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增值税销项税结转会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小周 发表的提问:
进项销项税要怎么结转,分录怎么写?然后缴纳了增值税怎么写分录
你好 ,按这个截图去做,你看这个截图
271楼
2023-04-24 16:59:59
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小周:回复maize老师 原先做的一直木有计提要怎么操作呢现在
2023-04-24 17:23:21
maize老师:回复小周需要补结转,不平差异你挂未分配利润调平和申报表一致吧
2023-04-24 17:37:22
maize老师:回复小周要不就按月申报表一个月对应一个月补结转,看差额啥情况
2023-04-24 17:51:27
小周:回复maize老师 那我现在这个月缴纳增值税要怎么做分录呢
2023-04-24 18:12:36
maize老师:回复小周借未交增值税,贷银行,我截图上面有
2023-04-24 18:27:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 会飞的鱼 发表的提问:
老师,请问月末时候,当月发生增值税进账税额和销项税额需要结转到应交税费转出未交增值税里面吗?月末会计分录怎么做
是的 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
272楼
2023-04-25 16:30:03
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会飞的鱼:回复郭老师 转出多缴增值税怎么用
2023-04-25 16:59:57
郭老师:回复会飞的鱼你好,不用这个科目的 已经用了,转出未交增值税。
2023-04-25 17:28:07
会飞的鱼:回复郭老师 假如当月进项税额大于销项税额怎么做分录
2023-04-25 17:46:36
郭老师:回复会飞的鱼就是按照上面的转出未交增值税借方余额表示,刘迪。
2023-04-25 17:59:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 美丽 发表的提问:
月未一般纳税人结转增值税,销项大于进项怎么做分录,进项大于销项又怎么做分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 这个是销项大于进项。
273楼
2023-04-25 16:42:36
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郭老师:回复美丽借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 这个是进项大于销项。
2023-04-25 17:12:25
美丽:回复郭老师 进〉销 借:应文税费(销项)         应交税费一应交增值税(转出未交增值税)       贷:应交税费(进项) 借:应交税费一未交增值税         贷:应交税费一应交增值税(转出未交增值税)可以吗
2023-04-25 17:41:01
郭老师:回复美丽你好,可以这么做的。
2023-04-25 18:07:03
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ FINE &赵娜 发表的提问:
月结转税金的时候分开结转进项与销项和直接做分录:借:应交税费--转出未交增值税贷:应交税费--未交增值税有什么区别吗
你好! 结果都是一样的,都可以的
274楼
2023-04-25 16:59:59
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FINE &赵娜:回复蒋飞老师 老师我今天看到说企业会计准则和小企业会计准则中都没有未见增值税账户
2023-04-25 17:31:31
蒋飞老师:回复FINE &赵娜你可以看一下(2016)22号文件(百度一下)
2023-04-25 17:41:34
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ YOUNG 发表的提问:
老师月末结转进项税额和销项税额的会计分录
你好,增值税结转可以按照下图结转:
275楼
2023-04-26 16:28:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
如果进项税额大于销项税额,还用写结转增值税的分录么
你好,没有增值税应纳税额是不需要做结转未交增值税分录的
276楼
2023-04-26 16:47:58
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ?紫馨? 发表的提问:
老师月末增值税进项税额大于销项税额,要做计提分录吗?不做结转可以吗?
你好,进项税额大于销项税额不用做结转分录
277楼
2023-04-26 16:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ huan0617 发表的提问:
,一般纳税人,上个月进项税额10000 销项税额5000 增值税月末结转分录能不能直接 借:销项税 转出未交增值税 贷:进项税
您好 可以这样写分录
278楼
2023-04-27 15:49:51
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huan0617:回复bamboo老师 做了这一笔还需要做别的转出分录吗?还是说这笔就可以
2023-04-27 16:05:12
bamboo老师:回复huan0617现在可以只做这笔分录
2023-04-27 16:26:03
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 蓝雪花 发表的提问:
如果进项税高于销项税,结转增值税分录咋做,最好用数字
你好!进项税高于销项税时是不用做会计分录的。
279楼
2023-04-27 16:12:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 陌陌 发表的提问:
请问,月底进项税额大于销项税额,而且有进项税额转出,如何做分录结转到转出未交增值税分录
你好,进项税额,销项税额,进项税额转出分别是多少呢? 
280楼
2023-04-27 16:32:27
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陌陌:回复邹老师 进项230万 ,销项226万,进项税额转出 2.6万
2023-04-27 16:47:15
邹老师:回复陌陌你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)226万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)2.6万 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1.4万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)230万  
2023-04-27 17:03:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 娜时花开 发表的提问:
,上月计提增值税(销项小于进项)33878.11元,本月销项税额11943.74,结转未缴纳增值,21934.36, 看看这两笔分录做的对不对
你好,有留抵不需要做凭证的
281楼
2023-04-27 16:44:22
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娜时花开:回复吴月柳 老师你的意思是 6月销项还是小于进项 所以不用做凭证,直到销项大于进项可以抵扣了在做是吧?
2023-04-27 17:10:24
吴月柳:回复娜时花开是的,对的
2023-04-27 17:22:39
娜时花开:回复吴月柳 明白了,谢谢老师
2023-04-27 17:45:52
吴月柳:回复娜时花开不客气
2023-04-27 18:04:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 忧心的寒风 发表的提问:
我想咨询一下,加计10%进项税抵减应纳税额的会计分录怎么做,主要是当月结转增值税的分录怎么结转,计提的附加税,是按照抵减前的增值税计提呢,还是抵减后的增值税计提。
计提借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益 抵扣借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增值税加计扣除 银存 按抵减之后的计提缴纳
282楼
2023-04-27 16:53:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大家是否安富 发表的提问:
老师,月末应交税费―应交增值税,销项税和进项税的差额怎么结转,结转分录是什么?
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。
283楼
2023-05-03 18:08:03
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大家是否安富:回复王雁鸣老师 好的,老师,再问一下,本来应付供应商1100元,但是采购经理扣人家100,就给人家1000不给那100,那我这100元应该放到什么科目里?
2023-05-03 18:33:10
王雁鸣老师:回复大家是否安富您好,借:库存商品,1100元,贷:现金或者银行存款 ,1000元,财务费用-现金折扣,100元。
2023-05-03 18:56:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 时光荏苒 发表的提问:
增值税进销项余额月末要怎么转到未交增值税?会计分录要怎么写?
同学 你好 如果本月销项大于进项 需要交纳税金 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
284楼
2023-05-03 18:17:15
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师,请问一,比如本月进项税50销项税100,到月底时结转增值税分录?请问二,本月进项税120,销项税80到月底时结转分录?谢谢老师!
小规模不用做结转增值税账务处理。一般纳税人期末,销项税额大于进项税额有应交增值税做借:应交税费-转出未交增值税 50 贷:应交税费-未交增值税。进项大于销项不用做账务处理。
285楼
2023-05-03 18:30:00
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太阳花~上课:回复姜老师 进项大的不接转的话下个月在哪里看有留底呢不做分录
2023-05-03 18:44:11
姜老师:回复太阳花~上课在应交税费-应交增值税-进项税额里
2023-05-03 19:00:59
姜老师:回复太阳花~上课你的应交税费-应交增值税科目余额为借方余额就体现为留抵
2023-05-03 19:26:28

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