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暂估主营业务成本会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 呆萌的绿罗 发表的提问:
老师,企业暂估成本时 借:主营业务成本—暂估100000 贷:其他应付款—暂估100000 下个月有票冲账时,怎样把暂估成本冲掉
你好,有票冲账时暂估的冲销分录是 借:其他应付款—暂估100000 贷:主营业务成本—暂估100000
166楼
2023-02-21 17:22:35
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呆萌的绿罗:回复邹老师 老师,如果这个季度收入多,成本费用少,不想这个季度缴税的话,这种暂估成本的方法可行吗?
2023-02-21 17:42:06
邹老师:回复呆萌的绿罗你好,不得随意暂估的 暂估是成本费用确实已经发生,只是没有按规定取得发票才可以的
2023-02-21 18:01:41
呆萌的绿罗:回复邹老师 我公司食堂买菜没有收据,也没有发票,但是真实存在,那公司自制一张付给食堂的申请书能作为原始凭证入账吗?像这种真是发生又无法取得凭证的怎么办?
2023-02-21 18:29:33
邹老师:回复呆萌的绿罗你好,做无票的费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理
2023-02-21 18:57:57
呆萌的绿罗:回复邹老师 那那谁调整的多了,是不是还要补税费?
2023-02-21 19:15:08
邹老师:回复呆萌的绿罗你好,纳税调增了是可能会导致补交企业所得税的
2023-02-21 19:35:45
呆萌的绿罗:回复邹老师 比如业务招待费超过了扣除标准,调整30000元后是不是还要所得税
2023-02-21 19:51:30
邹老师:回复呆萌的绿罗你好 如果本来就是盈利,调增30000,就需要补交所得税=30000*所得税税率
2023-02-21 20:04:52
呆萌的绿罗:回复邹老师 哦哦哦,如果年末亏损,净利润是-30000元,调整30000元,就不用补交所得税了是吗?
2023-02-21 20:32:21
邹老师:回复呆萌的绿罗你好,是的,这种情况调增是不需要缴纳企业所得税的
2023-02-21 20:45:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 笑笑精灵 发表的提问:
老师,19年暂估的成本,进票回不来了,年底红冲暂估的分录是这样的吗? 借:主营业务成本负数 贷:应付账款负数
不需要红冲,做这个就可以汇算清缴调增。
167楼
2023-02-21 17:35:59
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笑笑精灵:回复郭老师 意思,年底不需要红冲是吗,这个暂估的发票在将来回不来了。
2023-02-21 17:53:38
笑笑精灵:回复郭老师 不红冲那应付账款暂估贷方一直会有余额
2023-02-21 18:06:59
郭老师:回复笑笑精灵你实际业务来做你有支付需要做账的,汇算清缴调增就行。
2023-02-21 18:30:12
笑笑精灵:回复郭老师 支付给的是个人,而且还是老板用现金;收据也没有
2023-02-21 18:43:09
笑笑精灵:回复郭老师 这种情况不知道该怎么入账
2023-02-21 18:55:03
郭老师:回复笑笑精灵让对方给你补开一个。
2023-02-21 19:22:04
笑笑精灵:回复郭老师 补给一张收据是吗,那老师是不暂估就不用红冲到时汇算清缴一调增就可以了
2023-02-21 19:42:26
郭老师:回复笑笑精灵对的,可以这么做。
2023-02-21 20:03:31
笑笑精灵:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-02-21 20:23:41
郭老师:回复笑笑精灵不用客气的。
2023-02-21 20:43:19
笑笑精灵:回复郭老师 老师,年底了是不所有的公司都需要计提法定盈余公积吗
2023-02-21 21:06:43
郭老师:回复笑笑精灵你有盈利的需要计提 亏损的不需要
2023-02-21 21:31:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,无票支出购买商品,做了暂估的分录,次月发票收到了,是不是把暂估的分录,以及暂估库存商品结转主营业务成本的分录都要红冲掉
你好、是的。
168楼
2023-02-22 16:32:24
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ づW茹菓Θ 发表的提问:
月末暂估成本,分录借主营业务成本,贷应付账款,没有票。下个月的时候来了票借应付账款,贷主营业务成本这样对吗?
您好,对的。             
169楼
2023-02-22 16:49:07
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づW茹菓Θ:回复王雁鸣老师 老师,月末暂估时候记账凭证后面附上什么没有票?下月来票了凭证后面附上票就行吧,月末暂估那个附上什么
2023-02-22 17:19:15
王雁鸣老师:回复づW茹菓Θ您好,暂估的时候,可以自己写个说明,不用附其他的,下月来票了凭证后面附上票就行。
2023-02-22 17:42:00
づW茹菓Θ:回复王雁鸣老师 老师说明怎么写啊?请详细讲讲吧
2023-02-22 17:59:21
王雁鸣老师:回复づW茹菓Θ您好,说明就写还大概有什么费用,多少金额,由于发票没到,暂估成本记账。
2023-02-22 18:25:32
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 发表的提问:
老师,建筑企业9月份暂估了机械费20万,分录是借:工程施工/合同成本/机械费20,贷:应付账款/暂估成本20万,并将这20万转入主营业务成本了,这个月红冲了这笔分录,主营业务成本也要转回来吗
你好,不用,主营业务成本不用转回来
170楼
2023-02-22 17:05:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 开朗的信封 发表的提问:
当时暂估没有用库存商品,分录是 借主营业务成本 贷 应付账款-暂估 ,现在收到的发票只有一部分暂估的,现在要怎么冲?
你好 ;     你们这个实际有发生成本  业务吗 ?  你这个是货物 是否  要计入库存商品去 ;    因为还需要考虑调整分录的   
171楼
2023-02-22 17:32:34
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班助小琪
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 明月 发表的提问:
老师您好,之前的会计有一笔上月直接暂估了主营业务成本的分录,请问收到发票是要红冲吗
你好,收到发票,冲红暂估的分录,再重新做一笔正数分录
172楼
2023-02-22 17:41:59
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明月:回复班助小琪 航天信息维护费280元可以全额抵扣税费,分录怎么做,报税时怎么填写
2023-02-22 17:52:52
班助小琪:回复明月购买税控盘减免税款会计分录   购买税控盘时:   借:管理费用   贷:现金   抵税时:   借:应交税费-应交增值税-减免税款   贷:管理费用
2023-02-22 18:04:41
明月:回复班助小琪 每月有应交税费-应交增值税进项和销项,销项-进项有余额,需要怎么做分录结转呢
2023-02-22 18:24:04
班助小琪:回复明月您好,你的提问老师已回答完毕,如有其他问题,请重新发起提问。
2023-02-22 18:37:28
明月:回复班助小琪 还有一个问题啊
2023-02-22 19:02:31
班助小琪:回复明月您好,你的提问老师已回答完毕,如有其他问题,请重新发起提问。
2023-02-22 19:24:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 负责的羽毛 发表的提问:
老师去年成本票暂估的分录是借:主营业务成本 贷:应付账款暂估,现在5月份发票开回来了,账务怎么处理呀老师
借应付账款暂估 贷利润分配未分配利润 然后再做发票的,借利润分配未分配利润, 贷应付账款
173楼
2023-02-23 16:10:57
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负责的羽毛:回复郭老师 这笔分录直接做到5月是不是老师
2023-02-23 16:26:44
郭老师:回复负责的羽毛对的是的,是这么做的。
2023-02-23 16:48:47
负责的羽毛:回复郭老师 暂估成本只有120对万,回来的成本有130多万我们是商贸公司老师
2023-02-23 17:01:30
郭老师:回复负责的羽毛你好,那你差额的那一部分在纳税调整明细表30栏填写税收金额就可以的。
2023-02-23 17:27:54
负责的羽毛:回复郭老师 而且成本票是10来个公司开回来的要分别录明细吗老师
2023-02-23 17:40:07
郭老师:回复负责的羽毛号对的是的需要的。
2023-02-23 18:02:28
负责的羽毛:回复郭老师 是这样吗借:利润分配-未分配利润贷:应付账款A公司应付账款B公司这样吗老师
2023-02-23 18:22:16
郭老师:回复负责的羽毛对的是的,是这么做的。
2023-02-23 18:48:49
负责的羽毛:回复郭老师 这笔分录要和之前暂估的金额对上吗,多的金额入库存商品吗老师
2023-02-23 18:59:08
郭老师:回复负责的羽毛你好,不用的,还是利润分配就可以的啊,这都属于去年销售的不是吗?
2023-02-23 19:23:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Lili 发表的提问:
老师您好,借主营业成本-外销,贷应收账款-暂估这个分录暂估跟结转写一个分录可以吗?
不能 需要分开做这个才可以,
174楼
2023-02-23 16:24:15
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ vivian 发表的提问:
入库是暂估的,结转成本的时候也标明暂估吗?借:主营业务成本(暂估) 贷:库存商品?
是的,可以这样的
175楼
2023-02-23 16:46:50
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 发表的提问:
你好!我5月暂估入库,对应暂估入库做了主营业务成本。请问我7月才收到发票,并且实际的成本高于暂估的成本,请问该怎样分录出来
借库存商品贷银存 借主营业务成本贷库存商品 补做就可以
176楼
2023-02-23 17:11:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ T 发表的提问:
老师,前任会计19年暂估成本15万都是虚的,分录为 借:主营业务成本 贷:应付账款暂估 没有实物,也没有真实往来,纯属为了调节利润 ,20年汇算怎么处理,分录怎么做,贷方应付账款暂估能结平吗?
借应付帐款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 汇算清缴调增
177楼
2023-02-23 17:32:59
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T:回复郭老师 老师,小企业会计准则
2023-02-23 18:08:40
T:回复郭老师 借应付账款,贷利润分配 可以吗?
2023-02-23 18:22:49
T:回复郭老师 但为啥有的老师说不用做分录呢?
2023-02-23 18:52:27
郭老师:回复T可以的 不做这个你的应付一直有余额
2023-02-23 19:15:08
T:回复郭老师 是啊,我也这样想
2023-02-23 19:28:14
T:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-23 19:52:34
郭老师:回复T不用客气的,
2023-02-23 20:03:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 苗条的爆米花 发表的提问:
老师您好,我暂估成本是做的分录是 借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票跨年回来了,怎么能呢
红冲借应付账款贷,库存商品,借库存商品贷利润分配 借库存商品贷应付账款借利润分配贷库存商品。
178楼
2023-02-27 17:14:05
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ???????? 发表的提问:
18年12月暂估了成本100万。分录是借主营业务成本100 贷应付账款-暂估款100。现在19年拿了18年60万的发票想冲暂估款。在19年请问分录应该怎么做。
借,主营业务成本 -100,贷,应付账款暂估款, -100,借,主营业务成本60,贷应付账款,60
179楼
2023-02-27 17:29:36
全部回复
????????:回复辜老师 那这样利润表上的成本不就是负数了吗?
2023-02-27 18:01:44
辜老师:回复????????是的,因为你之前多暂估了,现在冲回就是负数
2023-02-27 18:16:04
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
暂估成本时做的分录是:借:库存商品 贷:应付账款-暂估 领用时的分录时:借:主营业务成本 贷: 库存商品 收回发票如何做冲暂估的发票,如果跨年是否影响呢?
你好!跟暂估的分录一样,只是金额写负数。 另外,不允许跨年的。跨年的还没有收到发票的,在汇算清缴的时候调增
180楼
2023-02-27 17:35:59
全部回复
香水百合:回复宋生老师 如果暂估的金额和发票金额不一致时,该怎么处理?冲完暂估后是不是还有一笔账务处理呢?那收回发票领用的那笔就不需要做账务处理吗?
2023-02-27 17:55:19
宋生老师:回复香水百合你好!红字冲减暂估的,然后按发票来就可以了。如果你已经领用了,并且不一致的话是需要调的
2023-02-27 18:23:03

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