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一位会计在查账时发现少了
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ yi平 发表的提问:
2019年3月开了一张10万的发票,是卖出去2台仪器,后来客户不要了一台,6月出纳开了红字发票5万,会计做账做成了正数5万。现在年末查账发现了错误,怎么改正呢?
你好 把原来的错的分录 红冲了 再做正确的分录
211楼
2023-03-14 16:44:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 颜小雪 发表的提问:
原来的会计报的个税与账上不一致 如果查账跟现在的会计有关系吗
你好,一般是没有关系,但是需要去处理
212楼
2023-03-14 17:04:54
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ???????? 发表的提问:
在代理记账公司做了一年左右 现在离职了。现在收到亚太会计师事务所的面试邀请。请问值得去吗?岗位是会计助理
必须去,因为到会计师事务所能够接触的行业比较多,能够锻炼业务。
213楼
2023-03-14 17:11:59
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陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 冬雨 发表的提问:
你好,请问单位经自查发现历年有少计收入,应如何做分录?
亲,分录是: 借:应收账款/银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税-——销项税 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
214楼
2023-03-15 16:37:14
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冬雨:回复陈老师 是小规模,那应收一直挂着?
2023-03-15 17:08:33
冬雨:回复陈老师 以前年度损益调整都在贷方?
2023-03-15 17:30:57
陈老师:回复冬雨在借方,后边那笔是结转以前年度损益,这个科目期末无余额。
2023-03-15 17:57:15
冬雨:回复陈老师 分录上显示都是贷方
2023-03-15 18:25:45
陈老师:回复冬雨借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2023-03-15 18:41:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ︶淡淡婲稥╮ 发表的提问:
有一张发票,因为会计盖章的时候手抖了一下,公司名称没盖好,所以在发票反面重新盖了一次,可以吗?
发票不用盖公章,你盖发票专用章就可以,你在边上补一个就可以,不要重叠
215楼
2023-03-15 16:42:15
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︶淡淡婲稥╮:回复maize老师 是发票章,只是他没盖好有重影,然后他在发票的背面盖了一下,这样行吗
2023-03-15 17:11:12
maize老师:回复︶淡淡婲稥╮背面没用啊,你盖边上啊,补一个就可以为啥要盖背面没见过这样
2023-03-15 17:26:08
︶淡淡婲稥╮:回复maize老师 不知道,然后现在又在发票正面找个地方重盖,可以吗?
2023-03-15 17:45:55
︶淡淡婲稥╮:回复maize老师 老师,我们公司有船,但是会计开票的时候,不是打的我们公司的船号,这属于虚开吗?
2023-03-15 18:05:05
maize老师:回复︶淡淡婲稥╮不是打的我们公司的船号这个是啥意思,你们是销售船么
2023-03-15 18:23:26
︶淡淡婲稥╮:回复maize老师 我们是来开运输发票的,一般备注里面不打船号,但是这次会计打了船号上去,并且不是我们自己的船号,那个船号或是私人或是挂靠其他公司的船号
2023-03-15 18:44:21
maize老师:回复︶淡淡婲稥╮这个不清楚,你们要是有实际交易就不是虚开发票,这个运输这个不清楚,你们这个写不是自己船号这个有没别的风险这个需要问下了解过老师们,你去会计问重新提问下吧,问下有没接触过老师们,谢谢合作
2023-03-15 19:13:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
老师请问一下,现在发现19年购入的固定资产计提折旧时间有问题,折旧时间长了,每月计提少了现在怎么处理
你好,折旧时间长了,每月计提少了,现在补计提折旧就是了
216楼
2023-03-15 17:03:36
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蓉儿:回复邹老师 把之前每月少提的提出来吗?
2023-03-15 17:17:56
邹老师:回复蓉儿你好,是的(把之前每月少提的提出来)
2023-03-15 17:32:10
蓉儿:回复邹老师 老师,那现在需要取修改当时录入的固定资产卡片吗?如果不修改后期还是会少提,如果修改那之前每月的计提是不是会受影响
2023-03-15 17:48:56
邹老师:回复蓉儿你好,需要修改固定资产的卡片信息,之前每个月的折旧是会受影响的
2023-03-15 18:08:19
蓉儿:回复邹老师 修改后,以前每月的费用会增加,这样年底利润也会变动,可是12月的的财务报表已报,怎么处理哦?
2023-03-15 18:24:10
邹老师:回复蓉儿你好,需要对之前报送的报表做更正
2023-03-15 18:41:34
蓉儿:回复邹老师 这个影响年报吗?因为现在要年报了
2023-03-15 18:52:21
邹老师:回复蓉儿你好,会影响年度汇算清缴申报的
2023-03-15 19:06:19
蓉儿:回复邹老师 那年报要按更改之后的报还是没更改的报
2023-03-15 19:28:32
邹老师:回复蓉儿你好,那年报要按更改之后的申报。
2023-03-15 19:41:33
蓉儿:回复邹老师 好的
2023-03-15 19:55:00
邹老师:回复蓉儿祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-15 20:08:36
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 胡乐 发表的提问:
老师,我公司是建设单位,申请了补助资金,现在要建账,到时验收时,需要查账,麻烦老师老师帮忙举例
您好,那您就按照正常记账的准则做账就好了,你可以详细看下建筑业的真帐实操的课程
217楼
2023-03-15 17:11:59
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胡乐:回复文老师 老师,我们是自己要建设改扩建项目,我们不是建筑单位,是挂靠有资质单位做账
2023-03-15 17:54:22
文老师:回复胡乐哦,是您公司的自己的项目是吧,那您就在建工程里面核算,
2023-03-15 18:18:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 迷人的眼睛 发表的提问:
2020年度城建税少计提了一笔(当时已交税),现在发现应交税金借方余额。如何调账做分录把账做平?
您好 做补计提分录就可以了
218楼
2023-03-19 18:19:46
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迷人的眼睛:回复bamboo老师 会计分录怎么做?
2023-03-19 18:44:25
bamboo老师:回复迷人的眼睛借:税金及附加-城建税 贷:应交税费-城建税
2023-03-19 19:11:51
迷人的眼睛:回复bamboo老师 借:税金及附加 贷:应交税费--应交城建税?
2023-03-19 19:31:48
bamboo老师:回复迷人的眼睛是的 这样写分录就好了
2023-03-19 20:00:55
迷人的眼睛:回复bamboo老师 好滴,谢谢老师
2023-03-19 20:14:26
bamboo老师:回复迷人的眼睛不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-03-19 20:31:19
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 神勇的高跟鞋 发表的提问:
老师,你好!请教一下,我是事业单位的会计,现在有已做帐了的发票,已找不到了,但是做帐的账本还在,我现在该怎么办
您好,有复印件吗,复印件也可以。或者写一个说明附在凭证后面。 如果是进项发票遗失,如果已经认证,找开票单位要复印件加说明,如果没有认证,需要登报写说明,找税务局沟通
219楼
2023-03-19 18:36:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ yoyo 发表的提问:
老师,我刚接手一家公司的外账,发现银行存款的账面余额和对账单余额对不上,相差38万多,那我从2013年开业开始检查发现以前的会计将不知道的谁进或者谁出的款项都挂入了应收账款的暂估,那我现在2016年了,如果一个个月查,太浪费时间了,我应该如果调这个数啊?
你好,把暂估的重回,看是否余额能对上,一般是需要查清楚具体是什么原因造成的差异
220楼
2023-03-19 19:06:27
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yoyo:回复邹老师 把暂估重回,都对不上啊,那是否我要一个个月对啊?
2023-03-19 19:25:34
邹老师:回复yoyo最好的办法就是一个月一个月对,有差额的月份就对,没有差额的就不用管
2023-03-19 19:41:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 程阿梦。 发表的提问:
老师。我查社保的账的时候。发现5月份的没计提。直接是借应付福利费。贷银行存款。我想问一下我现在怎么把账平了?
你好 你补计提 做借管理费用-社保等贷应付职工薪酬就行了
221楼
2023-03-19 19:23:48
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程阿梦。:回复meizi老师 我现在在做7月份的账直接补到7月可以吗?
2023-03-19 19:39:55
meizi老师:回复程阿梦。你好 可以补账的 不然你无法平了
2023-03-19 19:56:01
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ Diana 发表的提问:
老师,其他应收账款个人社保有余额怎么调整?我查了下之前会计做的是发工资时记其他应收账款个人社保多,但实际交的时候会少。不知道是有免的还是做错了,要如何查并调整
这个要查看明细,可能是多计提了,再冲回去
222楼
2023-03-19 19:35:59
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Diana:回复暖暖老师 我看是计提多。那我就多计提的调整下就行吧
2023-03-19 19:48:29
暖暖老师:回复Diana嗯,冲回去把账作对就可以
2023-03-19 19:59:06
Diana:回复暖暖老师 老师,我查了一下2015年发放工资的时候没有记其他应收账款个人社保,但是下月又借记其他应收账款个人社保,那我要怎么调整?
2023-03-19 20:20:31
暖暖老师:回复Diana现在把多余的冲到工资里,下雨额可以少计提一部分工资就可以
2023-03-19 20:48:39
Diana:回复暖暖老师 跨年的也可以直接调整吗?
2023-03-19 21:03:28
暖暖老师:回复Diana跨年度涉及损益的要用以前年度,其他的可以直接调整
2023-03-19 21:15:41
Diana:回复暖暖老师 2015到2017计提都有错的,我是汇总一下差额直接一笔调整还是一笔笔对应调啊
2023-03-19 21:45:10
暖暖老师:回复Diana汇总一笔调整就可以啦
2023-03-19 22:06:34
Diana:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-03-19 22:34:39
暖暖老师:回复Diana不客气,麻烦你给五星好评
2023-03-19 22:57:56
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ dir 发表的提问:
老师,18年有一笔款客户是付了的,之前会计应该是把客户名称做错了,银行是平的,现在客户付尾款才发现之前的账错了,因为当时刚换财务软件,只有期初数据,查不了做到那家公司去了,我现在账要怎么调呢?
借:应收账款-XXX 贷:应收账款-YYY 调整一下明细科目哈
223楼
2023-03-20 16:27:03
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dir:回复许老师 就是查不了明细,不知道做到那家了
2023-03-20 16:46:16
许老师:回复dir这个查不了 可以不处理 反正 最后银行存款增加 应收账款减少 总账对哈 而且 原来记错的应收账款明细 也随着收到钱 不存在这个问题哈
2023-03-20 17:13:00
dir:回复许老师 客户不差钱了,挂起容易引误会,所以想冲
2023-03-20 17:24:25
许老师:回复dir哦哦 这样的话 还要知道以前的明细 才好冲的
2023-03-20 17:40:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 过儿 发表的提问:
老师好,在查以前的账发现,以前会计多计提社会保险费。我可以帮她调账吗?
你好,如果是真实业务的话,是可以调整的
224楼
2023-03-20 16:47:51
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过儿:回复QQ老师 老师说以前会计的账尽量不要动,谁做账谁负责。
2023-03-20 17:05:48
QQ老师:回复过儿您好,是这样,你要确认实际业务是做错了才可以调整
2023-03-20 17:26:24
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ aili 发表的提问:
贸易公司购进商品时途中丢失了几件,到货时按照发票金额记的账,现在查出库存有误,关于丢失的商品如何做会计分录?
借:营业外支出贷:库存商品,应交税费
225楼
2023-03-20 17:04:53
全部回复
aili:回复袁老师 老师,这批货当时开的是普票,没法抵扣,然后丢的货金额是804,这样的话分录这样写对不?借营业外支出932.64贷库存商品804应交税费应交增值税销项税额128.64.
2023-03-20 17:16:45
袁老师:回复aili对 的,你的分录是正确的了,
2023-03-20 17:32:32

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