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应付职工薪酬会计分录大全
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
计提保险 借:管理费用—社会保险费(单位部分)1772.21 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)1772.21 计提工资 借:管理费用—职工工资7632.19 贷:应付职工薪酬—职工工资7632.19 发放工资 借:应付职工薪酬—职工工资7682.19 贷:库存现金7000 应交税费—个人所得税50 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分)632.19 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社会保险2404.4 贷:银行存款2404.4 缴纳个税
这样做对吗?
226楼
2023-03-21 16:09:16
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孟洁:回复大太阳对的。。。。。。。。。。。
2023-03-21 16:30:51
大太阳:回复孟洁 为什么有的人把个税放到其他应付款里了,那样做对吗?
2023-03-21 16:45:30
孟洁:回复大太阳那样也对的,还有人做到其他应收款,那样也对
2023-03-21 16:57:31
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨庭婷 发表的提问:
邹老师,您好!麻烦请教下,退回工资的会计分录怎么写。原先计提的该怎么处理。我之前做的分录是计提 借:管理费用 100 贷:应付职工薪酬 100 发放时:借:应付职工薪酬100 贷:银行100 现在退回了50 我的分录是借:管理费用-50 贷:应付职工薪酬-50 借:银行存款50贷应付职工薪酬50 这样做对吗
是的,你冲回之前就可以你这个没有跨年吧?
227楼
2023-03-21 16:25:07
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 细心的彩虹 发表的提问:
事业单位在整理帐目发现,应付职工薪酬科目月末有余额,听老会计说应该是没余额的,不得其法,请问是会计分录不准确还是什么原因?谢谢!
应付职工薪酬科目年末一般都没有。
228楼
2023-03-21 16:35:59
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紫藤老师:回复细心的彩虹应付职工薪酬账户期末月末一般有余额,且余额在贷方
2023-03-21 17:05:19
细心的彩虹:回复紫藤老师 当月计提发放没余额,上月计提这个月发放就有余额,是不是这样理解?
2023-03-21 17:29:21
紫藤老师:回复细心的彩虹对的,你的理解是正确的
2023-03-21 17:46:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 梁焱 发表的提问:
结转本月应付职工工资121600,其中A产品工人工资60000元。B产品 工人工资40000元。车间人员工资21600元。写会计分录。这个车间人员的工资怎么写。 借: 生产成本——A产品 60,000 生产成本——B产品 40,000 贷: 应付职工薪酬 121,600
如果可以直接计入成本的计入生产成本 如果不可以的先计入制造费用
229楼
2023-03-22 15:42:23
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梁焱:回复邹老师 那就直接计入生产成本。
2023-03-22 16:02:24
邹老师:回复梁焱祝你工作顺利
2023-03-22 16:26:09
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 李某某 发表的提问:
(5)用现金支付工人工资65 000元,编制的会计分录为:借:应付职工薪酬 6 500   贷:库存现金 6 500 为什么金额是58500
什么金额是58500?
230楼
2023-03-22 16:09:56
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李某某:回复笑笑老师 正确的会计分录的答案哇
2023-03-22 16:39:06
笑笑老师:回复李某某借:应付职工薪酬 65000    贷:库存现金 65000
2023-03-22 16:57:33
李某某:回复笑笑老师 (5)用现金支付工人工资65 000元,编制的会计分录为:借:应付职工薪酬 6 500   贷:库存现金 6 500 根据本题资料完成下列问题: 第61题 第62题 第63题 第64题 第65题 65.5)、对业务(5)的更正方法正确的是( ) A.借:应付职工薪酬 65 000贷:库存现金 65 000 B.借:库存现金 6 500贷:应付职工薪酬 6 500 C.借:应付职工薪酬58 500 贷:库存现金 58 500 D.直接划线登记 纠错 我的答案:A 参考答案:C
2023-03-22 17:16:33
笑笑老师:回复李某某只是少记了,再补记少记的。
2023-03-22 17:31:06
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ (ssq)梦 发表的提问:
生产车间管理人员的职工薪酬,是计入管理费用吗?会涉及,应付职工薪酬科目吗?分录是什么呢?
你好 生产车间管理人员的职工薪酬,是计入管理费用吗?——计入制造费用 借,制造费用 贷,应付职工薪酬
231楼
2023-03-22 16:32:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 少年 发表的提问:
工资付上个月的,这个工资已经是扣完保险后的工资,会计分录是不是得 借:应付职工薪酬贷:现金 同时计提借:管理费用 贷:应付职工薪酬。还有社保用银行代扣,然后直接做报销单出来:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 马上计提:借:管理费用贷:应付职工薪酬
你好 计提社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保 缴纳社保 借:其他应付款-个人社保 管理费用-单位保险 贷:银行存款
232楼
2023-03-26 21:05:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 备战中级 发表的提问:
就是会计上月算员工工资多付240元,这个月应付还是基本工资但是实际发放是扣除240元。现在做会计分录不知道如何处理?借应付职工薪酬500贷库存现金260,里面的240元如何处理
你好,这次应当只需要付260才对,应付职工薪酬借方也是260,而不是500的
233楼
2023-03-26 21:31:46
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备战中级:回复邹老师 是不是只能改应付金额了,因为老板工资表签过字了,如果可以有别的办法纠正最好了?
2023-03-26 21:59:02
邹老师:回复备战中级你好,需要重新做工资表,然后找老板签字的
2023-03-26 22:16:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 刘新云 发表的提问:
车间工人工资计提的时候是借 生产成本 贷应付职工薪酬 还是借 制造费用 贷 应付职工薪酬,管理部们计提分录是借 管理费用 贷 应付职工薪酬吗
你好,直接从事产品生产的计入生产成本,车间管理人员的计入制造费用 管理部门的是计入管理费用
234楼
2023-03-26 21:50:58
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刘新云:回复邹老师 就是直接人工计入生产成本吗?还有就是直接材料也入生产成本吗
2023-03-26 22:16:59
邹老师:回复刘新云你好,是的,是这样处理的
2023-03-26 22:35:50
刘新云:回复邹老师 还有一个问题就是开具的发票打印的时候直接打到其他纸上了。我能通过发票查询重新打印到对应代码的发票上吗
2023-03-26 23:00:08
邹老师:回复刘新云你好,是可以这样操作补打印的
2023-03-26 23:24:44
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.9w
引用 @ 1037800556 发表的提问:
保险费忘记计提了,跨月了可以不可以在这个月补分录:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分 贷:应付职工薪酬-社会保险费单位部分
可以的,只要没跨年都可以的
235楼
2023-03-27 16:42:19
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ ID 发表的提问:
公司只给员工买三档医疗,如果个人要买一档的要补回公司多交部分,我做分录结账后发现应付职工薪酬不对了,麻烦老师帮我看看哪里记错了
多交的那一部分你计入其他应收款,发工资的时候冲其他应收,交的时候借其他应收款 贷银行存款 扣回的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款
236楼
2023-03-27 16:47:27
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
老师,自产产品作为福利发给员工怎么做分录啊?需要从应付职工薪酬计提一遍吗?
你好,需要计提 ,借:相关费用(看人员所属部门)贷:应付职工薪酬——非货币福利 (这里面都是价税合计数)发放时,借:应付职工薪酬——非货币福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
237楼
2023-03-27 16:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
带别的公司付的员工工资,已在应付职工薪酬计提,怎么做分录
你好,这个而是不需要计提的 支付做分录 借;其他应收款 贷;银行存款
238楼
2023-03-28 15:38:22
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追寻梦想:回复邹老师 我已经做了借 应付职工薪酬 贷 库存现金了
2023-03-28 15:54:18
邹老师:回复追寻梦想做调整分录 借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
2023-03-28 16:08:17
追寻梦想:回复邹老师 我已经做了前面的分录,但是现在公司又说是帮别人支付的
2023-03-28 16:32:01
邹老师:回复追寻梦想所以就做我后面给的调整分录 借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
2023-03-28 16:56:45
追寻梦想:回复邹老师 但是前面是用其他应付款核算的
2023-03-28 17:21:03
邹老师:回复追寻梦想借;其他应付款 贷;应付职工薪酬 做这个调整分录
2023-03-28 17:49:17
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 危机的画板 发表的提问:
工会经费计提到应付职工薪酬贷方,当月需要结转应付职工薪酬-工会经费吗
你好,计提了,又怎么结转?不用再重复结转到应付职工薪酬-工会经费
239楼
2023-03-28 15:49:09
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左手的温暖 发表的提问:
生产工人的五险怎么做会计分录 ?是 借:生产成本_基本生产成本 _五险 贷:应付职工薪酬 _五险
是的,是这样账务处理的
240楼
2023-03-28 15:58:33
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左手的温暖:回复辜老师 放在生产成本里,最终要进入到生产产品的成品里去吗?
2023-03-28 16:11:02
辜老师:回复左手的温暖是的,你的理解是对的
2023-03-28 16:28:29

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