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发票未到的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
1楼
2022-12-17 13:28:43
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2022-12-17 13:58:04
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2022-12-17 14:24:20
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2022-12-17 14:39:40
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2022-12-17 15:01:23
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2022-12-17 15:15:35
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2022-12-17 15:28:20
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2022-12-17 15:44:46
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2022-12-17 16:03:44
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2022-12-17 16:31:46
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2022-12-17 17:00:30
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2022-12-17 17:26:45
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2022-12-17 17:40:18
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ JIAYAN 发表的提问:
发票未收到的会计分录怎么做?
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2楼
2022-12-17 14:28:18
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JIAYAN:回复月月老师 发票收回怎么做?
2022-12-17 14:47:47
月月老师:回复JIAYAN你好 借:成本费用 贷:预付账款
2022-12-17 15:08:20
JIAYAN:回复月月老师 借:主营务成本 贷:预付账款可以吗?
2022-12-17 15:38:09
月月老师:回复JIAYAN你好,主营业务成本也是可以的。
2022-12-17 16:00:34
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
12月购进的原料,未收到票,会计分录怎么做 次年汇算清缴前收到发票,会计分录怎么做
借:原材料,贷:暂估应付款 收到发票 借:原材料,负数 贷:暂估应付款 负数 借:原材料,应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
3楼
2022-12-17 15:39:00
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,款未付,货收到,发票未到暂估的会计分录怎么做
您好,看下这个归纳,各种情况都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
4楼
2022-12-17 16:38:51
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人生旅途:回复雨轩老师 这个链接怎么打开,直接点没反应
2022-12-17 17:09:40
雨轩老师:回复人生旅途复制地址到浏览器地址栏打开,新建一个页面
2022-12-17 17:35:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 飘雪 发表的提问:
收到发票,款未付怎么做会计分录
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
5楼
2022-12-17 17:37:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ @ 发表的提问:
收到发票未付款的会计分录怎么做,内账
你好,借;库存商品等科目,贷;应付账款
6楼
2022-12-17 18:32:23
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
款未付,发票先到怎么做会计分录呢
你好,借库存商品,应交税费贷应付账款
7楼
2022-12-17 19:55:00
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曉傅:回复王晶老师 那就等于先做入库处理咯
2022-12-17 20:28:50
王晶老师:回复曉傅额,是的呢,先做入库处理
2022-12-17 20:56:32
税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
只收到发票,未付款,怎么做会计分录
你好, 同学。用应付账款
8楼
2022-12-17 20:57:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ Ellen 发表的提问:
已付款收到发票但货未到怎么做会计分录?
同学你好 借;在途物资,应交税费(进项税额),贷;银行存款
9楼
2022-12-17 22:20:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 小巧的宝贝 发表的提问:
支付车辆保险费用,但未收到发票会计分录怎么做,收到发票后,会计分录是什么。谢谢
借其他应收款 贷银行存款,没有收到发票做这个。
10楼
2022-12-17 23:25:09
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郭老师:回复小巧的宝贝发票到了,借管理费用,保险贷其他应收款。
2022-12-17 23:46:47
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑公司开具发票给业主,款项未收到,会计分录怎么做?收到工程款后,会计分录怎么做?
你好, 1开票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 2.收款 借银行存款 贷应收账款
11楼
2022-12-18 00:54:04
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贝蒂琳卡:回复蒋飞老师 如果该业务是个人挂靠的,从我公司开具发票,到收到工程款,最后到扣除相应的税金和管理费,才打款到挂靠个人,全部的会计分录怎么做呢?
2022-12-18 01:14:37
蒋飞老师:回复贝蒂琳卡3. 挂靠个人开票报销时 借主营业务成本 贷银行存款
2022-12-18 01:36:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 清爽的嚓茶 发表的提问:
支付未收到发票的房租怎么做会计分录,谢谢
一年以内的借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
12楼
2022-12-18 01:49:52
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 粗暴的戒指 发表的提问:
收到物业费发票,未付款怎么做会计分录
你好!计入其他应付款
13楼
2022-12-18 03:11:30
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粗暴的戒指:回复QQ老师 借方是什么
2022-12-18 03:25:21
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!计入你们的相关费用
2022-12-18 03:48:40
粗暴的戒指:回复QQ老师 收到5月,6月,7月物业管理费发票,会计分录借方和贷方是什么科目
2022-12-18 04:12:39
粗暴的戒指:回复QQ老师 6月和7月还没到没办法计入费用
2022-12-18 04:32:04
QQ老师:回复粗暴的戒指你好!借:相关费用(物业费哈上的部门来划分)贷:其他应付款
2022-12-18 04:47:11
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 美好的咖啡豆 发表的提问:
建筑类公司收到账款,但未开发票,如何做会计分录呢?开票的时候,会计分录怎么做呢?
如果收到钱,借。银行存款,贷,预收账款,开票,借,预收账款。贷。主营业务收入。应交税费。应交增值税,
14楼
2022-12-18 04:37:58
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美好的咖啡豆:回复李霞老师 收到钱的时候不确认收入吗?
2022-12-18 04:56:17
李霞老师:回复美好的咖啡豆不一定非要收到钱的时候确认收入。可以先计入预收账款
2022-12-18 05:06:17
美好的咖啡豆:回复李霞老师 那什么情况下收到预收账款才必须要确认收入呢?(我公司是建筑施工单位)
2022-12-18 05:19:32
李霞老师:回复美好的咖啡豆如果收到款项长期不开票。就在收款时确认收入
2022-12-18 05:42:18
美好的咖啡豆:回复李霞老师 这个长期一般是多久以后?两年以上还是?我公司1月收到账款 4月开具发票 可以按照老师前面说的1月先计入预收账款,4月冲账确认收入吗?
2022-12-18 06:10:16
李霞老师:回复美好的咖啡豆嗯嗯,可以的,除非你们公司特殊要求。一年以内你都可以挂往来
2022-12-18 06:39:48
美好的咖啡豆:回复李霞老师 好的,谢谢老师。
2022-12-18 07:07:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 伶俐的草丛 发表的提问:
增值税发票已开 银行回单还未到会计分录怎么做?之后收到银行回单会计分录又怎么做?
您好 请问是自己销售货物开具发票么?
15楼
2022-12-18 05:42:24
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