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计提应付职工薪酬会计分录
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.9w
引用 @ 1037800556 发表的提问:
保险费忘记计提了,跨月了可以不可以在这个月补分录:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分 贷:应付职工薪酬-社会保险费单位部分
可以的,只要没跨年都可以的
181楼
2023-02-28 17:14:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水印忧蓝 发表的提问:
计提发放工资如何分录?计提时,借:管理费用-工资46800,贷:应付职工薪酬46800 发放时,借:应付职工薪酬46800,贷:现金328519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06 这样做分录对吗?
您好 这样写分录正确的
182楼
2023-03-01 16:22:42
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水印忧蓝:回复bamboo老师 那这样代收代缴员工保险也算到管理费用里了?
2023-03-01 16:46:49
水印忧蓝:回复bamboo老师 借:应付职工薪酬46800,贷:现金38519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06
2023-03-01 17:04:29
bamboo老师:回复水印忧蓝这个是员工自己个人承担的 从员工工资里面扣除的
2023-03-01 17:31:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 韵木其 发表的提问:
计提应付职工薪酬和发工资可以一笔分录完成吗
按下面这个步骤做,你看截图
183楼
2023-03-01 16:35:05
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 相信自己 发表的提问:
单位给员工实际发工资2660元 还交社保 个人部分303.62元 我计提应付职工薪酬工资是2660元还是3963.62元 分录怎么做?
您好,计提应付职工薪酬工资是2660元,分录,借;管理费用-工资等科目,2600元,贷;应付职工薪酬-工资,2600元。
184楼
2023-03-01 16:43:43
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相信自己:回复王雁鸣老师 那交纳的社保个人部分怎么分录?
2023-03-01 17:10:12
王雁鸣老师:回复相信自己您好,交社保时,借;应付职工薪酬-社保(公司承担部分),其他应收款-社保(个人承担部分),贷;银行存款。
2023-03-01 17:39:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小公举i 发表的提问:
老师,这月工资没发,下个月发,这个分录怎么做?可以自己计提后就不管么?下个月再冲应付职工薪酬,个税按应的得报了。
你好,本月计提,借管理费用工资贷应付职工薪酬 下个月借应付职工薪酬贷银存,做支付的分录 发工资的次月报个税
185楼
2023-03-01 17:11:59
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小公举i:回复郭老师 这个月没发工资,不用报个税了么?
2023-03-01 17:31:44
郭老师:回复小公举i0申报的 下个月0申报的
2023-03-01 17:57:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白鹭 发表的提问:
老师,不需要计提应付职工薪酬怎么写分录啊?(当月发放当月工资)
你好,要是外账 你当月发最好是去计提下比较好,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行 比较好,这样汇算清缴可以统一直接看应付职工薪酬就可以,你要是不通过这个后续还需要去找做哪些费用下面,容易出错
186楼
2023-03-05 17:15:20
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白鹭:回复maize老师 确实,不计提应付职工薪酬账户余额没法处理 老师,那计提是单独一个凭证还是和付款做一起啊
2023-03-05 17:27:19
maize老师:回复白鹭你要是当月发当月,你计提和支付做一起就可以
2023-03-05 17:42:49
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 简单的星月 发表的提问:
交通补贴有发票,要贴票怎么做分录比较好 方案一是直接放入工资,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2530 贷:应付职工薪酬-工资 2530 实际发放: 借:应付职工薪酬-工资 2530 贷:库存现金 2530 方案二 是放入福利费,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2200 -福利费 330 贷:应付职工薪酬-工资 2200 -福利费 330 实际发放: 借:应付职工薪酬-工资 2200 -福利费 330 贷:库存现金 2530
有发票的话建议走费用。 其实交通补贴随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除.
187楼
2023-03-05 17:41:18
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简单的星月:回复小小霞老师 如果走费用,走什么费用比较好,这种贴票走职工福利费可以吗?
2023-03-05 18:01:33
小小霞老师:回复简单的星月你有发票这个属于报销了。 凭票报销的交通费 对于凭票报销的交通费,应按照费用归属部门计入相应的成本和费用明细科目,分录处理如下:   借:管理费用(或销售费用等)—差旅费    贷 :银行存款   计入成本和费用的交通费允许企业所得税税前扣除,个人凭票报销的交通费用由于不在应付职工薪酬范围内,因此无需缴纳个人所得税。
2023-03-05 18:13:32
简单的星月:回复小小霞老师 好的,谢谢啦
2023-03-05 18:33:16
简单的星月:回复小小霞老师 老师,还问你一个问题,现金付款必须要盖现金付讫的印章吗?
2023-03-05 18:56:40
小小霞老师:回复简单的星月按正规的财务流程是需要的。
2023-03-05 19:15:39
简单的星月:回复小小霞老师 没有盖这个章的话问题大吗?
2023-03-05 19:34:54
小小霞老师:回复简单的星月您好,这个也不是强制的规定,一般是现金报销的,就盖现金付讫章证明是现金已经支付
2023-03-05 19:48:01
简单的星月:回复小小霞老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 20:11:18
小小霞老师:回复简单的星月不客气,祝你一切顺利
2023-03-05 20:35:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 激昂的白昼 发表的提问:
你好,请问一下,就是我公司的前一位会计从去年到今年3月工资都只做了计提分录,没有做发放,所以现在应付职工薪酬的贷方还有十几万余额,这样的话我要怎么做呢?
之前计提的税前扣除了吗
188楼
2023-03-05 18:06:43
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激昂的白昼:回复郭老师 什么意思呢?之前每个月计提的金额跟个税申报的金额也不一样,有申报,但是申报的金额跟账上不符,不过都是在减免金额以内的,不用缴纳个税
2023-03-05 18:21:40
郭老师:回复激昂的白昼去年计提的抵扣所得税吗。
2023-03-05 18:36:32
激昂的白昼:回复郭老师 之前会计是每月个税有申报,但是申报金额跟账上金额不同,从2018年10月企业开办到2019年3月都是在计提,没有发放,2019年4月开始,没有计提了,开始只做做发放的分录,所以我现在不知道该怎么继续下去
2023-03-05 19:04:01
郭老师:回复激昂的白昼实际有工资吗,如果没有的话,红冲以后也不需要计提 有工资的话,你计提发放。
2023-03-05 19:26:15
激昂的白昼:回复郭老师 实际现在每个月也有工资,那我是正常做每个月工资的计提发放吗?现在在应付职工薪酬贷方余额里的十几万我要怎么处理
2023-03-05 19:55:04
郭老师:回复激昂的白昼是的 你们发下去了吗?有发放的证明吗
2023-03-05 20:17:49
激昂的白昼:回复郭老师 之前的工资表有的,发放了
2023-03-05 20:42:08
激昂的白昼:回复郭老师 就是账上没做发放,所以导致一直挂在贷方
2023-03-05 20:55:20
郭老师:回复激昂的白昼你好,补发放就可以的,
2023-03-05 21:20:03
激昂的白昼:回复郭老师 你好,那就是我接下来除了做每个月的正常薪资计提发放,还多做一笔往期的薪资发放是吗?那我是分月份做呢?还是一下子直接做补发放呢?
2023-03-05 21:39:36
郭老师:回复激昂的白昼直接一次补 以后正常做。
2023-03-05 22:05:53
激昂的白昼:回复郭老师 那现在账上的现金余额小于那个十几万工资,如果我一次性补的话,那是不是还要做一笔借款这样比较好呢?
2023-03-05 22:31:29
郭老师:回复激昂的白昼当时是借款发的工资吗,是的话可以
2023-03-05 22:50:56
激昂的白昼:回复郭老师 不知道当时怎么样的了,心好累这账,个税申报的金额跟实际工资也不一样
2023-03-05 23:07:33
郭老师:回复激昂的白昼可以问下之前做账的人
2023-03-05 23:33:48
激昂的白昼:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-05 23:59:30
郭老师:回复激昂的白昼不用客气的,
2023-03-06 00:18:41
激昂的白昼:回复郭老师 老师,麻烦再问一下,如果没有当时的工资表了,有发放,但是找不到原凭证了,现在要怎么处理
2023-03-06 00:44:37
郭老师:回复激昂的白昼只能正常做,
2023-03-06 01:03:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小云朵海南 发表的提问:
老师工会经费 交了10000那计提也是10000吗?分录这样对么?跟工资社保没挂钩吧,计提 借管理费用-工会经费10000贷应付职工薪酬 10000缴纳借应付职工薪酬10000贷银行存款10000
工会经费按你工资缴纳的 交多少计提多少
189楼
2023-03-05 18:36:05
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小云朵海南:回复郭老师 老师,我8月份忘记计提了,我9月份直接计提做2个月的20000这样可以吗?以上分录对么
2023-03-05 19:01:06
郭老师:回复小云朵海南你好,没有计提的可以补做的,
2023-03-05 19:17:17
小云朵海南:回复郭老师 那我9月在做计提8月和9月的?是分开做还是一起计提?分录对吗
2023-03-05 19:34:17
郭老师:回复小云朵海南一块计提就可以。
2023-03-05 20:03:49
郭老师:回复小云朵海南借管理费用贷,应付职工薪酬。
2023-03-05 20:23:32
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Yuki 发表的提问:
计提的工会经费属于应付职工薪酬吗
你好,工会经费这样核算:借:管理费用—工会经费 工资总额*2% 贷:应付职工薪酬—工会经费 工资总额*2% 借:应付职工薪酬--工会经费 工资总额*2% 贷:银行存款 工资总额*2%
190楼
2023-03-05 19:03:00
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
计提保险 借:管理费用—社会保险费(单位部分)1772.21 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)1772.21 计提工资 借:管理费用—职工工资7632.19 贷:应付职工薪酬—职工工资7632.19 发放工资 借:应付职工薪酬—职工工资7682.19 贷:库存现金7000 应交税费—个人所得税50 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分)632.19 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社会保险2404.4 贷:银行存款2404.4 缴纳个税
这样做对吗?
191楼
2023-03-06 16:24:28
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孟洁:回复大太阳对的。。。。。。。。。。。
2023-03-06 16:46:57
大太阳:回复孟洁 为什么有的人把个税放到其他应付款里了,那样做对吗?
2023-03-06 16:57:36
孟洁:回复大太阳那样也对的,还有人做到其他应收款,那样也对
2023-03-06 17:13:50
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ . 发表的提问:
三月份的应付职工薪酬比实发工资多,没有五险一金,而且之前也没有计提,发工资的时候该怎么写分录啊
发工资的时候,借;应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。计提时,按差额再借:管理费用等科目,负数,贷;应付职工薪酬-工资,负数。
192楼
2023-03-06 16:34:58
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.:回复王雁鸣老师 可是,那为什么是负数呢
2023-03-06 16:47:32
王雁鸣老师:回复.按您的描述不是应付职工薪酬比实发的工资多吗?所以我理解为应该是负数了。否则,按差额,借:管理费用等科目,贷;应付职工薪酬-工资。
2023-03-06 17:02:28
.:回复王雁鸣老师 应付职工薪酬的余额借方比贷方多,对吗
2023-03-06 17:31:16
王雁鸣老师:回复.对的。
2023-03-06 17:42:17
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 陈宇 发表的提问:
关于会计分录的问题,这个借应付职工薪酬、是不是表示计提的意思呢
你好,贷方时表示计提,借方表示发放的
193楼
2023-03-06 16:56:18
全部回复
陈宇:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-03-06 17:21:58
暖暖老师:回复陈宇不客气麻烦给于五星好评
2023-03-06 17:46:18
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 刘常 发表的提问:
计提应付职工薪酬发放时要不要做相反会计分录冲减计提税金及附加下月时做相反分录
可以的,可以做相反分录冲减的
194楼
2023-03-06 17:16:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
发放全年一次性奖金时会计分录 计提:借各项费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:应交税费个人所得税 银行存款/现金 对吗?
你好,是这样做计提,发放分录的
195楼
2023-03-06 17:23:58
全部回复
苹果小蝴蝶:回复邹老师 那这应交个人所得税,等申报后再借:应交税费 个人所得税 贷:银行存款
2023-03-06 17:39:23
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,是的,申报缴纳再做扣缴分录
2023-03-06 18:09:04

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