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多交的企业所得税会计处理
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 不提升不罢休 发表的提问:
【补缴企业所得税的会计处理】 不少朋友询问补缴企业所得税的会计处理,现统一答复为: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 【小企业会计准则取消了以前年度损益调整科目】 实行小企业会计准则的企业,对以前事项的调整适用未来适用法,即无需追溯调整,直接计入当期费用即可 会计分录: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税。 老师,这个是不是指年报的时候那个所得税也不能用以前年度损益了吗
同学以后,跨年调整涉及到损益类的科目,用“以前年度损益调整”代替,并将该科目结转到利润分配-未分配利润。
106楼
2023-01-30 17:11:50
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业所得税减半征收多计提如何冲帐处理
做红字分录借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税
107楼
2023-01-30 17:29:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 文艺的小伙 发表的提问:
#提问#建筑行业预交个人所得税的如何会计处理
你好,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
108楼
2023-01-31 16:11:40
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 王朵丽 发表的提问:
去年不超过9万,增值税免税的情况下,计提了附加税并且扣款了,现在能都将多交的附加税转回,抵交现在企业所得税汇算清缴的企业所得税?现在该怎么处理?会计科目改怎么做?
这个需要与当地税局进行沟通。退税也比较困难。
109楼
2023-01-31 16:35:16
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 是你啊 发表的提问:
上年多交企业所得税,汇算清缴完毕之后把多交的税抵扣第二季度的企业所得税,后面补差额,会计分录怎么做
进行差额计提企业所得税,这样进行账务处理
110楼
2023-01-31 17:01:18
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是你啊:回复李爱文老师 拿上年多交的税,抵减第二季度分录是什么,这个才是重点
2023-01-31 17:24:27
李爱文老师:回复是你啊借:企业所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 交税时 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款
2023-01-31 17:35:43
是你啊:回复李爱文老师 只计提差额的税就行了吗
2023-01-31 17:52:57
李爱文老师:回复是你啊只计提差额的税就行了,需要有自制的凭证附件,说明具体的计提理由
2023-01-31 18:22:15
是你啊:回复李爱文老师 为什么不用以前年度损益调整这个科目呢
2023-01-31 18:44:30
李爱文老师:回复是你啊按理论上讲,应用这个“以前年度损益调整”科目处理。但实际工作中,税务的表你看,都没有这个科目
2023-01-31 19:11:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 巡山小妖精? 发表的提问:
老师,汇算清缴时算出多缴纳企业所得税或者少交了企业所得税的账务处理,小企业会计准则需要用以前年度损益调整吗?如果用企业会计准则用了以前年度损益调整科目,那需要调整以前的报表吗
同学你好 这个直接用利润分配未分配利润就可以
111楼
2023-01-31 17:29:59
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巡山小妖精?:回复朴老师 哪个,麻烦老师把小企业和企业都解释一下吧。谢谢
2023-01-31 17:54:41
朴老师:回复巡山小妖精?同学你好 小企业会计准则直接用利润分配未分配利润来做 他没有以前年度损益调整 企业会计准则要用以前年度损益调整
2023-01-31 18:14:19
巡山小妖精?:回复朴老师 那企业会计准则用以前年度损益调整科目需要调整以前年度的报表吗
2023-01-31 18:42:47
朴老师:回复巡山小妖精?同学你好 这个是不用的
2023-01-31 19:03:02
巡山小妖精?:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 19:14:29
朴老师:回复巡山小妖精?满意请给五星好评,谢谢
2023-01-31 19:44:13
巡山小妖精?:回复朴老师 老师,除了所得税用以前年度损益调整不需要调整报表,其他损益类科目用以前年度损益调整科目都要调整报表的吧
2023-01-31 20:11:43
朴老师:回复巡山小妖精?同学你好 涉及损益的都用这个科目
2023-01-31 20:22:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 一抹新绿22 发表的提问:
汇算清缴后,前期多预缴了企业所得税,多缴纳的企业所得税一般如何处理?
可以去税务局申请退税
112楼
2023-02-01 16:38:29
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一抹新绿22:回复郭老师 申请退税是集中办理还是随时可以去大厅申请?
2023-02-01 17:06:28
郭老师:回复一抹新绿22一般集中办理的,具体的得问你税务局
2023-02-01 17:17:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
计算企业所得税的时候主营业务成本计算多了,怎么处理呀?申报企业所得税的成本与实际不符
你好!你现在是做汇算清缴还是什么
113楼
2023-02-01 17:06:12
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笑笑:回复宋生老师 当时申报时候计算有误
2023-02-01 17:37:11
宋生老师:回复笑笑你好!你可以重新申报,也可以在汇算清缴的时候调整
2023-02-01 17:57:34
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 王红 发表的提问:
营业外收入与企业所得税的帐务处理,财政补贴转入后交不交企业所得税
新会计制度中,财政补贴计入其他业务收入-财政补贴科目,应交企业所得税。
114楼
2023-02-01 17:26:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 噜啦啦~~ 发表的提问:
老师,请问上一年企业所得税计提多了,怎么处理?就是应交税金贷方有余额。
如果多提,要做冲减多计提税金的账务处理。
115楼
2023-02-05 18:24:48
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噜啦啦~~:回复朴老师 老师,可以具体告诉我分录怎么写吗?不设计未分配利润和以前年度损益调整这两个科目吗?
2023-02-05 18:36:28
朴老师:回复噜啦啦~~以前多提了税金,未作调整,如果现在调整: 借:应交税金 贷:以前年度利润调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2023-02-05 18:58:15
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Eternally 发表的提问:
核定征收企业在外地预交的企业所得税不能退回也不能抵扣当期所得税,能把多交的所得税计入管理费用吗?
你好, 可以的
116楼
2023-02-05 18:48:57
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Eternally:回复蒋飞老师 那我该设置二级科目名称是什么?
2023-02-05 19:14:20
蒋飞老师:回复Eternally管理费用-税费(所得税)
2023-02-05 19:39:41
Eternally:回复蒋飞老师 这样做合理吗?如果不合理还有没更好的解决方法?因为税务局不给退多缴纳的所得税也不让抵扣这部分税款。所以我只能调账了。
2023-02-05 19:51:25
蒋飞老师:回复Eternally只能这么做分录了。
2023-02-05 20:08:27
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
多缴的企业所得税应该如何处理?
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定:纳税人超过应纳税额缴纳的税款,自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政法规有关国库管理的规定退还。
117楼
2023-02-05 18:57:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
所得税会算应纳税额是负的,说明所得税多交了,怎么处理2013年的

你好!按规定如果多交了可以申请退税,但是比较麻烦税务局一般不办理,只能留底以后月份

118楼
2023-02-05 19:14:59
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玲:回复晓海老师 也是可以拟补5年吗,如果今年有所得税可以拟补吗,在申报表里怎么填
2023-02-05 19:32:01
晓海老师:回复

你好!应该是14年就抵用的,在已交所得税里

2023-02-05 19:46:05
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 01 发表的提问:
4季度亏损导致企业所得税预交多了,现在怎么处理呢
你好。汇算清缴结束以后申请退税
119楼
2023-02-06 16:07:11
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01:回复东老师 老师,申请退税会不会被检查呢
2023-02-06 16:23:57
东老师:回复01这个一般都是不会查的。
2023-02-06 16:39:01
01:回复东老师 19年进口一笔货物,至今未能付款,可以把这笔货款转到营业外收入吗
2023-02-06 16:55:55
东老师:回复01没问题,可以记入到营业外收入。
2023-02-06 17:09:52
01:回复东老师 进口货物的货款哦
2023-02-06 17:38:53
01:回复东老师 由于对方原因导致这笔款不能支付
2023-02-06 18:06:44
东老师:回复01无法支付就进入到营业外收入。
2023-02-06 18:18:49
01:回复东老师 交企业所得税哈
2023-02-06 18:40:38
东老师:回复01对,肯定需要缴纳企业所得税。
2023-02-06 19:06:25
01:回复东老师 是进口的,当时货款是按进口月汇率算的,现在转收入就按那时的汇率算货款结转营业外收入可以吗
2023-02-06 19:20:23
东老师:回复01对,按照你账上的金额直接转就行。
2023-02-06 19:44:46
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 侯 萍 发表的提问:
老师,你好,18年多交了1万的企业所得税,申请留底,19年年底抵扣了1万的企业所得税,怎么做账务处理
财务上只需要做预缴的分录即可。借:应交税费-企业所得税贷:银行存款形成应交税费的借方余额,就可以留抵以后的税款了。
120楼
2023-02-06 16:20:28
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