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支付上月人员工资会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小丸子???? 发表的提问:
给员工预支工资怎么做会计分录
您好 借:其他应收款 贷:库存现金等
166楼
2023-02-27 18:38:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 辣椒小白 发表的提问:
新办建筑施工企业,支付因申请资质需要的部分挂靠人员的费用,并每月给其交纳养老保险,支付时借:其他应收款贷:银行存款,再每月计提工资:借:管理费用-开办费-员工工资贷:其他应收款。这样做会计分录可以吗?
可以的
167楼
2023-02-28 18:14:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 眼睛大的高山 发表的提问:
你好邹老师,我是劳务公司会计,我们租入铲车和支付铲车人员工资怎么做会计分录呢
你好,借;主营业务成本,贷;银行存款等科目
168楼
2023-02-28 18:23:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 机灵的西牛 发表的提问:
怎么计提当月工资及社会保险费个人和企业部分,计提当月住房公积金个人和企业部分。还有下个月支付工资及社会保险费个人和企业部分,还有支付住房公积金个人和企业部分的会计分录。
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
169楼
2023-02-28 18:29:59
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机灵的西牛:回复郭老师 是用其他应付还是其他应收啊?公司直接发给实发工资
2023-02-28 18:43:49
郭老师:回复机灵的西牛先发工资后缴纳社保,用其他应付款。
2023-02-28 18:57:39
龙老师
职称:会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
员工预支工资怎么做会计分录?
预支工资 借:其他应收款——××职工个人 贷:现金 计提工资 借:制造费用(或管理费用)-工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(应发数与收回借款差额) 其他应收款
170楼
2023-03-01 17:24:33
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
员工预支工资怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
171楼
2023-03-01 17:48:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ A~最初之 发表的提问:
员工预支工资会计分录怎么写
借;其他应收款 贷;库存现金
172楼
2023-03-01 17:59:13
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 晓瑜. 发表的提问:
新公司6月成立,公户目前没钱,7.8月工资目前是法人用自己支付宝转账给员工,工资不超5000,,请问这分录怎么写
企业管理费用工资 贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷其他应付款。
173楼
2023-03-01 18:26:59
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晓瑜.:回复东老师 感谢老师
2023-03-01 18:39:10
东老师:回复晓瑜.不客气,帮忙给个五星好评。
2023-03-01 19:01:22
晓瑜.:回复东老师 老师,那公户短时间没进帐,员工报销.人员工资等都先走其他应付款?
2023-03-01 19:12:40
东老师:回复晓瑜.对别人代垫的话就计入到其他应付款。
2023-03-01 19:29:25
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问:
老师您好,员工聚餐个人垫付,报销时会计分录怎么记呢? 还有呀,那备用金支付的员工聚餐餐费会计分录又怎么记呢?谢谢
你好,借管理费用 贷银行存款等 借管理费用 贷其他应收款
174楼
2023-03-05 19:42:23
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婉约·奶茶:回复小云老师 不是借:管理费用-福利费吗
2023-03-05 20:06:44
婉约·奶茶:回复小云老师 还有,老师,什么情况下员工福利需要计提,什么时候不需要计提呢
2023-03-05 20:17:22
小云老师:回复婉约·奶茶同学,二级科目根据自己需要设置
2023-03-05 20:39:04
小云老师:回复婉约·奶茶有发票就不用计提。
2023-03-05 20:52:41
婉约·奶茶:回复小云老师 有发票不计提,不明白呢,因为每次都有发票呢
2023-03-05 21:22:03
婉约·奶茶:回复小云老师 之前有人说 借:管理费作--福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2023-03-05 21:32:19
小云老师:回复婉约·奶茶同学,你通过应付职工薪酬过渡一下也是可以的
2023-03-05 21:43:56
婉约·奶茶:回复小云老师 *u就是我同学是广西的,她说需要计提,把我搞晕了
2023-03-05 21:54:02
婉约·奶茶:回复小云老师 这个月多是上个月提取的备用金(银行转账不是现金)获得的吃饭发票来报销,最为员工聚餐来记账
2023-03-05 22:08:09
婉约·奶茶:回复小云老师 我一看每个都计提,好麻烦,
2023-03-05 22:36:35
婉约·奶茶:回复小云老师 什么情况下员工聚餐福利需要计提呢老师
2023-03-05 22:53:08
小云老师:回复婉约·奶茶有发票是可以不计提的,没有发票就计提
2023-03-05 23:16:04
婉约·奶茶:回复小云老师 老师您可以举个例子吗?我越发糊涂了,啥叫没发票,现在就是报销来的,每一项都有发票,那备用金支付的,吃完饭就给发票了的
2023-03-05 23:27:39
小云老师:回复婉约·奶茶每一项都有发票就都不需要计提啊,有发票没有发票是一目了然的事情,这个怎么举例?也有公司报销是没有发票的
2023-03-05 23:48:10
婉约·奶茶:回复小云老师 我知道我,和我同学打了电话终于明白了
2023-03-06 00:10:01
小云老师:回复婉约·奶茶嗯嗯,知道就好,祝你工作顺利
2023-03-06 00:23:14
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 晴天 发表的提问:
做内账,离职人员的工资,2月份离职时马上付他2月份的工资了,还用做计提的分录吗
同学,你好,需要的哈,通过应付职工薪酬过一下
175楼
2023-03-05 19:51:27
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晴天:回复小叶老师 临时工的也一样吗
2023-03-05 20:20:33
小叶老师:回复晴天如果固定的临时工要
2023-03-05 20:39:07
晴天:回复小叶老师 临时工,固定和不固定怎么区别?
2023-03-05 21:07:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 晴天 发表的提问:
做内账,离职人员的工资,2月份离职时马上付他2月份的工资了,还用做计提的分录吗
二月份计提了吗 工资要计提
176楼
2023-03-05 20:17:59
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计分录序时簿怎样录入发上月工资
上月工资本月发放,正常录入就可
177楼
2023-03-06 17:33:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ Cassie 发表的提问:
人力资源机构介绍员工,向人力资源机构付款,会计分录。
你好,借;管理费用——招聘费,贷;银行存款等科目
178楼
2023-03-06 18:03:31
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问:
付油漆工工钱,共46800.上月已经支付6000,这次全部付清,求会计分录?
你好,油漆工是您单位的员工么?
179楼
2023-03-06 18:16:40
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殷勤的老师:回复立红老师 酒店酒店酒店
2023-03-06 18:44:55
立红老师:回复殷勤的老师你好,是酒店装修,对么 借,长期待摊费用40800 贷,银行存款等40600
2023-03-06 19:01:22
殷勤的老师:回复立红老师 老师,酒店开业装修差不多吧,那之前付的凭证和之后付的凭证能完整跟我讲下吧
2023-03-06 19:20:10
立红老师:回复殷勤的老师你好 之前付的6000 借,长期待摊费用一装修费6000 贷,银行存款等6000 再在支付40800 借,长期待摊费用一装修费40800 贷,银行存款等40800
2023-03-06 19:33:19
殷勤的老师:回复立红老师 老师刚才回答错了,只是酒店做油漆,并非酒店员工。
2023-03-06 19:47:16
立红老师:回复殷勤的老师你好,是的,如果是酒店的员工我们是需要通过应付职工薪酬核算的;上面没有通过应付职工薪酬核算,就是说 没有按酒店员工来处理,
2023-03-06 20:16:11
殷勤的老师:回复立红老师 如果是买电水壶的话,10000,支付5000.还有5000,这凭证又该怎么做
2023-03-06 20:27:48
立红老师:回复殷勤的老师你好,发票是分次取得,还是支付最后一次款项时取得
2023-03-06 20:54:06
殷勤的老师:回复立红老师 发票分的
2023-03-06 21:06:05
立红老师:回复殷勤的老师你好,如果是这样 第一次和第二次是一样的 借,周转材料一低值易耗品 借,应交税费一应增进(如果您是一般纳税人,取得专用发票的情况下) 贷,银行存款等 再分期将周转材料摊销计入管理费用 借,管理费用 贷,周转材料一低值易耗品
2023-03-06 21:30:37
殷勤的老师:回复立红老师 我说话没说清楚,购10000电水壶.支付了5000,还有5000没付,欠着
2023-03-06 21:42:53
立红老师:回复殷勤的老师你好,发票上的金额是5000还是10000呢?
2023-03-06 22:01:20
殷勤的老师:回复立红老师 发票金额开10000
2023-03-06 22:29:51
立红老师:回复殷勤的老师你好 借,周转材料一低10000 贷,银行存款5000 贷,应付账款5000
2023-03-06 22:59:16
殷勤的老师:回复立红老师 下次把钱付给她们,凭证还要做吗?
2023-03-06 23:18:45
立红老师:回复殷勤的老师你好,是需要做的,付款时 借,应付账款5000 贷,银行存款5000
2023-03-06 23:43:42
殷勤的老师:回复立红老师 老师,作废发票也要做凭证吗?
2023-03-07 00:10:39
立红老师:回复殷勤的老师你好,作废后如果没有新开发票,不需要做凭证。
2023-03-07 00:32:43
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学堂用户upif8d 发表的提问:
1月10日,为支付几名临时雇佣人员工资,禾美公司从开户银行提取现金18000元,小企业会计分录是啥?
你好,同学 借,库存现金 贷,银行存款 借,应付职工薪酬 贷,库存现金
180楼
2023-03-06 18:38:58
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