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计提应付职工薪酬会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 木乔 发表的提问:
老师请问 工程施工人员工资 项目成本核算分公司发放 会计分录 计提 借:工程施工-合同成本-间接费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:内部往来-分公司 这样对吗
你好 可以的 你们可以挂内部往来
136楼
2023-02-08 17:50:59
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木乔:回复meizi老师 老师 业务招待费 也可以挂内部往来嘛
2023-02-08 18:16:04
meizi老师:回复木乔你好 是的 你们总分公司 可以挂
2023-02-08 18:40:05
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
老师,看下网上说的这个分录的对吗? 问:计提工资怎样做会计分录? 答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 分享计提工资会计分录!干货 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
个人社保部分是通过其他应收款或其他应付款核算的,其他是对的
137楼
2023-02-09 17:02:22
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萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ????. 发表的提问:
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 这笔分录写错了,做错账更正 分录怎么写
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
138楼
2023-02-09 17:25:24
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????.:回复萦萦老师 这是19年6月的账 是不是要把之前那笔分录也要写上 再写更正的的分录
2023-02-09 17:47:04
萦萦老师:回复????.您好,更正时您直接做反向分录就行:写上冲减XX月XX日XX号凭证 借:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-福利费
2023-02-09 18:12:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lynette 发表的提问:
老师您好,返还的工会经费应该做:其它应付款---工会经费还是应付职工薪酬---工会经费? 借:银行存款 贷:应付职工薪酬----工会经费 我看很多人是记入:其它应付款---工会经费,但是计提的时候计提的科目是应付职工薪酬---工会经费,返还为什么分录要做到其它应付款---工会经费里?
那是需要拨付给工会那边的,所以这个做其它应付款---工会经费
139楼
2023-02-09 17:53:59
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芳芳老师
职称:中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 陶醉的蜻蜓 发表的提问:
老师,您好,新政府会计制度下,工资计提具体如何会计分录呀?应付职工薪酬下面设置哪些明细科目呢
应付职工薪酬下设置工资、奖金等科目
140楼
2023-02-12 18:31:10
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芳芳老师:回复陶醉的蜻蜓借费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行
2023-02-12 19:25:04
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问:
员工退的工资,直接做冲减管理费用工资薪酬了,审计提出要通过应付职工薪酬过一下,以前是借管理费用职工薪酬负数,借银行存款,应付职工薪酬怎样过渡?会计分录是什么?
你好 借应付职工薪酬 贷管理费用 借银行存款 贷应付职工薪酬
141楼
2023-02-12 18:42:18
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职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
老师,我这个月计提了职工薪酬,分录,借管理费用等,贷应付职工薪酬,发生餐饮费我做了分录,借应付职工薪酬,职工福利费,贷现金,做钉子账的时候感觉不对,应付职工薪酬一个在借,一个在贷,
你好,要多做一笔转管理费用 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利
142楼
2023-02-12 19:00:49
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 干净的小蜜蜂 发表的提问:
我们18年审计之后做的调整分录其中有一个是冲减17年计提的年终奖,补提18年的年终奖,这样应付职工薪酬上借方有余额,该怎么处理?
你的意思是付多了是吧?那就冲减17年的计提奖金的分录,然后再补提18年的年终奖的计提分录。 这样就会平了。
143楼
2023-02-12 19:30:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ katlyn 发表的提问:
公司计提和发放1人工资,1年下来60000,但是记账的时候前一任会计把应付职工薪酬设了两个明细科目,一个是应付职工薪酬-应付工资,另一个是应付职工薪酬-职工工资,后面进行了分录调整,把应付工资调到职工工资这里,就不在用应付工资这里。但是后面发现职工工资贷方余额还有15450
您好 请问计提的工资都全部发放了么
144楼
2023-02-13 16:58:16
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katlyn:回复bamboo老师 没计提少,全部发放了
2023-02-13 17:19:07
bamboo老师:回复katlyn那您贷方怎么还有余额的 可以把两个科目明细账截图看看么
2023-02-13 17:31:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 听话的面包 发表的提问:
老师你好,我在接收一家公司后发现以前的工资社保计提和发放的分录写错了,导致现在应付职工薪酬有十几万的余额。我应该怎么调呢?错账已经过账了。
冲掉之前分录重新做,科目不变数字是负数
145楼
2023-02-13 17:20:52
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
问:每月工资计提后月底支付会计分录这样做对吗? 借:应付职工薪酬_工资 贷:其他应付款
146楼
2023-02-13 17:28:51
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李老师:回复爱笑的流沙不是的 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-02-13 17:56:33
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工程应付职工薪酬114000元,应交税费5000元会计分录
借:应付职工薪酬 借:应交税费 贷:贷:库存现金 贷:库存现金
147楼
2023-02-13 17:41:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 画面、定格在年华的沧海 发表的提问:
第2小题,计提折旧的分录,借:销售费用,贷:应付职工薪酬 1 借:应付职工薪酬,贷:累计折旧1 这样做对吗?
您好 第二小题这样写分录正确的
148楼
2023-02-14 16:42:14
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师 计提工会经费,是不是借管理费用_工会经费,贷应付职工薪酬-工会经费?这样做分录对吗? 缴纳时借应付职工薪酬-工会经费,贷银行存款等
是的,是这样账务处理的
149楼
2023-02-14 17:01:23
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会计学堂:回复辜老师 应付职工薪酬-工会经费,这个科目在负债表里不体现吗?
2023-02-14 17:26:38
辜老师:回复会计学堂是的,这个是负债科目,余额体现在应付职工薪酬里面
2023-02-14 17:44:03
会计学堂:回复辜老师 那不对啊 岂不是前后矛盾了?那资产负债表里的应付职工薪酬并不是指应发未发的工资?还要加上计提而未缴纳的工会经费以及其他应付职工薪酬下的子科目?
2023-02-14 18:06:14
辜老师:回复会计学堂是的,应付职工薪酬核算很多明细的,工资、福利费、社保、工会经费和教育经费,都要通过应付职工薪酬的
2023-02-14 18:28:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 丽兹 发表的提问:
员工出差路费需要经过应付职工薪酬计提吗?员工开自己的车为公司办事情可以入账吗?具体分录
您好 员工出差路费不需要经过应付职工薪酬计提 借:管理费用——差旅费 贷:银行存款等 员工开自己的车为公司办事情可以入账 借:管理费用-差旅费等 贷:银行存款
150楼
2023-02-14 17:22:16
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