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单位交社保会计分录怎么做
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 饭饭 发表的提问:
收到交社保开的收据,上面提现个人和单位部分,应该怎么做分录
缴纳社保费的会计分录的做法: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
226楼
2023-03-21 17:05:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1173454306 发表的提问:
公司到社保给职工交工伤保险,会计分录怎么做?
计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 贷:银行存款
227楼
2023-03-22 15:56:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
公司给员工交的医保和社保费,怎么做会计分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
228楼
2023-03-22 16:11:36
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清:回复邹老师 谢谢老师,那工资表计提的分录是怎么做的呢
2023-03-22 16:37:12
邹老师:回复借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2023-03-22 16:58:14
清:回复邹老师 那社保费和医保费的二级明细科目应做什么呀
2023-03-22 17:21:04
邹老师:回复你好,就可以是应付职工薪酬的——社保,医疗保险
2023-03-22 17:39:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 风语 发表的提问:
员工没在单位做了也没发工资,但单位一直帮交社保及公积金,还需要计提吗?应怎么做分录?
你好,需要计提的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保及公积金
229楼
2023-03-22 16:36:39
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 醉熏的战斗机 发表的提问:
比如说单位人员的养老保险费,年金,社保!财政暂时未拨入经费,但是单位已支付各保险费!财务会计和预算会计要怎么做分录?
你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
230楼
2023-03-22 17:02:59
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醉熏的战斗机:回复紫藤老师 但是财政未拨入经费!
2023-03-22 17:37:54
紫藤老师:回复醉熏的战斗机单位已支付各保险,如果是银行存款支出 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款 借事业支出 贷资金结存
2023-03-22 18:01:31
醉熏的战斗机:回复紫藤老师 单位的银行存款利息收入怎么做分录?财务会计和预算会计
2023-03-22 18:17:52
紫藤老师:回复醉熏的战斗机,借 银行存款  贷 其他收入  借 资金结存  贷 其他预算收入
2023-03-22 18:37:30
醉熏的战斗机:回复紫藤老师 那么利息收入需要上缴的呢?
2023-03-22 18:49:47
紫藤老师:回复醉熏的战斗机收到钱的时候 借 银行存款  贷 应缴财政专户  上交的时候  借 应缴财政专户  贷 银行存款 
2023-03-22 19:08:57
醉熏的战斗机:回复紫藤老师 老师有没有有关事业单位实操的书本推荐?
2023-03-22 19:28:51
紫藤老师:回复醉熏的战斗机你可以淘宝,去看看的
2023-03-22 19:56:02
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
计提和缴纳个人和单位的社保和公积金怎么写会计分录
你好,个人承担部分不用计提,单位部分借管理费用――社保或公积金,贷应付职工薪酬――社保或公积金。缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款
231楼
2023-03-27 16:37:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ A@竟~A@静 发表的提问:
每次单位缴社保时,都是老板用他个人账户转入对公户再交社保,老板转对公户怎么做账呢,借银行,贷其他应付,社保用计提吗,缴社保分录怎么做
您好,对的。缴社保可以计提,也可以不计提,如果计提的,分录是,借;管理费用-社保等科目,贷;应付职工薪酬-社保,交纳时,借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款。如果不计提的,交社保时,借;管理费用-社保等科目,贷:银行存款。
232楼
2023-03-27 16:55:10
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朴实的诺言 发表的提问:
补交社保,单位和代扣代缴的个人分别该怎么做分录,具体点,谢谢
交社保时,借:管理费用-社保费 其他应收款-代缴社保 贷:银行存款 ,在个人工资里扣回社保费时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-代缴社保
233楼
2023-03-27 17:15:20
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 暗香 发表的提问:
单位为员工缴纳的社保分录怎么做
您好,一般情况下,交纳社保时,借:应付职工薪酬-社保,贷:银行存款。
234楼
2023-03-27 17:26:59
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暗香:回复王雁鸣老师 要不要设置三级科目
2023-03-27 17:55:32
王雁鸣老师:回复暗香您好,看企业核算的要求吧,如果需要区分养老保险,医疗保险、失业保险等金额的,就设置三级明细,如果不需要了解这些金额的,可以不设三级明细。
2023-03-27 18:10:14
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 月燕 发表的提问:
老师请问:交社保的会计分录怎么做的啊?
看 下吧
235楼
2023-03-28 15:43:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 曾经的白昼 发表的提问:
存备用金用于交社保,怎么做会计分录呢?
你好,这个备用金是个人的钱还是企业的现金存到公司账户?
236楼
2023-03-28 16:12:57
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 可不可以简单点 发表的提问:
社保挂靠(公司帮人交社保不发工资),会计分录怎么做
缴纳时 借:其他应收款 贷:银行存款 收到钱 相反分录
237楼
2023-03-28 16:28:39
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 明理的野狼 发表的提问:
交纳社保时有待转金 用带转金抵扣部分社保费 会计分录怎么做
您好,您待转金额当时怎么做的呢?
238楼
2023-03-28 16:56:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 大意的美女 发表的提问:
单位帮老板亲戚交社保 预收了8540元 每月交711.6元 怎么做分录 小规模
你好 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款711.6贷银行存款
239楼
2023-03-29 16:32:51
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大意的美女:回复meizi老师 单位垫付给交了5个月社保 3558元 怎么做呢
2023-03-29 16:46:31
meizi老师:回复大意的美女你好 借其他应收账款 贷银行存款
2023-03-29 16:56:46
大意的美女:回复meizi老师 单位垫付5个月社保共 3558元 然后收到这个人一年的社保款8540 要怎么做分录
2023-03-29 17:21:40
meizi老师:回复大意的美女你好 你是先垫付在收到这个人的款 是吗
2023-03-29 17:38:08
大意的美女:回复meizi老师 是的 先垫付了五个月 第六个月收到了这个人一年的社保款 共8540 已经交了五个月3558
2023-03-29 17:57:38
meizi老师:回复大意的美女你好 那你先垫付做 借其他应收款3558 贷银行存款3558 然后收到 借银行存款8540 贷其他应收账款8540 到时每次缴纳的时候 借其他应收款贷银行存款 去支付就行了 因为 你其他应收款有8540 慢慢冲
2023-03-29 18:14:43
大意的美女:回复meizi老师 之前的五个月分录做的借管理费用-社保 贷银行存款711.6 五个月是3558 如果做借他应收款3558 贷银行存款3558 那银行存款不就少了吗
2023-03-29 18:42:58
meizi老师:回复大意的美女你好 不是你自己员工 不计入费用去 你直接挂往来。
2023-03-29 18:59:08
大意的美女:回复meizi老师 我想做借银行存款8540 贷预收账款8540 然后摊销前五个月的社保 不知道怎么摊销
2023-03-29 19:24:30
大意的美女:回复meizi老师 关键是之前的五个月都是做的费用 那还要改账
2023-03-29 19:47:29
meizi老师:回复大意的美女你好 借预收账款711.6 贷银行存款 711.6 分摊到5个月 每个月都是这个分录
2023-03-29 20:16:28
大意的美女:回复meizi老师 公司员工缴纳社保7116 元 前五个月个人垫付的社保不做费用 这样做分录可以吗 借管理费用7116 借其他应收款711.6 贷银行存款7827.6 五个月共垫付3558 收到个人一年社保款分录 借银行存款8540 贷其他应收款3558 贷其他应付款4982 以后缴纳社保分录 借管理费用7116 借其他应付款711.6 贷银行存款7827.6 老师你看可以吗
2023-03-29 20:31:19
meizi老师:回复大意的美女你好 你上面所说的员工 是你们自己的员工还是一起包括这个亲戚一起的 你单位部分自己员工要走应付职工薪酬去体现 不能直接做贷方银行存款的
2023-03-29 20:49:00
大意的美女:回复meizi老师 员工是自己的员工 这个是内账 就想简单化 社保都是单位承担 员工个人不缴费
2023-03-29 21:03:40
meizi老师:回复大意的美女这样啊 我以为是税务帐 ;那你就这样来体现就行了
2023-03-29 21:25:45
大意的美女:回复meizi老师 好的 谢谢老师
2023-03-29 21:38:03
meizi老师:回复大意的美女不客气的 满意请给予评价
2023-03-29 21:59:11
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝色山手线 发表的提问:
假定本月单位工资35000里面含个税500单位社保3000/个人社保1000,计提,缴纳,发放的分录怎么做账
您好 计提 借:管理费用——工资 35000-3000=32000 管理费用——单位社保费 3000 贷:应付职工薪酬——工资 32000 应付职工薪酬——单位社保费 3000 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 32000 贷:其他应收款——个人社保费 1000 应交税费——个人所得税 500 银行存款 32000-1000-500=30500 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 3000 其他应收款——个人社保费 1000 应交税费——个人所得税 500 贷:银行存款 4500
240楼
2023-03-29 16:48:43
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蓝色山手线:回复bamboo老师 我们社保和个税下月初就扣了,大概五号这样,我这月末是不是也得计提?
2023-03-29 17:13:20
蓝色山手线:回复bamboo老师 计提个人缴纳部分和个税
2023-03-29 17:31:49
bamboo老师:回复蓝色山手线当月缴纳当月的 缴纳的时候计提 然后做缴纳分录
2023-03-29 17:48:55
蓝色山手线:回复bamboo老师 好的谢谢老师
2023-03-29 18:05:29
bamboo老师:回复蓝色山手线不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-29 18:16:52
蓝色山手线:回复bamboo老师 老师,这是六月工资表计提的,之前会计做的1890怎么冲减管理费用,这个对么?我做的是借管理费用28882贷应付职工薪酬28882扣缴的时候,借应付职工薪酬1980个税和个人社保,贷其他应付款1890应交税费应交个人所得税90 借其他应付款1890应交税费应交个人所得税90贷银行存款,我写的对么?
2023-03-29 18:30:12
bamboo老师:回复蓝色山手线这样写分录不正确
2023-03-29 18:52:19
蓝色山手线:回复bamboo老师 是我写的不对还是这个图片里面的不对?
2023-03-29 19:20:40
bamboo老师:回复蓝色山手线图片的分录不对 您写的分录正确的
2023-03-29 19:45:59

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