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应付职工薪酬会计实务分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 体贴的玫瑰 发表的提问:
甲公司发放应付职工薪酬200000其中a产品负担50000元,b工程负担60000元。车间管理40000,销售部门30000元,管理部门负担20000元,要求做出该业务的会计分录
同学你好,借:生产成本,50000元,在建工程,60000元,制造费用,40000元,销售费用,30000元,管理费用,20000元,贷:应付职工薪酬,200000元。
76楼
2023-01-09 20:04:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 活力的毛豆 发表的提问:
你好,为什么补提社保费、住房公积金 ,要这样做分录 借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17 住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提: 借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
77楼
2023-01-09 20:29:36
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活力的毛豆:回复meizi老师 一个事务所的会计写的,这样其实不合理对吗
2023-01-09 20:59:04
meizi老师:回复活力的毛豆你好 补计提会涉及费用的 应该要计提到费用 影响损益的
2023-01-09 21:23:45
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 阑珊 发表的提问:
计提工资和社保分录借管理费用,借其他应收款;贷应付职工薪酬_工资,贷应付职工薪酬_社会保险。对吗?
借管理费用一工资,社保费,货应付职工薪酬一工资,社保费
78楼
2023-01-09 20:46:17
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阑珊:回复庄老师 谢谢老师
2023-01-09 21:07:50
庄老师:回复阑珊发工资代扣个人社保费,借应付职工薪酬一工资,社保费,贷银行存款,其他应付款一代扣代缴个人社保费
2023-01-09 21:18:00
庄老师:回复阑珊清楚了吗?给个五星好评
2023-01-09 21:39:52
姜姜老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 对不起请原谅谢谢你我爱你 发表的提问:
工会经费会计分录然如何?是否也要通过应付职工薪酬过渡?
你好,计提时,借;管理费用 贷;应付职工薪酬-工会经费 支付时,借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
79楼
2023-01-09 21:15:42
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回复对不起请原谅谢谢你我爱你老师,不是在税金及附加核算吗?
2023-01-09 21:32:06
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 253768327 发表的提问:
工会经费要计提吗?如要分录借:管理费用贷:应付职工薪酬交时借:应付职工薪酬贷:银行存款对吗?
你好,需要计提的,分录是对的。
80楼
2023-01-09 21:20:59
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253768327:回复彩丽老师 是按应发数计提吗?
2023-01-09 21:44:50
253768327:回复彩丽老师 是不是贷方发生额
2023-01-09 21:57:26
彩丽老师:回复253768327按每月全部职工工资总额的2%计提
2023-01-09 22:15:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 悦耳的便当 发表的提问:
应付职工薪酬实务题!
1借管理费用1130 贷应付职工薪酬1130
81楼
2023-01-10 20:14:34
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暖暖老师:回复悦耳的便当借应付职工薪酬1130 贷主营业务收入1000 应交税费销项税额130
2023-01-10 20:45:11
暖暖老师:回复悦耳的便当借主营业务成本800 贷库存商品800
2023-01-10 21:02:32
暖暖老师:回复悦耳的便当2借管理费用3000 贷应付职工薪酬3000
2023-01-10 21:18:15
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 辉猴子 发表的提问:
在会计实务当中,公司部分的五险一金用不用计提应付职工薪酬?
公司部分的不用计提
82楼
2023-01-10 20:40:15
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辉猴子:回复宸宸老师 老师,那请问公司部分需不需要用应付职工薪酬过渡一遍,就像下面这样: 借:管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-01-10 21:02:07
宸宸老师:回复辉猴子是的。您的分录是对的。 缴纳公积金的时候,分录为 借:应付职工薪酬——住房公积金(单位负担部分) 其他应付款——住房公积金(个人负担部分) 贷:银行存款
2023-01-10 21:31:17
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
收到电费的专票发票,在应付职工薪酬里过一遍,这样做会计分录可以吗?
您好,同学,水电费是指员工宿舍的吗?还是正常办公的??
83楼
2023-01-10 21:09:32
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娇:回复晓宇老师 是正常办公费电费
2023-01-10 21:35:59
晓宇老师:回复正常办公的电费是不通过应付职工薪酬科目的,直接计入费用。
2023-01-10 21:57:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 阿涅 发表的提问:
老师好,公司有两个管理层聚餐,开回餐票一张,金额200元,现金报销。 请问需要怎么做会计分录?需不需要用到应付职工薪酬科目?
你好,这样做分录 借;管理费用 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
84楼
2023-01-10 21:17:59
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阿涅:回复邹老师 这部分支出需要计入工资缴纳个税吗?
2023-01-10 21:39:29
邹老师:回复阿涅你好,这个是公司据实发生的支出,不需要计入个人所得计算缴纳个人所得税
2023-01-10 21:54:51
阿涅:回复邹老师 那么只用凭报销单和发票,就可以报销了吗?
2023-01-10 22:05:03
邹老师:回复阿涅你好,是的,是这样的
2023-01-10 22:33:50
阿涅:回复邹老师 好的老师,还有一个问题,税前的扣除比例是多少呢
2023-01-10 22:47:53
邹老师:回复阿涅你好,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。
2023-01-10 23:10:47
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
交纳的五险一金做会计分录要通过应付职工薪酬科目吗?怎么做会计分录呢?
您好,是的。交纳时分录,借;应付职工薪酬-社保,应交职工薪酬-公积金,贷;现金或者银行存款。
85楼
2023-01-11 20:28:29
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骆旭燕:回复王雁鸣老师 计提时: 借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 交纳时: 借:应付职工薪酬-养老保险、医疗保险等 其他应收款-代扣代缴社保费 贷:银行存款 老师,这样做对吗?
2023-01-11 20:43:28
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,对的。
2023-01-11 21:11:57
骆旭燕:回复王雁鸣老师 老师,补缴16年的个人所得税,当时会计没把个税这部分做到应付职工薪酬中,也没计提这部分费用,这部分费用属于16年度的,17年补缴时做会计分录借利润分配-未分配利润,贷银行存款行吗?
2023-01-11 21:37:28
王雁鸣老师:回复骆旭燕您好,可以的。
2023-01-11 22:03:47
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 快乐满满 发表的提问:
老师好!已经发给工人的工资属于成本类还是负债类?写会计分录的时候应该写职工薪酬还是写应付职工薪酬,两者的区别是什么?
你好,计提时,借:管理费用或相关成本 贷:应付职工薪酬 支付时,借:应付职工薪酬 贷:银行或现金
86楼
2023-01-11 20:51:04
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快乐满满:回复黄老师 老师,出纳做现金日记账和银行日记账,计提是由出纳记录还是会计记录?
2023-01-11 21:14:23
黄老师:回复快乐满满你好,请问计提什么呢?出纳是以实际发生数入账的
2023-01-11 21:33:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 风里的梦 发表的提问:
我提问:老师:员工社保由公司承担的部份发生时怎么做会计分录呀?是当月支付当月的,也要通过应付职工薪酬科目吗?是不是同时也要结转呀?
可以不用通过应付职工薪酬核算 直接计入管理费用-社保(单位) 如果通过应付职工薪酬 要多一笔计提分录 借管理费用社保贷应付职工薪酬
87楼
2023-01-11 21:17:59
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风里的梦:回复李老师 老师能给我一个完整的支付和计提的分录吗
2023-01-11 21:30:25
李老师:回复风里的梦计提借管理费用社保 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬-社保(单位)其他应付款个人 贷银行存款
2023-01-11 21:55:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 逢考必过考神附体 发表的提问:
缴纳社保的会计分录? 应付职工薪酬余额为负数什么意思?
你好 借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保贷银行存款。 你是借方还是贷方负数了
88楼
2023-01-28 19:35:39
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逢考必过考神附体:回复meizi老师 余额为负数
2023-01-28 19:57:18
meizi老师:回复逢考必过考神附体你好 你是不是还没有在工资里面扣除个人部分 到时的其他应收款的金额有余额 或者是你计提少计提了 或者是多计提了少发放了。 去看看你们实际业务
2023-01-28 20:11:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 兰溪~~~边城! 发表的提问:
老师您好,马上看一下这道题,我的会计分录有没有写对?如果说这道题,问的应付职工薪酬账目账户余额的话,那么是不是应该减去200?还是说我的理解错了?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
89楼
2023-01-28 19:56:03
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陈诗晗老师:回复兰溪~~~边城!如果是应余额的话是需要减去200的,你的理解没有错的,同学
2023-01-28 20:24:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 晴叶丝雨 发表的提问:
工会经费-团建费用的会计分录怎么做?要过应付职工薪酬这个科目吗?
一般企业拨缴的工会经费不超过工资薪金总额2%的部分是可以扣除的。 并且工会经费也是职工薪酬的一部分,且工会经费也是为了改善职工文化生活而设立 支出时做帐:借方为职工活动支出-其他活动支出,贷方为银行存款 计提时做帐:借方为生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等,贷方为应付职工薪酬-工会会费 将工会经费拨交工会时做帐:借方为应付职工薪酬-工会会费,贷方为银行存款
90楼
2023-01-28 20:16:43
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