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应交税金增值税会计分录
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 秀儿 发表的提问:
老师,我是广告业开出的票做会计分录,税金的咋计是应交增值税还是
您好!不需要计提增值税,入账时候,把不含税与税额分别入账,税额入应交税费-应交增值税(销项税额)
166楼
2023-03-28 18:54:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 舒适的牛排 发表的提问:
一次性开票,分期确认收入的会计分录中 借 应付账款 货 应交税费 应交增值税 销项税额 金额怎么填?
借应收账款 贷预收帐款、 应交税费、应交增值税。 应收账款是发票的价税合计, 预收账款是发票的不含税金额, 应交税费应交增值税,这个是发票的税额。
167楼
2023-03-28 19:17:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小煊 发表的提问:
老师你好,请问公司本月实际开票金额是10000元,而实际收到客户的款是9800元,请问这个差额200元外账和内账都如何做?应交增值税按照开票金额10000来算还是按照实际收到的9800元款项来算,会计分录如何做?谢谢老师!
借:银行存款 9800 借:销售费用——返利 200 贷:应收账款 10000 都是同样处理
168楼
2023-03-29 19:02:54
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苹果老师
职称:初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小鱼 发表的提问:
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 上面分录会计平常是月中,月未 年末做?什么时候做?
您好!月末一般是做: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
169楼
2023-03-29 19:25:54
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苹果老师:回复小鱼月中也不需要这样做,年末更加不需要
2023-03-29 19:51:26
小鱼:回复苹果老师 我写的分录不做,进销项税会不会几个月累计起来很多,
2023-03-29 20:17:18
小鱼:回复苹果老师 老师,我是小白,交税后不冲销帐上进销项吗,搞糊涂7!
2023-03-29 20:39:33
苹果老师:回复小鱼交完上个月的税,直接冲“应交税费—未交增值税”
2023-03-29 20:50:58
苹果老师:回复小鱼进销税额不会累积,一般都是当月申报,也不存在累积
2023-03-29 21:16:12
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 狼一样的少年 发表的提问:
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录小企业会计准则不需要做,企业会计准则需要做吗?
这个准则没有规定,可以做一下
170楼
2023-03-29 19:53:46
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狼一样的少年:回复萱萱老师 以前年度损益调整呢,有规定吗
2023-03-29 20:06:59
萱萱老师:回复狼一样的少年小企业会计准则没有这个科目
2023-03-29 20:36:01
狼一样的少年:回复萱萱老师 用 利润分配 代替吗
2023-03-29 20:59:03
萱萱老师:回复狼一样的少年你的理解是正确的
2023-03-29 21:21:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 知否,知否 发表的提问:
小规模纳税人,增值税减免会计分录,借:应收账款;贷:主营业务收入;贷:应交税费-未交增值税;借:应交税费未交增值税;贷:应交税费-应交增值税-减免税额;借:应交税费-应交增值税-减免税额;贷:营业外收入-政府补贴;这样做分录对吗
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
171楼
2023-03-29 20:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ⒈辈吇顺嗻伱. 发表的提问:
老师,您好! 请问小规模纳税人,预税增值税税款款,会计分录是不是:交时:借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,月未结转:借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税,第二个月填写完申报表时,会计分录;借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款(如果没有少交,或者多交的需退回的,是不是写贷:应交税费-未交增值税)
你好,预交,借:交应税费-应交增值税,贷:银行存款,不需要做月末结转到未交增值税 如果确认了收入就 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
172楼
2023-04-09 19:39:54
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ °青春的尾巴し 发表的提问:
用会计软件结转增值税的分录,借,应交税费。一转出未交增值税。 贷,应交税费,一未交增值税是吗,但是我用金蝶软件里面结转增值税,在会计报表里不是这个数,不知道是什么原因
你好,应该是一致的,仔细查下这个明细.
173楼
2023-04-09 19:53:31
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°青春的尾巴し:回复陈静老师 但是我的进项税额和销项税额都是对的,就是不明白怎么有和负数出来
2023-04-09 20:09:30
陈静老师:回复°青春的尾巴し你好,仔细查询核对清楚。
2023-04-09 20:39:07
°青春的尾巴し:回复陈静老师 老师,如果是我刚说的分录是对的话,那进项税和销项税就有余额呢<br><br>
2023-04-09 20:57:31
陈静老师:回复°青春的尾巴し你好,你的余额最终是不是进项大于销项的.
2023-04-09 21:09:39
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 友好的路人 发表的提问:
保安服务行业,少计了上一年其中一个月应交税金一应交增值税怎样调整,会计分录怎么写
你好,少计提按照 您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税金~城建税 其他应交款~教育附加 其他应交款~地方教育
174楼
2023-04-09 20:01:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 心简单,世界就简单 发表的提问:
一般纳税人,去年缴增值税的时候做了一笔分录,发现错了,今年怎么调整,而且也没有做结转时候那一笔分录借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金 给个详细的分录?
借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(销项税额) 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金
175楼
2023-04-09 20:22:17
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心简单,世界就简单:回复邹老师 老师,我去年主营业务收入的分录正常做的,缴纳增值税时,就做了这一笔,而且没有用结转的分录借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金 ,就是没有用到转出未交增值税这个科目
2023-04-09 20:48:02
邹老师:回复心简单,世界就简单你好,就是做上面两笔分录 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费(销项税额)
2023-04-09 21:08:57
心简单,世界就简单:回复邹老师 我去年没有设应交税金--应交增值税-转出未交增值税这个科目,今年可以加上吗
2023-04-09 21:30:23
邹老师:回复心简单,世界就简单可以的
2023-04-09 21:40:28
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
借:应交税金_应交增值税~销项7110.21 应交税金~应交增值税~留抵税额4661.87 贷:应交税金~应交增值税~进项税额11772.08 老师这个分录是这样做嘛?
留底不做分录,这个也是做进项税额转到转出未交增值税下面去
176楼
2023-04-09 20:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
四季度我要交3445的增值税,分录:借:应交税金---应交增值税—转出未交增值税 3445贷:应交税金---未交增值税 3445计提营业附加税:借:营业税金及附加 3445*7%贷:应交税费—城建税 3445*7%应交税费—教育费附加 免征应交税费—地方附加 免征次月交税的分录如下:借:应交税金---未交增值税 3445贷:银行存款 对吗? 如果有给出正确 的分录我套用一下
你好!你是小规模还是一般纳税人
177楼
2023-04-10 18:05:29
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 小规模的
2023-04-10 18:31:18
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!小规模不需要这么麻烦。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等
2023-04-10 19:00:58
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 您的意思,直接扣的时候一笔就可以吗?不需要12月计提?
2023-04-10 19:11:34
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不太明白您的意思,简单一点,四季度我要交3445的税,分录要如何写,老师 附加税3445*7& 如何写分录,你给个模版我,直接套用就行
2023-04-10 19:33:10
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!不是的。我的意思是,他没有什么未交增值税这些三级科目。
2023-04-10 20:01:04
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 那分录要如何写呢 四季度我要交3445的税 分录如何写,麻烦老师了 另外还要交241.15的城建税 麻烦您给一个模版我,我直接填写数据就行了,多谢
2023-04-10 20:27:27
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!你4季度有多少收入。
2023-04-10 20:53:16
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 114842.22 不含税
2023-04-10 21:08:16
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 具体金额我可以自己算,我麻烦你给我一个会计分录,谢谢,还有附加税的
2023-04-10 21:21:43
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 老师?
2023-04-10 21:35:39
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 在吗老师?
2023-04-10 21:47:18
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜您好!分录上面已经给了。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等
2023-04-10 21:58:48
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 心简单,世界就简单 发表的提问:
一般纳税人,去年缴增值税的时候做了一笔分录 发现错了,今年怎么调整,而且也没有做结转时候那一笔分录借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金 给个详细的分录?
借:应交税费-应交增值税-未交增值税,贷:应交税费--应交增值税-销项税额
178楼
2023-04-10 18:11:50
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小白兔~ 发表的提问:
老师您好:我在会计学堂看到下面结转本期增值税分录,不明白结转未交增值税有两个“转出未交增值税”分录?谢谢解答。 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90
你好, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 这笔分录是将销项大于进项的差额转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目中 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90 然后再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目转入应交税费-未交增值税
179楼
2023-04-10 18:29:24
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 圆宝 发表的提问:
老师你好,我想问下,交纳增值税分录,应该是计入“应交税金-增值税(已交增值税)”还是“应交税金-增值税(未交增值税) 是不是 当月缴纳了就是已交税金,要是当月计提下月缴纳是不是当月就是未交税金
您好 当月缴纳当月的税费就是应交税费-应交增值税-已交税金 如果是当月缴纳上月税金就是应交税费-未交增值税
180楼
2023-04-10 18:47:58
全部回复
圆宝:回复bamboo老师 明白了 谢谢老师
2023-04-10 19:18:50
bamboo老师:回复圆宝不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-04-10 19:37:25

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