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月底摊销应付工资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 哭泣的毛巾 发表的提问:
月底摊销本月的房租款5000元,会计分录应该怎么写
你好 借:制造费用等科目,贷:长期待摊费用  
1楼
2022-12-13 15:09:53
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 俭朴的胡萝卜 发表的提问:
摊销应由本月付摊的书报费会计分录
你好,借 管理费用 贷 长期待摊费用
2楼
2022-12-13 16:21:22
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
3楼
2022-12-13 17:16:24
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李老师:回复爱笑的流沙不是的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-12-13 17:42:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 勤奋的音响 发表的提问:
五月月底支付五月份职工工资和六月支付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
你好,都是这个分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
4楼
2022-12-13 18:45:57
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勤奋的音响:回复邹老师 五月月底支付五月前半月职工工资和六月代付五月份工资分别的会计分录应该怎么写
2022-12-13 19:05:37
邹老师:回复勤奋的音响你好,支付工资都是这样做分录 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 针对这个分录有什么疑问吗
2022-12-13 19:33:25
勤奋的音响:回复邹老师 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款 对吗两个都是这样做
2022-12-13 20:00:04
勤奋的音响:回复邹老师 购买办公软件的会计分录
2022-12-13 20:28:44
邹老师:回复勤奋的音响你好,支付工资是这样做分录 购买办公软件,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目
2022-12-13 20:51:05
勤奋的音响:回复邹老师 分摊水费车辆管理费应该如何做分录
2022-12-13 21:18:23
勤奋的音响:回复邹老师 购买办公软件 借:管理费用-办公费 7500 应交增值税 进项税 1200 贷:其他应付款 8700 借:其他应付款 8700 贷:银行存款 8700 这样写对吗
2022-12-13 21:34:44
邹老师:回复勤奋的音响你好,你单位之前发生的的水费计入的科目是? 车辆管理费,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2022-12-13 21:54:11
勤奋的音响:回复邹老师 分摊水费车辆管理费怎么做分录
2022-12-13 22:22:10
勤奋的音响:回复邹老师 就做一个分录吗
2022-12-13 22:41:42
邹老师:回复勤奋的音响你好,之前发生的水费,车辆管理费用都是计入了长期待摊费用? 是什么情况下需要把水费车辆管理费进行分摊呢?
2022-12-13 23:08:39
勤奋的音响:回复邹老师 是嘛
2022-12-13 23:36:40
邹老师:回复勤奋的音响你好,摊销的时候这样做分录 借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2022-12-13 23:48:57
勤奋的音响:回复邹老师 好像就是租了办公室需要支付水费 车辆管理费
2022-12-14 00:10:25
邹老师:回复勤奋的音响你好,租赁办公室与支付 水费 车辆管理费没有任何关系啊
2022-12-14 00:22:33
勤奋的音响:回复邹老师 也是借:管理费用 贷;长期待摊费用 对吗
2022-12-14 00:48:59
勤奋的音响:回复邹老师 是租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费
2022-12-14 01:18:12
邹老师:回复勤奋的音响你好,租了间办公室之后发生的水费和车辆管理费,那发生的费用就直接计入管理费用核算就是了,不需要计入长期待摊费用,然后再摊销啊
2022-12-14 01:41:06
勤奋的音响:回复邹老师 是那么做吗
2022-12-14 02:10:48
勤奋的音响:回复邹老师 借:管理费用 贷:什么
2022-12-14 02:27:09
邹老师:回复勤奋的音响你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
2022-12-14 02:41:06
勤奋的音响:回复邹老师 OK了吗
2022-12-14 02:52:58
勤奋的音响:回复邹老师 好的好的感谢
2022-12-14 03:12:27
邹老师:回复勤奋的音响不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-14 03:30:51
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
你好,应付工资到年底算一次,每个月先支付5千。会计怎样分录?
你好 借管理费用-工资 等贷应付职工薪酬 先发放 借应付职工薪酬 5000贷银行存款5000 剩下的没发计入应付职工薪酬贷方挂着
5楼
2022-12-13 19:44:01
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好好学习天天向上8:回复meizi老师 你好,在其他应收款中获得的利润该怎样会计分录呀。
2022-12-13 20:09:44
meizi老师:回复好好学习天天向上8在其他应收款中获得利润 是什么业务 没看懂这个
2022-12-13 20:25:23
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
摊销本月应负担的报刊杂志费,为什么分支付时和摊销时作会计分录
因为报刊费按月摊销 支付时候借预付账款 贷银行存款 摊销 借管理费用 贷预付账款
6楼
2022-12-13 20:51:38
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 傻傻的天空 发表的提问:
摊销以前支付应由本月负担的固定资产修理费950元 会计分录
你好,借 管理费用 贷 预付账款
7楼
2022-12-13 22:03:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 桔梗花星语 发表的提问:
预付一年的租金,预时的会计分录,每月摊销的会计分录怎么写呢?要不要通过累计摊销这个科目反应呢?
预付的时候做借预付账款贷其他应付款 借其他应付款贷银行,摊销做借管理费用贷预付账款 ,
8楼
2022-12-13 23:12:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问:
摊销本月报刊杂志费的会计分录分几种情况讨论。
你好,你们支付了一年的吗 平均分摊就可以的 一年的合计/12
9楼
2022-12-14 00:36:01
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自觉的跳跳糖:回复郭老师 老师,我想问的是怎么编 会计分录?
2022-12-14 01:20:29
郭老师:回复自觉的跳跳糖借管理费用贷预付
2022-12-14 01:48:46
自觉的跳跳糖:回复郭老师 那什么时候是贷记长期待摊费用呢?
2022-12-14 02:03:21
郭老师:回复自觉的跳跳糖支付一年以内的,借预付贷银存 支付一年以上的借长期待摊费用贷银存
2022-12-14 02:24:50
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 爱你 大静静儿 发表的提问:
月底计提工资150000,实际发工资160000,会计分录应该怎么做
计提 借:成本费用 15000 贷:应付职工薪酬 15000 发放 借:应付职工薪酬 16000 贷:银行存款 16000 补提 借:成本费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000
10楼
2022-12-14 01:39:03
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 夏美洁 发表的提问:
你好,应付工资到年底算一次,每个月预支5000,怎样来会计分录。谢谢
您好,您可以每月按5000计提,然后到时候一起支付
11楼
2022-12-14 02:34:34
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 文竹 发表的提问:
8月份发放截止7月底工资240885 7月底工资表工资未发余款16300 前任会计七月底的应付职工薪酬贷方260333 减去240885为贷方19448 我现在想把应付职工薪酬调成16300 怎么处理分录
老师 请教一个问题 8月份发放截止7月底工资240885 7月底工资表工资未发余款16300 前任会计七月底的应付职工薪酬贷方260333 减去240885为贷方19448 我现在想把应付职工薪酬调成16300 怎么处理分录
12楼
2022-12-14 03:50:41
全部回复
文竹:回复袁老师 老师 请回答呢!谢谢!
2022-12-14 04:04:46
袁老师:回复文竹调账管理费用对冲即可                     
2022-12-14 04:18:31
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我们公司个人社保这里是挂在其他应付账款上面的,计提当月工资,实际发放是52320元,实际发放是51111元,其他是个人社保的部分,计提的时候,会计分录怎么做?
老师没有完全理解您说意思,请您重新描述一下。
13楼
2022-12-14 04:55:02
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计算本月应摊销无形资产价值1100 怎样做会计分录
计算本月应摊销无形资产价值1100 怎样做会计分录
14楼
2022-12-14 06:02:00
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水本无色:回复爱笑的流沙借:管理费用等 贷:累计摊销
2022-12-14 06:20:48
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
预付某员工6月员工工资,这个月会计分录和下个月工资表和会计分录怎么做?
你好,这个月做借款处理,下个月做还款处理即可。
15楼
2022-12-14 07:22:25
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诺:回复汪晨老师 那也没有体现出是预付工资啊,老师你说的这种不就是普通借还款吗
2022-12-14 07:35:30
汪晨老师:回复你好,这个就是按照借款处理的。
2022-12-14 08:05:01
诺:回复汪晨老师 那我摘要就写往来了?可以吗?
2022-12-14 08:32:10
汪晨老师:回复你好,直接写借支工资即可。
2022-12-14 08:53:20
诺:回复汪晨老师 开出的收据单,没有财务专用章,可以盖发票专用章吗
2022-12-14 09:20:39
汪晨老师:回复你好,盖公章,盖发票专用章不起作用的。
2022-12-14 09:44:26

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