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退货进项税额转出会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 失眠的绿茶 发表的提问:
退货物做进项税额转出会计分录
你好,购进货物退回,不是做进项税额转出,而是进项税额负数才是啊。 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额)
1楼
2022-12-17 11:56:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ A 发表的提问:
发生退货后会计分录,以及进项税额转出结转分录
你好,是购进发生退货吗? 
2楼
2022-12-17 12:51:40
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A:回复邹老师 对。购进发生退货
2022-12-17 13:06:39
邹老师:回复A你好,购进发生退货,做购进的相反分录金额正数,或者相同分录金额负数。 购进发生退货,不需要做进项税额转出处理的 
2022-12-17 13:20:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 一一 发表的提问:
购买商品后又退货,要做进项税额转出吗,会计分录怎么写呢?
同学你好对的 借库存商品负数 贷应付账款负数 贷进项转出
3楼
2022-12-17 13:59:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 学堂用户_ph679507 发表的提问:
退货进项税额转出怎么做分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
4楼
2022-12-17 15:00:38
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学堂用户_ph679507:回复郭老师 上月的结转成本是不是也需要冲回
2022-12-17 15:22:01
郭老师:回复学堂用户_ph679507你好,对的是的,是这么做的。
2022-12-17 15:48:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
老师,客户把货退回来,之前做的会计分录是借:原材料 74965 应交税费-应交增值税-进项税额11994.48。 贷:应付账款:86959.98,退回来后我做进项税额转出按照这个分录我做了负数,做出来应交税费余额不对,老师教我一下退货、进项税额转出的分录
借原材料-74965,贷应付账款-86959.98,进项税额转出 11994.48
5楼
2022-12-17 15:53:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
进口货物退税,进项税额转出咋做分录
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 借;主营业务成本 贷;应交税费(进项税额转出)
6楼
2022-12-17 17:19:53
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
进项税额转出的分录是什么?老师,是购货方退货准出进项税额
借库存商品 负数贷银行存款负数 应交税费-应交增值税-进项转出
7楼
2022-12-17 18:41:45
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冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 从心 发表的提问:
进出口退税业务,出口退税计提退税的会计分录,还有就是未退部分是做进项税额转出吗?
借: 应收补贴款(应收的出口退税) 应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额(出口免抵税额) 贷: 应交税金-增值税-出口退税(出口免抵退税额) 收到退税时: 借:银行存款 贷:应收补贴款
8楼
2022-12-17 19:33:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大熊 发表的提问:
我要退货进项税额转出怎么做分录?
你好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)等
9楼
2022-12-17 20:25:40
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青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ 搞怪的书本 发表的提问:
进货发票,做进项税额转出,会计分录怎么写啊
借成本费用类科目 贷应交税费
10楼
2022-12-17 21:19:12
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 简单就是快乐 发表的提问:
老师,出口货物时,进项税不能退的,计入成本,会计分录是,借:库存商品,贷:应交税费——应交增值税-进项税额转出么?
你好,直接库存商品成本,不写税金的分录的
11楼
2022-12-17 22:19:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Shirley 发表的提问:
增值税留底退税会计分录及进项转出会计分录
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
12楼
2022-12-17 23:10:08
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
生产企业出口货物,货物的退税率9%,8%应做进项税额转出,转出的金额应为2600.可是实际的进项税额只有1560,差额的1040怎么办?这个全部的会计分录怎么做?
 一、 借:主营业务成本 2600   贷:应交税金———应交增值税(进项税额转出)2600   二、 计算应纳税额。本月应纳税额=销项税额-进项税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额+上期留抵税款-当期不予抵扣或退税的金额)=0-(1560+0-2600)=1040   借:应交税金———应交增值税(转出未交增值税) 1040   贷:应交税金———未交增值税1040   三、 实际缴纳时   借:应交税金———未交增值税1040   贷:银行存款1040
13楼
2022-12-18 00:02:45
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 糊涂的书本 发表的提问:
收到留底退税在进项税额转出中,会计分录怎么做
你好!提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
14楼
2022-12-18 01:16:29
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ZYY 发表的提问:
开给销售方一张退部分货款的红字信息表,进项税额转出1816.51,这个会计分录怎么做?
和你销售的分录一模一样,只是金额用负数!
15楼
2022-12-18 02:44:44
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