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应付账款的进项税会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
当时的凭证是:借:应付职工薪酬-职工福利费,应交税费-应交-进项 贷:应付账款我应该怎么处理呢?怎么做进项转出呢?
借:应付职工薪酬-职工福利费,贷: 应交税费-应交-进项
76楼
2023-01-28 19:49:36
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可可老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ sky 发表的提问:
18年12月份已做账的进项比实际应认证的进项少了0.05元?此笔账务是关于报销的,借管理费用,借进项税,贷其他应付款,现账务已跨年应该怎么处理呢?
0.05的影响金额可以处理在今年。借:管理费用0.05(红字) 应交税费-增值税-进项
77楼
2023-01-28 20:07:22
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sky:回复可可老师 借:管理费用-0.05 贷:应交税费~增值税~进项-0.05 这样吗?
2023-01-28 20:58:26
可可老师:回复sky借应交税费-增值税-进项0.05 两个科目都在借方,一正一负
2023-01-28 21:27:11
sky:回复可可老师 那不用贷方吗
2023-01-28 21:55:51
可可老师:回复sky不用贷方了,这样保持与原来的一致性。
2023-01-28 22:22:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 玩命的美女 发表的提问:
老师,内账里,月末进项大于销项怎么会计处理呢
你好,内账收入不需要做价税分离,购进也不需要做价税分离 月末进项大于销项是不需要做分录的
78楼
2023-01-28 20:30:53
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 破茧。幻化成蝶 发表的提问:
收到进项发票已抵扣,进入库存商品,转入主营业务成本,预付部分货款,后对方公司失联,进项税额转出,剩余货款不付。 进项税额转出以及应付账款清理怎么进行账务处理呢
你好同学,这个只能转入营业外支出(或者是收入)里同学
79楼
2023-01-28 20:50:58
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破茧。幻化成蝶:回复何江何老师 具体分录怎么写呢
2023-01-28 21:25:31
何江何老师:回复破茧。幻化成蝶你好同学 借:预付账款   贷:营业外收入  应交税费-进项税转出
2023-01-28 21:45:07
破茧。幻化成蝶:回复何江何老师 东西不能用了 主营业务成本也要转出 年度所得税已经调增了
2023-01-28 22:11:12
何江何老师:回复破茧。幻化成蝶你好同学是的同学也要转出的同学
2023-01-28 22:25:37
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 玩命的美女 发表的提问:
老师好,做内账的时候,月末进项大于销项怎么会计处理呢
你好,可以结转,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(转出多交增值税)
80楼
2023-01-29 19:30:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 浮华若梦 发表的提问:
已经认证做账,但是不应该抵扣的进项税,怎么做会计处理。
你好,做进项税额转出处理 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
81楼
2023-01-29 19:58:46
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浮华若梦:回复邹老师 会计主管给了我一张发票,说是以前账做了,没抵扣,现在要抵扣,但是我查询了下,账又没做。那这笔发票要如何处理
2023-01-29 20:13:36
邹老师:回复浮华若梦你好,补做相应分录 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-01-29 20:26:12
浮华若梦:回复邹老师 如果是账已经做了,当期也认证了,当期没抵扣,下个月要抵扣,怎么做
2023-01-29 20:37:38
邹老师:回复浮华若梦你好,当期认证,当期就必须抵扣,如果你申报表没有填写进项税额抵扣,视为放弃抵扣的
2023-01-29 20:58:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 阿力亚 发表的提问:
预付账款、其他应付款准备坏账处理如何写会计分录
借信用减值损失贷坏账准备, 借坏账准备贷预付账款、其他应付款。
82楼
2023-01-29 20:26:45
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阿力亚:回复郭老师 其他应付款不应该变成收入吗
2023-01-29 20:57:55
郭老师:回复阿力亚你好,在贷方还是有待借方的,如果是在贷方有余额的话,他也不是坏账准备,它是转销其他应付款,借其他应付款,贷营业外收入。
2023-01-29 21:16:49
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
83楼
2023-01-29 20:50:59
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-01-29 21:17:25
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-01-29 21:33:45
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-01-29 21:47:25
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-01-29 22:05:09
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 友好的大船 发表的提问:
企业无法支付的其他应付款怎样处理会计账务
无法支付的其他款项计入营业外收入
84楼
2023-01-30 19:57:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在会计账务处理中,应收账款减去应付账款得到什么
在会计账务处理中,应收账款减去应付账款得到什么
85楼
2023-01-30 20:19:56
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邹老师:回复爱笑的流沙没有应收账款-应付账款的做法
2023-01-30 20:32:31
职称:,中级会计师,审计师
4.90
解题: 0w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
在公司没成立前,货款由股东垫付,其他杂费啥的都是由股东先付的,都是挂付给股东其他应付款的账的,由股东垫付的货款给供应商,然后会计处理为:借:应付账款,贷:其他应付款,收到供应商的货款:借:银行存款,贷:应付账款,然后银行收到钱还给股东:借:其他应付款 贷:银行存款 ,现在是:其他应付款余额在借方了,现在如何账务处理?现在这家公司要注销,然后其他应付款在借方,如何平账?
您好!其他应付款在借方,代表是多付了,为债权,应当向股东收回。另中间有笔分录为收到供应商的货款,有这样的业务吗?
86楼
2023-01-30 20:29:57
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 积极的玉米 发表的提问:
进项税大于销项税那进项发票可以全部勾选认证吗?会计账务应该怎么处理
你好没问题这个是可以全部认证。
87楼
2023-01-30 20:47:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 畅快的蜜粉 发表的提问:
往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理应收与应付账款尾差如何做分录
不要了就记营业外收支科目
88楼
2023-01-31 20:17:15
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.7w
引用 @ 发夹 发表的提问:
老师,这道题,甲公司的会计处理,D选项,为什么是应收账款这个科目??? 甲公司是付手续费,应付账款才对呀???
同学,你好 因为是代销 所以是用别人的钱去付的
89楼
2023-01-31 20:33:07
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发夹:回复小菲老师 什么?不明白
2023-01-31 20:50:25
小菲老师:回复发夹同学,你好 那我换一种说法 就是我把物品给别人代销,别人把东西卖出去了,我是不是就做应收账款 因为我是要付给人家手续费的,付的钱就是从应收账款里面减掉的 这样子的解释,你能明白吗?
2023-01-31 21:10:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 回忆 发表的提问:
月末结转增值税进项 销项的详细账务处理分录 包括进项税转出。及缴纳的会计处理
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
90楼
2023-01-31 20:44:59
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