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进项增值税如何做会计分录
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 飘逸的柚子 发表的提问:
当当期销项税额为74375元而 减:当期进项税额38507.2元,本期未交增值税为35867.8时计提本期增值税如何做分录
借:应交税费~转出未交增值税35867.8 贷:应交税费~未交增值税
241楼
2023-03-15 15:56:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 吴姗珊 发表的提问:
进项税转出贷方余额如何处理,会计分录怎么做
 在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)   借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)   贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
242楼
2023-03-16 14:36:39
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Akeke 发表的提问:
现新开的企业,老板进公司银行的钱,怎么做分录,本月交上月的增值税会计分录,及开出出口发票时,会计分录又如何做
1.老板进公司银行的钱 是什么意思 2.缴纳上月增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3.开出口发票可以确认收入 借:应收帐款 贷:主营业务收入
243楼
2023-03-16 14:53:43
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Akeke:回复赵老师 老板第一次投进公司银行账户的钱
2023-03-16 15:32:39
Akeke:回复赵老师 那出口退税的钱,又怎么做分录呢
2023-03-16 15:52:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 行远 发表的提问:
老师好!1.本月需要缴纳增值税,增值税是否需要计提,分录如何做? 2.本月如果不上增值税(销项小于进项)是否还要填0申报
一般纳税人需要结转借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税。 不可以,零申报,按你实际申报。
244楼
2023-03-16 15:23:16
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问:
老师 每张发票来时都做了应交增值税–进项税分录,开每张发票时 做了应交增值税–销项税分录,如果再做结转分录,会不会重复
你好,不会的,结转时是结转未交增值税
245楼
2023-03-16 15:36:43
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 我是小馨馨 发表的提问:
一般纳税人销项减去进项计提及增值税咋做会计分录
增值税在发生时确认就可以 月底再进项结转
246楼
2023-03-16 15:53:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
进项税转出的会计分录如何作
转出对应的是库存商品还是费用科目?比如 借 管理费用 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
247楼
2023-03-19 17:48:07
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 三猴一茶 发表的提问:
专票抵扣进项税如何会计分录?
借xx费用或者是xx成本 应交税费应交增值税 进项税额 贷银行,/应付账款
248楼
2023-03-19 18:15:31
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Hjh 发表的提问:
请问老师 增值税一般纳税人月末不结转进项,销项,年底结转,交增值税分录如何做
你好, 年末时,将应缴税费——应交增值税下其他明细科目的余额转入“转出未交增值税”明细科目,如果为贷方余额,再转入“应缴税费——未交增值税”科目。 借:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应缴税费——应交增值税——进项税 借:应缴税费——应交增值税——销项税 应缴税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税和销项税等税金后,如果转出未交增值税科目余额在贷方,再做结转, 借:应缴税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应缴税费——未交增值税 下年初,交纳年初未交的增值税, 借:应缴税费——未交增值税 贷:银行存款 结转税金的分录可以年末一次结转,也可以按月结转,结转后年末应交增值税科目下进项税额和销项税额,进项税额转出等专栏无余额,只有在有留底税额的时候,应缴税费——应交增值税——转出未交增值税专栏有借方余额。
249楼
2023-03-19 18:20:59
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Hjh:回复庄老师 老师执行小企会计淮则,平时不结转,下月初交的做应交税费一应交增值税(已交税金)年底转可以吗
2023-03-19 18:38:55
庄老师:回复Hjh你好,一般是不能这样的,本月可以先结转到未交增值税,下月初缴交时,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2023-03-19 18:56:04
杨颖老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ Exxxxxxxp 发表的提问:
部分进项税额无法抵扣的应该做进项税额转出,进项税额转出的会计分录如何写??
借:相关科目 贷:应交税金-进项税额转出
250楼
2023-03-20 15:41:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 陌陌 发表的提问:
请问,月底进项税额大于销项税额,而且有进项税额转出,如何做分录结转到转出未交增值税分录
你好,进项税额,销项税额,进项税额转出分别是多少呢? 
251楼
2023-03-20 15:50:47
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陌陌:回复邹老师 进项230万 ,销项226万,进项税额转出 2.6万
2023-03-20 16:17:11
邹老师:回复陌陌你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)226万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)2.6万 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1.4万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)230万  
2023-03-20 16:32:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 鳗鱼云朵 发表的提问:
邹老师您好,请问营改增后,学校账务中,差旅费的增值税发票抵扣进项时,如何做会计分录?比如餐费或住宿费。
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;库存现金等科目
252楼
2023-03-20 16:09:03
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鳗鱼云朵:回复邹老师 都哪些可以抵扣?税率多少?
2023-03-20 16:24:15
邹老师:回复鳗鱼云朵你好,住宿费的可以抵扣,税率一般是6% 餐费的不可以
2023-03-20 16:47:19
鳗鱼云朵:回复邹老师 学校食堂的购进的食品原料、学校购进的办公用品呢?低值易耗品呢?(有增值税发票的前提)
2023-03-20 17:15:18
邹老师:回复鳗鱼云朵你好,这些是可以抵扣的
2023-03-20 17:45:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
年底进项税额400 ,销项税额100,如何结转税金,会计分录怎么做
借 销项 100 转出款交增值税300,贷进项  400 借未交增值税  300 贷转出多交增值税 300
253楼
2023-03-20 16:14:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 鹿山岁 发表的提问:
年末增值税进项和销项税额如何结转的?分录?
你好,是销项税额大于进项税额,还是销项税额小于进项税额?
254楼
2023-03-20 16:26:58
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鹿山岁:回复邹老师 还要分这个的呀? 我是销项大于进项
2023-03-20 16:52:27
邹老师:回复鹿山岁你好,销项大于进项这样做结转分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2023-03-20 17:12:57
鹿山岁:回复邹老师 那进项大于销项呢?
2023-03-20 17:38:05
邹老师:回复鹿山岁你好,如果是进项大于销项,这样做结转分录 借;应交税费——应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-03-20 17:51:34
鹿山岁:回复邹老师 老师,现在我的是 转出未交增值税和未交增值税都是负数,在年底的时候
2023-03-20 18:18:38
邹老师:回复鹿山岁你好,你还做了一笔这个分录(借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税))吗?
2023-03-20 18:41:01
鹿山岁:回复邹老师 我之前是这样做的
2023-03-20 19:08:05
邹老师:回复鹿山岁你好,进项大于销项税额的情况下,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)余额是负数 但是未交增值税不应当有负数才是的
2023-03-20 19:35:56
鹿山岁:回复邹老师 期初也是负数的...
2023-03-20 19:55:47
邹老师:回复鹿山岁你好,未交增值税是负数,那就说明账务处理有错误的
2023-03-20 20:06:44
鹿山岁:回复邹老师 哦 是的 我十一月份 有一笔 借 转出未交增值税 贷 未交增值税
2023-03-20 20:30:16
邹老师:回复鹿山岁你好,进项大于销项的时候,不能做这个分录的(借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税))
2023-03-20 20:48:50
鹿山岁:回复邹老师 因为系统提示我结转所以我就结转了,当月确实是进项大于销项的,那现在我应该怎么调整
2023-03-20 21:18:14
邹老师:回复鹿山岁你好,把当时结转的分录冲销就是了
2023-03-20 21:42:42
晓月老师
职称:中级
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 虚幻的背包 发表的提问:
营改增以后,旅游业会计分录牵涉到税务,比如购买服务,一般纳税人要做增值税进项吗,小规模纳税人怎么做会计分录
一般纳税人购买服务取得增值税进项发票,就要做增值税进项分录,小规模纳税人因为不能抵扣增值税进项, 购买服务的支出就只能全部计入营业成本
255楼
2023-03-21 14:26:44
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