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应付职工薪酬会计分录大全
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 留胡子的音响 发表的提问:
老师,计提公司社保的分录是不是这样的啊: 借:管理费用/职工薪酬/社保 贷:应付职工薪酬/应付社会保障费 都要从应付职工薪酬过一道吗?
你好,对要从应付职工薪酬过一下
61楼
2023-01-02 10:53:08
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留胡子的音响:回复紫藤老师 老师,在问哈,在政府机构填统计数据,应付职工薪酬的时候,也包含了这个社保、福利费 这些吗?
2023-01-02 11:06:14
紫藤老师:回复留胡子的音响对的,你的理解是正确的
2023-01-02 11:25:43
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 活力的毛豆 发表的提问:
你好,为什么补提社保费、住房公积金 ,要这样做分录 借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17 住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提: 借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
62楼
2023-01-02 11:07:09
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活力的毛豆:回复meizi老师 一个事务所的会计写的,这样其实不合理对吗
2023-01-02 11:34:56
meizi老师:回复活力的毛豆你好 补计提会涉及费用的 应该要计提到费用 影响损益的
2023-01-02 12:04:48
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
收到电费的专票发票,在应付职工薪酬里过一遍,这样做会计分录可以吗?
您好,同学,水电费是指员工宿舍的吗?还是正常办公的??
63楼
2023-01-02 11:19:02
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娇:回复晓宇老师 是正常办公费电费
2023-01-02 11:42:20
晓宇老师:回复正常办公的电费是不通过应付职工薪酬科目的,直接计入费用。
2023-01-02 12:05:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 阿涅 发表的提问:
老师好,公司有两个管理层聚餐,开回餐票一张,金额200元,现金报销。 请问需要怎么做会计分录?需不需要用到应付职工薪酬科目?
你好,这样做分录 借;管理费用 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
64楼
2023-01-02 11:45:29
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阿涅:回复邹老师 这部分支出需要计入工资缴纳个税吗?
2023-01-02 12:11:16
邹老师:回复阿涅你好,这个是公司据实发生的支出,不需要计入个人所得计算缴纳个人所得税
2023-01-02 12:38:00
阿涅:回复邹老师 那么只用凭报销单和发票,就可以报销了吗?
2023-01-02 12:56:49
邹老师:回复阿涅你好,是的,是这样的
2023-01-02 13:20:21
阿涅:回复邹老师 好的老师,还有一个问题,税前的扣除比例是多少呢
2023-01-02 13:44:11
邹老师:回复阿涅你好,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。
2023-01-02 14:02:51
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
交纳的五险一金做会计分录要通过应付职工薪酬科目吗?怎么做会计分录呢?
您好,是的。交纳时分录,借;应付职工薪酬-社保,应交职工薪酬-公积金,贷;现金或者银行存款。
65楼
2023-01-02 11:57:00
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骆旭燕:回复王雁鸣老师 计提时: 借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 交纳时: 借:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 其他应收款-代扣代缴社保费 贷:银行存款 老师,这样做对吗?
2023-01-02 12:17:45
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,对的。
2023-01-02 12:40:09
骆旭燕:回复王雁鸣老师 老师,补缴16年的个人所得税,当时会计没把个税这部分做到应付职工薪酬中,也没计提这部分费用,这部分费用属于16年度的,17年补缴时做会计分录借利润分配-未分配利润,贷银行存款行吗?
2023-01-02 13:01:22
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,可以的。
2023-01-02 13:25:38
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师好!已经发给工人的工资属于成本类还是负债类?写会计分录的时候应该写职工薪酬还是写应付职工薪酬,两者的区别是什么?
你好,计提时,借:管理费用或相关成本 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行或现金
66楼
2023-01-03 18:17:08
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快乐满满:回复黄老师 老师,出纳做现金日记账和银行日记账,计提是由出纳记录还是会计记录?
2023-01-03 18:31:21
黄老师:回复快乐满满你好,请问计提什么呢?出纳是以实际发生数入账的
2023-01-03 18:59:02
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ pure 发表的提问:
计提公司承担的社保与公积金时,借:管理费用,贷:应付职工薪酬 缴纳时会计会计分录 借:应付职工薪酬,贷:银行存款?
是的,这个分录是正确的了
67楼
2023-01-03 18:24:15
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 风里的梦 发表的提问:
我提问:老师:员工社保由公司承担的部份发生时怎么做会计分录呀?是当月支付当月的,也要通过应付职工薪酬科目吗?是不是同时也要结转呀?
可以不用通过应付职工薪酬核算 直接计入管理费用-社保(单位) 如果通过应付职工薪酬 要多一笔计提分录 借管理费用社保贷应付职工薪酬
68楼
2023-01-03 18:42:18
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风里的梦:回复李老师 老师能给我一个完整的支付和计提的分录吗
2023-01-03 18:58:45
李老师:回复风里的梦计提借管理费用社保 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬-社保(单位)其他应付款个人 贷银行存款
2023-01-03 19:21:50
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 兰溪~~~边城! 发表的提问:
老师您好,马上看一下这道题,我的会计分录有没有写对?如果说这道题,问的应付职工薪酬账目账户余额的话,那么是不是应该减去200?还是说我的理解错了?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
69楼
2023-01-03 18:47:28
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陈诗晗老师:回复兰溪~~~边城!如果是应余额的话是需要减去200的,你的理解没有错的,同学
2023-01-03 19:25:31
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 逢考必过考神附体 发表的提问:
缴纳社保的会计分录? 应付职工薪酬余额为负数什么意思?
你好 借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 你是借方还是贷方负数了
70楼
2023-01-03 18:59:58
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逢考必过考神附体:回复meizi老师 余额为负数
2023-01-03 19:17:19
meizi老师:回复逢考必过考神附体你好 你是不是还没有在工资里面扣除个人部分 到时的其他应收款的金额有余额 或者是你计提少计提了 或者是多计提了少发放了。 去看看你们实际业务
2023-01-03 19:34:02
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 晴叶丝雨 发表的提问:
工会经费-团建费用的会计分录怎么做?要过应付职工薪酬这个科目吗?
一般企业拨缴的工会经费不超过工资薪金总额2%的部分是可以扣除的。 并且工会经费也是职工薪酬的一部分,且工会经费也是为了改善职工文化生活而设立 支出时做帐:借方为职工活动支出-其他活动支出,贷方为银行存款 计提时做帐:借方为生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等,贷方为应付职工薪酬-工会会费 将工会经费拨交工会时做帐:借方为应付职工薪酬-工会会费,贷方为银行存款
71楼
2023-01-04 18:02:23
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
老师,缴纳的工会经费税费,会计分录怎么写?需要从应付职工薪酬进行过度?
你好 要的,借管理费用 贷 应付职工薪酬  
72楼
2023-01-04 18:24:53
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冰雪:回复玲老师 我年前没有从这个科目过度,已经报了去年第四季度企业所得税?可有影响
2023-01-04 18:45:28
冰雪:回复玲老师 今年汇算清缴要怎么处理
2023-01-04 19:12:26
冰雪:回复玲老师 老师,我这个是直接交的税费里面的,不应该计入职工福利费吧?
2023-01-04 19:31:53
玲老师:回复冰雪你好 现在汇算前调整分录 就可以的  借应付职工薪酬 贷应付职工薪酬   
2023-01-04 19:46:54
冰雪:回复玲老师 好的,老师
2023-01-04 20:06:53
玲老师:回复冰雪 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-04 20:25:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 虚拟的金鱼 发表的提问:
应付职工薪酬计提工资,发放工资,付个人,付社保等设计的全部分录,付个税
你好,分录参考这个的
73楼
2023-01-04 18:35:06
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虚拟的金鱼:回复郭老师
2023-01-04 19:03:07
虚拟的金鱼:回复郭老师 这个怎么做呀
2023-01-04 19:21:59
郭老师:回复虚拟的金鱼你好,上面的分录没有看懂吗
2023-01-04 19:48:06
郭老师:回复虚拟的金鱼拿第一个举例 你这个实发工资不对吧 借生产成本-工资8917 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷-工资8917 贷应交税费-个税87.51 银存 其他应收款1080+903
2023-01-04 20:02:12
虚拟的金鱼:回复郭老师 不知道啊
2023-01-04 20:28:36
虚拟的金鱼:回复郭老师 没懂
2023-01-04 20:52:44
虚拟的金鱼:回复郭老师 老师你做的这个和上面的也不一样啊
2023-01-04 21:22:43
郭老师:回复虚拟的金鱼你没有写企业负担的社保金额,我没给你写 第一个工资的有吧 发工资的第二个 其他应付款和其他应收款都可以
2023-01-04 21:48:39
虚拟的金鱼:回复郭老师 社保不应该是提取的吗
2023-01-04 22:11:40
郭老师:回复虚拟的金鱼个人负担的社保在工资里面计提 你说的提取是什么意思
2023-01-04 22:41:07
虚拟的金鱼:回复郭老师 哦,我知道了,这个直接包含在里面就是个人负担的
2023-01-04 23:06:14
郭老师:回复虚拟的金鱼你的不对 实际发工资没有减去社保公积金
2023-01-04 23:33:50
虚拟的金鱼:回复郭老师 应发工资减去了吧
2023-01-04 23:56:22
郭老师:回复虚拟的金鱼应发工资-个税也不等于实发
2023-01-05 00:24:23
虚拟的金鱼:回复郭老师 对呀,我也不知道
2023-01-05 00:49:40
郭老师:回复虚拟的金鱼你看下有公式的吧 减去一个数字
2023-01-05 01:01:50
虚拟的金鱼:回复郭老师 没有
2023-01-05 01:22:14
郭老师:回复虚拟的金鱼问下这个做表的人,怎么算的
2023-01-05 01:38:44
虚拟的金鱼:回复郭老师 有个税专项扣除
2023-01-05 02:05:10
郭老师:回复虚拟的金鱼这个不需要减去工资的
2023-01-05 02:18:02
虚拟的金鱼:回复郭老师
2023-01-05 02:31:55
虚拟的金鱼:回复郭老师 这个怎么做分录呀,刚才发现后面还有资料
2023-01-05 02:47:27
郭老师:回复虚拟的金鱼单位负担的,再借管理费用,社保贷应付职工薪酬。
2023-01-05 03:11:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
企业缴纳的大病补充的会计分录是借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 支付时 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款 为什么是进去福利费呢
这个是单位提供你的福利 不是和基本医疗那种必须缴纳的
74楼
2023-01-04 18:56:59
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兔子先森:回复郭老师 但是在社保里的基本医疗里就就有大病医疗还是必须得
2023-01-04 19:20:39
郭老师:回复兔子先森一个地方一个样 我这边不强制 目前政策大病医疗的不允许抵扣个税
2023-01-04 19:48:02
兔子先森:回复郭老师 也是需要计提的对吧,汇算清缴时职工福利费按14%进行税前扣除,然后纳税调增
2023-01-04 20:07:09
兔子先森:回复郭老师 那什么情况职工福利费,不用和着应付职工薪酬呢
2023-01-04 20:27:58
兔子先森:回复郭老师 只有个人缴纳的3险1金可以抵扣个税
2023-01-04 20:49:24
郭老师:回复兔子先森只要是福利费都要通过应付职工薪酬过渡 是的
2023-01-04 21:10:35
兔子先森:回复郭老师 个人,借:其他应收款-大病补充明细是这样的吗
2023-01-04 21:35:43
郭老师:回复兔子先森个人负担的是这么美做的
2023-01-04 22:03:56
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 倾听 发表的提问:
计提时 借:管理费用--工会经费   贷:应付职工薪酬--工会经费   缴纳时 借:应付职工薪酬--工会经费   贷:银行存款 收到工会经费返还 是这样的分录吗? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬--工会经费
你好!你的分录是对的。
75楼
2023-01-05 18:26:48
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