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交增值税税会计分录怎么做
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
去年多结转了增值税金额 ,今年会计分录怎么调整 比如 2019年 正确分录应该是 借:应交税费-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 做成错误分录 借:应交税费-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
你好,你这上面反映是结转90?
166楼
2023-02-23 17:45:32
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YEQINGSONG:回复佟老师 嗯 2019年多结转了90元 那我2020年怎么调整
2023-02-23 18:11:25
佟老师:回复YEQINGSONG那你就 借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-02-23 18:37:31
YEQINGSONG:回复佟老师 提问写错了 是本来应该结转10元 错误结转成100元 去年多结转了90 2020 年怎么调整分录
2023-02-23 18:58:36
佟老师:回复YEQINGSONG借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2023-02-23 19:12:05
YEQINGSONG:回复佟老师 不涉及利润分配科目吗 跨年调整的时候
2023-02-23 19:24:33
佟老师:回复YEQINGSONG不涉及的,你这个科目不影响损益的
2023-02-23 19:52:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
虚开发票交的增值税,教育费附加,建设税会计分录怎么做啊
你好 借;应交税费——应交增值税 应交税费——教育费附加,建设税 贷;银行存款
167楼
2023-02-23 18:11:59
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Luck Fairy:回复邹老师 老师我们找人报的税,虚开的发票还用这么做吗,我只做内账
2023-02-23 18:22:52
邹老师:回复Luck Fairy你好,内账缴纳税款就这样做分录 借;税金及附加 贷;银行存款
2023-02-23 18:41:03
Luck Fairy:回复邹老师 交的增值税是借管理费用――税费――增值税 税金及附加贷银行吗
2023-02-23 19:08:33
邹老师:回复Luck Fairy你好,内账所有税款缴纳都通过借方税金及附加科目核算
2023-02-23 19:31:04
Luck Fairy:回复邹老师 上次有个老师说交的增值税不能放税金及附加 我有些搞不懂
2023-02-23 19:42:26
邹老师:回复Luck Fairy你好,外账不可以,内账是可以把增值税计入税金及附加科目核算的
2023-02-23 19:57:56
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 李贺 发表的提问:
实交增值税比计算的增值税金额多怎么做分录?
肯定有具体的原因,再进行做账务处理
168楼
2023-02-27 17:27:42
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜蜜的吐司 发表的提问:
代交的水电费开回的是増值税专票该如何做会计分录。公司又要把代交的水电费用增值税专票开出分公司会计分录怎么做
您好,这种情况下,收到发票,借,劳务成本,应交税费-应交增值税-进项,贷,现金或者银行存款等科目。开出发票时,借,现金或者银行存款等科目,贷,其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借,其他业务成本,贷,劳务成本。
169楼
2023-02-27 17:50:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税? 增值税没有计提说法的
170楼
2023-02-27 18:14:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 宁静 发表的提问:
留底增值税会计分录怎么做?
你好!认证留抵的可以不用单独做会计分录。
171楼
2023-02-28 17:40:24
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宁静:回复宋生老师 如果要交税款1000,怎么做分录?
2023-02-28 17:51:55
宋生老师:回复宁静您好!你是小规模还是一般纳税人
2023-02-28 18:06:18
宁静:回复宋生老师 我是一般纳税人。
2023-02-28 18:27:20
宋生老师:回复宁静你好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-02-28 18:49:46
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ kj_4bRNIDAiODfB 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么做
您好, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
172楼
2023-02-28 17:57:34
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
你好,请问下,原来会计月末结转增值税,做的分录是借:应交税费-销项贷应交税费-未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷应交税费-进项,可是进项中有未做抵扣的,能将它们分开,分录要怎么做
您好,需要增加 待抵扣进项税额
173楼
2023-02-28 18:02:59
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翎翎:回复小黎老师 我增加了,分录怎么做呀
2023-02-28 18:25:42
小黎老师:回复翎翎您好,你这个待抵扣进项税额,当地就不要转入未交增值税就可以了
2023-02-28 18:41:13
翎翎:回复小黎老师 哎呀,我上面不是写了,是以前会计做的么,我只是想咨询下这个怎么做分录 ,你直接告诉我就行啦
2023-02-28 19:08:17
小黎老师:回复翎翎您好,借 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 贷应交税费 应交增值税 进项税额
2023-02-28 19:30:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
小规模纳税人去税局代开发票交的增值税怎么做会计分录?
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
174楼
2023-03-01 17:04:22
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
175楼
2023-03-01 17:29:41
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嫣灵:回复宇飞老师 应交税费-转出未交增值税 的借方一直会有金额吗
2023-03-01 17:56:11
宇飞老师:回复嫣灵嗯,一直都有借方金额在那。
2023-03-01 18:09:10
嫣灵:回复宇飞老师 年底也不需要结转吗
2023-03-01 18:22:05
宇飞老师:回复嫣灵增值税不需要结转的
2023-03-01 18:48:50
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 管学林 发表的提问:
代扣代交增值税和土地增值税,如何做会计分录
如果代扣代交的税金,不是本单位自己税全,你从一个往来户核算就行
176楼
2023-03-01 17:44:47
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管学林:回复老刘 关建是对方不可能出这笔税款,不可能永远挂往来啊!
2023-03-01 18:09:09
老刘:回复管学林扣的时侯挂往来,交的时候冲往来
2023-03-01 18:37:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 安然 发表的提问:
应交税费-应交增值税-税费减免,需要考虑所得税吗,具体会计分录要怎么做?
你好,是什么情况形成的减免
177楼
2023-03-01 18:02:59
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安然:回复邹老师 缴纳税控服务费
2023-03-01 18:30:41
安然:回复邹老师 减免了税额
2023-03-01 19:00:28
邹老师:回复安然你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 你所指是否需要考虑所得税是什么意思?
2023-03-01 19:15:40
安然:回复邹老师 就是企业所得的税控服务费减免还计不计征企业所得税
2023-03-01 19:38:59
邹老师:回复安然你好,因为发生计入了管理费用,减免计入了管理费用贷方,这样对利润是没有影响,对企业所得税也是没有影响的
2023-03-01 19:50:29
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 紫涵 发表的提问:
月底增值税怎么做会计分录
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
178楼
2023-03-05 18:41:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 知性的薯片 发表的提问:
申报增值税会计分录怎么做
你好 你是一般还是小规模 是缴纳本月的还是上月的
179楼
2023-03-05 19:04:15
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
老师您好!商业的一般纳税人,进项和销项的会计分录怎么会计分录。上个月的进项就做的增值税(进项税)销项做的增值税(销项税)差额是这个月交的增值税。我是不是少做了一步分录呀!这个月在做已交增值税分录时,进项和销项还是显示上个月的数,
同学,你好 你看一下,这是完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
180楼
2023-03-05 19:30:24
全部回复
刚刚好:回复小菲老师 老师您好!转出未交增值税是指的抵扣的部分是吧
2023-03-05 19:50:36
小菲老师:回复刚刚好同学,你好 嗯嗯,是的
2023-03-05 20:14:33
刚刚好:回复小菲老师 谢谢老师
2023-03-05 20:33:43
小菲老师:回复刚刚好不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-03-05 20:48:09

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