咨询
银行缴纳增值税的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 发表的提问:
缴纳增值税的各个环节的会计分录怎么做
你好 进项 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 销项 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
166楼
2023-02-23 19:02:59
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ remget 发表的提问:
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录,上月计提本月缴纳,先在上月计提,本月缴纳即可计提: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税缴纳: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款本月直接缴纳,是不是不用计提,直接缴纳,并在月底进行结转? 缴纳时: 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
167楼
2023-02-27 18:31:07
全部回复
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 小红 发表的提问:
增值税怎么计算缴纳,怎么做会计分录?
你好,增值税等于销项减进项 分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税借应交税费未交增值税贷银行存款
168楼
2023-02-27 18:41:35
全部回复
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ luciaying 发表的提问:
土地增值税缴纳的会计分录,需要预提吗
土地增值税缴纳的会计分录 借:应交税费-应交土地增值税,贷;银行存款 土地增值税需预缴
169楼
2023-02-27 18:53:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
小规模公司缴纳1.1-3.31的增值税3600,做的分录是,借应交税费 应交增值税,贷银行存款,这个需要计提嘛?
需要的,借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
170楼
2023-02-27 19:05:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 明天你好! 发表的提问:
缴纳企业增值税怎么做会计分录?
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
171楼
2023-02-28 18:20:58
全部回复
明天你好!:回复邹老师 那可不可以做借:应交税费-应交增值税销项税,贷:银行存款?
2023-02-28 18:44:23
邹老师:回复明天你好!你好,不可以的,销项税额是在确认收入的时候计入贷方的明细
2023-02-28 18:57:32
小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,增值税销项和进项税额,月底结转的会计分录和缴纳增值税的会计分录,帮忙提供,谢谢!
当你发生销售有销项时候 借:应收账款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 当你购买东西发生进项时候 借: 借:原材料(或固定资产等) 应交税费——一应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 月份终了,企业计算当月应交未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
172楼
2023-02-28 18:39:31
全部回复
小陈
职称:初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ ? 发表的提问:
缴纳增值税时抵扣增值税税控系统技术维护费的会计分录?
借:应交税金-应交增值税-减免税金 贷银行存款
173楼
2023-02-28 18:53:59
全部回复
?:回复小陈 多计提了减免部分的增值税和附加税的分录怎么做呢
2023-02-28 19:06:35
小陈:回复?多计提的话,冲回多的部分即可
2023-02-28 19:24:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 思雨sy 发表的提问:
缴纳党费到银行账户 会计分录
那你直接就是借其他应付款贷银行。
174楼
2023-03-01 17:49:31
全部回复
思雨sy:回复陈诗晗老师 不是 是我们公司员工把党费放到银行
2023-03-01 18:10:44
陈诗晗老师:回复思雨sy你的意思就是说从员工的工资里面扣下来吗?还是直接收到了员工的。
2023-03-01 18:32:30
思雨sy:回复陈诗晗老师 直接收到了员工的。
2023-03-01 18:56:09
陈诗晗老师:回复思雨sy那你收到的时候就是借银行存款,贷其他应收款就行了。
2023-03-01 19:14:51
思雨sy:回复陈诗晗老师 老师 只有个银行流水单据 上面写的付款人员工 收款人我们公司支部委员会的账户 除了你说这个分录 这个还要做另外一个分录吗?
2023-03-01 19:40:10
陈诗晗老师:回复思雨sy不用了,你也没有单独去核算那个委员会,直接这样处理就行了。
2023-03-01 19:59:56
思雨sy:回复陈诗晗老师 那 这笔钱付出去的时候呢? 付到我们集团的党委账户上的时候 这个其他应收和其他应付 感觉有点难区分
2023-03-01 20:17:13
陈诗晗老师:回复思雨sy支付出去的时候,你就借,相关的费用等等到银行存款。
2023-03-01 20:32:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 乐乐 发表的提问:
公司内部帐务处理中分录 借:银行存款11300 贷:主营业务收入11300(含13%增值税) 借:主营业务成本 1130(含13%增值税) 贷:银行存款 1130 在内帐中本月计提的增值税1170 会计分录怎么写合理呢,还有次月交纳这1170的会计分录。谢谢
你好 你内账是单独计提了增值税的吗 如果你们收入都没有做增值税的话 你就缴纳直接做 借管理费用-增值税贷银行存款即可
175楼
2023-03-01 18:16:30
全部回复
乐乐:回复meizi老师 内帐没单独计提增值税,我都是在次月交时,直接在税金及附加下设了个增值税的科目,借:税金及附加—增值税 贷银行存款,但说我这样不对,
2023-03-01 18:38:49
meizi老师:回复乐乐你好 税金及附加 不包括增值税的。 你就直接做缴纳分录 借管理费用-增值税贷银行存款即可
2023-03-01 18:56:57
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师一般纳税人缴纳增值税会计分录怎么写
你好 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
176楼
2023-03-01 18:28:25
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师缴纳增值税的会计分录怎么写?
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
177楼
2023-03-01 18:40:31
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
老师实际缴纳增值税的会计分录怎么写
你好!缴纳增值税分录 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
178楼
2023-03-01 18:50:59
全部回复
王翠翠:回复汪晨老师 那就是上月底就该把应交增值税转到未交增值税里
2023-03-01 19:08:13
汪晨老师:回复王翠翠你好!计提时 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-应交增值税-未交增值税
2023-03-01 19:31:51
王翠翠:回复汪晨老师 没有应交税费转出未交增值税
2023-03-01 19:59:53
汪晨老师:回复王翠翠你好!三级科目自行设置就可以了
2023-03-01 20:11:46
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那应交税费应交增值税销项税额和应交税费应交增值税进项税额账里都有余额怎么处理呢
2023-03-01 20:26:31
汪晨老师:回复王翠翠你好!销项-进项=本期应交的增值税税额。
2023-03-01 20:52:06
汪晨老师:回复王翠翠这个期末有余额不用结转。
2023-03-01 21:10:50
王翠翠:回复汪晨老师 那这两个科目的余额怎么处理?
2023-03-01 21:33:02
王翠翠:回复汪晨老师 我看之前会计10月份实际缴纳4000多增值税,但是他账里销项减进项有几十万的余额
2023-03-01 21:56:12
汪晨老师:回复王翠翠你好!这个余额不用结转。
2023-03-01 22:19:26
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那账上就一直挂着啊
2023-03-01 22:29:45
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的!挂着,当然年末你结转也可以,销项进项抵充,余额转入未交增值税就可以了
2023-03-01 22:43:23
王翠翠:回复汪晨老师 就是说这两科目一年结转一次就可以了吗?
2023-03-01 23:08:28
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的,年末结转就可以了。
2023-03-01 23:24:19
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
增值税有留底,下个月缴纳是的会计分录
你好。留底又不需要做凭证的,可以互相抵消的。
179楼
2023-03-05 20:13:28
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
缴纳上月应交增值税的会计分录怎么做?
您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
180楼
2023-03-05 20:31:47
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×