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计提本月员工工资会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 扬帆远航 发表的提问:
1月31日,计提本月工资,编制会计分录
借管理费用工资,等 贷应付职工薪酬工资
46楼
2022-12-25 20:39:56
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A Xiao yumei☆ 发表的提问:
计提本月工资和付本月社保费用会计分录?
(1)计提工资总额借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资(2)计提公司承担社保借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 (3)计提公司承担公积金借:管理费用/销售费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金
47楼
2022-12-25 20:58:17
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 米米 发表的提问:
本月工资本月发放和本月工资下月发放,做的会计分录一样吗?
发放的分录是一样的,
48楼
2022-12-25 21:08:59
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米米:回复钟存老师 计提分录也是一样?
2022-12-25 21:31:53
米米:回复钟存老师 那本月发放和次月发放计提也是一样吗
2022-12-25 21:48:41
钟存老师:回复米米计提都是借成本费用 贷应付职工薪酬 发放都是 借应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-12-25 22:12:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ L*?S*?F*? 发表的提问:
你好老师,我每月没有计提工资,7月交了7月保险,7月发6月工资时怎么做分录比较好!好
你好 7月交了7月保险,借:管理费用等科目,其他应收款,贷:银行存款  7月发6月工资,借:管理费用等科目,贷:银行存款,其他应收款
49楼
2022-12-26 19:53:10
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L*?S*?F*?:回复邹老师 单位部分和个人部分要分开不?借管理费用-单位2000,其他应收款个人1000;贷:银行存款3000。对吗?
2022-12-26 20:05:27
邹老师:回复L*?S*?F*?你好,是的,需要分开处理的 
2022-12-26 20:31:09
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
员工本月预支上月的工资会计分录怎么做呢?到了本月发剩余工资时又要怎么做会计分录呢?
预支时: 借:其他应收款--某人 贷:现金 发放时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款--某人
50楼
2022-12-26 20:15:34
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微笑向暖&27°C:回复张艳老师 @刘老师—追梦:老师那在每月月末的时候需要计提本月的全部工资吗?会计分录怎么写呢?
2022-12-26 20:37:17
张艳老师:回复微笑向暖&27°C一般企业是本月计提工资,下月发放的。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-12-26 21:01:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ *蕾* 发表的提问:
公司4月新成立一直没计提工资,5月8日发4月工资23000元(社保手续没办好未扣个人社保),5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000),6月6号发5月工资21000(把4月和5月的个人社保扣除),6月12号又交了6月的养老保险4000元(公司2500/个人1500)请问要怎么做分录?
您好 5月8日发4月工资23000元 借:管理费用——工资 23000 贷:应付职工薪酬——工资 23000 借:应付职工薪酬——工资 23000 贷:银行存款等 23000 5月21号办完后交纳4月和5月养老保险等8000元(公司5000/个人3000) 借:管理费用——单位社保费 5000 贷:应付职工薪酬——单位社保费 5000 借:应付职工薪酬——单位社保费 5000 其他应收款——个人社保费 3000 贷:银行存款等 8000 6月6号发5月工资21000 借:管理费用——工资 24000 贷:应付职工薪酬——工资 24000 借:应付职工薪酬——工资 24000 贷:其他应收款——个人社保费 3000 银行存款等 21000 6月12号又交了6月的养老保险4000 借:管理费用——单位社保费 2500 贷:应付职工薪酬——单位社保费 2500 借:应付职工薪酬——单位社保费 2500 贷:其他应收款——个社保费 1500 银行存款 4000
51楼
2022-12-26 20:20:57
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*蕾*:回复bamboo老师 老师,那需要计提6月工资吗?
2022-12-26 20:41:43
bamboo老师:回复*蕾*需要计提6月工资的
2022-12-26 20:55:54
*蕾*:回复bamboo老师 要怎么做分录?
2022-12-26 21:13:45
bamboo老师:回复*蕾*您6月份工资多少啊
2022-12-26 21:28:13
*蕾*:回复bamboo老师 21000
2022-12-26 21:54:01
bamboo老师:回复*蕾*是扣除社保之前的还是扣除之后的
2022-12-26 22:19:56
*蕾*:回复bamboo老师 扣完了
2022-12-26 22:41:32
bamboo老师:回复*蕾*借:管理费用——工资 21000+1500=22500 贷:应付职工薪酬 22500
2022-12-26 22:59:24
*蕾*:回复bamboo老师 老师,5月其中一人扣个税20元,由公司承担,6月报完税从基本户自动划走了,要怎么做分录?
2022-12-26 23:24:33
bamboo老师:回复*蕾*借:管理费用——其他 贷:银行存款 这个所得税前不能扣除 要汇算清缴调整的
2022-12-26 23:36:45
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 朴素的刺猬 发表的提问:
老师比如说 我9月工资20000万没有计提,10月计提工资25000时包括个人部分社保,公司部分社保8000,那么我结转时5.3万吗?要怎么做分录?
你好 没有计提部分补计提就可以了
52楼
2022-12-26 20:43:05
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朴素的刺猬:回复答疑苏老师 是要补2万的计提吗?那那么结转损益时怎么做
2022-12-26 20:59:12
答疑苏老师:回复朴素的刺猬你好 补计提的和正常计提的一样结转
2022-12-26 21:17:15
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 前面问提错了,9月工资金额是2万没计提,10月份直接发工资做借:管理费用,贷:银行存款,月底计提10月工资 2.5万包括个人部分社保,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 然后计提公司部分社保8000元:借:管理费用 贷:应付职工薪酬 结转时 本年利润5.3万 贷: 管理费用 工资4.5万 社保8000 这样对吗? :
2022-12-26 21:36:34
答疑苏老师:回复朴素的刺猬你好 是的 分录是正确的
2022-12-26 21:55:45
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 谢谢老师, 我们公司小规模是全子公司,现在只发工资和交社保公积金,账户资金来源是总公司以投资款打到我们基本户,申报企业所得税 0申报吗?还是
2022-12-26 22:10:12
答疑苏老师:回复朴素的刺猬你好 分公司应由总公司汇总申报所得税
2022-12-26 22:21:58
朴素的刺猬:回复答疑苏老师 明白了 ,谢谢
2022-12-26 22:39:09
答疑苏老师:回复朴素的刺猬不客气 祝工作顺利哦
2022-12-26 23:07:35
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ look 发表的提问:
老师,还有就是上个月计提了本月的工资,本月有了增员怎么处理会计分录?
您好同学 本月里补提一份工资就好了同学,本年的不用管月份的。
53楼
2022-12-26 21:08:59
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look:回复何江何老师
2022-12-26 21:37:33
look:回复何江何老师 那请假扣除的工资做什么处理呢?
2022-12-26 22:05:46
何江何老师:回复look同学这个不扣除,只要不计算工资这块就好了。 或者是算出每天的工资额*请假的日期就是了
2022-12-26 22:34:13
look:回复何江何老师 我计提的时候,提了总得,在发工资的时候我就不知道这部分工资怎么处理了
2022-12-26 22:49:34
何江何老师:回复look同学 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其它应收款 借:其它应收款 贷;管理费用 ,就这样给冲回来
2022-12-26 23:07:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
计提工资时要计提员工工资个税吗会计分录如何写
需要 计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
54楼
2022-12-27 20:27:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 海边拾贝 发表的提问:
员工工资计提和发放会计分录如何填写,计提月份和发放月份如何说
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
55楼
2022-12-27 20:33:58
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海边拾贝:回复玲老师 工资是发放上月计提本月吗
2022-12-27 20:49:12
玲老师:回复海边拾贝您好,工资是发生的,当月就计提,然后实际发放,按照实际情况,哪个月发放工资就哪个月做发放工资的那个分录
2022-12-27 21:02:22
海边拾贝:回复玲老师 比如,6月份,发放5月份工资,计提几月份工资呢?
2022-12-27 21:26:58
玲老师:回复海边拾贝五月份的工资应该在五月份计提
2022-12-27 21:51:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
员工预支本月工资 会计分录怎么写呢
借;其他应收款 贷;库存现金
56楼
2022-12-27 20:47:52
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
预付某员工6月员工工资,这个月会计分录和下个月工资表和会计分录怎么做?
你好,这个月做借款处理,下个月做还款处理即可。
57楼
2022-12-27 21:05:59
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诺:回复汪晨老师 那也没有体现出是预付工资啊,老师你说的这种不就是普通借还款吗
2022-12-27 21:34:16
汪晨老师:回复你好,这个就是按照借款处理的。
2022-12-27 22:03:54
诺:回复汪晨老师 那我摘要就写往来了?可以吗?
2022-12-27 22:32:44
汪晨老师:回复你好,直接写借支工资即可。
2022-12-27 22:47:47
诺:回复汪晨老师 开出的收据单,没有财务专用章,可以盖发票专用章吗
2022-12-27 23:01:53
汪晨老师:回复你好,盖公章,盖发票专用章不起作用的。
2022-12-27 23:26:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ X朋友 发表的提问:
医疗门诊员工(医护人员)计提工资和结转成本怎么做会计分录
你好 借主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 月末结转 借本年利润贷主营业务成本-工资
58楼
2022-12-28 20:07:05
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
制作以下会计分录 (1)生产工人工资290000,车间管理人员工资10000,行政管理人员工资20000 (2)计提本月职工福利费44800
您好 借:生产成本290000 借:制造费用10000 借:管理费用20000 贷:应付职工薪酬320000 借:管理费用44800 贷:应付职工薪酬44800
59楼
2022-12-28 20:19:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 茉香 发表的提问:
计提本月工资怎么写分录
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
60楼
2022-12-28 20:27:37
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