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应付职工薪酬会计分录大全
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Sunny 发表的提问:
这笔分录为什么不加“应付职工薪酬”借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
91楼
2023-01-27 19:27:30
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Sunny:回复辜老师 老师好,这个为什么用“应付职工薪酬” 都是什么情况下用,什么情况不用,帮说一下谢谢
2023-01-27 19:41:59
辜老师:回复Sunny应付职工薪酬下面有“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、非货币性福利这些明细科目,只要是相关这个相关的支出就要通过“应付职工薪酬”,其他是不需要的
2023-01-27 20:03:07
Sunny:回复辜老师 哦,那招待费不属于应付职工薪酬下面的,旅游属于福利,对吗老师
2023-01-27 20:15:32
辜老师:回复Sunny是的,就是这样理解的
2023-01-27 20:27:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
92楼
2023-01-27 19:35:30
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三省居士:回复紫藤老师 我那样写摘要正确吗?
2023-01-27 20:04:00
紫藤老师:回复三省居士你好,对的,你的理解是对的
2023-01-27 20:23:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 谢优秀很优秀 发表的提问:
关于编制第一小问的会计分录两个问题 1、为什么这里委托加工物资是10000,应交税费是510 2、为什么应付职工薪酬是87750,税率不应该是16%吗
1.委托加工物资是根据售价来的 2.税率是按老的,这里没有更新
93楼
2023-01-27 19:47:59
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谢优秀很优秀:回复陈诗晗老师 售价如何得来的。为什么不用应付加工费来算。应交税费又是怎么算来的
2023-01-27 20:30:40
陈诗晗老师:回复谢优秀很优秀D公司销售的丁材料75000×17%=12750,这是税
2023-01-27 20:45:14
陈诗晗老师:回复谢优秀很优秀收回的委托加工物质的加工费3000+消费税7000 也就是增加委托加工物质10000
2023-01-27 21:11:24
谢优秀很优秀:回复陈诗晗老师 我是问的为什么应交税费进项税额是510
2023-01-27 21:27:59
陈诗晗老师:回复谢优秀很优秀你3000的加工费,不是510的进项,你说是多少
2023-01-27 21:42:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小风 发表的提问:
欠薪保证金通过应付职工薪酬核算吗?会计分录怎么做?
你好,通过其他应收款核算的 借;其他应收款 贷;银行存款
94楼
2023-01-28 17:13:35
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小风:回复邹老师 那不是其他应收多了?这个不向职工收取是企业付的
2023-01-28 17:35:58
邹老师:回复小风你好,是支付给劳动保障部门,今后可以收回的
2023-01-28 17:54:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ charles 发表的提问:
这个会计分录应该借银行存款贷应付职工薪酬吗
你好,根据你提供的回单图片,分录是 借:银行存款—转入银行 贷:银行存款—转出银行 
95楼
2023-01-28 17:23:44
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charles:回复邹老师 对账单很少的,也要一个月一个月做的吗
2023-01-28 17:42:37
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-01-28 18:03:09
charles:回复邹老师 那用途是工资这块不考虑的吗
2023-01-28 18:27:53
邹老师:回复charles你好,你去看一下你提供的回单,是两个银行账户之间转账,还没有实际支付到个人账户啊
2023-01-28 18:47:13
charles:回复邹老师 老师,对账单少可以一年放在一起可以吗
2023-01-28 18:58:33
邹老师:回复charles你好,需要按月处理才是的 
2023-01-28 19:15:10
charles:回复邹老师 老师,像上面这张对账单应该怎么处理才算完成
2023-01-28 19:39:04
邹老师:回复charles你好,你是以什么标准来判断是否完成呢?
2023-01-28 20:06:34
charles:回复邹老师 老师,我登记账簿是这样的,对吗?你帮我看看~~
2023-01-28 20:29:46
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-01-28 20:58:20
charles:回复邹老师 下一步是科目汇总对吗
2023-01-28 21:11:10
邹老师:回复charles你好,下一步通常是报表编制 
2023-01-28 21:22:22
charles:回复邹老师 资产表和利润表吗,老师
2023-01-28 21:47:08
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-01-28 21:59:50
charles:回复邹老师 老师,看这张会计分录在资产负债表上应该怎么填,理论上的觉得不是这样的啊
2023-01-28 22:19:03
邹老师:回复charles你好,只有这3笔分录,没有其他的业务,是这个意思吗? 
2023-01-28 22:33:13
charles:回复邹老师 恩,是的,老师~~
2023-01-28 22:51:26
邹老师:回复charles你好 货币资金 55058.25—1.4 预收账款 55058.25 未分配利润 —1.4
2023-01-28 23:09:07
charles:回复邹老师 1.4是手续费怎么变成未分配利润得?~~
2023-01-28 23:38:53
charles:回复邹老师 55058.25本来是应收账款的,对吗,有怎么是预收账款?
2023-01-28 23:59:20
邹老师:回复charles你好 费用需要结转到本年利润,然后本年利润结转到利润分配—未分配利润啊 应收账款期末余额负数,就是预收的意思啊 
2023-01-29 00:13:35
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 郑莹 发表的提问:
这个会计分录我看不懂。企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险金,怎么会这样编制会计分录呢?
您好,其实贷方可以直接是 银行存款 但是这里多了一步过渡科目,其他应付款。 其实意义是一样的
96楼
2023-01-28 17:42:52
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郑莹:回复宸宸老师 那付的就是企业应该付的社会保险金,而不是题意中说的代扣个人应交的社会保险金
2023-01-28 18:32:12
宸宸老师:回复郑莹您好,不是的,这里是指个人部分。在发工资的时候,代扣出来。 等实际缴纳社保的时候,还需要计提公司部分社保。 接着 个人和公司部分一起缴纳
2023-01-28 18:44:26
郑莹:回复宸宸老师 可是应付职工薪酬中的社会保险金不是应该是指企业应付的社会保险金吗?这里怎么是指代扣的个人的社会保险金?
2023-01-28 19:11:01
宸宸老师:回复郑莹现在公司的角度,个人部分社保也属于公司的费用的
2023-01-28 19:39:22
宸宸老师:回复郑莹站在公司的角度,个人部分社保也属于公司的费用的。并不冲突的
2023-01-28 20:08:30
郑莹:回复宸宸老师 那应付职工薪酬里面的社会保险金就包括两块,一个是公司应交的和代扣个人的保险金?
2023-01-28 20:34:35
宸宸老师:回复郑莹您好,是的,您的理解正确
2023-01-28 21:01:25
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 화이팅! 发表的提问:
工资多发放了,分录计提并支付工资 借制造费用50000 贷应付职工薪酬50000 借应付职工薪酬40000 应付职工薪酬-多发放10000 贷银行存款
您应当发放多少呢?
97楼
2023-01-28 17:49:02
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小小酷 发表的提问:
我们公司支付工会经费的分录:计提:借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费发放:借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行这样对吗
你好,对的没错,是这样的。
98楼
2023-01-28 18:11:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
企业社保部分把他计入应付职工薪酬,这样对吗,那这样企业的应付职工薪酬金额就大了
企业承担的社保要记入应付职工薪酬—社保费的,这个是企业的人工成本
99楼
2023-01-29 17:38:16
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青春侠:回复辜老师 不可以计入应交税费-社保吗
2023-01-29 18:00:02
辜老师:回复青春侠不是的,社保不通过应交税费科目核算的
2023-01-29 18:17:24
青春侠:回复辜老师 那只能通过应付职工薪酬-企业社保这样吗
2023-01-29 18:31:13
辜老师:回复青春侠是的,是通过这个科目的
2023-01-29 18:45:24
青春侠:回复辜老师 老师,通过应付职工薪酬科目计提社保,企业的应付职工薪酬的贷方是不是就多了
2023-01-29 19:14:48
辜老师:回复青春侠不会的,应付职工薪酬除了核算工资,还有社保,福利都是通过这个科目的
2023-01-29 19:37:07
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ lion 发表的提问:
借 管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 与 会计 分录 借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款 区别就是 从应付职工薪酬过了一下 这样是不是汇算清缴的时候 要计算应付职工薪酬的总额?
是的,就是这个差别的
100楼
2023-01-29 17:43:38
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,我公司员工5月份罚款50元,在工资中表中个人罚款里体现,这个是包括在应付职工薪酬-工资里的吗?分录怎么做?谢谢老师。
你好,按扣了50以后的工资计提
101楼
2023-01-29 18:08:59
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 发表的提问:
老师你好我想咨询一下.第3个分录为什么借方是应付职工薪酬,能给我解释一下吗?谢谢
那是因为医疗费从工资里扣出来了。假如一个人工资5000,我们如果全部发,就是借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款5000。现在我们钱少付别人了,只付2000块。那不就是借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款 2000 其他应收款3000。 这样可以理解吗?只是把这个合并分录分成两个写了。
102楼
2023-01-30 17:41:50
全部回复
敏:回复雷蕾老师 谢谢老师
2023-01-30 18:01:12
雷蕾老师:回复不客气哈,继续加油咯~
2023-01-30 18:29:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
给仓管员和车间员工电动叉车司机培训考证,各发生4250元和850元,分录怎么做呢?要不要通过应付职工薪酬?
同学。 借:管理费用-教育经费 贷:应付职工薪酬
103楼
2023-01-30 17:58:02
全部回复
紫伊藤:回复陈诗晗老师 车间员工的培训费可以记录到制造费用吗
2023-01-30 18:22:12
陈诗晗老师:回复紫伊藤可以计入制造费用,但是不建议记制造费用。 因为这具经费有可能涉及到纳税调整,你记制造费用,后面不好区分
2023-01-30 18:40:12
紫伊藤:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-01-30 19:06:25
陈诗晗老师:回复紫伊藤不客气,祝你工作愉快
2023-01-30 19:36:18
紫伊藤:回复陈诗晗老师 可以记录到管理费用——培训费吗
2023-01-30 19:54:19
陈诗晗老师:回复紫伊藤可以计入培训费,根据你企业实际设置的明细科目来处理
2023-01-30 20:13:44
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Linda chen 发表的提问:
,2017年度奖金有计提,会计分录 借:管理费-职工薪酬 贷:应付工资2018年至今未发放,如何下调整分录对吗? 借:应付工资贷:管理费用-职工薪酬
你好,可以这么处理!
104楼
2023-01-30 18:08:58
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 惘然 发表的提问:
超市购买购物卡做为中秋福利发给员工,这个会计分录怎么处理,要不要通过应付职工薪酬
你好!管理费用-福利 贷:银行存款 不要通过应付职工薪酬的
105楼
2023-01-31 17:21:17
全部回复
惘然:回复陈静老师 老师,那发放的高温补贴呢
2023-01-31 17:44:32
陈静老师:回复惘然你好!不用的,因为当时就发了,不存计提,新的问题在新的网络链接中提交,谢谢。
2023-01-31 18:05:50
惘然:回复陈静老师 @陈静老师:不是当月发放呢
2023-01-31 18:22:49
陈静老师:回复惘然你好!什么时候发,什么时候做,不用计提。
2023-01-31 18:45:45

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