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补交上月的增值税会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妩媚的月饼 发表的提问:
2月份增值税报完以后,3月初发现系统没有比对,少报了税,把少报的又报上了,还有50.11的滞纳金,2月份的增值税应该怎么处理 ,补交增值税在3月份是不是有个计入三月份? 请问老师,这个会计分录应该怎么处理
你好, 补交分录 借:应交税费——未交增值税 税款部分 借:营业外支出 滞纳金 贷:银行存款
76楼
2023-01-09 19:22:49
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妩媚的月饼:回复立红老师 那3月份补交的 是不是有放到三月份里了 ?
2023-01-09 20:07:56
立红老师:回复妩媚的月饼你好,是的,是这样的,
2023-01-09 20:30:13
妩媚的月饼:回复立红老师 老师,图一是19年12月的资产负债表,图二图三是我做的2020年一月的负债表和利润表,图四图五是2020年一月份的汇总表,我想请问一下,2020年一月的资产负债表是根据2019年12月的负债表做的是吗? 我这样做是不是存在错误?
2023-01-09 20:44:56
妩媚的月饼:回复立红老师 图一是19年12月负债表 图二是20年一月负债表 图三20年一月利润表 图四图五是20年一月的科目汇总表 负债表我是根据19年12月的数据填的,这样是不是存在错误呀
2023-01-09 21:09:15
立红老师:回复妩媚的月饼你好,20年1月的资产负债表的年初数是19年12月末的报表的期末数。我看您凭证上有原材料,但为什么报表上没有存货呢
2023-01-09 21:35:34
妩媚的月饼:回复立红老师 19年应交增值税期末余额是 97540.5 2020.1月的应交税费借方 321594.36 贷方445976.71 那1月的应交税费期末余额 应该是多少? 存货一直没有,我也不知道从我接手的时候就一直没有
2023-01-09 21:48:49
立红老师:回复妩媚的月饼你好, 那1月的应交税费期末余额 应该是多少?445976.71 - 321594.36 321594.36应包括97540.5 原材料没有余额,所以报表上没有存货
2023-01-09 22:17:07
妩媚的月饼:回复立红老师 老师,那2020年的资产负债表,年初余额应该是填19年资产负债表的期末余额。 那2020年的资产负债表的期末余额 是填本期发生额 ? 还是填在19年数据基础上相加减的数据?
2023-01-09 22:45:57
立红老师:回复妩媚的月饼你好,那2020年的资产负债表的期末余额是填在19年数据基础上相加减的数据 比如货币资金19年末是100,20年1月我们又收了10,那么1月末的余额是110
2023-01-09 23:12:07
代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
老师好,会计月底计提的当月增值税,分录是借:应交税费-未交增值税,次月交纳的时候分录是写,应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税呢,
计提借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
77楼
2023-01-09 19:39:17
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做? 2021-10-14,12:00:54 你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 2021-10-14,12:01:55 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录 2021-10-14,12:06:17 你好,是多计提了增值税吗? 能给个正面回复吗 我答:7月相当于多计提抵减额,少交了增值税,9月补交了7月少交的增值税,分录怎么写? 2021-10-14,15:10:25 你好,多
你的问题是什么呢
78楼
2023-01-09 19:45:28
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-----美好:回复朴老师 老师你能看到我之前的提问记录吗?我真是无语了,我就是想问我增值税这样计提,分录对吗,不到对该怎么写?
2023-01-09 20:20:27
朴老师:回复-----美好增值税是不用计提的 你是要月底结转吗 有加计扣除吗
2023-01-09 20:37:45
-----美好:回复朴老师 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录(注:加计抵减计提是生活服务蕾,计提进项税的15%)
2023-01-09 21:06:45
-----美好:回复朴老师 就相等于税局检查,说你上个月少交了增值税,现在扣了,我该怎么做分录呢?
2023-01-09 21:26:47
朴老师:回复-----美好借应交税费应交增值税未交增值税 贷银行存款
2023-01-09 21:47:44
-----美好:回复朴老师 就直接借应交税费-未交增值税,那未交增值税不是负数了吗?前面不用转一下?
2023-01-09 22:06:14
朴老师:回复-----美好前面多抵扣的冲减了就行 转到未交增值税
2023-01-09 22:35:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
老师,我想问一下上月交的增值税款怎么做会计分录?
您好!你是这个月交上个月的税金吗
79楼
2023-01-09 19:56:59
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丽丽:回复宋生老师 是的,还有交地税的那一块怎么做会计分录呢?
2023-01-09 20:11:11
宋生老师:回复丽丽您好!借应交税费-未交增值税 应交税费-城建税/教育费附加等 贷:银行存款。
2023-01-09 20:30:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 陈文芳 发表的提问:
销项税额大于进项税额,月末转出未交增值税,下月将上月转出的增值税交后,会计分录为: 借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 转出未交增值税的余额不变,是还有一个会计分录没做吗?每月转出,转出未交增值税的余额一直在增加,这正常吗?
这个属于不正常的现象。因为你肯定是少做了分录,应交税费——应交增值税(结转未交增值税),这个属于过渡性的科目 你少做了,将“进项税额”结转至这个科目,将“销项税额”结转至这个科目的分录
80楼
2023-01-10 19:17:20
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陈文芳:回复江老师 谢谢江老师的解答,还是没明白,分录具体怎么写?
2023-01-10 19:45:31
江老师:回复陈文芳借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 或者是下面一个分录: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-01-10 20:12:36
陈文芳:回复江老师 完整的分录是不是这样: 借:应交税费_应交增值税_销项税额10万 贷:应交税费_应交增值税_进项税额5万 应交税费_应交增值税_转接结未交增值税5万 借:应交税费_应交增值税_转结未交增值税5万 贷:应交税费_未交增值税5万
2023-01-10 20:32:00
江老师:回复陈文芳完整的分录是你写的这个分录,这个需要交税的分录。还有一个不交增值税的分录 就是也存在说留抵增值税的分录
2023-01-10 20:56:22
陈文芳:回复江老师 谢谢江老师,以前几个月都没做这个分录,增值税都交了,但转出未交增值税科目借方有余额,怎么办?
2023-01-10 21:08:38
江老师:回复陈文芳那要看你以前是做了什么分录,才能帮助出来,你没有做什么的分录?只做借方余额是无法判断的
2023-01-10 21:22:38
陈文芳:回复江老师 只做了第二个,没做第一个
2023-01-10 21:49:42
江老师:回复陈文芳只做了第二个,没做第一个,就是补做第一个,就平账了。
2023-01-10 22:11:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
中途建账,上交上月未计提的增值税及其附加怎么做会计分录呢
你好 借;应交税费——未交增值税 ——附加税 贷;银行存款
81楼
2023-01-10 19:45:36
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天天向上:回复邹老师 一直挂在那么
2023-01-10 20:01:50
邹老师:回复天天向上你好,需要补结转增值税,补计提附加税
2023-01-10 20:14:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 西红柿~~~炒鸡蛋 发表的提问:
老师,请问下上个月交的增值税多交了,这个月银行回单退了一部分增值税和附加税的会计分录怎么做
是小规模的还是一般纳税人
82楼
2023-01-10 19:56:59
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西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 一般纳税人
2023-01-10 20:12:15
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋多交的增值税在未交增值税里面吗 借银存贷应交税费-未交增值税 附加税借银存贷应交税费-城建税,教育附加,地方教育 如果计提了红冲多计提的,借税金及附加负数贷应交税费
2023-01-10 20:40:47
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋如果计提了红冲多计提的,借税金及附加负数贷应交税费负数 上面最后一个写错了
2023-01-10 20:54:46
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 老师,是这样做吗,增值税上个月多结转了,需要冲吗
2023-01-10 21:07:16
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋对的,分录正确的,你看你的未交增值税应该是平的
2023-01-10 21:30:11
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 不平,贷了103.37,应该是上个月多结转了
2023-01-10 21:49:47
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋不对,你做了这个分录贷方不就是103.37 你上月多交了税怎么做的
2023-01-10 22:11:12
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 我是上个月有进项票,加计扣除了,如果我红冲上月多结转增值税,借增值税转出未交增值税,贷未交增值税的话,应交增值税这个科目就贷了103.37元
2023-01-10 22:22:11
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 是不是还要做一笔别的
2023-01-10 22:51:36
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋如果我红冲上月多结转增值税,借增值税转出未交增值税,贷未交增值税的话, 红冲多结转的分录做反了
2023-01-10 23:10:21
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 我都做的负数
2023-01-10 23:33:14
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师
2023-01-10 23:46:52
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋红冲多结转的可以
2023-01-11 00:06:23
西红柿~~~炒鸡蛋:回复郭老师 但是应交增值税这个科目有余额,贷方
2023-01-11 00:25:26
郭老师:回复西红柿~~~炒鸡蛋你把刚才我做的分录删除,
2023-01-11 00:41:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 丹丹 发表的提问:
交12月份增值税的会计分录
一般纳税人吗?借应交税费-未交增值税贷银存
83楼
2023-01-11 19:12:26
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
以银行存款缴纳上月应交增值税2880元 会计分录
借:应交税费-应交增值税(未交税金)2880 贷:银行存款 2880 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
84楼
2023-01-11 19:22:44
全部回复
默:回复晓海老师 为什么是未交啊 不是都扣了吗
2023-01-11 19:53:25
默:回复晓海老师 向武汉中新管理有限公司开具含税价为300000元的增值税专用发票一张,为应收的广告展板喷绘款。 会计分录
2023-01-11 20:08:37
晓海老师:回复你是2月交1月的增值税,对于一月份来说就是未交增值税。 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项)
2023-01-11 20:33:14
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 柔弱的毛巾 发表的提问:
老师,公司11月底升的一般纳税人,12月补交10月份增值税和滞纳金,会计分录怎么做
借 应交税费 增值税 营业外支出 贷 银行存款
85楼
2023-01-11 19:42:05
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柔弱的毛巾:回复龙枫老师 我也这么做的,这样的话报表上应交税金就成负的了
2023-01-11 20:08:16
龙枫老师:回复柔弱的毛巾说明当初你没有计提的啊
2023-01-11 20:33:25
柔弱的毛巾:回复龙枫老师 谢谢
2023-01-11 20:51:55
龙枫老师:回复柔弱的毛巾感谢您的提问如果满意请给谢谢
2023-01-11 21:03:15
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
上月的增值税已经做了结转,这个月该怎么做交税款的会计分录
借:应交税费--应交增值税(未交增值税)贷:银行存款
86楼
2023-01-11 19:53:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
87楼
2023-01-27 19:56:23
全部回复
醇咖啡:回复maize老师 加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2023-01-27 20:16:17
maize老师:回复醇咖啡是的,这个规定是这样,次月体现
2023-01-27 20:36:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
一般纳税公司补交增值税及滞纳金的会计分录怎么做?
您好!补缴增值税跟平常交纳增值税的分录一样的,滞纳金做到营业外支出。
88楼
2023-01-27 20:10:34
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 懦弱的黑裤 发表的提问:
请问小企业会计准则下,补交以前年度增值税及附加税的会计分录
你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等贷银行存款
89楼
2023-01-27 20:36:08
全部回复
懦弱的黑裤:回复meizi老师 就等于把 转出未交增值税 科目 和 税金及附加 科目 换成 利润分配-未分配利润,我这么理解对吗?
2023-01-27 21:04:20
懦弱的黑裤:回复meizi老师 还有一个,补交以前年度的合同印花税,借方也是用 利润分配-未分配利润 这个科目吗?
2023-01-27 21:17:42
meizi老师:回复懦弱的黑裤你好 相当于是直接补缴纳 走未分配利润来处理了 是的 你小企业会计准则也没以前年度损益调增 就直接走未分配利润做就行
2023-01-27 21:44:19
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做?补缴的上年的增值税
借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出
90楼
2023-01-27 20:59:59
全部回复
俊:回复吴月柳 老师 是税务局让调整的,是15年购入的原材料,具体分录应该是什么?
2023-01-27 21:35:57
吴月柳:回复借:原材料 贷:应交税费-进项税额转出
2023-01-27 22:02:25

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