咨询
固定资产暂估入账会计分录
分享
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 伊念 发表的提问:
请问老师,固定资产暂估入账怎样做分录,后续发票来了又怎么处理嘞?
先付了钱没收到发票吗?直接挂往来就可以了,不用暂估固定资产
31楼
2022-12-20 18:56:35
全部回复
伊念:回复朴老师 是的、但是该资产已经在使用了
2022-12-20 19:11:54
朴老师:回复伊念那也没有发票不能做的,只能挂往来
2022-12-20 19:30:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 赵照 发表的提问:
产品暂估入账会计分录
借库存商品贷应付账款暂估。
32楼
2022-12-20 19:03:46
全部回复
赵照:回复郭老师 1.应付账款暂估就可以,不用对应供应商吗2.暂估什么时候冲会,是次月还是收到货的时候冲会?3.冲会会计分录
2022-12-20 19:31:02
郭老师:回复赵照你好,应付账款需要做暂估,你的库存商品需要对应明细的,你购买的哪些产品需要做哪些明细?
2022-12-20 19:57:09
郭老师:回复赵照发票到了就可以冲回来的。
2022-12-20 20:22:00
郭老师:回复赵照借应付账款暂估贷库存商品 借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
2022-12-20 20:41:54
赵照:回复郭老师 所以是发票到冲回来,不需要每个月都操作一次对吗老师?
2022-12-20 21:09:06
郭老师:回复赵照是的是的,是这么理解的。
2022-12-20 21:32:07
赵照:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-20 21:52:10
赵照:回复郭老师 老师 固定资产和累计折旧借贷方分别有余额,是不是做错了呀
2022-12-20 22:15:20
郭老师:回复赵照固定资产借方余额累计折旧是贷方余额,这个是正确的,没有问题。
2022-12-20 22:30:57
赵照:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-20 22:42:32
郭老师:回复赵照不用客气,工作愉快。
2022-12-20 23:00:06
赵照:回复郭老师 老师这个退税是不是做错了呀
2022-12-20 23:15:06
赵照:回复郭老师 是不是以前年度损益不能乱用呀,我现在资产负债表就差这16块多钱
2022-12-20 23:35:23
郭老师:回复赵照三代手续费返还 的吗
2022-12-21 00:00:11
小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 静候花开666 发表的提问:
以前年度的固定资产暂估入账,现在收到固定资产发票,应该怎样做会计处理
收到发票后按实际金额入账,跟暂估有出入的直接增加或冲减固定资产
33楼
2022-12-20 19:08:59
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
17年购入固定资产票没有到暂估入账了,现在票来了,之前暂估入账的金额比发票的金额小,就是少入了怎么做账需要把之前的分录红冲重新做么
冲销之前的分录,然后根据发票入账即可。
34楼
2022-12-21 18:14:06
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 斯莹 发表的提问:
固定资产可以暂估入账吗?
您好!可以。
35楼
2022-12-21 18:33:11
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 燕子 发表的提问:
入上月固定资产是暂估入账的,三月季报固定资产申报表里也按暂估的报吗?
你好,你为啥固定资产也要暂估?
36楼
2022-12-21 18:52:18
全部回复
燕子:回复徐阿富老师 我是按合同的金额入的账计提了折旧,发票没有收到,那现在怎么做好呢?
2022-12-21 19:15:29
徐阿富老师:回复燕子你好,固定资产根本不需要暂估的,现在既然已经暂估了,那么交所得税先剔除吧
2022-12-21 19:38:36
燕子:回复徐阿富老师 意思是不申报是吧,那我的折旧要怎么处理好?
2022-12-21 19:49:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 百合 发表的提问:
老师好,买固定资产,没有付款 借 固定资产 贷 应付账款 暂估 付了款 借 应付账款 暂估 贷 银行存款 分录对不对?
这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
37楼
2022-12-21 19:08:59
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
1.设备到公司了,发票没到要暂估不 要暂估 那固定资产暂估分录如何填写呢? 2、收入未对账未开票,这种的要暂估不?
你好! 按规定,需要暂估的 借固定资产 贷应付账款…暂估
38楼
2022-12-22 18:32:46
全部回复
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
暂估入固定资产的时候固定资产模块是不是也要录入??
你好,是的,也是要录进去的
39楼
2022-12-22 18:41:08
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 漂亮主妇 发表的提问:
,固定资产暂估入账计提折旧怎么计提?前面入账的固定资产用的固定资产模块,直接折旧的
你好 也是按正常来计提折旧
40楼
2022-12-22 19:05:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 文文 发表的提问:
刚刚问房产税的,“可以的,先暂估入账吧,以后调整吧 ”,先暂估入账是要写会计科目从在建工程转入固定资产吗?还是可以先不转,以后一起转,报房产登记的时候先核算好填列下吗?要是一定要转出到暂估的话,会计分录要怎么写?
先暂估入账是要写会计科目从在建工程转入固定资产,暂估借:在建工程,贷:应付账款;借:固定资产,贷:在建工程
41楼
2022-12-23 18:28:58
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 铮铮 发表的提问:
老师,我想问一下,我们公司之前有几台别的公司淘汰的机器,也没有花钱购买,现在找资产评估公司做了固定资产评估,那现在我们应该怎么做会计分录怎么入账呢?
您好,你可以记入固定资产的,但是没有花钱买,那就需要记入营业外收入
42楼
2022-12-23 18:45:40
全部回复
铮铮:回复文老师 那这样的话需要缴纳什么税吗?
2022-12-23 19:07:57
文老师:回复铮铮记入营业外收入的话,需要交企业所得税,
2022-12-23 19:35:50
铮铮:回复文老师 嗯嗯好的谢谢
2022-12-23 20:04:15
文老师:回复铮铮不客气,这是我们的职责所在
2022-12-23 20:17:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
固定资产达到可使用状态,旦未办理俊工决算的,暂估入账是800万次月已经计提了一个月折旧50万然后办理了俊工决算固定资产是1000万,先暂估入账、计提折旧和俊工决算固定资产 这些分录怎么做
又没人回答
43楼
2022-12-23 19:02:59
全部回复
邹老师:回复杨美汐先暂估入账 借;固定资产 贷;应付账款——暂估 800 计提折旧借;管理费用等科目 贷;累计折旧50 俊工决算固定资产 借;固定资产 贷;应付账款200
2022-12-23 19:56:56
杨美汐:回复邹老师 呵呵,为什么俊工决算是借固定资产200呢?难道不考虑累计折旧50,应该是借固定资产250才对啊
2022-12-23 20:11:52
邹老师:回复杨美汐你好,竣工决算只是增加了固定资产入账价值200 之前的折旧50属于800万对应的部分,不影响之后竣工决算增加固定资产价值的
2022-12-23 20:27:35
杨美汐:回复邹老师 那固定资产1000,进行固定资产折旧时要不要把已经计提的50折旧考虑进去
2022-12-23 20:54:25
邹老师:回复杨美汐你好,之后只需要按1000元,根据预计寿命,残值率,折旧方法计算月折旧金额,之前计提的50不做调整的 比如本来应当计提60,而只是计提了50,不去补计提折旧10的
2022-12-23 21:05:16
杨美汐:回复邹老师 我是问后来计提折旧按1000要折旧90但是之前折旧了50是不是就只需要折旧40
2022-12-23 21:21:06
邹老师:回复杨美汐你好,不需要对这40补计提折旧,你之后从入账是1000开始,你每个月该计提多少折旧就还是多少折旧
2022-12-23 21:31:33
杨美汐:回复邹老师 那按1000重新计提,那以前计提的50不是多出来的啊
2022-12-23 21:59:51
杨美汐:回复邹老师 折旧是会影响原值的啊
2022-12-23 22:22:20
邹老师:回复杨美汐你好,不能这样理解的 你之前入账的800本来计算出来的折旧是50,你正确入账是1000,正确折旧可能是1000/800 *50,而不去补计提(1000/800 *50 ——50)这个差额部分折旧 规定是这个意思
2022-12-23 22:32:57
杨美汐:回复邹老师 之前的借:管理费用 贷:累计折旧50不是会影响固定资产的账面价值,为什么后面折旧要按1000而不是950
2022-12-23 22:56:10
邹老师:回复杨美汐你好,折旧只是影响固定资产账面净值,竣工决算之前已经计提的折旧,后面竣工决算固定资产入账还是按1000,只是需要按1000万计提折旧,不是按800来计提折旧了 你可以看准则对竣工决算前后对计提折旧的规定
2022-12-23 23:15:44
杨美汐:回复邹老师 我是问俊工决算后固定资产的应计折旧额是多少?不是问固定资产原值
2022-12-23 23:40:46
回复杨美汐你8月份暂估800万,9月份计提了50万,10.1月份才知道固定资产是1000万公允价值,你10月就按90万计提,中间有个9月份你不可能不计提吧!折旧的计提不是说期初是1000万,如果第6年你做评估了评估价为1200万。还可是用6年,你就要按1200万6年开始计提,
2022-12-24 00:09:42
回复杨美汐固定资产账面原价等于固定资产账面余额,固定资产净额等于固定资产折余后的价值,计提折旧按固产账面原价
2022-12-24 00:37:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 紫藤树 发表的提问:
固定资产可以暂估入账吗?
你好,如果有取得固定资产实物,暂时没有取得发票,可以做购进暂估分录的
44楼
2022-12-24 17:30:18
全部回复
紫藤树:回复邹老师 老师,以前的待摊费用这个科目,现在用什么科目代替那,我一次付一年的租金
2022-12-24 17:59:07
邹老师:回复紫藤树你好,通过长期待摊费用科目核算
2022-12-24 18:09:15
紫藤树:回复邹老师 还有,税控系统服务费暂时不抵扣是记到递延收益科目吗
2022-12-24 18:35:13
邹老师:回复紫藤树你好,是计入管理费用核算,不需要通过递延收益科目核算
2022-12-24 18:57:49
紫藤树:回复邹老师 还有,2月销项是负数,这个报税时候怎么报,我记得是不是让销项报负数了
2022-12-24 19:19:22
邹老师:回复紫藤树你好,整体收入是负数?
2022-12-24 19:43:46
紫藤树:回复邹老师 对,冲红了
2022-12-24 20:13:09
邹老师:回复紫藤树你好,你当时红冲的时候开票系统没有提示负数超过正数发票金额,无法红冲吗?
2022-12-24 20:31:51
紫藤树:回复邹老师 没有啊,都可以正常开冲红票啊
2022-12-24 20:49:05
邹老师:回复紫藤树你好,那就需要做无票收入申报,使得申报表收入,税额不是负数,才可以做申报的
2022-12-24 21:13:28
紫藤树:回复邹老师 是这样,专票是负数,普票是正数
2022-12-24 21:36:36
紫藤树:回复邹老师 但是,专票冲普票还是负数,那这样再做无票收入吗
2022-12-24 21:47:10
邹老师:回复紫藤树你好,需要做无票收入,否则你收入负数是无法申报的
2022-12-24 22:01:58
紫藤树:回复邹老师 就是把销项做平就可以了
2022-12-24 22:22:31
邹老师:回复紫藤树你好,需要使得收入,销项税额大于等于0才可以申报的
2022-12-24 22:38:02
紫藤树:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-24 22:58:34
邹老师:回复紫藤树不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-24 23:15:57
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ ?紫馨? 发表的提问:
老师,我们购进冷库设备和厨房设备,发票现在未开,以后会开,现在我暂估入账固定资产先折旧可以吧,那么合同就作为凭证附近了对吗?分录要怎么做?
可以的,暂估的次月就可以折旧的,借固定资产暂估贷银行存款这样
45楼
2022-12-24 17:56:03
全部回复
?紫馨?:回复朴老师 谢谢老师
2022-12-24 18:24:09
朴老师:回复?紫馨?不用客气,满意请给五星好评,谢谢
2022-12-24 18:41:59

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×