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管理会计在商业银行的应用
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Nicholas 发表的提问:
下列关于商业汇票的表述正确的有()多选题A:企业取得银行承兑汇票应计入应收票据B:商业汇票巾现息计入账务费用C:企业申请办理银行承兑汇票的手续费计入财务费用D:企业取得商业汇票应设置“应收票据备查簿”
ABCD
196楼
2023-03-01 16:03:09
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小祝 发表的提问:
企业筹建期间会计分录 发生安装费用分录: 借:管理费用-开办费 贷 :现金 /银行存款/其它应付款 可以吗
你好什么方面的安装费
197楼
2023-03-01 16:15:24
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小祝:回复小惑老师 车间、办公区水电安装
2023-03-01 16:40:29
小惑老师:回复小祝金额很大吗?除了安装水电,还需要给车间厂房做其他吗
2023-03-01 16:56:42
小祝:回复小惑老师 企业筹建期间发生了30多万的装修费,这里面有、工资、材料
2023-03-01 17:22:57
小惑老师:回复小祝那可以作为开办费处理的
2023-03-01 17:46:24
小祝:回复小惑老师 那也就是这个会计会录做的没有问题?那企业开业了,管理费用开办费转入哪个科目,一次性转入的吗?
2023-03-01 18:14:35
小惑老师:回复小祝是的,开业后将开办费分别转入 例如 借:管理费用-办公费 贷:管理费用-开办费
2023-03-01 18:33:55
小祝:回复小惑老师 哦,转入了管理费用-办公费后期末转入本年利润,还是待摊费用?
2023-03-01 18:46:55
小惑老师:回复小祝月末结转到本年利润
2023-03-01 19:02:57
小祝:回复小惑老师 那可以直接从管理费用开办费转入本年利润吗
2023-03-01 19:30:01
小惑老师:回复小祝不好的,要先按照前面分录结转一下在到本年利润
2023-03-01 19:48:27
小祝:回复小惑老师 企业筹建期间购买的灯具,电风扇是计入固定资产,还是管理费用
2023-03-01 19:59:37
小惑老师:回复小祝金额较小的都计入费用处理
2023-03-01 20:27:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 园园YAY 发表的提问:
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入和 借管理费用,贷银行存款/库存现金 同时 借营业外收入/应交税费, 贷管理费用 这两种分录如何区分
你好,减免的时候是 借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:借管理费用
198楼
2023-03-01 16:44:59
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园园YAY:回复邹老师 如果是不减免的情况,就是应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2023-03-01 16:58:01
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
社保费用不计提,发生时直接支付,银行代扣时,借:管理费用―社保 借:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款,工资也不计提,支付时:借:管理费用―工资 贷:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款,这样做可以的吗?把个人社保计入应付职工薪酬社保的会计科目?
可以的
199楼
2023-03-02 16:28:23
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申屠虹旭:回复袁老师 他们都说个人社保应计入其他应收款或其他应付款?
2023-03-02 16:50:08
袁老师:回复申屠虹旭个人代扣的是:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款;
2023-03-02 17:19:26
申屠虹旭:回复袁老师 那我现在不计提,社保和工资发生时直接支付,这个分录怎么做?
2023-03-02 17:45:41
申屠虹旭:回复袁老师 不计提工资,直接发工资时,借:管理费用―工资 贷:应付职工薪酬―社保,贷:银行存款,这样可以吗?
2023-03-02 17:57:21
袁老师:回复申屠虹旭1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-03-02 18:24:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 缓慢的月光 发表的提问:
在安装在建工程时支付的安装服务咨询费,借方记在建工程,贷方记什么?是银行存款吗?还是管理费用?
借方记在建工程,贷方记银行存款
200楼
2023-03-02 16:43:08
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缓慢的月光:回复紫藤老师 好的,感谢老师!
2023-03-02 16:58:46
紫藤老师:回复缓慢的月光不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-02 17:17:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师好,在去年的凭证里有这么个情况,如下 支6月社保 借/管理费用/职工薪酬/1982.90 贷/应付职工薪酬/社会保险费/1982.90 借/应付职工薪酬/社会保险费/1982.90 贷/银行存款/招商银行0008/1982.90 可是到支7月社保的时候变奏了! 借/管理费用/职工薪酬/1473.00 贷/应付职工薪酬/社会保险费/1473.00 借/应付职工薪酬/社会保险费/1473.00 借/其他应付款/社保个人部分/509.90 贷/银行存款/招商银行0008/1982.90 像这种情况,后边该怎么接比较好呢? 谢谢老师!
你这里的处理6月发工资和支付时没有扣除个人部分。 7月这里扣除了个人部分。 你后面发生还是正常按计提和发放处理的。
201楼
2023-03-02 17:05:59
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微信用户:回复陈诗晗老师 是的,问题是7月扣除的个人部分一直挂在账上(如图),怎么处理掉呢?
2023-03-02 17:40:01
陈诗晗老师:回复微信用户这是你缴纳社保的分录 借,应付职工薪酬 其他应收款 贷,银行存款 就平帐了的
2023-03-02 18:00:36
微信用户:回复陈诗晗老师 嗯对啊,本来就是平了的,不用管就是了对吧!
2023-03-02 18:24:27
微信用户:回复陈诗晗老师 但是期初有余额,怎么把这个余额消掉呢?
2023-03-02 18:44:43
陈诗晗老师:回复微信用户期初余额,你缴纳社做上面分录时就平帐了,没有缴纳时有余额就是正常的
2023-03-02 19:01:32
微信用户:回复陈诗晗老师 明白了谢谢老师!
2023-03-02 19:27:03
陈诗晗老师:回复微信用户不客气,祝你工作愉快。
2023-03-02 19:44:44
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.65w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
印花税的会计科目怎么做管理费用-印花税?贷:银行?
同学,你好 按照《小企业会计准则》,印花税计入“营业税金及附加”科目,而《企业会计准则》是计入“管理费用”科目。
202楼
2023-03-05 17:22:55
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小鱼儿:回复小菲老师 老师麻烦你帮我看下,我这样分录对吗
2023-03-05 17:48:57
小菲老师:回复小鱼儿同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-03-05 18:16:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 夏日#天 发表的提问:
老师,一般纳税人麻烦物业管理费的专用发票后,会计分录是,借:管理费用,借增值税进项税,贷银行存款吗?还是全部记入管理费用?
你好,是价税分离处理 借:管理费用,应交税费——增值税进项税,贷银行存款等科目
203楼
2023-03-05 17:38:53
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 行动上的chen chen 虫❀ 发表的提问:
工会活动以前用计提的方式,可以按人员区分管理费用工会,制造费用工会,销售费用工会!!现在不计提,直接实报实销,管理费用-工会,贷应付职工薪酬工会,然后借应付职工薪酬工会,贷银行。。。要不要按比例分配到制造费用工会和销售费用工会呢
您好 也应该按比例分摊到制造费用跟销售费用
204楼
2023-03-05 18:04:28
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 黄靖瑜12800342 发表的提问:
公司2017年成立,2018年缴纳印花税时 会计将印花税做进管理费用,即:借:管理费用——印花税 xxx,贷:银行存款 xxx; 但印花税正确的分录应为:借:税金及附加——印花税 xxx,贷:银行存款 xxx; 那现在发现以往会计分录做错了,现在已经2021年,还需要纠正吗?
您好!这个不用纠正了。
205楼
2023-03-05 18:18:39
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黄靖瑜12800342:回复韦老师 不纠正的话,对公司会有什么影响吗?
2023-03-05 18:41:43
韦老师:回复黄靖瑜12800342不会的,以前印花税也是计入管理费用的。
2023-03-05 19:02:05
黄靖瑜12800342:回复韦老师 那印花税是从什么时候开始改成计入“税金及附加”的呀?
2023-03-05 19:24:19
韦老师:回复黄靖瑜12800342应该是2016年12月开始吧
2023-03-05 19:38:08
黄靖瑜12800342:回复韦老师 好嘞~感谢老师的解答!
2023-03-05 20:04:44
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 蜗牛 发表的提问:
有几千块钱商品因仓库挤压过重导致包装损坏,商品污染报废,在会计上是属于管理不善造成的吗,应该计入管理费用吗?
属于管理不善,可以避免的,计入管理费用
206楼
2023-03-05 18:35:59
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蜗牛:回复钟存老师 之前我计入到待处理财产损益了,月末结账前没有结转,跨年才发现,怎么办呢
2023-03-05 19:01:50
钟存老师:回复蜗牛调整以前年度损益,
2023-03-05 19:28:07
蜗牛:回复钟存老师 税务上这样做会不会有什么问题呢?
2023-03-05 19:39:57
钟存老师:回复蜗牛管理不善所得税可以扣除,单位出一个鉴定报告,
2023-03-05 20:07:37
蜗牛:回复钟存老师 若当年结转的待处理财产损益,可以直接借本年利润,贷待处理财产损益吗,不在管理费用科目体现,税务检查会不会不合规
2023-03-05 20:34:22
钟存老师:回复蜗牛金额不大的话,季报交税还比年报早几天
2023-03-05 20:45:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 梓馨 发表的提问:
我们公司租的办公室用银行存款交的物业管理费1200元,这笔分录:借管理费用-办公室 应交税费 贷银行存款这样只做一笔行不行?
你好,可以这么做的。
207楼
2023-03-06 15:33:25
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梓馨:回复郭老师 如果不挂往来,直接等几天等发票来的时候再做费用,这样可以吗?我想这样就不用做两笔分录了
2023-03-06 15:52:57
郭老师:回复梓馨你好 可以的,可以的。
2023-03-06 16:20:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 隐形的果汁 发表的提问:
老师您好,我们公司在21年10月银行支付一笔物业费为6570元,做的分录是借应付帐款贷银行存款,11月收到对方开具的一年的物业费的发票我做的是借管理费用贷应付账款,那我想问一下现在我需要分摊这个1年的物业管理费,我该怎么做,我做的这个2笔分录是否有误
你好;   分录是对的。 只是 金额 第一笔是全额金额 ;    你支付 6570是一年的物业费嘛  。 第二笔 是 每个月发生的 物业费;    
208楼
2023-03-06 15:58:15
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隐形的果汁:回复meizi老师 您的意思我做分摊,就是把第二笔借管理费用贷应付账款金额改成547.5就可以了是么
2023-03-06 16:09:21
meizi老师:回复隐形的果汁你好 ;        是的。 比如一年的话你就 6570除以12个月 就是你 第二笔分录的金额。 以后每个月都做第二笔分录 就行了。 
2023-03-06 16:20:09
隐形的果汁:回复meizi老师 好的谢谢老师
2023-03-06 16:45:00
meizi老师:回复隐形的果汁没事的; 希望能帮到你  
2023-03-06 17:03:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 体贴的雪碧 发表的提问:
跨年的会计分录,本来该写成借:管理费用贷:现金我写成借:管理费用贷:银行存款,
你好,这样做调整分录 借;银行存款,贷;库存现金
209楼
2023-03-06 16:21:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,银行存款取现购买办公用品,分录是不是应该这样做:取现时:借:库存现金,贷,银行存款,购买东西时:借:管理费用-办公费,贷:库存现金,是不是应该这样做?我看到之前的会计是直接:借:管理费用--办公费用,贷:银行存款,(未直接走银行账)
现金付款就是贷库存现金 银行付款就是贷银行
210楼
2023-03-06 16:50:58
全部回复
持:回复玲老师 并不是现金付的款
2023-03-06 17:16:43
玲老师:回复是什么付款就贷什么 就好
2023-03-06 17:31:15

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