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已收到发票未付款会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 雨生 发表的提问:
款己收,票已开,货未发如何做会计分录?
您好 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费用-应交增值税-销项税额
151楼
2023-02-14 17:07:34
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 淡定的棉花糖 发表的提问:
请问2019年暂估成本,材料已收已领用结转成本了。款未付,票未到。2020年,收到发票,款未付,分录怎么做?2019年,暂估多了,2020年又怎么做分录呢?
多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数,结转成本做原材料 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润 ,只冲掉多做部分,
152楼
2023-02-14 17:33:50
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淡定的棉花糖:回复maize老师 小企业会计准则没有以前年度损益调整呀?老师
2023-02-14 18:03:23
maize老师:回复淡定的棉花糖结转成本做原材料贷未分配利润
2023-02-14 18:14:50
淡定的棉花糖:回复maize老师 老师,你能不能完整的把我的两个问题,一对一的写出分录吗?
2023-02-14 18:30:09
maize老师:回复淡定的棉花糖多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数结转成本做原材料贷未分配利润 ,
2023-02-14 18:58:05
maize老师:回复淡定的棉花糖只冲多的部分的,多的部分做借原材料 负数 贷应付账款 负数结转成本做原材料贷未分配利润 ,
2023-02-14 19:23:22
maize老师:回复淡定的棉花糖假设多1000 多的部分做借原材料 -1000负数 贷应付账款-1000 负数结转成本做原材料1000贷未分配利润 1000
2023-02-14 19:44:18
淡定的棉花糖:回复maize老师 老师,我刚用手机会计问,发不了太多文字,截图了你帮看下,好吗?
2023-02-14 20:02:07
maize老师:回复淡定的棉花糖1.借原材料 负数,贷应付账款暂估款,负数,这样,实务中是这么做,不是做贷方, 2 这么做可以,
2023-02-14 20:20:38
淡定的棉花糖:回复maize老师 然后,我直接在2019年企业所得税汇算多提了成本,就纳税调增就可以了是吗?为什么贷方可以直接冲未分配利润,而不是先贷主营业务成本呢?
2023-02-14 20:47:24
maize老师:回复淡定的棉花糖是的,跨年了不能直接冲本年的损益科目,不能影响到本年利润了,
2023-02-14 21:14:52
淡定的棉花糖:回复maize老师 谢谢老师,这样做更合适,不然冲了本年利润,影响当年利润,又影响所得税,到时还得纳税调整了都
2023-02-14 21:29:07
maize老师:回复淡定的棉花糖是的,这个不能影响本年的利润所以用这个
2023-02-14 21:58:10
淡定的棉花糖:回复maize老师 非常感谢汪老师哦
2023-02-14 22:25:49
maize老师:回复淡定的棉花糖好的,我先回复别的学员了
2023-02-14 22:49:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
我公司有几笔其他应收款多半是发票未收到,已付款,现在要调整,账务处理的会计分录怎么写
你好   你付款了。 那么实际这个已经发票了 做 :借费用或者成本贷其他应收款  处理了  
153楼
2023-02-14 17:44:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ yolanda紫罗兰 发表的提问:
公司支付货款,材料也已验收入库,发票未到,跨年1月份开过来了,怎么做会计分录
您好 请问支付货款跟材料验收入库前面有没有写分录
154楼
2023-02-15 16:33:00
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yolanda紫罗兰:回复bamboo老师 12月份写的预付账款,银行存款
2023-02-15 16:57:03
yolanda紫罗兰:回复bamboo老师 货物已使用,能不能在12月份就暂估成本?
2023-02-15 17:19:36
bamboo老师:回复yolanda紫罗兰12月份货物已到 可以先暂估成本入账
2023-02-15 17:29:43
yolanda紫罗兰:回复bamboo老师 要怎么做分录在12月份
2023-02-15 17:44:37
bamboo老师:回复yolanda紫罗兰借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估
2023-02-15 18:05:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 王利青 发表的提问:
购买材料,货已收到,款已付,票未收到,分录怎么做
借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;预付账款 贷;银行存款
155楼
2023-02-15 17:01:29
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王利青:回复邹老师 那收到发票后怎么办
2023-02-15 17:33:33
邹老师:回复王利青根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-02-15 17:43:34
王利青:回复邹老师 好的知道了,谢谢您
2023-02-15 18:13:23
邹老师:回复王利青不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-15 18:40:11
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 单薄的石头 发表的提问:
老师:如果购材料的发票未到,只是到收据和发货单及本单位的入库单,款已付,如何做会计分录
你好!月末现暂估入库,下月初冲回,等发票到了在正式入库。
156楼
2023-02-15 17:10:56
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单薄的石头:回复晓海老师 正式入库时需重新再填写入库单还是怎么好呢
2023-02-15 17:48:08
晓海老师:回复单薄的石头不用重新填写了,用原来开的那份就可以。
2023-02-15 18:06:28
单薄的石头:回复晓海老师 原来那份已做账,需要复印还是抽出来
2023-02-15 18:32:58
晓海老师:回复单薄的石头复印件就可以
2023-02-15 19:00:32
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.79w
引用 @ 潘洁莉 发表的提问:
去年付款商标申报服务费但未收到发票,会计分录直接做成借:管理费用 贷:银行存款 今年收到发票,会计分录该怎么做?
如果数据没错误,可以直接贴在原来凭证的后边
157楼
2023-02-15 17:20:59
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潘洁莉:回复暖暖老师 数据没有错误,可以直接贴,不需要做以前年度损益调整吗?
2023-02-15 17:41:33
暖暖老师:回复潘洁莉不需要的,这事允许的
2023-02-15 18:04:48
潘洁莉:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-02-15 18:20:38
暖暖老师:回复潘洁莉不客气,麻烦给于好评
2023-02-15 18:40:17
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 豆沙包Nicole 发表的提问:
已经收到发票,但是还未付款,该如何做分录呢?
借:库存商品贷:应付账款
158楼
2023-02-16 16:38:54
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豆沙包Nicole:回复袁老师 借方还有个应交税费,进项税吧?这个发票我还没有认证,也需要这样做账么@袁老师:
2023-02-16 16:59:37
袁老师:回复豆沙包Nicole借:库存商品,应交税费-待抵扣税额 贷:应付账款
2023-02-16 17:20:44
豆沙包Nicole:回复袁老师 这个发票还没有认证,也需要做账么@袁老师:
2023-02-16 17:43:43
袁老师:回复豆沙包Nicole是的,需要
2023-02-16 18:05:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
张老师您好!请问已发货未开票未收到款按上述会计分录记账后发票到了怎么处理呢?
按上述会计分录 你之前做啥,你可以截图看下么,?
159楼
2023-02-16 16:56:01
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maize老师:回复你做的是无票收入么??你做啥分录,无票收入现在不建议做,只发货一般做借发出商品 贷库存商品
2023-02-16 17:44:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 发表的提问:
请问,购买设备配件,已预付款,记入预付账款,现配件到了,发票未到,如何入账?求会计分录
你好,现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估
160楼
2023-02-16 17:02:59
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雪:回复邹老师 已经付款了,挂了预付
2023-02-16 17:31:19
邹老师:回复你好 付款的时候,借;预付账款,贷;银行存款 现配件到了,发票未到账务处理是 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估 (是针对这个回复有什么疑问?)
2023-02-16 17:48:26
雪:回复邹老师 看到有的人,在发票未到时,用预付账款/暂估,这样合理不?
2023-02-16 18:08:47
邹老师:回复你好,发票未到,那贷方就是应付账款——暂估 科目,而不能是预付账款的
2023-02-16 18:24:46
雪:回复邹老师 就是以前付了款,挂了预付,也只能用应付账款/暂估,这个科目,对不?
2023-02-16 18:38:22
邹老师:回复你好,是的,是这样的
2023-02-16 18:56:16
雪:回复邹老师 那有多个供应商,都没票,暂估要设供应商明细不?
2023-02-16 19:12:05
邹老师:回复你好,你可以在暂估二级科目下面根据供应商设置明细科目核算
2023-02-16 19:25:42
雪:回复邹老师 供应商设置了往来,暂估如何再设明细?
2023-02-16 19:43:24
邹老师:回复你好 借;库存商品等科目,贷;应付账款——暂估(某某供应商)
2023-02-16 19:56:01
雪:回复邹老师 好的。谢谢老师
2023-02-16 20:15:17
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-16 20:44:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 熙♥ 发表的提问:
商品入库,已付款,发票未回,付款的会计分录是挂应付还是预付?
你好 已经付款了走银行存款了 借库存商品-暂估入库贷银行存款
161楼
2023-02-19 18:33:25
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熙♥:回复meizi老师 如先入库,后付款,然后发票才回呢?
2023-02-19 18:51:47
meizi老师:回复熙♥你好 那你就挂应付账款里面去 如果先入库 在后面付款的话
2023-02-19 19:01:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 金玖 发表的提问:
款已付 货到 货物已领用 发票到 的会计分录怎么
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;预付账款 借;生产成本 贷;原材料
162楼
2023-02-19 18:48:21
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金玖:回复邹老师 老师,那如果,钱已付,货到,货已用,但发票未到怎么做
2023-02-19 19:13:14
邹老师:回复金玖你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 借;生产成本 贷;原材料
2023-02-19 19:28:50
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 狂野的荷花 发表的提问:
老师2018年有一笔已支出但发票未到,借:其他应付款,贷财政补助收入,2019年发票回来了财务会计分录怎么做,预算会计分录怎么做
借管理费用 贷其他应付款 借事业支出 贷其他应付款
163楼
2023-02-19 19:00:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲洱 发表的提问:
采购发票已收到款已付但是没有认证应该怎么做会计分录!
您好!借库存商品等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷银行存款等。
164楼
2023-02-20 16:30:31
全部回复
菲洱:回复宋生老师 老师,下个月认证后又怎么做?
2023-02-20 16:47:52
宋生老师:回复菲洱你好!借应交税费-应交增值税(进项税) 贷应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2023-02-20 17:00:12
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ Lisa 发表的提问:
款已付货已入库发票还未收到,怎么做分录,摘要怎么写?
你好,可以先暂估入账,摘要:某某货物暂估入账,借:库存商品,贷:银行存款或者预付账款。收到发票后原凭证红冲,再根据发票入账,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:预付账款。
165楼
2023-02-20 16:47:14
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