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会计记账金额可差额冲销
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 李李李 发表的提问:
原来暂估的是含税价,现在冲销时候有差额,刚好是税额部分,应该怎么处理
借:应交税费 贷:原材料
91楼
2023-02-08 19:22:26
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李李李:回复轶尘老师 应交税费的明细科目怎么带?原本应交税费-进项税 分的明细科目有:待认证进项、已认证进项、
2023-02-08 19:37:11
轶尘老师:回复李李李如果你当期认证了 那么就是应交税费-应交增值税-进项税
2023-02-08 19:51:30
李李李:回复轶尘老师 是18年暂估的,今年才收到发票,还没有认证
2023-02-08 20:17:43
轶尘老师:回复李李李本月认证了 就可以做到进项里面
2023-02-08 20:38:30
李李李:回复轶尘老师 这种情况冲暂估时候应交税费的明细科目应该怎么写
2023-02-08 21:05:52
轶尘老师:回复李李李应交税费-应交增值税-进项税
2023-02-08 21:25:45
李李李:回复轶尘老师 现在做的是七月的账,这张票没有认证,账里的应交税费明细科目有一个:待认证进项税额,可以列入这个明细么?
2023-02-08 21:39:48
轶尘老师:回复李李李可以的 计入到待认证进项税里面
2023-02-08 22:02:57
学堂答疑王老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
有一购销合同我全额开增值税专票17%,但是合同约定有10%的货款为质量保证金,有可以是收不回来的,但是我发票开了,实际的收款就会形成差额, 这个差额怎么入账?先是挂的应收账款,后面冲减销售费用,还是坏账损失?
学员您好!先通过应收账款入账是没有错的,如果质量没有问题,对方没理由不付款,如果这种情况,就计提坏账准备,如果质量有瑕疵,对方是可以拒绝支付质保金的,这种情况相当于一种销售折让的行为,需要开具增值税红字专票给对方,你方冲减10%货款对应的主营业务收入和对应的销项税额,同时终止确认应收账款。
92楼
2023-02-08 19:32:59
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 眼睛大的电话 发表的提问:
用红字冲回上月末估计入账记录时红字应为金额还是一级科目与金额
同学你好,红冲是金额用红字
93楼
2023-02-08 19:59:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问:
差旅人员餐费发票金额写在差旅费报销单上吗?还是直接做凭证即可?会计分录?
你好,需要填写费用报销单的 借;管理费用——差旅费,贷;库存现金等科目
94楼
2023-02-08 20:12:55
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时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
出纳将月的单据交于会计。是怎样交接的呢?是直接在她的日记账上写收到几月份单据多少金额吗?
有交接课程 一般有交接表 ,上面列上所有交接的事宜
95楼
2023-02-08 20:35:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ???? 发表的提问:
我们公司是零售行业,开出去的销货单挂应收账款,但实际收款会有折让优惠,这样实收金额和应收金额会不一致,这个差额应该记在哪个科目
你好,同学。 你这是属于现金折扣,计财务费用
96楼
2023-02-09 20:15:50
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????:回复陈诗晗老师 我觉得这属于商业折扣
2023-02-09 20:37:44
陈诗晗老师:回复????商业 折扣 是在销售的时候就发生了。 你这是收款时候才少的
2023-02-09 21:03:54
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师,固定资产折旧、摊销明细表中,账载金额是指年初余额吗?本年折旧、摊销额和累计折旧、摊销额取数的时候直接查询会记固定资产账上就可以是吗
您好,是的,是这个意思的
97楼
2023-02-09 20:25:04
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晨曦:回复小锁老师 资产原值那列合计,就是我们账上12月底年底固定资产期目的数,本年折旧就是1-12月本期折旧发生额,累计折旧就是累计折旧期末余额
2023-02-09 20:35:37
小锁老师:回复晨曦嗯对,是这个意思的
2023-02-09 21:02:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 炫耀年华 发表的提问:
与供应商对账的差额怎么写会计分录,金额不大,
你好 具体说一下什么差额
98楼
2023-02-09 20:38:59
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炫耀年华:回复玲老师 我们付款3000,来货可能2999.8,或者3000.18
2023-02-09 21:09:40
玲老师:回复炫耀年华你好 这个余额就挂往来 少付的记应付账账 多付的记预付账款 同一个客户用一个科目就好
2023-02-09 21:23:51
炫耀年华:回复玲老师 可是这笔账不会再付款了,清了
2023-02-09 21:40:54
玲老师:回复炫耀年华那就记营业外收支科目
2023-02-09 21:55:43
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
:数量1.5,销售单价45元,销售金额67.5元,实收金额70元入账,又如数量2.1,销售金额94.5元,实收金额90元入账,这样做可以吗?可是最后实收数额和销售金额不一样,怎么处理?谢谢! 成本也是,按四舍五入登记到明细账,差额怎么处理呀?公司零售商品时都是取整数收款。
你好!销售的发票怎么开的?按发票金额确认收入,成本按移动加权平均法确认出库价格结转成本
99楼
2023-02-13 19:24:46
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开心就好:回复QQ老师 没有开发票,只是开库单
2023-02-13 20:18:57
开心就好:回复QQ老师 没有开发票,只是开库单
2023-02-13 20:34:52
QQ老师:回复开心就好你好!内账按实际金额确认收入就可以
2023-02-13 20:45:55
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无情的帅哥 发表的提问:
代理记账属于差额征税吧
代理记账并不属于差额征税。
100楼
2023-02-13 19:44:07
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无情的帅哥:回复东老师 好的,谢谢
2023-02-13 20:08:18
东老师:回复无情的帅哥不客气,帮忙给个五星好评。
2023-02-13 20:23:53
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 航航妈咪—jina 发表的提问:
请问对公向对私借款,时间累计,有大量的金额,怎么来冲销这笔帐?
你好,一般是归还借款。要么就是作为向企业投资款
101楼
2023-02-13 20:02:59
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航航妈咪—jina:回复徐阿富老师 对公无法归还,怎么向企业做投资款,做投资款,是需要到银行做验资的,实际没么这个钱。
2023-02-13 20:16:09
徐阿富老师:回复航航妈咪—jina你好,你是单位里向个人借款?
2023-02-13 20:40:12
徐阿富老师:回复航航妈咪—jina股东会写个决议 借其他应付款 贷实收资本 不用验资
2023-02-13 21:03:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 诺尔信~雪 发表的提问:
发现2016年记账的长期待摊费用金额记多了300元,现在摊销了一年多的费用而且摊销的金额是按正确的金额摊销的,现在多出这三百元怎样冲减出??
借;相关科目 贷;长期待摊费用 做这个分录冲销
102楼
2023-02-13 20:17:16
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诺尔信~雪:回复邹老师 @邹老师:2016年的还要不要做以前年度损益调整吗
2023-02-13 21:00:12
邹老师:回复诺尔信~雪你好,如果只是长期待摊多计了,多计的部分没有摊销,只需要做调整,不涉及以前年度损益调整的
2023-02-13 21:24:16
诺尔信~雪:回复邹老师 @邹老师:2016年的记借:长期待摊费用:20000 贷:现金 那本月要做的是不是借:库存现金300贷:长期待摊费用 300
2023-02-13 21:38:30
诺尔信~雪:回复邹老师 @邹老师:摘要要怎样写
2023-02-13 21:51:30
邹老师:回复诺尔信~雪你好,是的,可以是调整16年某某月份第多少号凭证
2023-02-13 22:07:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ A Xiao yumei☆ 发表的提问:
:实际付款小于发票金额其差额如何记账?
不需要支付的部分计入营业外收入
103楼
2023-02-13 20:26:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谦让的棉花糖 发表的提问:
请教老师,预算会计财政拨款结转新账,直接按照原账余额记,不对其他应收款进行分析,与资金结存-财政应返还额度的差记资金结存-货币资金,这样做可行吗?谢谢老师!
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
104楼
2023-02-14 20:29:44
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赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ smile 发表的提问:
老师,冲销上月的多记金额,这个月怎么做账?管理费用要结转?
冲销就是在原多记凭证的基础上上做反方向。每个月管理费用都需要结转的
105楼
2023-02-14 20:41:13
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smile:回复赵俊鸽老师 会计分录做反方向? 我同事说一样的会计分录凭证,把我搞晕了,越冲越多
2023-02-14 21:17:41
赵俊鸽老师:回复smile一样的话,就把数字做成红字的
2023-02-14 21:41:40
smile:回复赵俊鸽老师 如果做一样的分录,做科目余额表时,结转时不是越冲越多?
2023-02-14 22:07:18
赵俊鸽老师:回复smile不是的,红字是抵减的
2023-02-14 22:35:11

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