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一般纳税人公司的会计分录
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问:
老师,我公司是一般纳税人,物业公司。 现在才发现1月份有一笔社保退款-2918.9, 这笔钱当时做会计分录做错了。,现在打电话去社保咨询才发现原来是2019年1月基本医疗基数多收了的退款。 现在汇缴已经申报了,才突然发现这问题, 那请问,我可以把这退款当是直接减了本年社保费支出 做凭证这样吗? 借 银行 收2918.9 贷 社保 - -2918.9(红字)
你好,多付的社保已经退回到银行账户上,你的会计分录是对的。
91楼
2023-01-29 18:40:39
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莎莎吾见了:回复黎老师 老师,我想问一下,这笔退款,其实是19年的,但是我汇缴并没有减这笔支出。 等2020年时再做帐可以的吗?
2023-01-29 19:17:53
黎老师:回复莎莎吾见了你好,可以在2020年记账。
2023-01-29 19:40:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 惠风和畅 发表的提问:
我是商贸公司一般纳税人,赠品360件,成本21300.00元,会计分录怎么做?是视同销售吗?需要开发票吗?
借:销售费用-促销费贷:库存商品,应交税费,不用开票的
92楼
2023-01-29 18:46:59
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惠风和畅:回复袁老师 老师好,贷,应交税费-进项税额-进项税额转出,是吗?谢谢!
2023-01-29 19:14:34
袁老师:回复惠风和畅是的啊
2023-01-29 19:26:12
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 王金华 发表的提问:
老师,我司是一般纳税人建筑公司,现有包工头以公司名义承包项目,发票和款项6万都是公司进出,收包工失管理费1200,税金8220,扣除后付包工头款50580,需要收包工失什么材料,会计分录要怎幺做?,
你好,这个税金和管理费用在内账做就行了,借:银行存款 贷:其他业务收入 其他应付款
93楼
2023-01-29 18:59:02
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王金华:回复吴月柳 款项是对公帐走的,那我外帐要怎么做?
2023-01-29 19:35:07
王金华:回复吴月柳 老师,款项是对公户走的,外账我要怎么做?
2023-01-29 19:52:22
吴月柳:回复王金华外账你主要反映开票和收款就可以了。因为管理费用做的话要确认收入交税的
2023-01-29 20:11:25
王金华:回复吴月柳 外帐不是把这个项目当作公司项目来做,收的管理费就是合同毛利,通过工程施工等科目来做吗?
2023-01-29 20:30:47
吴月柳:回复王金华是要通过那些科目做的,但是你收包工头的是挂靠的,你把这个项目当成你们自己的就可以了
2023-01-29 20:45:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 爱糖果的跳跳 发表的提问:
老师您好,一般纳税人,购进货物100元,运费10元,合计110元。 货物100元由供应商开票,发票已收到。 运费10元由物流公司开票,发票未到,这种情况会计分录怎么做呢?
暂估入库的借库存商品贷银行存款100应付账款10
94楼
2023-01-29 19:20:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高冬梅 发表的提问:
我们是一般纳税人物流公司,最近加盟别家一般纳税人物流公司,我们负责给他们运输货物,他们给我们开具的运输费,物流费,物料费发票,我们入账会计分录怎么做?
你好 你提供运输不应是你开发票吗 为什么是对方开发票?
95楼
2023-01-30 18:10:18
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高冬梅:回复玲老师 我们加盟他家物流公司了,之后他们也给我们开运输费物流费,物料费的发票啊?
2023-01-30 18:31:17
玲老师:回复高冬梅你好 没看明白 开这个发票的业务是什么 为加盟费是什么关系 ?
2023-01-30 18:57:11
高冬梅:回复玲老师 我们应该给他们开具运输费发票,我们开完了运输费发票后,他们也给我们开具了运输费,物流费发票。我也不太明白,他们为什么要给我们开具运输费,物流费发票?
2023-01-30 19:11:30
高冬梅:回复玲老师 我就想问一下他们给我们开具运输费,物流费的发票我们怎么做会计分录?
2023-01-30 19:23:42
玲老师:回复高冬梅借成本费用类科目 贷银行存款
2023-01-30 19:48:23
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 利枝(lizzy) 发表的提问:
物业公司一般纳税人。收到业主1-3月物业费6万元,为本期收入。预收4-6月6万元。怎么做会计分录
你好 1-3月份的物业费 借银行存款 6万贷主营业务收入 应交税费 预收4-6月份的物业费 借银行存款 6万 贷预收账款
96楼
2023-01-30 18:36:41
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利枝(lizzy):回复答疑苏老师 预收账款是多少钱
2023-01-30 18:53:35
利枝(lizzy):回复答疑苏老师 12万都已经开了发票
2023-01-30 19:14:32
答疑苏老师:回复利枝(lizzy)你好 都开了发票的话就都需要确认收入
2023-01-30 19:36:56
利枝(lizzy):回复答疑苏老师
2023-01-30 19:51:22
利枝(lizzy):回复答疑苏老师 以上2张发错了。麻烦看下我发的这2张截图
2023-01-30 20:06:21
利枝(lizzy):回复答疑苏老师
2023-01-30 20:34:45
利枝(lizzy):回复答疑苏老师 不知道是怎么回事
2023-01-30 20:45:16
答疑苏老师:回复利枝(lizzy)你好 按理论的话 这里是开了发票还没发生的业务计入预收账款,但是开发票有销项税额所以要确认销项税额。实际工作中一般都是开了发票就需要确认收入和销项税额的。
2023-01-30 21:12:55
利枝(lizzy):回复答疑苏老师 老师这样做是有误?还是没有误?
2023-01-30 21:26:38
答疑苏老师:回复利枝(lizzy)你好 这样做事没有错误的。
2023-01-30 21:43:59
利枝(lizzy):回复答疑苏老师 申报怎么申报
2023-01-30 22:07:15
答疑苏老师:回复利枝(lizzy)你好 这里申报的时候还是按收入来申报的
2023-01-30 22:35:16
利枝(lizzy):回复答疑苏老师 收入和税金都没有对应,申报表怎么能通过。难道手动改?老师您这样实操过?
2023-01-30 22:58:57
答疑苏老师:回复利枝(lizzy)你好 实际工作中一般都是确认收入的 做成预收账款的话增值税申报是需要按收入来申报,所得税是不需要的
2023-01-30 23:17:31
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 戴上耳机 发表的提问:
一般纳税人,转租部分厂房的会计分录
你好,可以开具租金发票的 借:银行存款 贷:主营业务收入—租金(或者其他业务收入) 应交税金—增值税(销项税额)
97楼
2023-01-30 18:59:25
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戴上耳机:回复月月老师 我们只是转租部分厂房,也计入主营业务收入吗?
2023-01-30 19:16:13
月月老师:回复戴上耳机你好,可以计入主营业务收入,也可以计入其他业务收入的。如果认为只是收入的一小部分,可以计入其他业务收入。
2023-01-30 19:45:42
戴上耳机:回复月月老师 那成本的会计分录应该怎么写?
2023-01-30 20:15:27
月月老师:回复戴上耳机你好,租房没有特殊的水电费支付是不需要成本的,发生的日常支出也都可以计入费用。
2023-01-30 20:36:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 淡淡的酒窝 发表的提问:
一般纳税人计提增值税的标准会计分录?
您好 请问是月末结转需要缴纳的增值税分录么
98楼
2023-01-30 19:07:09
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淡淡的酒窝:回复bamboo老师 是的
2023-01-30 19:22:34
bamboo老师:回复淡淡的酒窝销项大于进项税额 结转当月应该缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-01-30 19:52:02
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 进项税额和销售税额科目下不是一直有余额
2023-01-30 20:12:35
bamboo老师:回复淡淡的酒窝年末的时候要把增值税下三级科目结平
2023-01-30 20:22:50
淡淡的酒窝:回复bamboo老师 年未把进项税额销项税额和转出未交增值税三个科目冲平对吧
2023-01-30 20:43:00
bamboo老师:回复淡淡的酒窝根据科目余额这样写分录 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2023-01-30 21:11:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 向日葵 发表的提问:
在外地全额预缴的,一般纳税人简易计税计提会计分录?缴税会计分录?
你好。 借 应交税费-简易计税贷银行存款 ;到时有收入做计提简易计税
99楼
2023-01-30 19:20:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
老师,我公司是一般纳税人,购买税控盘取得普票怎么会计分录?
您好。您好。借管理费用贷银行存款。 。借应交税费贷管理费用。
100楼
2023-01-31 19:03:16
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宁静致远:回复玲老师 分录同时做出来吗
2023-01-31 19:16:58
玲老师:回复宁静致远第二笔分录是抵扣的时候做就行。
2023-01-31 19:41:11
宁静致远:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 20:03:30
玲老师:回复宁静致远不客气,祝工作愉快。
2023-01-31 20:24:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,增值税会计分录全部的会计分录应该怎么写,包括小规模纳税人和一般纳税人的
一般纳税人的 :购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 小规模:购进:借库存商品 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
101楼
2023-01-31 19:10:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
一般纳税人交纳增值税的会计分录是什么?
你好 本月缴纳上月的增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 本月缴纳当月的增值税 借;应交税费-应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
102楼
2023-01-31 19:17:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
老师!一般纳税人公司买的车,买了保险,保险公司代收了车船税,会计分录怎么做?
你好 借:管理费用—交通费 应交税金—车船税 贷:银行存款 月末 借:税金及附加 贷:应交税金—车船税
103楼
2023-02-01 18:02:59
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善&忘:回复月月老师 老师!那就是需要计提对嘛?
2023-02-01 18:14:53
月月老师:回复善&忘你好,月末是需要计提的。
2023-02-01 18:38:56
善&忘:回复月月老师 老师!管理费用_交通费指的是那个数据?
2023-02-01 18:54:56
月月老师:回复善&忘你好,除了车船税的金额。
2023-02-01 19:21:01
善&忘:回复月月老师 老师,车船税入管理费用可以吗??
2023-02-01 19:43:40
月月老师:回复善&忘你好,不可以的,现金用税金及附加计提了。
2023-02-01 19:58:59
善&忘:回复月月老师 好的老师!
2023-02-01 20:15:48
月月老师:回复善&忘你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-02-01 20:41:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
一般纳税公司补交增值税及滞纳金的会计分录怎么做?
您好!补缴增值税跟平常交纳增值税的分录一样的,滞纳金做到营业外支出。
104楼
2023-02-01 18:22:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 樱桃小丸子? 发表的提问:
我是建筑公司的一般纳税人,现在挂靠单位通过个人账户转入我公司一笔钱,通过我公司账户给他们付一笔材料款,我应该怎么做会计分录
你好!这个你只能把这个人给你们的当借款做了。
105楼
2023-02-01 18:30:32
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樱桃小丸子?:回复宋生老师 借进来钱我是这么做的 借:银行存款 贷:其他应付款 这会付出去材料款怎么做
2023-02-01 18:55:50
宋生老师:回复樱桃小丸子?你好!付材料款,正常做,借应付账款 贷银行存款
2023-02-01 19:12:10
樱桃小丸子?:回复宋生老师 付款之后发票是后来又收到的,直接收到发票和付了材料款的回单到一起就行了嘛
2023-02-01 19:37:28
樱桃小丸子?:回复宋生老师 在需不需要做其他的
2023-02-01 19:54:34
宋生老师:回复樱桃小丸子?你好!不需要补做其他的了。
2023-02-01 20:10:21
樱桃小丸子?:回复宋生老师 好的
2023-02-01 20:22:20
樱桃小丸子?:回复宋生老师 我收到一部分工程款,就谁给我开票付给谁了,挂靠单位自己协商的要了。我此时就把挂靠单位的工程款付了我再怎么做分录
2023-02-01 20:47:29
宋生老师:回复樱桃小丸子?你好!你付给挂靠单位?那挂靠单位有给你开发票吗
2023-02-01 21:08:12
樱桃小丸子?:回复宋生老师 开了
2023-02-01 21:26:14
宋生老师:回复樱桃小丸子?你好!他给你开的什么品名?
2023-02-01 21:45:26
樱桃小丸子?:回复宋生老师 材料费,机械费,劳务
2023-02-01 22:01:09
宋生老师:回复樱桃小丸子?你好!你按发票来做 借工程施工-合同成本-材料费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款等。
2023-02-01 22:16:53
樱桃小丸子?:回复宋生老师 给人家付了材料费,人家就给我提供的材料票和现在的是一回事
2023-02-01 22:39:39
宋生老师:回复樱桃小丸子?您好!是的。是一回事,只要是材料发票,谁给你都一样
2023-02-01 23:08:27
樱桃小丸子?:回复宋生老师 哦哦
2023-02-01 23:28:52
宋生老师:回复樱桃小丸子?你好!欢迎下次再来探讨
2023-02-01 23:49:14

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