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会计记账金额可差额冲销
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 三顺 发表的提问:
住宿费记入差旅费,没有差旅费报销单,只有发票,金额大,可以全额扣除吗?住宿费有没有金额限定?
没有就制作个,没有这个你们怎么审核报销?怎么知道行成路线?抵扣的话是可以抵扣的的,
46楼
2023-01-05 20:41:57
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三顺:回复马老师 住在本县的市区住宿费可以做到差旅费吗?老师?
2023-01-05 21:01:09
马老师:回复三顺那这是出差吗???这不应该吧,都没出自己的县城
2023-01-05 21:31:00
三顺:回复马老师 那这住宿费做哪科目?
2023-01-05 21:50:36
马老师:回复三顺真实的是干嘛发生的
2023-01-05 22:15:40
三顺:回复马老师 真实的是在本县的所属市区领导们住宿
2023-01-05 22:40:29
马老师:回复三顺招待费,不是差旅费,差费要和车票,过桥过路费这些东西去支撑它的真实性
2023-01-05 23:06:51
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问:
老师,2018年药店做账就是用的有进销差价,2019年装了T6GPS之后,会计就没有接着做那个进销差价了,因为可以打印出来销售金额和成本,可以吗?那之前余下好多,进销差价期末贷方余下金额123992.84,库存金额余下:909981.13
你好,成本核算方法变更后,前期的库存商品及商品进项差价,贷商品出库需要按原方法入成本的
47楼
2023-01-05 21:10:22
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长雀斑的猫:回复王瑞老师 我不知道怎么做老师
2023-01-05 21:33:02
王瑞老师:回复长雀斑的猫账面商品出库后,结转成本,结转商品进销差价
2023-01-05 21:49:12
长雀斑的猫:回复王瑞老师 老师:是不是2018年余下的库存需要每月姐赚钱,还是可以年终来结账成本和结账商品进销差价
2023-01-05 22:01:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 杜卓 发表的提问:
差额征税如何记账呢
我们是建筑企业,向劳务派遣公司交劳务费,收到的发票含差额征税,应该怎样记账
48楼
2023-01-05 21:32:50
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邹老师:回复杜卓借;主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目
2023-01-05 21:57:00
杜卓:回复邹老师 老师,我们收到的是增值税普通发票也需要这么做吗
2023-01-05 22:09:47
邹老师:回复杜卓你好,如果是普通发票,就没有进项税额了
2023-01-05 22:23:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 含蓄的戒指 发表的提问:
会计冲账是纠正记账错误的需要,但如果不是对冲账目的情况却会影响账目余额,如冲账使余额增加,该如何理清账目?
你按照实际业务来冲就可以了,你冲账肯定有增加的科目
49楼
2023-01-05 21:41:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 端庄的金鱼 发表的提问:
八炒付。 1. 登记会计账薄时,应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他 有关资料逐项记入账内 2.为了保持账薄记录的持久性,防止涂改,登记账薄必须使用蓝黑蛋水或者碳 素墨水书写,不得使用圆珠笔(银行的复写账薄除外)或者铅笔书写。特殊记账 使用红墨水: 〈1)按照红宇冲账的记账凭证,冲销错误记录 (2)在不设借贷等栏的多栏式账页中,登记减少数 (3) 在三栏式账户的余额栏前,如未印明余领方向的,在余额栏内登记负数余 额 (4)根据国家统一的会计制度的规定可以用红字登记的其他会计记录 老师帮我看看这个怎么没有冲销账簿中多记的金额呢
〈1)按照红宇冲账的记账凭证,冲销错误记录 这一项就包括了
50楼
2023-01-09 20:22:08
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端庄的金鱼:回复QQ老师 所以多记和少记都要用红字 ??
2023-01-09 20:42:31
端庄的金鱼:回复QQ老师 是这样吗 课件都这么不严谨
2023-01-09 21:07:05
QQ老师:回复端庄的金鱼你好!是凭证金额做错了还是账本登记写错了?
2023-01-09 21:24:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的店员 发表的提问:
是不是用补充登记法的时候,记账凭证中的文字和少记金额都用蓝笔更正就算完成,用红字更正法冲销多记金额时,用红字填写新的记账凭证,并用红字冲销多记金额,就算更正完成,不用在用蓝笔写了,但假如一万写成10万,用红字冲销了10万,是不还得用蓝笔写一万,但如果冲销的是九万,就直接用红字填写新的记账凭证,并用红字冲销多记金额,不用再用蓝笔写就算更正完成了,是吗?老师
你好,是的,是这个意思
51楼
2023-01-09 20:40:08
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
以前情况开发票的金额是?我们销售金额是30779.68元,但是要冲差665.3元,返点(30779.68--665.3)*0.072=2168元,还有管理费150元,我们的开票金额是用销售金额减去冲差,返点,管理的的金额吗还是?
是的,你们协商一致,可以这样做的
52楼
2023-01-09 20:47:09
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回复菲童牛宝我们这个是开专票的也是这个是根据两者之间协商的是吧,没有具体的规定的是吧?
2023-01-09 21:01:55
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 浙江长衢-陌荷 发表的提问:
老师,客票费用我可以记账的时候做都 差旅费,到月底再做一笔合计计算进项,冲红 借 差旅费 红字 借 进项税额吗
报销时直接就记进项里
53楼
2023-01-09 21:05:58
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,在日常销售中实收金额与销货单金额有个差额,这个差额可以做红冲发票处理吗?还是只能入销售费用,如果是销售费用能税前扣除吗?怎么处理更好呢?
你好,是与发票有差额吗?
54楼
2023-01-09 21:32:59
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华:回复佟老师 开具发票按销货单开,实际收款没有这么多,差额能用红冲解决吗?但是每笔都是这种情况
2023-01-09 22:00:00
华:回复佟老师 市场销售需要,比如销货单按市场价开具,实际收款会少收10到20元,但发票开具如果按效果单开的话就与实收款差这个10到20元的差额,所以想问下能否用冲红的方法减少收入所得,因为实际也是没收这么多
2023-01-09 22:12:31
华:回复佟老师 但会有频繁红冲的情况,处理稳妥吗?
2023-01-09 22:25:20
华:回复佟老师 但这个红冲发票又没有前面对应的发票,税局核销不是要前面开错的与红冲的一起吗?
2023-01-09 22:43:48
佟老师:回复你好,那需要开具红字发票做收入减少
2023-01-09 23:05:13
佟老师:回复为什么会有频繁这样情况,不能按照实际开具吗?
2023-01-09 23:29:03
华:回复佟老师 老师,我就是想按实际收入入账,但提货单上的价格比实际多,比如200一吨的单价,转款金额为3800,本来只能开19吨,但返还10元一吨,所以提货单是20吨,等于提货单金额是4000,可实际只收3800,老师我说的您清楚吗?
2023-01-09 23:55:21
华:回复佟老师 可提货单做附件明细,我发票就要开4000出去, 所以我想问那200可以做充红充收入吗,那样才可以收入减少,增值税减少
2023-01-10 00:07:43
佟老师:回复你好,那你按照全额开具,然后在体现的折扣部分
2023-01-10 00:23:53
华:回复佟老师 老师那折扣部分怎么处理可以减少收入,开负数发票吗?
2023-01-10 00:46:40
佟老师:回复不用,你直接开到一张发票上,一行是按照销售单开具 一行是体现折扣,这样直接就减少了
2023-01-10 01:15:00
华:回复佟老师 老师您的意思是折扣体现的形式是负数吗?
2023-01-10 01:26:08
华:回复佟老师 这样操作在税法上是允许的吗?
2023-01-10 01:55:46
华:回复佟老师 老师,好像是开具发票时有个折扣填入,按折扣填入开发票吗?
2023-01-10 02:12:11
佟老师:回复是的,折扣洗。形式体现负数。符合税法规定的
2023-01-10 02:32:41
华:回复佟老师 好的谢谢老师
2023-01-10 02:45:06
华:回复佟老师 老师,忘记问了折扣的体现要额外做账吗?还是直接按折扣后的金额做收入就可以了?
2023-01-10 03:05:11
佟老师:回复不需要的,按照折扣后的金额做账
2023-01-10 03:26:09
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 叶,小范儿 发表的提问:
老师,你好,上个季度我计提税费的金额和实际扣款有差额,可能因为有优惠政策,那差额部分我应该怎么记账?
你好! 差额记入营业外收入科目
55楼
2023-01-10 20:13:03
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户hjux8u 发表的提问:
冲销预付账款的时候那个记账凭证的金额怎么填写呀
你好同学,只填应付账款 总额就可以的同学
56楼
2023-01-10 20:38:41
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
差额开票,对方按全额打款我们公司,如何记账呢?
全额计入收入吧                 
57楼
2023-01-10 21:00:05
全部回复
Ae…柠檬:回复袁老师 劳务派遣差额缴税,可以差额开票给对方吗
2023-01-10 21:20:40
袁老师:回复Ae…柠檬可以的啊                
2023-01-10 21:41:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 果果酱 发表的提问:
计提下月工资的时候是依据上月工资数计提吗?下月实际发放时候金额有变化是冲销计提的金额在分配一下,还是补一下计提的差额就可以?
你好,计提一般是当月,根据应付工资计提的 有差额可以补计提或冲销多计提的
58楼
2023-01-10 21:29:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 郭郭 发表的提问:
关于坏账准备的:当期按应收款项计算应提坏账准备金额大于“坏账准备”科目的贷方余额,应按其差额提取坏账准备;如果当期按应收款项计算应提坏账准备金额小于“坏账准备”科目的贷方余额,应按其差额冲减已计提的坏账准备;如果当期按应收款项计算应提坏账准备金额为零,应将“坏账准备”科目的余额全部冲回这个能否做会计分录解释下会好理解
您好,比如,应计提的坏账准备是20万元,坏账准备科目贷方余额是10万元,则,借;资产减值损失-坏账准备,10万元,贷;坏账准备,10万元。应计提的坏账准备是5万元,坏账准备科目贷方余额是10万元,则,借;坏账准备,5万元,贷:资产减值损失-坏账准备,5万元。应计提的坏账准备是0万元,坏账准备科目贷方余额是10万元,则,借;坏账准备,10万元,贷:资产减值损失-坏账准备,10万元
59楼
2023-01-11 20:55:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
无形资产摊销,我们截止11月摊销金额账上和表上的,账上摊销多了,根据表计算没摊销那么多,需要把账上多计入的摊销金额冲会不
你好,根据你的描述(账上摊销多了),是需要把多摊销的 冲销掉的 
60楼
2023-01-11 21:01:34
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婷婷:回复邹老师 少计提的,是不是要补摊销,马上审计了
2023-01-11 21:17:28
邹老师:回复婷婷你好,少摊销了,就需要补做摊销处理 
2023-01-11 21:47:23
婷婷:回复邹老师 还有2020年末和2021年初,我们账上的原值和累计摊销居然对不上,而且摊销表也是乱的,这种是交给审计帮我们找原因可以不,我又是才接工作,太乱了
2023-01-11 21:58:47
邹老师:回复婷婷你好,下一年期初数与上一年期末数对不上,审计是不会给你去找原因的
2023-01-11 22:21:35
婷婷:回复邹老师 审计只会让我们自己调平吗
2023-01-11 22:51:20
邹老师:回复婷婷你好,是的,是这样的
2023-01-11 23:12:20

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