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应付职工薪酬会计实务分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小兰 发表的提问:
2018年11月工资发错了,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000,实际上应该是,计提:借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500 如何调整?具体分录怎么做?
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
16楼
2022-12-19 06:05:22
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小兰:回复bamboo老师 老师,是这样的,之前的会计没有问具体情况,就直接记了 借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000 我现在想把这笔账调成正确的,应该怎样调?实际上工资和社保公积金都是用银行存款付的
2022-12-19 06:24:57
bamboo老师:回复小兰借:银行存款 10000 贷:库存现金 10000 还有什么疑问 我午饭后回来解答 您留言
2022-12-19 06:40:58
小兰:回复bamboo老师 您看我在12月这样调整行不行: 冲11月发放工资 借:应付职工薪酬 -10000,贷:库存现金-10000 记11月发放工资 借:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-公积金 500 贷:银行存款 10000
2022-12-19 07:10:54
bamboo老师:回复小兰这样做分录也是可以的
2022-12-19 07:31:16
小兰:回复bamboo老师 计提工资那里还需要改吗?就是需要把,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,冲掉, 然后重新计提一笔,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-公积金 500
2022-12-19 07:44:51
bamboo老师:回复小兰您应付职工薪酬下有明细科目 计提的分录也要相应的调整
2022-12-19 08:09:55
小兰:回复bamboo老师 之前的账是代账会计用自己软件做的,我现在接过来用手工帐调整,是不是只需要把他打印出来的11月计提凭证丢掉重新在写一张就行?
2022-12-19 08:28:38
bamboo老师:回复小兰那不行 软件已经计入11月的明细账了 您手工做的份分录放进去 改变不了明细账
2022-12-19 08:42:15
小兰:回复bamboo老师 我已经不用他的软件了,我1月份会换一个软件记账,凭证的话只有装订好的纸质的,我还需要给他要一下之前的明细账电子版吗? 然后在12月份 冲11月计提工资,借:管理费用_管理人员职工薪酬-10000,贷:应付职工薪酬- 10000, 记11月计提工资,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-公积金 500 这样吗?
2022-12-19 09:08:03
bamboo老师:回复小兰一般对方没有把软件给您的话 您应该打印一套账簿出来 12月份的分录您这样写正确
2022-12-19 09:34:52
小兰:回复bamboo老师 明白了,谢谢老师!
2022-12-19 09:57:16
bamboo老师:回复小兰不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2022-12-19 10:09:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
这题会计分录为啥是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款呢为啥要通过应付职工薪酬这个科目
准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
17楼
2022-12-19 06:57:07
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
在做18年期初的时候,涉及到17年12月的薪酬,是不是要做在应付职工薪酬的期初里?写一下关于薪酬的会计分录
借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬,是的啊
18楼
2022-12-19 08:17:06
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Soulmate.H:回复袁老师 年终的提成和年终奖也是要放在18年的应付职工薪酬是吗?
2022-12-19 08:32:29
袁老师:回复Soulmate.H是的啊
2022-12-19 08:59:23
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
在什么情况下,工资表上的合计数不等于会计分录应付职工薪酬数?
你说的合计数是哪一兰合计
19楼
2022-12-19 09:42:20
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朱:回复李老师 最后一栏的实发数,我是会计新手,底子差,请老师详细的帮我分析,谢谢
2022-12-19 10:06:24
李老师:回复实发数等于现金或者银行存款的
2022-12-19 10:29:01
朱:回复李老师 没有听懂老师说的什么
2022-12-19 10:54:03
李老师:回复就是借应付职工薪酬 贷其他应付款社保 应缴税费个税 银行存款 这个 应付职工薪酬是计提数 实际发放的是银行存款那个数字
2022-12-19 11:11:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ? 私家喵? 发表的提问:
老师,我们是中学校外培训机构,这个正式员工的工资是应付职工薪酬,那兼职的人员工资是怎么做会计分录
借主营成本 贷银行存款 
20楼
2022-12-19 10:42:39
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? 私家喵?:回复玲老师 好的,谢谢!
2022-12-19 11:03:18
玲老师:回复? 私家喵?不客气,问题解决,请好评。
2022-12-19 11:21:23
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 水水 发表的提问:
老师您好,期末影响应付职工薪酬的项目有哪些,我的理解是会计分录里有应付职工薪酬就算影响吗
您好,我认为这个题问您的是应付职工薪酬的余额
21楼
2022-12-20 21:27:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
今年的政府会计关于应付职工薪酬这部分的会计分录怎么做
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
22楼
2022-12-20 21:36:14
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 水滴 发表的提问:
在应付职工薪酬的账务处理中,第一步是计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬;第二步是实际发放分录还是代垫职工费用的扣减分录?
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
23楼
2022-12-20 21:56:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
代扣上月应付职工薪酬中各项个人部分款项的会计分录该怎么做呢?
你好 那你之前挂了其他应收款的话 。 现在做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款等
24楼
2022-12-21 21:00:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 激昂的夕阳 发表的提问:
本月应付职工薪酬70 000 按各部门职工工资总额的20%提取职工养老保险。会计分录怎么写?
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
25楼
2022-12-21 21:22:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 老树 发表的提问:
老师,公司给职工购买全额综合保险,这个会计分录不是,借:应付职工薪酬-工资,贷:银存,应该是借:应付职工福利-保险,贷:银存,这样对吗?
你好,通常是计入福利费核算的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
26楼
2022-12-21 21:38:19
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制:
确认时在贷方,发放冲销是在借方。
27楼
2022-12-21 21:47:53
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安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 缓冲99.9% 发表的提问:
老师,代扣应由 个人 负担的社会保险费的会计分录是 借:应付职工薪酬-基本工资 贷:其他应付款 代扣 单位 应负担的分录是 借:应付职工薪酬-基本工资 贷:应付职工薪酬-社会保险费 对吗?
你好,个人负担的社保分录是对的。 单位负担的社保分录是借:管理费用 贷:应付职工薪酬~社保
28楼
2022-12-21 21:56:59
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缓冲99.9%:回复安与逸老师 代扣哦
2022-12-21 22:16:46
安与逸老师:回复缓冲99.9%是的,代扣单位负担的分录是这样的。
2022-12-21 22:43:57
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
29楼
2022-12-22 21:03:16
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2022-12-22 21:24:09
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2022-12-22 21:53:31
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2022-12-22 22:10:58
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2022-12-22 22:36:02
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2022-12-22 23:05:34
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2022-12-22 23:32:25
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2022-12-22 23:45:26
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-23 00:05:27
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2022-12-23 00:20:24
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2022-12-23 00:42:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 芬陀利华 发表的提问:
计提本月工资(按个税申报表计提): 借:管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00 贷:应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00 应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00 应交税费_应交个人所得1,393.69 应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31 支付社保费: 借:应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00 管理费用_社保 24,511.80 贷:银行存款_ 33,271.80 以上是代账做的分录,个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中,这样的分录是不是不合规?正常应该怎么做分录?
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
30楼
2022-12-22 21:30:48
全部回复
郭老师:回复芬陀利华计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-22 21:49:58

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