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应付职工薪酬会计分录大全
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 我是过儿 发表的提问:
老师,给企业退休职工发放供暖费,如何写会计分录呀,要计入到应付职工薪酬吗
:应付职工薪酬-员工福利
106楼
2023-01-31 17:31:41
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我是过儿:回复venus老师 退休职工也要计入到应付职工薪酬吗
2023-01-31 17:50:14
venus老师:回复我是过儿你可以记入管理费用 -退休职工工资
2023-01-31 18:10:15
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 英子 发表的提问:
老师请问公司筹建期间人员的工资和社保如何做会计分录?要走应付职工薪酬科目吗?帮我详细写一下谢谢
1.计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:管理费用) 贷:应付职工薪酬——社保
107楼
2023-01-31 18:00:10
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英子:回复辜老师 管理费用科目二级就写开办费还是社会保险费
2023-01-31 18:24:56
辜老师:回复英子可以计入开办费用里面
2023-01-31 18:45:21
英子:回复辜老师 如果6月开始有收入,5月份的工资算开办费还是正常工资支出
2023-01-31 19:08:13
英子:回复辜老师 开办费的工资也要正常申报个税吗?现在一下子申报几个月的工资,是不是直接把入职日期按实际填写
2023-01-31 19:21:23
辜老师:回复英子是的,也要申报个税的 有收入,就计入管理费用~工资
2023-01-31 19:49:13
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 耶、我是可爱的小鲁班 发表的提问:
如果通过应付职工薪酬的话分录应该怎样做?
您好,应当是借银行存款,贷营业外收入,正确处理是减少税前工资。就不需要对方还钱
108楼
2023-01-31 18:05:59
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耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 为啥做进营业外收入?
2023-01-31 18:48:33
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,因为属于与生产经营无关
2023-01-31 19:12:48
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 不用冲减费用?
2023-01-31 19:25:35
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,是的,因为是对外收款,冲费用不合理
2023-01-31 19:48:02
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 那这位老师的思路怎么理解呢?
2023-01-31 20:16:12
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,有银行收款记录就很难说清楚
2023-01-31 20:39:12
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 什么意思?可以说明白点么?
2023-01-31 21:03:46
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,就是公司收对方款项,说承担社保是不合理的
2023-01-31 21:23:06
耶、我是可爱的小鲁班:回复小林老师 所以我不用冲减费用、而是直接计入营业外收入?
2023-01-31 21:52:27
小林老师:回复耶、我是可爱的小鲁班您好,是的,以后处理就是直接调整减少税前工资
2023-01-31 22:11:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 感性的西装 发表的提问:
还未付(应付职工薪酬)分录怎么写
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资,只需要做计提的。
109楼
2023-02-01 17:34:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Nancy 发表的提问:
应付职工薪酬以外币支付,期末调汇分录应该怎么写
你好,同学。 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 财务费用 汇总损益 可在借方
110楼
2023-02-01 17:44:57
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Nancy:回复陈诗晗老师
2023-02-01 18:24:51
Nancy:回复陈诗晗老师 比如这笔怎么做分录
2023-02-01 18:35:40
陈诗晗老师:回复Nancy你按之前计提的借 应付职工薪酬 贷 银行存款是现在汇率金额,差额 计财务费用 你是调汇,并不是支付。 那你就是差额 借 应付职工薪酬 贷 财务费用 汇总损益 或相反分录
2023-02-01 18:59:59
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 独善其身 发表的提问:
我上个月职工社保未通过应付职工薪酬做会计分录,现在可以补录分录吗
可以,将上月凭证调整一下
111楼
2023-02-01 18:05:59
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独善其身:回复佟老师 借,应付职工薪酬社保,贷应付职工薪酬社保,老师对不对
2023-02-01 18:35:21
佟老师:回复独善其身你这个是企业负担的,还是个人负担的部分
2023-02-01 19:05:16
独善其身:回复佟老师 企业承担部分
2023-02-01 19:28:01
独善其身:回复佟老师 我直接进费用贷银行了,没有通过应付职工薪酬
2023-02-01 19:41:56
佟老师:回复独善其身要通过应付职工薪酬反映一下,不然工商年报取数不准确
2023-02-01 20:02:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
为什么企业在扣款时会计分录的借方写应付职工薪酬呢?这样不是反而表示应付职工薪酬增加了吗?
同学你好 因为之前先计提了 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
112楼
2023-02-05 19:10:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 觉醒 发表的提问:
老师,请问一下1、应付职工薪酬的会计分录怎么写,还有缴纳社保的分录,谢谢,我核对一下,我应付职工薪酬公司部分的社保费,在贷方有余额正确吗?是不是我分录写错了
按下面这个做,你是当月计提当月交么,那看是不是计提有问题
113楼
2023-02-05 19:34:08
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觉醒:回复maize老师 好的,谢谢。
2023-02-05 19:49:21
maize老师:回复觉醒你去查下看是不是多计提,一般当月扣当月这个是没有余额
2023-02-05 20:10:32
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
餐补计入工资表中,并与工资一起发放,请问会计分录是计入应付职工薪酬-工资还是福利费?
同你好,应付职工薪酬-工资
114楼
2023-02-05 19:51:00
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会计学堂学员:回复汤贵彬老师 不是计入福利费吗?
2023-02-05 20:15:11
汤贵彬老师:回复会计学堂学员单位有食堂,单位给员工发餐补,员工就餐要花 钱。 单位给员工发放的餐补应并入员工当月工资计征个税
2023-02-05 20:34:03
会计学堂学员:回复汤贵彬老师 在会计核算上,是计入工资还是福利费?
2023-02-05 20:55:48
汤贵彬老师:回复会计学堂学员你这个情况计入工资的,同学
2023-02-05 21:19:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 魁梧的凉面 发表的提问:
你好:请问公司买酒,老板常和员工一起吃饭喝掉,这个会计分录要通过应付职工薪酬科目吗?借福利费,贷应付职工薪酬?
是的,借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
115楼
2023-02-06 17:08:22
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 遇见就不在错过 发表的提问:
老师请问三八妇女节付给职工的福利费应该计入应付职工薪酬福利费,然后还要结转吗?麻烦老师列一下详细的会计分录,谢谢您!
你好,同学。 借 管理 费用 福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 XXx存款等
116楼
2023-02-06 17:37:31
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遇见就不在错过:回复陈诗晗老师 好的老师,谢谢您!
2023-02-06 18:08:35
遇见就不在错过:回复陈诗晗老师 给会计事务所的评估费是不是应该也计入成本呢?
2023-02-06 18:33:55
陈诗晗老师:回复遇见就不在错过是的,可以计成本也可 以计管理费用。
2023-02-06 18:50:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 学堂用户ibwub3 发表的提问:
结算本月应付职工薪酬,车间管理人员工资10000,厂部管理人员工资15000元,生产人员8000元。会计分录怎么写
你好 借:制造费用 管理费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 
117楼
2023-02-06 17:59:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 危机的季节 发表的提问:
给工程建造师交的社保这样做行吗? 单位部分计提时:借工程施工-合同成本 贷应付职工薪酬-应付社保保险费 发放时:借应付职工薪酬-应付社保保险费 贷:银行存款 个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款 个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
118楼
2023-02-07 17:11:02
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危机的季节:回复佟老师 直接从工资里扣的,可以这样吗?
2023-02-07 17:28:33
佟老师:回复危机的季节个人 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-02-07 17:52:41
危机的季节:回复佟老师 工程师的工资本身就是进的工程施工-合同成本
2023-02-07 18:05:08
危机的季节:回复佟老师 能完整的把分录写一遍吗?谢谢
2023-02-07 18:24:06
佟老师:回复危机的季节借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-02-07 18:48:35
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
老师,我这个月计提了职工薪酬,分录,借管理费用等,贷应付职工薪酬,发生餐饮费我做了分录,借应付职工薪酬,职工福利费,贷现金,做钉子账的时候感觉不对,应付职工薪酬一个在借,一个在贷,
你好,要多做一笔转管理费用 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利
119楼
2023-02-07 17:40:18
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 朴实的诺言 发表的提问:
我们会计做的分录里应付职工薪酬是2900,那是不是4*725=2900,和基本工资和应发金额没有关系的?养老金和医疗保险是怎么算出来的呢?可以写一下计算步骤么,谢谢
你好!不是的应该是1975+725=2700,加办单费4天一共是725元,养老保险要看你们是按什么基数交的。看看这里对你有帮助 http://jingyan.baidu.com/article/642c9d34a97a95644b46f76d.html
120楼
2023-02-07 17:53:59
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