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用借款冲销如何做会计分录
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 愉快的过客 发表的提问:
会计分录做成借:银行存款 贷:补助收入应改为 借:银行存款 贷:应付款 如何调账
借补助收入贷应付账款,这是调整分录
151楼
2023-02-19 19:51:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ZHANG 发表的提问:
支出单一半冲借支另一半报销怎么做会计分录
您好 举例 借:管理费用等--差旅费 贷:其他应收款--XX 库存现金等
152楼
2023-02-20 17:31:01
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 温柔的可乐 发表的提问:
政府会计制度下,核销一笔其他应付账款,如何做会计分录?
借,坏账准备 贷,应收帐款
153楼
2023-02-20 17:40:20
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
计提水电费时,借制造费用-水电费销售费用水电费,贷其他应付款-水费 其他应付款-电费,冲销计提的水电费咋做会计分录
您的计提分录就错了
154楼
2023-02-20 17:50:59
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1428847081:回复暖暖老师 老师,那正确的是什么样的
2023-02-20 18:04:23
暖暖老师:回复1428847081借:你那些科目 贷:预提费用
2023-02-20 18:28:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 小(橙子)雅 发表的提问:
同一单位应收应付如何做并帐对冲,会计分录怎么做
应收应付的对冲帐的会计分录: 1、借:应付账款 贷:应收应付对冲 2、借:应收应付对冲—中转科目 贷:应收账款 应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消
155楼
2023-02-21 16:42:10
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 心悦ˆ凝 发表的提问:
上个月多计提教育费附加,本月如何做冲销分录?
借:应交税费-应交教育费附加 贷:税金及附加
156楼
2023-02-21 17:12:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 瘦瘦的大山 发表的提问:
老师,未发货未收款,但已经开票,会计做分录:借:应收账款 贷:应交税费-销项税 那审计该如何调整?
你好,借应收账款预收账款。
157楼
2023-02-21 17:28:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问:
冲销原预付款用什么会计分录
你好; 你们实际业务是什么。 原来挂了预付账款  支付款出去。 现在要做成本费用冲预付账款吗  
158楼
2023-02-21 17:37:27
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风趣的玫瑰:回复meizi老师 实际业务是以银行存款向A公司预付采购丙商品款10000元。向A公司采购预付款的丙商品4000件,单价12元,增值税6240元,冲销原预付款10000元,余款以银行存款支付,丙商品尚未收到的会计分录
2023-02-21 17:56:56
meizi老师:回复风趣的玫瑰你好 ;    借 预付账款 贷银行存款  ;     收到货物 :借库存商品 -丙商品    ;  应交税费-应交增值税-进项税    贷  预付账款    ; 银行存款   
2023-02-21 18:11:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 六元的二柴犬 发表的提问:
本月应付利息1万元计入费用,同时支付1-3月应付借款利息3万元,借方如何做会计分录
1到三月份已经计提了是吗。
159楼
2023-02-21 17:47:59
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业向银行借款 然后将此笔款项借给另一企业所得利息如何做会计分录
借:银行存款/库存现金 贷:财务费用
160楼
2023-02-22 16:59:27
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业向银行借款 然后将此笔款项借给另一企业所得利息如何做会计分录
收到利息时 借:银行存款/库存现金 贷:财务费用
161楼
2023-02-22 17:16:06
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Helen老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
4月份员工报销的办公费,当时无发票,做的会计分录是借:管理费用-办公费贷:银行存款,9月把发票补上了,我怎么做会计分录冲账?
同学好 如果发票日期在4月份前,直接把发票附在4月份即可,如果发票日期在4月份后,把4月份的分录冲销,9月份再做一笔分录即可。
162楼
2023-02-22 17:43:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
小规模纳税人一次性缴纳三年的安全生产责任保险应该如何做会计分录呢:借:待摊费用 贷:银行存款 摊销应该如何做呢 ?每年1500元
借;管理费用 贷;待摊费用 如果金额较小,可以一次性计入费用
163楼
2023-02-22 17:50:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!银行卡短信费如何做会计分录,银行卡存款利息又如何做会计分录
财务费用-手续费 财务费用-利息收入
164楼
2023-02-23 16:22:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ ?敏敏 发表的提问:
用项目的工程款还借款怎么样做分录,前期没做任何会计处理
借;其他应付款 贷;应收账款
165楼
2023-02-23 16:35:16
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?敏敏:回复邹老师 为什么要贷应收账款呢?
2023-02-23 16:59:31
邹老师:回复?敏敏你好,因为是用之前的应收账款抵顶借款啊
2023-02-23 17:18:07
?敏敏:回复邹老师 是还个人的,之前没有做会计处理,就是收到工程款了还私人借款那种
2023-02-23 17:45:37
邹老师:回复?敏敏借;银行存款 贷;应收账款 借;其他应付款 贷;银行存款
2023-02-23 17:58:07
?敏敏:回复邹老师 老师意思是,在收到进度款时做借银行款贷应收账款 还款时杰其他应付款 贷银行存款吗
2023-02-23 18:17:22
邹老师:回复?敏敏你好,是的,就是这样进行账务处理
2023-02-23 18:35:34

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