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本年利润分配分录会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安静 发表的提问:
年终结账本年利润是否要结转到利润分配里去,如何做分录
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
121楼
2023-02-06 18:35:38
全部回复
安静:回复玲老师 结转损益类的分录呢
2023-02-06 18:56:31
玲老师:回复安静其他期间结转损益 的和平时没有区别 一样的 只是年底多写一个结转本年利润的分录
2023-02-06 19:22:39
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 王后 发表的提问:
请教马老师,还是我之前的问题,如果分配利润给二部时像您说的借:本年利润,贷:本年利润 的话,那我打给二部那5000的利润时又怎么做分录呢? 2020-01-31 22:12
你好! 1..计提: 借:利润分配…未分配利润 贷:应付股利 2.支付 借:应付股利 贷:银行存款
122楼
2023-02-06 18:45:10
全部回复
王后:回复蒋飞老师 你上次不是说借本年利润 贷本年利润吗?那能不能支付他合购车的利润时借本年利润 贷银行存款
2023-02-06 19:29:57
蒋飞老师:回复王后利润分配,需要通过“应付股利”科目核算的
2023-02-06 19:57:36
王后:回复蒋飞老师 我整个问题是这样的,我们是做二手车的,我公司有两个部门,我们是一部,和二部合伙购车,各出20000,商品入库40000.后又销售出去,银行收到50000,请问老师这整个的账务处理怎样做
2023-02-06 20:16:11
王后:回复蒋飞老师 每个老师都只给我讲解了前面的问题
2023-02-06 20:44:12
蒋飞老师:回复王后购进 借:库存商品 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-02-06 21:06:44
蒋飞老师:回复王后销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-02-06 21:35:47
王后:回复蒋飞老师 那整个分录就是: 借:库存商品40000 贷:银行存款20000 其他应付款20000 销售时 借:银行存款50000 贷:主营业务收入50000 结转时 借:主营业务成本40000 贷:库存商品40000 还款时 借:其他应付款20000 贷:银行存款20000 销售后马上分配利润时 我就不知道怎么做了,我们是小规模
2023-02-06 21:59:55
蒋飞老师:回复王后未付货款记入“应付账款”科目 ,其他分录都是对的
2023-02-06 22:10:24
蒋飞老师:回复王后分配利润 1..计提: 借:利润分配…未分配利润 贷:应付股利 2.支付 借:应付股利 贷:银行存款
2023-02-06 22:29:52
王后:回复蒋飞老师 不是,那个其他应付款是我们和二部合购车,打给卖车的
2023-02-06 22:53:56
王后:回复蒋飞老师 分利润的时候怎么做呢
2023-02-06 23:19:19
蒋飞老师:回复王后那个其他应付款是我们和二部合购车,打给卖车的 …好的
2023-02-06 23:36:43
蒋飞老师:回复王后分配利润 1..计提: 借:利润分配…未分配利润 贷:应付股利 2.支付 借:应付股利 贷:银行存款
2023-02-07 00:01:22
王后:回复蒋飞老师 意思就是我之前做的那主营业务收入要进到利润分配里,所以要走那个科目?又因为在收入还没进到利润分配时先提出来分给对方,所以先计提,是这意思吗?
2023-02-07 00:27:46
蒋飞老师:回复王后你好! 是的。
2023-02-07 00:52:17
王后:回复蒋飞老师 老师好!我这是内账,也要这样计提吗?
2023-02-07 01:20:56
蒋飞老师:回复王后你好! 是的。
2023-02-07 01:50:36
王后:回复蒋飞老师 老师,我还有一个问题,我刚去这家公司,他们219年5月就营业了,一直没建账,我现在去建账,要从开始理账吗
2023-02-07 02:09:39
蒋飞老师:回复王后你好! 是的,最好从开始理账(好在开业时间不长)
2023-02-07 02:26:08
王后:回复蒋飞老师 问题是部门好多,实在理不过来,如果从现在开始的就理期初数吗?
2023-02-07 02:40:41
蒋飞老师:回复王后是的,可以以银行回单为线索进行整理。
2023-02-07 03:08:58
王后:回复蒋飞老师 老师,要是上面不那么麻烦的,可不可以不计提,直接从收入分给对方利润,就直接做借:主营业务收入 500 贷:银行存款500
2023-02-07 03:34:37
蒋飞老师:回复王后你好, 也可以的
2023-02-07 04:00:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
本年利润是负数,结转到利润分配---未分配利润的分录怎么写?借:本年利润 -372.71,贷利润分---未分配利润 -372.71,对吗?
你好,分录是对的,你可以这样 借;利润分配-未分配利润 贷;本年利润 372.71
123楼
2023-02-06 19:07:42
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 印记 发表的提问:
老师股权转让怎么做会计分录? 未分配利润怎么算?
你好,是否已经做了实缴
124楼
2023-02-06 19:17:58
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印记:回复佟老师 是的,缴了个税和印花税
2023-02-06 19:39:06
佟老师:回复印记借实收资本-XX 贷实收资本-XX 借其他应收款 贷银行存款
2023-02-06 20:03:05
印记:回复佟老师 老师,这个要怎么处理?
2023-02-06 20:13:06
印记:回复佟老师 我现在要做利润分配
2023-02-06 20:37:47
佟老师:回复印记你要分红给股东吗?
2023-02-06 21:07:45
印记:回复佟老师 是这样的
2023-02-06 21:27:34
印记:回复佟老师 不会写分录,也不会算未分配利润
2023-02-06 21:37:59
印记:回复佟老师 老师,在吗?
2023-02-06 22:05:46
佟老师:回复印记借利润分配 贷应付利润 借应付利润 贷个税 银行存款
2023-02-06 22:16:26
印记:回复佟老师 那缴的印花税个个税呢?
2023-02-06 22:44:31
佟老师:回复印记借其他应收款 贷银行存款 前面已经给您写了
2023-02-06 23:00:53
印记:回复佟老师 缴纳的印花税是其他应收款?
2023-02-06 23:29:34
佟老师:回复印记因为这个是股东要自己承担的,所以挂往来收回,如果确认公司负担了, 借营业外支出 贷其他应付款
2023-02-06 23:50:10
印记:回复佟老师 那如果没有经过公司账户的话,就不用做了是吗?
2023-02-07 00:05:35
佟老师:回复印记是的,您的理解完全正确
2023-02-07 00:28:24
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 傲娇的荔枝 发表的提问:
非上市公司用未分配利润转增股本,股东方需要做会计分录吗?
投资方不需要针对这个做分录
125楼
2023-02-07 18:35:49
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 霸气的萝莉 发表的提问:
未分配利润为负,股东要求分红,怎么做会计分录
你好 这个违反公司法的规定 了!不能账务处理!(可以先当股东借款)
126楼
2023-02-07 19:00:39
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 李翠芳 发表的提问:
项目自筹资金来自未分配利润怎么做会计分录
将留存收益用于继续投资(对固定资产的投资),则做分录如下: 借:利润分配——提取任意盈余公积 贷:盈余公积——任意盈余公积 提取盈余公积的目的有三个:1,弥补亏损;2,转增资本;3,扩大企业生产经营。 这样,留存收益中,利润分配科目的贷方余额,则是未分配利润的净额,也就减少了。 具体使用时,则: 借:在建工程 贷:银行存款
127楼
2023-02-07 19:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 郭子 发表的提问:
公司今年有盈利 我12月结账本年利润分录:借方本年利润,贷方利润分配--未分配利润后,还应该做哪些分录
还需要做计提盈余公积,分配利润分录
128楼
2023-02-08 18:45:34
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郭子:回复邹老师 老师好 请问企业所得税一般是年度汇算清缴时才交吗 我交完所得税后才提取盈余公积和进行利润分配吧
2023-02-08 19:03:10
邹老师:回复郭子你好,计提盈余公积,分配利润是会计上的事情,与企业所得税汇算清缴是相互独立的
2023-02-08 19:22:21
郭子:回复邹老师 老师好, 盈余公积的提取基础是净利润吧 ,净利润=利润总额-所得税费用, 如果我12月份计提盈余公积要先算出企业所得税和净利润吧 ?
2023-02-08 19:35:44
邹老师:回复郭子你好,是的 先计算出会计上的净利润,然后计提盈余公积
2023-02-08 19:47:59
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 灰太狼 إ并亲了你一下إ 发表的提问:
本年利润是亏损,用软件的话哪个分录对?1借:利润分配--未分配利润贷:本年利润借:本年利润红字贷:利润分配_未分配利润红字
两个分录一样的,没有区别!(不涉及损益类科目,对软件没有影响 )
129楼
2023-02-08 18:57:37
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灰太狼 إ并亲了你一下إ:回复老江老师 如果是费用退回了,就借银行存款,借管理费用红字记是吧
2023-02-08 19:27:32
老江老师:回复灰太狼 إ并亲了你一下إ费用类科目的负数,要用借方红字,这是便于财务报表取数!
2023-02-08 19:44:26
灰太狼 إ并亲了你一下إ:回复老江老师 好的谢谢了
2023-02-08 20:01:57
老江老师:回复灰太狼 إ并亲了你一下إ不客气 祝工作愉快 !
2023-02-08 20:12:37
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 小小 发表的提问:
我的本年利润在12月结转了 ,借:本年利润 50 贷:利润分配—未分配利润 50 1月份还需要做一笔分录:结转上年:借:利润分配—未分配利润50 贷:本年利润50 需要做这样的2笔分录吗?
不需要了,一月份不需要再做这种凭证了。
130楼
2023-02-08 19:08:59
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小小:回复李霞老师 如果12月没有做,做在一月份可以吗?
2023-02-08 19:33:54
李霞老师:回复小小不可以的,这个要补到12月份的账户里面。
2023-02-08 19:58:47
小小:回复李霞老师 是做到结转损益的后面吗?
2023-02-08 20:15:39
李霞老师:回复小小对的,他是12月底的最后一个凭证。
2023-02-08 20:32:07
小小:回复李霞老师 是所有软件都是这样的吗,我有的同事做12月一笔,有的同事做12月和1月各一笔,而且12月和1月份做相反的分录
2023-02-08 20:44:23
小小:回复李霞老师 不知道哪个是对的了
2023-02-08 20:55:54
李霞老师:回复小小嗯,他可能是调账务产生的,正常是不会出现这种情况的。
2023-02-08 21:08:46
小小:回复李霞老师 不是调账,就是每一家的
2023-02-08 21:35:34
小小:回复李霞老师 不是调账,就是每一家的12月末,和1月初都是这样的
2023-02-08 21:45:43
李霞老师:回复小小嗯,,因为只有到年底的时候才会把本年利润转到利润分配,未分配利润里面去,第二年的一月份不需要做这个凭证
2023-02-08 21:58:14
小小:回复李霞老师 好的,谢谢老师!
2023-02-08 22:14:04
小小:回复李霞老师 如果调账,不是做相反分录,是做以前年度损益调整吧
2023-02-08 22:30:43
李霞老师:回复小小哦,损益类的科目它调整的话,他都是如果跨年的话,都要记到以前年度损益调整了,以前年度损益调整再转到利润分配未分配利润里面。
2023-02-08 22:47:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 湘湘小柠檬 发表的提问:
本年未分配利润是881474.18元 原来的实收资本是167927元 由未分配利润转增实收资本 下面是各个股东的比例 怎么做会计分录
借:利润分配——未分配利润 881474.18 贷:实收资本——高灿杰 41955.64 ——秦艺娟 787048.64 ——沈祥杰 52469.90 高灿杰的金额是209879.64-167924=41955.64 上述建议希望能帮到你!
131楼
2023-02-09 18:30:54
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朴老师:回复湘湘小柠檬根据比例计算出每个人的分红,然后扣除个税,再做实收资本
2023-02-09 19:19:35
杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Helen 发表的提问:
老师请问未分配利润转增实收资本有限额吗?另外需要缴税吗?还有相关的会计分录怎么做?谢谢
以税后的未分配利润转增实收资本是没有相关的限制的,
132楼
2023-02-09 18:43:35
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Helen:回复杨@老师 谢谢老师,不过不是说有限额吗?转增后需要不少于转增前注册资本的25%吗?还有不需要缴纳个税吗?另外转增实收资本怎么做会计分录呢?
2023-02-09 19:03:09
杨@老师:回复Helen公积金转增资本不少于转增前注册资本的25%的,未分配利润,这样的是不需要缴纳个税的
2023-02-09 19:23:34
Helen:回复杨@老师 哦,好的!能不能告诉我一下怎么做分录呢?感谢
2023-02-09 19:53:30
Helen:回复杨@老师 老师你说的公积金是指盈余公积吗?转增资本需要有限额?那盈余公积转增资本要交个税吗?
2023-02-09 20:18:23
杨@老师:回复Helen盈余公积转增资本一般要缴纳20%的个人所得税
2023-02-09 20:46:20
Helen:回复杨@老师 我们之前一直未计提盈余公积,请问转增前必须要计提盈余公积吗?可不可以直接放在未分配利润里面直接转到实收资本里面。不缴纳个税呢?
2023-02-09 20:56:55
杨@老师:回复Helen有盈利的话,还是需要计提盈余公积的,盈余公积不等同于未分配利润,应该单独放
2023-02-09 21:07:55
Helen:回复杨@老师 哦,是不是盈余公积转增实收资本按照20%交个税?那么计提盈余公积如果一直放在里面不去动它,也不转增资本是不是就不用交税了?
2023-02-09 21:25:02
杨@老师:回复Helen是的额,不动就不用了交税
2023-02-09 21:39:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ? 倾弋 发表的提问:
我发现之前的会计没有把17年的本年利润转入利润分配里,现在已经过了好几个月了,我现在怎么做分录处理?
你好!这个没关系,补充结转就好了。
133楼
2023-02-09 19:11:59
全部回复
? 倾弋:回复宋生老师 借:本年利润;贷利润分配就可以了吗
2023-02-09 19:35:55
宋生老师:回复? 倾弋你好!是的。这个直接补做
2023-02-09 20:05:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阡陌红尘。 发表的提问:
2018年末本年利润和利润分配余额怎么做分录?金额是多少
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
134楼
2023-02-12 20:22:51
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阡陌红尘。:回复玲老师 金额是-26397.23?本年利润+利润分配后的余额?
2023-02-12 20:41:11
玲老师:回复阡陌红尘。你好 只结转本年利润的 余额到利润分配科目
2023-02-12 20:55:02
阡陌红尘。:回复玲老师 交不上企业所得税没事吧?公司成立两年了,前期弥补亏损了
2023-02-12 21:06:39
玲老师:回复阡陌红尘。你好 累计 利润是负数不交所得税 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2023-02-12 21:31:21
阡陌红尘。:回复玲老师 我知道不交,可是两年不交没问题嘛,做的外账
2023-02-12 21:42:39
玲老师:回复阡陌红尘。你好 没有利润就是不用交的 没有问题 就是税局问起来也有账在那 里 又不是假的。
2023-02-12 21:58:52
阡陌红尘。:回复玲老师 这样结转账上的余额怎么不对呢?
2023-02-12 22:11:39
玲老师:回复阡陌红尘。你原来本年利润余额在哪方
2023-02-12 22:30:50
阡陌红尘。:回复玲老师 这是2017年末结转的分录
2023-02-12 22:54:04
玲老师:回复阡陌红尘。你好 亏损是这样结转
2023-02-12 23:16:28
阡陌红尘。:回复玲老师 18年怎么结转?根据下面的余额
2023-02-12 23:34:07
玲老师:回复阡陌红尘。18年本年利润余额在哪方?
2023-02-12 23:49:33
阡陌红尘。:回复玲老师 贷方啊
2023-02-13 00:00:52
玲老师:回复阡陌红尘。借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润
2023-02-13 00:22:42
阡陌红尘。:回复玲老师 就是原来本年利润在贷方的话就从借方转出,和赢了亏损没关系
2023-02-13 00:33:46
玲老师:回复阡陌红尘。余额在贷方就是从借方转出 余额在借方就在贷方转出
2023-02-13 00:55:41
玲老师:回复阡陌红尘。就是把余额从相反方向转出到利润分配科目
2023-02-13 01:16:27
阡陌红尘。:回复玲老师 好的谢谢老师
2023-02-13 01:33:36
玲老师:回复阡陌红尘。不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评
2023-02-13 01:58:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 王后 发表的提问:
不对啊老师,如果分配利润给二部时像您说的借:本年利润,贷:本年利润 的话,那我打给二部那5000的利润时又怎么做分录呢?
你好,他是你的股东的吗
135楼
2023-02-12 20:42:29
全部回复
王后:回复郭老师 你能看得到我整个的问题吗
2023-02-12 21:24:51
王后:回复郭老师 我整个问题是这样的,我们是做二手车的,我公司有两个部门,我们是一部,和二部合伙购车,各出20000,商品入库,后又销售出去,银行收到50000,请问老师这整个的账务处理怎样做
2023-02-12 21:49:23
王后:回复郭老师 利润平分
2023-02-12 22:07:14
郭老师:回复王后看不到 你单位是4s店的吗 发票怎么开
2023-02-12 22:22:08
王后:回复郭老师 二手车,不没开票
2023-02-12 22:41:21
王后:回复郭老师 开票也是按50000来开呀
2023-02-12 23:00:30
郭老师:回复王后购入借库存商品贷其他应付款,银存 你单位销售借银存贷主营业务收入应交税费 借其他应付款,主营业务成本贷银存 这个成本不可以税前扣除
2023-02-12 23:21:37
王后:回复郭老师 税前扣除是什么意思
2023-02-12 23:43:38
郭老师:回复王后抵扣所得税的意思
2023-02-13 00:11:59
王后:回复郭老师 能不能请你把金额填一下
2023-02-13 00:26:20
王后:回复郭老师 老师能不能把金额写在分录里,因为我不知道利润分配怎么做分录
2023-02-13 00:40:44
王后:回复郭老师 上面借:其他应付款 主营业务成本 贷:银行存款,这一步不懂
2023-02-13 00:56:43
郭老师:回复王后购入借库存商品贷其他应付款2万,银存2万 你单位销售借银存5万贷主营业务收入5万/1.03应交税费 借其他应付款2万,主营业务成本5000贷银存2.5万
2023-02-13 01:16:30
王后:回复郭老师 我不懂为什么主营业务成本做在这里,而且是5000,库存也没下啊
2023-02-13 01:32:14
郭老师:回复王后借主营业务成本贷库存商品4万 你做了收入结转成本就可以 你支付给对方的,属于你们的成本的一部分,你的利润变少了
2023-02-13 02:00:03

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