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应交税金增值税会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷,应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,每个月需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目呀
可以每个月做结转,也可以到年末再统一结转的。
286楼
2023-06-06 16:35:17
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豆豆:回复张艳老师 老师我去年的都没有结转,今年可以补结转吗
2023-06-06 16:51:54
张艳老师:回复豆豆可以补结转的,就是您写的分录。
2023-06-06 17:16:40
豆豆:回复张艳老师 好的谢谢老师辛苦了
2023-06-06 17:42:19
张艳老师:回复豆豆不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-06-06 18:03:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,这个分录可以叫计提增值税吗借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
你好,这个是增值税一般纳税人结转未交增值税分录 增值税没有计提的说法
287楼
2023-06-06 16:59:59
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风:回复邹老师 老师,摘要应该怎么写呢,之前摘要写错了怎么办呢
2023-06-06 17:21:05
邹老师:回复你好,可以是结转未交增值税 之前摘要写错了可以去更改
2023-06-06 17:43:11
风:回复邹老师 老师,凭证都订好了,不好整了咋整呢啊影响大吗
2023-06-06 17:57:28
邹老师:回复你好,可以把摘要有错误的凭证,手工修改到正确的就是了
2023-06-06 18:21:01
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 文怡呀 发表的提问:
收到银行回单缴纳上个月增值税3569.83和城市维护建设税242.89总共3712.72会计分录这样做对吗?借:应交税费—应交增值税(销项税额) 3569.83 贷:应交税费—未交增值税(转出未交增值税)3569.83 借应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费—未交增值税 借应交税费—未交增值税 贷银行存款 计提税金附加 借计提税金及附加 贷应交税费应交城市维护建设费 借应交税费应交城市维护建设费 贷银行存款
是的,整体分录是正确的。
288楼
2023-06-07 16:22:02
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文怡呀:回复张艳老师 谢谢老师
2023-06-07 16:52:28
文怡呀:回复张艳老师 老师那计提发放工资和社保这块的会计分录不太懂,老师可以教教我吗?
2023-06-07 17:17:40
张艳老师:回复文怡呀老师那计提发放工资和社保这块的会计分录不太懂,老师可以教教我吗?---没有问题,但是需要您再次单独向我提问。
2023-06-07 17:31:28
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
你好,是需要的,不需要每月都转,一年年末转就可以了。
289楼
2023-06-07 16:40:32
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豆豆:回复月月老师 老师我去年的都没有提前结转,怎么办呀,今年可以补吗
2023-06-07 17:04:07
月月老师:回复豆豆你好,可以的,现在补结转,最好1月份补结转。
2023-06-07 17:25:30
豆豆:回复月月老师 好的谢谢老师辛苦了
2023-06-07 17:42:40
月月老师:回复豆豆不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-06-07 18:03:47
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 淡泊明志 发表的提问:
缴纳增值税的分录对吗?借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
您好,如果是缴纳当月的增值税是这样做,如果是缴纳上月的增值税借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
290楼
2023-06-07 16:59:59
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淡泊明志:回复张蓉老师 好的,谢谢
2023-06-07 17:24:33
张蓉老师:回复淡泊明志您好,不用客气,如对我的回答感到满意麻烦给予五星好评,谢谢^_^
2023-06-07 17:34:43
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 白悦如413 发表的提问:
我公司是小规模纳税人,收到一笔出纳旧货款会计分录:借银行存款:50000 贷:其他业务收入48543.69 应交税金—应交增值税(销项税)1456.31 这个会计分录对吗?
分录没有问题,你是哪里的疑问
291楼
2023-06-19 15:51:48
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白悦如413:回复陈诗晗老师 计税方
2023-06-19 16:03:46
陈诗晗老师:回复白悦如413税的计算没有问题。同学
2023-06-19 16:30:37
白悦如413:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-06-19 16:46:21
陈诗晗老师:回复白悦如413不客气,祝你工作愉快
2023-06-19 17:09:17
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 虐心 发表的提问:
建筑业,小规模纳税人简易征收,1.开票出去的分录,借:应收账款贷:主营业务收入 应交税金-简易计税2.交企业所得税借:应交税金-应交所得税贷:现金3.交增值税借:应交税金-应交增值税-已交税金贷:现金请问分录对吗
对的
292楼
2023-06-19 16:14:16
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虐心:回复袁老师 如果我本月开票400万(不含税)出去了,相应的劳务成本做多少比较合适
2023-06-19 16:30:16
袁老师:回复虐心如实做吧
2023-06-19 16:54:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ YQ唯思 发表的提问:
请问一下我只做内账,那么做分录的时候需不需要写应交税金,应交增值税那项
可以不用管税金,计入成本或收入
293楼
2023-06-19 16:41:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税发票超期作废已交税金怎么做会计分录
作废前如果入账了把凭证删除即可
294楼
2023-06-20 15:42:14
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
你好,老师,我想问一下,我们6月份月要交增值税,我做六月份的账时,是不是结转应交增值税税额啊,会计分录:借应交税费—销项税,贷应交税费—进项税 应交税费—未交增值税 这样做对吗
是的 可以这样做 之后 借: 应交税费—未交增值税 贷:银行存款
295楼
2023-06-20 15:58:21
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梦:回复轶尘老师 好的,谢谢老师
2023-06-20 16:26:43
轶尘老师:回复如果帮到你 请打五星好评
2023-06-20 16:48:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问一般纳税人计提增值税时有进项税,分录这样做对吗,借:应交税金 销项税额 应交税金 进项税额 ,贷:应交税金 未交增值税
你好,是销项税额大于进项税额,需要做结转增值税分录的意思? 
296楼
2023-06-20 16:11:35
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。:回复邹老师 是的老师 就是销项税额大于进项
2023-06-20 16:26:03
邹老师:回复你好,销项税额大于进项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2023-06-20 16:43:25
。:回复邹老师 老师直接做借:应交税金 销项税额 贷应交税金 进项税额  应交税金 未交增值税,这种可以吗 ?没有转出未交增值税那一步
2023-06-20 17:06:22
邹老师:回复你好,不可以,不可以省略相应步骤的 
2023-06-20 17:33:04
。:回复邹老师 那老师缴纳税金的时候分录怎么做呢,有进项税额加计抵减
2023-06-20 18:02:54
邹老师:回复你好,缴纳税金的时候分录是 借:应交税费—未交增值税 , 贷:银行存款
2023-06-20 18:17:14
。:回复邹老师 就是进项税额能按照10%进项税额加计抵减,分录借:应交税金-未交增值税 贷银行存款 其他收益,这种可以吗
2023-06-20 18:31:05
邹老师:回复你好,进项税额加计抵减,不是这样做分录 
2023-06-20 18:52:02
。:回复邹老师 老师,请问怎样做呢
2023-06-20 19:11:24
邹老师:回复你好,进项税额加计抵减,分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他收益 
2023-06-20 19:40:02
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
如果本月转完,借应交税费-应交税金-转出未交增值税100 贷应交税费-应交税金-进项税, 在到下月是销项80 进项 60,在于20 时,月底怎样结转,会计分录是什么,怎么交税
你好 意思你本月转出未交增值税借方有100元 下月销项80进项税60 吗? 你把数据写清楚才好做分录
297楼
2023-06-20 16:32:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 平安是福 发表的提问:
假如计提增值税4000元(有进项税额抵扣190元)和附加税200(有进项税额抵扣190元)帮我看下会计分录做的对吗? 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 4000 贷:应交税费—应交增值税—进项税额190 应交税费—未交增值税 3810 借:营业税金及附加200 贷:应交税费—应交城市维护建设费200
您好,单纯从你描述和分录上看没毛病
298楼
2023-06-21 15:41:43
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ MAGIC芳 发表的提问:
小企业会计准则下,要调增跨年度的税金,分录如下, 借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费−应交增值税_进项税额转出 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 未交增值税 问题,以上分录可否,利润表如何体现这一笔未分配利润的减少,直接在利润总额减少吗?
你好 ;      你这个调整是为什么 ?    是进项税要转出的意思吗   
299楼
2023-06-21 16:08:58
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MAGIC芳:回复meizi老师 是的,要将以往的进项税额转出
2023-06-21 16:35:17
meizi老师:回复MAGIC芳你好;  那 这样处理    借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费−应交增值税_进项税额转出 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税     然后在转:借   应交税费 -应交增值税-转出未交增值税    贷   应交税费 未交增值税  ;这样来处理 ;    是的  利润减少了 
2023-06-21 16:59:51
MAGIC芳:回复meizi老师 利润表如何体现?在哪里体现这个利润减少,没有哪一列可以填的。
2023-06-21 17:24:20
meizi老师:回复MAGIC芳你好; 到时利润表  直接减少你们的净利润   
2023-06-21 17:47:01
MAGIC芳:回复meizi老师 直接在净利润那里填列即可?
2023-06-21 18:12:18
meizi老师:回复MAGIC芳你好; 是的。 这个会影响未分配利润  的 
2023-06-21 18:30:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 清脆的心锁 发表的提问:
多交增值税的会计分录及收到国税退税的会计分录
你好,增值税是小规模还是一般纳税人? 退回的具体是什么税款?
300楼
2023-06-21 16:32:59
全部回复
清脆的心锁:回复邹老师 一般纳税人,增值税缴款的时候没有进行加计抵减扣除,后去税务局进行加计抵减退税
2023-06-21 17:02:31
邹老师:回复清脆的心锁你好 多交增值税,借;应交税费——未交增值税,贷;银行存款 退回,借;银行存款,贷;应交税费——未交增值税
2023-06-21 17:30:19

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