59
酷炫的铃铛:回复赵海龙老师 问题是我还没有看到银行回单小票啊,不是看单入账吗?
2023-01-04 18:52:20
赵海龙老师:回复酷炫的铃铛那就先不入账,等实际凭证收集齐全在处理
2023-01-04 19:04:06
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
餐厅行业会计拿到营收明细表跟充值明细表应该怎么做
对于营业收入的金额作为收入结转成本处理,对于充值款 借:库存现金 贷:预收账款
72楼
2023-01-04 17:35:29
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师好 ! 没有任何经验的 通过会计学堂训练后, 到新岗位做会计 !首先要注意什么 ? 要做什么呢?
1,多看前任会计的记账凭证,2.了解公司的业务,3.多了解最新的财会政策。
73楼
2023-01-04 17:42:26
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 悦耳的小蝴蝶 发表的提问:
我们是一般纳税人,对方也是一般纳税人,我们有一单货是6月份先付款370000,6月份到货,6月份销售,但是对方的发票7月份才能过来,我现在在做6月份的账,6月入库和销售的分录怎么做啊!还有七月份收到发票后怎么做账呢???
1.付款 借 预付账款 370000 贷 银行存款 370000;2.收到货物 借 库存商品-暂估入库 贷 预付账款(暂估);3. 销售 借 发出商品 贷 库存商品;
74楼
2023-01-04 17:56:59
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罗老师:回复悦耳的小蝴蝶7月 1. 月初冲销暂估入库 借预付账款(暂估) 贷 库存商品-暂估入库;2 .收到发票 借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 3. 确认销售收入和结转成本 借 应收账款 贷 主营业收入 应交税费-应交增值税(销项) 借 主营业成本 贷 发出商品
2023-01-04 18:25:50
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ^优雅的蟹蟹^ 发表的提问:
老师,我们公司金蝶软件,拿到那些费用单还有银行的单据后都应该在哪个模块先做单据然后再做凭证呢
你好, 可以直接在总账模块做凭证的
75楼
2023-01-05 17:07:27
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