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发生退货的增值税会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
17年发生的出口18年度免抵退税会计分录
你好 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
181楼
2023-02-28 17:17:48
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 洁净的大树 发表的提问:
投资发生增值怎么做会计分录
什么投资,同学,你这个业务
182楼
2023-02-28 17:41:04
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 精明的羽毛 发表的提问:
老师,请问退役士兵减免增值税会计分录
你好,减免的增值税入营业外收入~减免税款
183楼
2023-02-28 17:57:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
增值税退税会记分录怎么做? 政府要求退的
您好,是进项留抵退税吗?如果是就是借银行贷进项税额转出。
184楼
2023-02-28 18:11:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 默默的星星 发表的提问:
二手车交易有限公司,发生退货会收取一部分折旧费,这部钱怎么做会计分录?
你好!应该是确认收入
185楼
2023-03-01 17:00:07
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默默的星星:回复QQ老师 会计分录怎么写?
2023-03-01 17:13:41
QQ老师:回复默默的星星你好!借银行存款等 贷营业外收入
2023-03-01 17:26:30
默默的星星:回复QQ老师 谢谢
2023-03-01 17:47:25
QQ老师:回复默默的星星不客气欢迎下次提问
2023-03-01 17:59:06
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 色彩 发表的提问:
老师好,采购的空调和办公用品退货退款了。这个分录该怎么做?还有产生的应交增值税-进项税
你好,借:银行存款等 贷:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
186楼
2023-03-01 17:27:40
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色彩:回复小云老师 老师之前作为固定资产的就,贷:固定资产?
2023-03-01 17:58:39
小云老师:回复色彩是的,之前作为固定资产的就贷:固定资产
2023-03-01 18:26:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 矮小的百褶裙 发表的提问:
你好老师,我们是医药连锁公司一般纳税人,我们本月进货取得增值税进项发票,已经付款,现在我们公司要退货,发票已经退回厂家,会计分录怎么处理
你好,如果已经抵扣了你们单位开红字信息表,对方给你开红字发票,把钱退回来就可以的。 借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
187楼
2023-03-01 17:55:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。发生退货时,消费税可以退吗?分录怎么做呢?
如果说发生退货缴纳的消费税,一般情况下不退,是作为留底或者是预交的里后面应该缴纳的消费税。
188楼
2023-03-01 18:00:35
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陈诗晗老师:回复乘风破浪的黄喵喵?借,应交税费 贷,税金及附加
2023-03-01 18:36:36
乘风破浪的黄喵喵?:回复陈诗晗老师 那如果没有退货,给对方折让了,那对应的消费税可以退吗
2023-03-01 18:54:31
陈诗晗老师:回复乘风破浪的黄喵喵?如果说对方是后面再给你的销售责任,那么这个之前交的税是不可以退,但是他销售折让冲减的是你当期的营业收入的消费税是根据当期的营业收入来计算的,也就是说你可以在当期少交消费税。
2023-03-01 19:12:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 深圳-阿幸 发表的提问:
请问老师,公司于9月开票销项增值税发票给一达通(代理出口退税),10月收到一达通货款和退税款,请问9月10月的会计分录怎么做?)
你好 9月份 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他应收款,贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 10月份 借:银行存款,贷:应收账款 借:银行存款,贷:其他应收款
189楼
2023-03-01 18:08:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 小江(江小娜) 发表的提问:
今年税务局有退税政策,今天收到税务局退回40万上期留抵税,是今年多交增值税产生的 会计分录怎么做
1.因为多交增值税款的当月是做: 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税 贷:银行存款 2.多交增值税款的月末结转时做: 借:应交税金-未交增值税-本期转入数 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税-----(此时,未交增值税科目下是借方余额,属于溢缴税款状态,可以忽略,暂不处理)。 3.次月收到税务退回多交增值税时做; 借:银行存款 (蓝字) 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税(红字) 4.收到税务退回多交增值税月末结转 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税; 贷:应交税金-未交增值税-本期转入数-----(至此,未交增值税科目 是平衡的)
190楼
2023-03-05 19:05:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 深圳-阿幸 发表的提问:
请问老师,公司于9月开票销项增值税发票给一达通(代理出口退税),10月收到一达通货款和退税款,请问9月10月的会计分录怎么做?)
你好 9月份 借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:其他应收款,贷:应交税费—应交增值税(出口退税) 10月份 借:银行存款,贷:应收账款 借:银行存款,贷:其他应收款
191楼
2023-03-05 19:15:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 满意的时光 发表的提问:
增值税留抵退税金额退还到公司账上了,怎么做会计分录
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
192楼
2023-03-05 19:36:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ Tanxiaomi 发表的提问:
发生退货,增值税专用发票已经认证抵扣,购买方已经给销售方提供红字信息表,那么分录怎么做的?
借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
193楼
2023-03-05 19:59:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 会计人 发表的提问:
博亿达是一家商业企业,并是增值税一般纳税人,外购甲企业一批抛光砖,增值税专用发票,上注明的价款是1万(不含增值税),付款条件是收货后30天付款。①请写出外购入库抛光砖时的会计分录。②请写出支付货款时的会计分录。③拋光砖的退税率为9%,此批抛光砖出口后我司具有完备的出口退税文件,可以按规定申请退税。请计算此批抛光砖的退税额是多少,并写出销售后结转成本、结转退税的会计分录。(提示: 不能退税部分计入成本)如果这批货物售出价是1791美元,那销售收入怎么确认啊
1、借:库存商品,1万元,应交税费-应交增值税-进项,0.17万元,贷;应付账款,1.17万元。 2、付款时,借;应付账款,1.17万元,贷:现金或者银行存款,1.17万元。 3、退税额=1*9%=900元。结转退税时,借;应收出口退税,900元,主营业务成本,800元,贷;应交税费-应交增值税-进项转出,800元,应交税费-应交增值税-出口退税,900元。 结转成本时,借;主营业务成本,1万元,贷:库存商品,1万元。
194楼
2023-03-06 17:37:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ carol. 发表的提问:
企业招用退伍军人增值税及附加税减免的会计分录
你好,借应交税费应交增值税减免税款,带营业外收入,这个是抵扣增值税的 附加税的,不用做
195楼
2023-03-06 17:59:09
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