咨询
税控盘增值税减免会计处理
分享
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人税控盘维护费的抵扣分录是不是借:管理费用-税控盘维护费贷:银行存款 抵扣时借:应交税费-增值税(减免税额)贷:管理费用-税控盘维护费
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
106楼
2023-02-01 18:19:15
全部回复
燕:回复meizi老师 那我有一笔16年付的维护费,前几天才去航天拿到16年的票,申报时抵扣了,16年付费时做了借:预付账款-航天公司贷:银行存款,那现在做时是不是借:管理费用贷:预付账款-航天公司,抵扣时:借:应交税费-增值税(减免税款)贷:管理费用
2023-02-01 18:45:03
meizi老师:回复你好 已经跨年了 你先问下你税局那边还可以抵扣吗 16年的怎么现在才给发票
2023-02-01 18:58:51
燕:回复meizi老师 税局那边说可以抵扣,那分录是像我写的那个分录吗?
2023-02-01 19:19:14
meizi老师:回复你好 是的 可以这样做的
2023-02-01 19:44:24
燕:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-02-01 20:05:10
meizi老师:回复好的 不客气 满意请给予评价
2023-02-01 20:24:01
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 漫步 发表的提问:
买税控盘的减免额,在增值税主表的哪一列填报
应纳税减征额
107楼
2023-02-01 18:33:56
全部回复
漫步:回复答疑郭老师 对,老师我是在那里填报的但是系统显示,如下图
2023-02-01 19:26:00
漫步:回复答疑郭老师
2023-02-01 19:54:32
答疑郭老师:回复漫步你的减免表和附表四填写了吗
2023-02-01 20:04:35
漫步:回复答疑郭老师
2023-02-01 20:22:38
漫步:回复答疑郭老师
2023-02-01 20:36:03
漫步:回复答疑郭老师
2023-02-01 20:49:04
答疑郭老师:回复漫步你需要交税吗
2023-02-01 21:06:09
漫步:回复答疑郭老师 需要啊
2023-02-01 21:27:22
答疑郭老师:回复漫步主表截图
2023-02-01 21:41:06
漫步:回复答疑郭老师
2023-02-01 22:08:24
漫步:回复答疑郭老师
2023-02-01 22:22:16
答疑郭老师:回复漫步对的,填写的没有问题
2023-02-01 22:41:28
漫步:回复答疑郭老师 谢谢老师,那就可能是系统的问题吧
2023-02-01 23:09:10
答疑郭老师:回复漫步是的,你今天再试试还不行去税务局申报
2023-02-01 23:35:46
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 青藤 发表的提问:
再发下税控盘费用可以减免增值税的那个分录
借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用
108楼
2023-02-01 18:56:59
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
税控系统技术维护费用抵减增值税额的会计处理
2015年2月份产生了一笔税控系统技术维护费用,600块钱。当时只做了1笔分录: 借:管理费用-办公费 600; 贷:银行存款 600; 同时在小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”(本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”)。 现在需要补做一笔分录: ”借:应交税费-应交增值税 ; 贷:管理费用-办公费;“么? 谢谢!
109楼
2023-02-01 19:16:02
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙不用 做
2023-02-01 19:42:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 沅沅 发表的提问:
第一次购入的税控盘和技术维护费,4月份要进行报税,那么填写增值税减免税表的,那么要不要做减免的会计处理呢,做应交税费-应交增值税 ,贷营业外收入 还是写管理费用 金额是负数。4月份申报1季度的增值税,增值税和附加税都是零,是不是不用计提了?
四月份你需要交税吗?不交税的话不需要做抵扣分录。直接借管理费用贷银行存款。
110楼
2023-02-01 19:35:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蝴蝶飞飞 发表的提问:
购买的税控盘什么时候填写增值税减免税申报表
实际需要抵减增值税的时候填写
111楼
2023-02-05 20:57:35
全部回复
蝴蝶飞飞:回复maize老师 期限多长时间
2023-02-05 21:12:31
maize老师:回复蝴蝶飞飞这个没有期限的限制,
2023-02-05 21:27:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 沉睡的琥珀 发表的提问:
老师好,我要减免税控盘,只填写附表4按保存就行了吗?可是我保存了主表没有带去怎么办。
第4列需要填写,一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
112楼
2023-02-05 21:18:09
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
减免税控盘的那个480,填在哪,系统带不出
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
113楼
2023-02-05 21:23:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!公司是小规模,增值税季度申报,填写增值税减免税申报表时候,我填写了减免金额和税控盘的金额,可是系统只能读取到减免2%的金额,却不能读取税控盘的金额。
同学你好 对的 是这样做的
114楼
2023-02-06 18:22:59
全部回复
Amy(艾米):回复朴老师 老师好!我的问题是,不能读取我填写的税控盘的抵扣金额,这个问题该如何解决?
2023-02-06 18:48:56
朴老师:回复Amy(艾米)你自己手动填写就行了
2023-02-06 19:04:50
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,咨询一下,小规模享受1%增值税优惠政策,在增值税申报表申报时自动计算2%减免时候,减免之后,应交税款和税控盘差几角钱,需不要把2%减免计算额修改一下,让应纳税额和税控盘里税额保持一致?
同学你好 这个需要的哦
115楼
2023-02-06 18:45:35
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 甜美的煎蛋 发表的提问:
老师好,税控盘年费作为减免税款,月末借方余额怎么处理?
借方余额是你的留底税额留到之后去的抵减你后面应该交纳的税。
116楼
2023-02-06 19:06:12
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 敏感的荔枝 发表的提问:
你好,老师,减免的增值税,会计分录来处理?
你好 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免
117楼
2023-02-06 19:21:22
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
小规模纳税人减免增值税的会计处理怎么做?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
118楼
2023-02-06 19:32:58
全部回复
妈妈爱菠菜:回复赵老师 老师小规模纳税人的发票开具超过30000元就是要交增值税的,那我如果限制每个月对外开具发票不超过30000元的话那我每个月做小规模纳税人申报表的时候是不是就属于0申报,我理解的对吗?
2023-02-06 20:14:24
赵老师:回复妈妈爱菠菜不属于零申报,有数据的.只是应纳的税额减免了,申报表中有税额减免的.
2023-02-06 20:44:17
妈妈爱菠菜:回复赵老师 要是税务机关没有代开增值税专用发票,那是不是增值税纳税申报表中的栏次1会等于栏次3
2023-02-06 20:58:58
赵老师:回复妈妈爱菠菜是的
2023-02-06 21:26:07
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 木子 发表的提问:
我公司4月份买的税控盘,请问5月份报税的时候要填在减免的表中,还是有增值税再填
同学,你好,如果你有销售可以现在就减免的,没有销售你可以先留底,等到有销售再抵减
119楼
2023-02-07 18:45:10
全部回复
木子:回复汤贵彬老师 那我这个月必须填到报表里吗,还是下个月在填
2023-02-07 19:06:10
汤贵彬老师:回复木子同学,没有销售发生的情况,你可以先不要填写,可以在下个月填写
2023-02-07 19:32:57
木子:回复汤贵彬老师 那我也可以填在报表中留底吧
2023-02-07 19:48:58
汤贵彬老师:回复木子同学,可以的,现在可以填写附表四,留底,如果满意请给老师五星好评
2023-02-07 20:11:17
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 2.20 发表的提问:
老师这个表怎么填 啥意思 我报了税控盘的减免税
你好,这张表填的是你们的销售不含税金额,不是填税控盘的金额
120楼
2023-02-07 18:57:55
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×