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进项增值税如何做会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 小辣椒 发表的提问:
增值税进项税20000,销项税10000,进项税加计抵减额2000,减免税280, 12月年底如何结转增值税 分录 ?因为进项大于销项
借应交税费应交增值税转出未交增值税1万 应交税费应交增值税销项1万 贷应交税费应交增值税进项2万 借应交税费增值税加计扣除2000贷其他收益或者营业外收入。
211楼
2023-03-06 16:05:10
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郭老师:回复小辣椒280减免的不要做。
2023-03-06 16:37:01
小辣椒:回复郭老师 问题是技术服务费抵扣掉280元,还挂在借方呢。
2023-03-06 16:50:31
郭老师:回复小辣椒不要做这个分录红冲就可以,不交税不能抵扣,需要抵扣的时候再做。
2023-03-06 17:17:52
小辣椒:回复郭老师 这个280元12月时抵扣了,所以这个是需要结转的,就是分录如何写?年底还留抵税额比如方5000。
2023-03-06 17:47:06
郭老师:回复小辣椒借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2023-03-06 17:58:22
小辣椒:回复郭老师 年底还留抵税额 ,这个税额不需要体现?
2023-03-06 18:11:27
郭老师:回复小辣椒留底再转出未交增值税借方不就是吗?
2023-03-06 18:33:15
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问:
建安业,收到各种进项票,借工程施工 应交税费-应交增值税进项税额 贷银行存款/应付账款,后期还要做什么账务处理,会计分录?如果当月进项抵扣很多,大于销项,如何做账?附加税如何做,谢谢!
如果进项税额大于销项税额,只需要把进项税额转到转出未交增值税,然后在转到未交增值税的借方余额。附加税不处理
212楼
2023-03-06 16:11:58
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飞翔的秋秋:回复赵海龙老师 附加税也不需要计提是吗
2023-03-06 16:31:31
赵海龙老师:回复飞翔的秋秋不缴纳就不要计提了
2023-03-06 16:50:59
飞翔的秋秋:回复赵海龙老师 麻烦把结转的分录说一下吧
2023-03-06 17:20:42
赵海龙老师:回复飞翔的秋秋借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税转出未交增值税
2023-03-06 17:43:28
飞翔的秋秋:回复赵海龙老师 上面就是我从收到票,到当月抵扣后,完整的增值税账务处理了,不需要再做别的了是吧
2023-03-06 17:58:56
赵海龙老师:回复飞翔的秋秋只需要税结转就可以了
2023-03-06 18:16:13
飞翔的秋秋:回复赵海龙老师 现在本月的进项税大于销项,怎么做会计分录呢?
2023-03-06 18:41:25
赵海龙老师:回复飞翔的秋秋借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税转出未交增值税 就是这个分录啊
2023-03-06 19:04:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
上月进项税额有留存,本月有销项后抵扣增值税额如何做分录
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
213楼
2023-03-07 15:12:20
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 海贝 发表的提问:
老师,预缴的增值税和附加税如何做会计分录?
借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税等
214楼
2023-03-07 15:27:31
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海贝:回复轶尘老师 明白了,谢谢老师!
2023-03-07 15:42:23
轶尘老师:回复海贝不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-07 16:11:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
小规模纳税人免征增值税的会计分录如何做,
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
215楼
2023-03-07 15:43:02
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
建安企业预缴的增值税附税如何做会计分录
借:税金及附加 贷:应交税费---应交教育费附加 应交税费---应交地方教育费附加
216楼
2023-03-07 16:00:48
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无情的钢铁侠 发表的提问:
加计抵扣增值税进项的会计分录怎么做呀??
您好,借应交税费贷其他收益
217楼
2023-03-07 16:11:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
2016年度进项税额已抵扣,本月需要进项转出,如何做会计分录
你好,借以前年度损益调整贷应交税费进项税转出。
218楼
2023-03-08 15:01:43
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枫:回复QQ老师 计提本月增值税时,借:应交增值税进项税额转出,贷:应交税费未交增值税
2023-03-08 15:29:52
QQ老师:回复你好!这计提分录,你不是要转出分录吗?
2023-03-08 15:55:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冷傲的玫瑰 发表的提问:
增值税销项税额如何计提分录
你好 收入*增值税税率 
219楼
2023-03-08 15:28:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 双平 发表的提问:
软件企业增值税即征即退如何做会计分录
借;其他应收款 贷;应交税费-应交增值税(即征即退) 借;银行存款 贷;其他应收款
220楼
2023-03-08 15:57:06
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
本月来了进项发票,但是不亲,本月来了进项发票,但是不想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?想认证,可以不做会计分录不?还是必须得做会计分录,计入应交税费-增值税-待抵扣进项税?
本月来了进项发票,但是不想认证,还是必须做会计分录,计入应交税费--待抵扣进项税
221楼
2023-03-08 16:08:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 开心的橘子 发表的提问:
老师,月底交的增值税怎么做会计分录, 销项和进项需要做相反的会计分录么
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
222楼
2023-03-09 15:04:17
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
核定征收的企业,取得增值税专票,那么因为不能抵扣进项税,如何做账?和小规模 一样吗?比如1000元 170元进项增值税,那么如何做分录
你好,你们的增值税是核定征收吗?如果是的话,税金不可以抵扣,记录采购物品的成本,
223楼
2023-03-09 15:28:47
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晓晓:回复晓海老师 企业所得税核定,增值税是17%
2023-03-09 15:42:24
晓海老师:回复晓晓你好!进项税可以抵扣的
2023-03-09 16:08:52
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 496442316 发表的提问:
增值税进项税额转出的会计分录怎么做呀
借:原材料,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
224楼
2023-03-09 15:42:50
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 一场旅行,一个梦! 发表的提问:
进项增值税发票如何做成本,然后在金蝶上面如何结转成成本,然后分录如何写
你好,请问你们是什么行业?
225楼
2023-03-09 16:05:59
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一场旅行,一个梦!:回复吴月柳 电子科技,一般纳税人
2023-03-09 16:40:05
吴月柳:回复一场旅行,一个梦!借:劳务成本 应交税费—进项 贷:现金
2023-03-09 17:08:01

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