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冲销进项抵扣发票会计分录
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ Flower 发表的提问:
想用机票抵扣进项税,但实际没有报销,怎么做会计分录?
您好,贷方计入其他应付款就可以了
91楼
2023-01-11 17:44:59
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Flower:回复小黎老师 可是以前会计,做的是其他应收款怎么办
2023-01-11 18:10:01
小黎老师:回复Flower您好,其他应收款也可以的,看下是不是这个人之前挂过科目了 所以同一个人不要重复挂两个科目
2023-01-11 18:34:57
Flower:回复小黎老师 两个科目都可以挂吗
2023-01-11 18:55:25
小黎老师:回复Flower您好,应该是挂其应付款,但是如果你单位这个员工之前有过借款,做的是其他应收款,那么冲账的时候就需要挂其他应收款
2023-01-11 19:16:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!这张发票可抵扣进项税额吗?会计分录?
你好,普通 发票不能抵扣
92楼
2023-01-27 17:56:07
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孝顺的路人:回复玲老师 固定资产原值是价税合计吗?会计分录?
2023-01-27 18:15:23
玲老师:回复孝顺的路人对 借固定资产贷银行存款等
2023-01-27 18:40:57
孝顺的路人:回复玲老师 谢谢老师
2023-01-27 19:10:02
玲老师:回复孝顺的路人不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-27 19:25:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白开水8 发表的提问:
请问销项税额抵扣进项税额的会计分录怎么做
借 销项税额,贷进项税额,转出未交增值税
93楼
2023-01-27 18:09:25
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maize老师:回复白开水8按下面这个结转增值税
2023-01-27 18:36:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.78w
引用 @ 。。 发表的提问:
上个月的进项税是3月份认证的,但是在2月份抵扣了,也已经报税了,税务让做进项转出,但是发票很多,会计分录是不是很麻烦
是的,需要全出转出的分录很麻烦
94楼
2023-01-27 18:38:51
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。。:回复暖暖老师 具体怎么操作呢 一张票一张票的冲回是吗
2023-01-27 19:02:40
暖暖老师:回复。。需要一张张的往回冲
2023-01-27 19:26:05
。。:回复暖暖老师 原数冲红是吗 然后贷方都改成进项转出是吗
2023-01-27 19:38:59
暖暖老师:回复。。是的,你说的非常的对的
2023-01-27 19:50:43
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问:
去年的费用发票进项税未抵扣,今年可以冲销重做吗,抵扣进项税
这只需要税额部分冲掉,借xx费用 负数,借进项税额 就可以,
95楼
2023-01-27 18:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 坚定的小蜜蜂 发表的提问:
老师,请问我这个月进项比销项多,我全部发票都抵扣了,需要做什么分录吗?留底下个月的它会自动抵扣吗?下个月需要注意些什么呢?
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
96楼
2023-01-28 16:53:13
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坚定的小蜜蜂:回复朴老师 这次没抵扣完的增值税做,借:应交税费-应交增值税未交增值税,贷:应交税费-应交增值税转出未交增值税 下个月抵扣的时候做,借应交税费-应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税未交增值税 这样的吗?老师
2023-01-28 17:19:14
朴老师:回复坚定的小蜜蜂对的 这样做就可以的
2023-01-28 17:36:35
坚定的小蜜蜂:回复朴老师 老师,那增值税申报就填0吗?销项减进项是负数
2023-01-28 18:02:52
朴老师:回复坚定的小蜜蜂同学你好 按照你的数据填写附表二
2023-01-28 18:27:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ CC-yu 发表的提问:
已经抵扣了的进项税发票因为不能抵扣需要做进账转出,怎么做会计分录?
借xx 你看你之前不含税做啥,这个转出也是做那个科目, 贷进项税额转出
97楼
2023-01-28 17:00:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 孙娟娟 发表的提问:
老师,之前以当普票入账的苗木发票,本月被我抵扣了4万的进项税金,请问会计分录如何处理?
借原材料应交税费应交增值税进项贷银行存款。
98楼
2023-01-28 17:11:58
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孙娟娟:回复郭老师 之前年份我已做过材料发票入账的凭证了
2023-01-28 17:39:33
郭老师:回复孙娟娟借原材料贷,银行存款加税,合计做账。
2023-01-28 17:57:39
孙娟娟:回复郭老师 请老师帮我看下
2023-01-28 18:18:52
孙娟娟:回复郭老师 还要借原材料吗?但我原材料并未增加呀
2023-01-28 18:38:17
郭老师:回复孙娟娟借应交税费应交增值税进项贷原材料10万乘,以9%。
2023-01-28 18:52:19
孙娟娟:回复郭老师 之前多税金入账的成本是否要调整啊
2023-01-28 19:06:51
郭老师:回复孙娟娟如果已经结转了成本,需要红冲的你的原材料少了,你的成本也得降低。
2023-01-28 19:24:30
孙娟娟:回复郭老师 结转了,请问具体凭证怎么做呢
2023-01-28 19:53:05
孙娟娟:回复郭老师 结转了,请问具体凭证怎么做呢
2023-01-28 20:10:33
孙娟娟:回复郭老师 已经结转了,请问具体凭证怎么做呢?
2023-01-28 20:37:39
郭老师:回复孙娟娟借主营业务成本负数、贷原材料负数。
2023-01-28 21:02:29
孙娟娟:回复郭老师 这俩笔凭证同时做吗?要不要经过什么损益调整哈
2023-01-28 21:24:46
郭老师:回复孙娟娟之前已经抵扣了企业所得税,不修改汇算清缴的情况下,不用通过以前年度损益调整。
2023-01-28 21:45:10
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
增值税进项120万,销项100万,进项已抵扣,月末怎么做会计分录
借销项100贷进项120借未交增值税20
99楼
2023-01-29 16:17:40
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°青春的尾巴し:回复马老师 20万是我留抵的哦,也是用未交增值税这个可以是吗

2023-01-29 16:44:43
马老师:回复°青春的尾巴し是的借方表示留抵!!
2023-01-29 16:59:31
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
本月来了进项发票,但是不亲,本月来了进项发票,但是不想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?
本月来了进项发票,但是不想认证,还是必须做会计分录,计入应交税费--待抵扣进项税
100楼
2023-01-29 16:24:09
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 阔达的大侠 发表的提问:
你好,请问没有销项但是已抵扣进项税怎么做会计分录?
你好,这样可以不做分录的。需要交纳增值税的时候再结转就可以。
101楼
2023-01-29 16:33:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 迷路的蜻蜓 发表的提问:
进项税抵扣的会计分录
你好 借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷银行存款等科目
102楼
2023-01-29 17:03:10
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迷路的蜻蜓:回复邹老师 老师好,是进项税抵扣销项税的会计分录,
2023-01-29 17:17:42
邹老师:回复迷路的蜻蜓你好,这个是购进抵扣的分录 你是想问结转未交增值税分录吧 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-01-29 17:47:16
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 无语的路人 发表的提问:
旅客运输服务抵扣进项税的会计分录
你好,借 管理费用 等 应交税费 贷银行存款
103楼
2023-01-29 17:11:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 快乐数字 发表的提问:
老师,一般纳税人 进项,销项抵扣的会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
104楼
2023-01-30 16:17:07
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 鸿鸿 发表的提问:
本期进项抵扣金额大于销项金额,会计分录怎么写
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
105楼
2023-01-30 16:46:25
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鸿鸿:回复郭老师 这样就会形成进项留底是吗
2023-01-30 17:06:43
郭老师:回复鸿鸿对的,是的,转出未交增值税。在借方表示留底
2023-01-30 17:31:54
鸿鸿:回复郭老师 进项税额大于销项税额,为留抵税额,月末无需做账务处理?
2023-01-30 17:54:02
郭老师:回复鸿鸿你好,未留底税额是什么意思?
2023-01-30 18:15:58
鸿鸿:回复郭老师 有留底税额。。打错字了
2023-01-30 18:40:42
郭老师:回复鸿鸿做不做都可以 做的话就是我上面的
2023-01-30 18:59:40
鸿鸿:回复郭老师 可是销项税额 和转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏,只能是贷方。那这个分录能写?
2023-01-30 19:15:05
郭老师:回复鸿鸿它可以他可以这么做的
2023-01-30 19:34:45

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