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用借款冲销如何做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 阿姜妹妹 发表的提问:
老师我公司从老板借的钱可以用老板的报销单抵消做账吗!会计分录如何做才正确?谢谢!能把会计分录做一下吗!非常感谢您!
你好,应当是老板向公司借款(单位通过其他应收款核算),才可以用老板的报销单抵扣的
181楼
2023-03-01 17:26:21
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阿姜妹妹:回复邹老师 那从老板借的款如何抵消呢
2023-03-01 17:45:02
阿姜妹妹:回复邹老师 除了直接还钱或者转实收资本还能从其他途径抵消吗?
2023-03-01 17:58:40
阿姜妹妹:回复邹老师 其他应付款金额很多了怎么办
2023-03-01 18:15:51
邹老师:回复阿姜妹妹你好,需要偿还了,或者转为投资款抵消
2023-03-01 18:26:51
阿姜妹妹:回复邹老师 转投资款可有什么税务方面的问题
2023-03-01 18:45:14
邹老师:回复阿姜妹妹你好,会涉及资金账簿的印花税
2023-03-01 19:08:56
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
182楼
2023-03-01 17:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 。。 发表的提问:
预付一年房租,如何做会计分录,如何摊销
你好,有取得房租发票吗?
183楼
2023-03-05 18:11:44
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。。:回复邹老师 1月份银行支付了,2月份取得发票
2023-03-05 18:42:13
邹老师:回复。。你好 1月份 借;预付账款 贷;银行存款 2月份借;长期待摊费用 贷;预付账款 然后按月平均摊销 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用
2023-03-05 18:57:23
。。:回复邹老师 不是没有待摊费用了吗
2023-03-05 19:23:01
邹老师:回复。。你好,待摊费用 科目取消了,但是长期待摊费用科目没有取消 啊
2023-03-05 19:36:00
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
你好,电梯销售行业采购的配件是如何做会计分录 电梯销售行业的检测费如何做会计分录
借周转材料  贷银行存款 借主营业务成本  贷银行存款
184楼
2023-03-05 18:35:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Lili 发表的提问:
老师您好,本月公司团建,费用是员工一个人借款,回来单据冲账。如何写分录,还需要计提分录吗?
借其他应收款贷银行存款回来,填写报销单,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
185楼
2023-03-05 18:48:05
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Lili:回复郭老师 老师分录没看懂,那本月工资还要把这些加去吗?
2023-03-05 19:06:05
郭老师:回复Lili你好,能分到个人吗?分到个人的才需要增加到工资,如果分不到个人的,不需要福利费,必须通过应付职工薪酬拦他之前预支做到了其他应收款,这一次回来报销的时候冲其他应收款。
2023-03-05 19:34:52
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问:
老师,这个平销返利为什么是冲减进项税额,请问实务中该如何做会计分录,请老师详细的写一下会计分录
这个平销返利对于支付方式,冲减收入冲减销项税额,对于收到方式冲减他的采购成本,同时冲减他的进项税哦。
186楼
2023-03-05 19:01:35
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爱听歌的星星:回复陈诗晗老师 老师,如果在现实中遇见该如何做会计分录
2023-03-05 19:26:28
陈诗晗老师:回复爱听歌的星星如果说是购买方的话,直接就是借库存商品等等。应交税费增值税进项税额。贷、应付账款等等。那么这个金额就是用负数来体现。
2023-03-05 19:49:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ lilier 发表的提问:
厂帮别的加工厂垫付的加工款705,会计分录如何处理,借款的厂家也是供货商,会计分录如何处理
借:应付账款 贷:银行存款或现金
187楼
2023-03-05 19:23:59
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lilier:回复吴月柳 给5星好评哦!谢谢鼓励; 老师,问一下,我们厂替a厂垫付给b705元的材料费,但是,这些材料是b厂给我们的,就是说,a厂应该给b厂705元,但平时,都有业务往来给a厂打款2414元,其中扣除这705元了,就是应付a的款,扣除去了,在b厂的业务往来中,加上了这705元,共应付3256元,全清帐,怎么做会计分录,求解
2023-03-05 20:18:31
吴月柳:回复lilier垫付,借:应付账款705.贷:银行存款705,支付,借:应付账款1709 贷:银行存款,1709,付b厂,借:应付
2023-03-05 20:37:36
吴月柳:回复lilier借:应付账款b2551 贷:银行存款2551
2023-03-05 20:49:37
lilier:回复吴月柳 那b厂的那705怎么做
2023-03-05 21:12:02
吴月柳:回复lilier实际不是你们欠的705所以垫付挂的A8厂,就是上面第一笔分录
2023-03-05 21:26:31
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 调皮的大米 发表的提问:
某公司会计在期末编制了如下会计分录: 借:坏账准备 5 000,贷:应收账款 5000,编制该笔会计分录的目的是( ) A.计提坏账准备 B.冲销本期发生的坏账 C.收回已冲销的坏账 D.冲销多提的坏账准备
这个答案应该选择B,就是本期发生的坏账做账务处理
188楼
2023-03-06 16:51:32
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 小方 发表的提问:
我公司是销售方,对方通过给我公司充值电费的方式来冲抵应付我公司的货款,会计分录应如何做?
按两笔业务分别做,充值电费借记费用贷记现金,抵货款借记现金贷记应收账款
189楼
2023-03-06 17:20:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
上月有材料未入库,做了预付款,也做了销售的分录,本月如何做会计分录
根据发票入库借:原材料,贷:预付账款
190楼
2023-03-06 17:44:58
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
报销差旅费1600.退还现金400.冲销个人借款,编2个会计分录
191楼
2023-03-07 16:23:33
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水本无色:回复爱笑的流沙借:管理费用等 库存现金 贷:其他应收款
2023-03-07 16:44:42
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 美丽而峰华 发表的提问:
问题1:A公司向B公司借款30万。 借款时A公司如何做分录, 还款时A又怎么做分录呢 问题2:B公司向A公司借款30万 借款时:A公司如何做分录 还款时:A公司如何做分录
你好 借款时A公司如何做分录, 还款时A又怎么做分录呢 借 银行存款 贷其他应付款 B 还款做相反分录 借款时:A公司如何做分录 还款时:A公司如何做分录 借借 借其他应收款 B 贷银行存款 还款做相反分录
192楼
2023-03-07 16:46:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 勤奋的茉莉 发表的提问:
您好,如果公司向员工借款,此款用来支付劳务费,应该怎么做会计分录,员工账户的钱怎么冲平,谢谢
你好,借银行贷其他应付款-员工 这样做的
193楼
2023-03-07 16:53:11
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勤奋的茉莉:回复朴老师 这个钱要付劳务费冲减借款,会计分录应该怎么做?谢谢
2023-03-07 17:19:50
朴老师:回复勤奋的茉莉借劳务费用贷银行存款
2023-03-07 17:36:33
朴老师:回复勤奋的茉莉冲减不了的哦,你欠员工的往来要还的
2023-03-07 18:02:24
勤奋的茉莉:回复朴老师 那其他应付款的账户怎么冲平呢?不用现金和银行存款
2023-03-07 18:13:09
勤奋的茉莉:回复朴老师 好的,谢谢
2023-03-07 18:32:41
朴老师:回复勤奋的茉莉你要还钱才可以的,有钱的时候还钱才能冲,要用现金或者银行
2023-03-07 19:02:28
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣慰的路灯 发表的提问:
留抵税额如何做会计分录,销项小于进项,即产生留抵税额。如何会计分录
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
194楼
2023-03-07 17:20:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
冲减费用的会计分录做成借方负数正确吗,比方要冲减营业费用500怎么做分录最正确
您好!可以做借方负数的。借:营业费用 -500 贷:现金等-500
195楼
2023-03-08 16:47:39
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樱花雨:回复宋生老师 我如果把多提的营业费用做成应收账款呢,应该是借:应收账款500;借营业费用-500,这样可以吗
2023-03-08 17:06:12
宋生老师:回复樱花雨您好!可以的。
2023-03-08 17:32:52

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