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暂估主营业务成本会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 风剪初蕊& 发表的提问:
去年的主营业务成本暂估,今年收到发票比暂估多五万,怎么做帐?分录?汇算清缴按哪个成本?谢谢
借;应付账款 ——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 按发票金额在汇算清缴扣除的
121楼
2023-02-05 19:51:27
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回复风剪初蕊&收到发票后 首先将去年做的暂估分录冲掉;再根据发票确认相关成本。汇算清缴是按发票上的金额为准
2023-02-05 20:11:21
邹老师:回复风剪初蕊&你好,还有什么疑问 吗
2023-02-05 20:21:40
风剪初蕊&:回复邹老师 确认成本的分录?要记未分配利润吗?汇算清缴按发票数字不是和报表不相符吗?
2023-02-05 20:49:38
风剪初蕊&:回复邹老师 去年的主营业务成本暂估,今年收到发票比暂估多五万,怎么做帐?分录?汇算清缴按哪个成本
2023-02-05 21:12:56
邹老师:回复风剪初蕊&借;以前年度损益调整 贷;库存商品 补结转成本做这个分 需要把以前年度损益调整科目余额结转到利润分配——未分配利润的
2023-02-05 21:23:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ㅤᅠㅤㅤtak 发表的提问:
借:主营业务成本 贷:其他应付看-暂估 这个分录该怎么理解
就是直接暂估主营业务成本了。
122楼
2023-02-05 20:02:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ xqq009 发表的提问:
老师,9月份是报税期,我做了一笔分录是 借方;主营业务成本-暂估 贷方:应付账款-暂估 是为了让利润减少 然后 10月份我在把这个分录,冲销了 借方;主营业务成本-暂估 负数 贷方;应付账款-暂估 负数 这样对吗 ?
你好 实际发生了, 才可以暂估。没有实际发生, 不可以暂估的。
123楼
2023-02-06 17:25:51
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xqq009:回复答疑苏老师 还要不要冲销9月份的本年利润啊
2023-02-06 17:40:38
答疑苏老师:回复xqq009你好 这样冲销不需要冲销9月份的本年利润
2023-02-06 17:51:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 财务 黎小姐 发表的提问:
年前公司的成本发票暂时要不回来,做了暂估成本的,分录如下: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 过年后部分发票要回来了,请问怎么红冲之前暂估的成本,分录要怎么做
你好,把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本,这样就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
124楼
2023-02-06 17:46:40
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财务 黎小姐:回复朴老师 你好的,发票日期是2020.01 贴回去2019.12 的账上合适吗,如果做红冲,跨年了,分录会涉及到以前年度损益调整吗
2023-02-06 18:14:25
朴老师:回复财务 黎小姐没事的,红冲就要涉及以前年度损益调整了
2023-02-06 18:40:00
财务 黎小姐:回复朴老师 请问红冲分录要怎么做的?
2023-02-06 19:08:33
朴老师:回复财务 黎小姐红冲的麻烦,你直接附在去年的分录后面就行
2023-02-06 19:25:54
财务 黎小姐:回复朴老师 好的,非常感谢
2023-02-06 19:47:30
朴老师:回复财务 黎小姐满意请给五星好评,谢谢
2023-02-06 20:09:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
老师好,我在上季度暂估了成本:借,主营业务成本。贷,应付账款――暂估,是服务行业,我如何冲回,来了部分票,如何做分录,谢谢
您好!先做相反的分录冲减暂估的。然后做正确的就好了。
125楼
2023-02-06 18:11:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 吴羊羊 发表的提问:
暂估成本可以 借:应付账款-暂估 贷:主营业务成本可以吗
您好!可以的。
126楼
2023-02-07 17:15:36
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 洋葱 发表的提问:
上个月做了笔暂估,借:主营业务成本 贷:应付账款 暂估 这个月相反分录冲掉就行了吗?
你好,相反冲掉就可以了。
127楼
2023-02-07 17:38:54
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洋葱:回复汪晨老师 那老师这个我不太理解,做暂估时这笔就抵成本了,这个月冲掉再按发票做?如果暂估的金额和取得发票金额不一样.多了?
2023-02-07 17:55:04
汪晨老师:回复洋葱你好,材料暂估入账 借:原材料贷:应付账款-暂估应付款 结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料 下月初 借:原材料 红字 贷:应付账款-暂估应付款 红字 收到发票时 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 调增结转成本 借:其他业务成本 差额 贷:原材料 差额 调减结转成本 借:其他业务成本 红字差额 贷:原材料 红字差额
2023-02-07 18:13:52
洋葱:回复汪晨老师 那老师上月做暂估时没入原材料,直接入了主营业务成本,现在我咋做?
2023-02-07 18:40:19
汪晨老师:回复洋葱你好,分录做错了,做相反分录,重新做
2023-02-07 18:58:08
洋葱:回复汪晨老师 重新做暂估吗?
2023-02-07 19:21:19
汪晨老师:回复洋葱你好,是的,重新暂估。
2023-02-07 19:35:52
洋葱:回复汪晨老师 重新做暂估再冲暂估?现在跨年了能冲了重新做吗?
2023-02-07 19:53:09
汪晨老师:回复洋葱分录做错了,冲减分录,重新做即可。
2023-02-07 20:23:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
上年做的暂估成本,分录是 借:主营业务成本 贷:应付账款--暂估,今年票据回来了,该怎么入账,具体分录是什么,谢谢
您好,分录是 借:主营业务成本,负数, 贷:应付账款--暂估,负数, 同时,借:主营业务成本 贷:现金或者银行存款等科目。
128楼
2023-02-07 18:02:59
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贺:回复王雁鸣老师 那不是影响今年的损益了吗
2023-02-07 18:34:21
贺:回复王雁鸣老师 是跨年的
2023-02-07 18:57:07
王雁鸣老师:回复您好,是的,如果有差额的话,就影响了今年的损益了,如果没有差额的话,就不会影响今年的损益的。
2023-02-07 19:18:52
贺:回复王雁鸣老师
2023-02-07 19:46:33
贺:回复王雁鸣老师 为什么不影响,主营业务成本肯定h会
2023-02-07 20:07:48
贺:回复王雁鸣老师 影响的
2023-02-07 20:33:49
贺:回复王雁鸣老师 不走以前年度损益调整吗
2023-02-07 20:57:42
王雁鸣老师:回复您好,是的,是跨年的,但是毕竟是后期取得的发票,如果差额不大的情况下,差额不再调整以前年度的损益了。如果差额相差太大了,占上年利润的10%以上的,做以前年度损益调整处理就行了。
2023-02-07 21:07:57
贺:回复王雁鸣老师
2023-02-07 21:37:53
王雁鸣老师:回复您好,如果差额相差太大了,占上年利润的10%以上的,做以前年度损益调整处理就行了。反之,不需要使用以前年度损益调整处理的。
2023-02-07 21:55:03
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 小开心 发表的提问:
我2015年底12月份的时候暂估了一笔成本,我是借:主营业务成本-暂估陈本 贷:其他应收款-A那我这个2017年如果有发票了这笔会计分录怎么做呀
暂估怎么会贷记其他应收款?是一般纳税人还是小规模纳税人?
129楼
2023-02-08 17:05:10
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 可以了 发表的提问:
去年暂估了一次成本,做的分录是借主营业务成本,贷应付账款暂估。今年汇算清缴发票到了,怎么冲
你好 借主营业务成本 红字 贷应付账款 红字 用发票 借主营业务成本,贷应付账款
130楼
2023-02-08 17:33:55
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恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 小贝比 发表的提问:
公司在7月份时暂估成本,借:主营业务成本-油费,贷:应付账款,在收到发票时再做冲暂估成本么?分录怎么做呢
借:主营业务成本-油费 负数 贷:应付账款 负数
131楼
2023-02-08 17:51:43
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小贝比:回复恩熙老师 老师,冲完暂估成本,按实际收到的发票进行处理么?还是把当初计入暂估成本10万元的发票附在冲暂估成本的凭证后?
2023-02-08 18:18:41
恩熙老师:回复小贝比你好,按照实际发票再进行入账,发票放在此凭证后。冲销的分录放调整说明即可
2023-02-08 18:45:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张绩 发表的提问:
老师,建筑劳务公司提供人员不够时,做账可以暂估人工成本吗?分录借:主营业务成本-暂估 贷:其他应付款-人工,上面分录对吗?
您好 请问成本实际发生了么
132楼
2023-02-08 18:02:59
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张绩:回复bamboo老师 实际发生了是前面月份发生的,但前面月份一直未提供名单
2023-02-08 18:21:38
bamboo老师:回复张绩借:主营业务成本-暂估 贷:应付职工薪酬——工资
2023-02-08 18:34:57
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ Shanshan 发表的提问:
老师,我们是年前做的劳务成本暂估230000,年底的时候把劳务成本结转到主营业务成本了。 次年4月收到的22700的发票,5月汇算清缴的时候调增了3000。 年底的时候劳务成本结转了 年前收到票暂估 借:劳务成本230000,贷:应付账款-暂估230000 年底结转 借:主营业务成本230000 贷:劳务成本 230000 次年收到发票冲回暂估,借:应付账款-暂估23000 贷:主营业务成本 23000 做新收到票分录:借:劳务成本227000 贷:应付账款227000 这样主营业务成本就会有3000的差额,该怎么处理,这样做分录对不对。
这样做,后面两笔不对
133楼
2023-02-09 16:39:16
全部回复
Shanshan:回复海棠老师 麻烦做一下正确分录
2023-02-09 17:07:17
海棠老师:回复Shanshan年底的时候劳务成本结转了 年前  未  收到票暂估 借:劳务成本230000,贷:应付账款-暂估230000 年底结转 借:主营业务成本230000 贷:劳务成本 230000 次年收到发票冲回暂估, 借:应付账款-暂估 230000-227000  贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整  贷:利润分配-未分配利润
2023-02-09 17:28:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Moon 发表的提问:
老师好:咨询服务行业,主营业务成本已付款,对方尚未开出发票,可以暂估吗?如果暂估,分录怎么做?
你好,如果确实已经发生,没有取得发票可以暂估 借;主营业务成本,贷;应付账款——暂估
134楼
2023-02-09 17:04:42
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 燕子 发表的提问:
库存商品可以暂估,主营业务成本可以暂估吗
你好,嗯额,可以的呢,暂估的
135楼
2023-02-09 17:24:01
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燕子:回复王晶老师 可以这样? 借:主营业务成本 贷:银行存款
2023-02-09 17:41:35
王晶老师:回复燕子接成本,贷的是库存商品的
2023-02-09 17:56:09
燕子:回复王晶老师 直接主营业务成本做个二级科目暂估可以吗
2023-02-09 18:24:08
王晶老师:回复燕子嗯额,可以的呢,就是这样做的
2023-02-09 18:37:03
燕子:回复王晶老师 这样做可以吗,库存商品不入,直接 借:主营业务成本-暂估 贷:银行存款
2023-02-09 18:49:34
王晶老师:回复燕子最好还是暂估一下库存,在结转成本
2023-02-09 19:04:38
燕子:回复王晶老师 好的,谢谢老师
2023-02-09 19:24:39
王晶老师:回复燕子呃呃,不用客气的哒
2023-02-09 19:37:30

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