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应交税金增值税会计分录
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李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 空中 发表的提问:
(1)借:应交税费-应交增值税-销项税 500 贷:应交税费-应交增值税-进项税 500 (2)借:应交税费-应交增值税-进项税 500 贷:应交税费-应交增值税-销项税 500 我说的两种会计分录形式,那种正确?
您好,您是要问结转增值税的账务处理吗? 如果是的,分录应该是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税        应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
256楼
2023-05-23 17:04:04
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李李老师:回复空中不好意思,请参考此答案 您好,您是要问结转增值税的账务处理吗? 如果是的,分录应该是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税        应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-05-23 17:36:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 1659552798 发表的提问:
老师,你好,请问上月有应交的增值税,月末如何做会计分录,本月缴纳上月增值税会计分录怎么做?
你好,是小规模还是一般纳税人?
257楼
2023-05-23 17:29:58
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1659552798:回复邹老师 一般纳税人
2023-05-23 17:59:53
邹老师:回复1659552798你好 月末 借;应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 本月缴纳上月增值税,借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
2023-05-23 18:26:34
1659552798:回复邹老师 缴纳之后要结转到已交税金里面吗
2023-05-23 18:43:28
邹老师:回复1659552798你好,不需要,次月初缴纳再做一笔缴纳分录就是了
2023-05-23 19:06:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,这个月只有进项,做一个分录: 借:应交税金---应交增值税--转出未交增值税 贷:应交税金--应交增值税---进项税额 老师,这样对吗?其他的分录还要做吗?
对的是的,是正确的。
258楼
2023-05-24 16:23:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
应交税费-应交增值税-进销项 可以在月底一次性做会计分录吗?
您好 应交税费-应交增值税-进销项 可以在月底一次性做会计分录
259楼
2023-05-24 16:31:36
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:回复bamboo老师 老师,请问如下做账是否正确 购入原材料一批10000元,运费230元,已验收入库,发票已收! 会计分录:借:原材料:10230元 贷:应付账款:10230元
2023-05-24 16:42:30
bamboo老师:回复如果没有可抵扣进项税额的话 正确
2023-05-24 17:01:34
:回复bamboo老师 有税票进项税额的,销售货物会计分录也是一样的做法,销项和进项月底一次抵扣进行处理的,可以这样操作吗?
2023-05-24 17:31:24
bamboo老师:回复不可以 要分别计入销项税额跟进项税额科目
2023-05-24 17:51:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问进项税额抵扣分录这样做对吗?计提增值税的时候是:借应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-进项,借:应交税金-销项税 贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税 贷:未交增值税
同学你好 增值税不用计提 只要月底结转
260楼
2023-05-24 16:54:36
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。:回复朴老师 那结转的分录是这样的吗老师
2023-05-24 17:09:02
朴老师:回复同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-05-24 17:21:36
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 胖妞 发表的提问:
房屋租赁公司,当月出租给个人房屋,没开发票会计分录为 借现金 贷主营业务收入 贷应交税金-未交增值税, 不理解应交税金-未交增值税,老师能给讲下么?
你应该做成应交增值税销项税额
261楼
2023-05-24 17:00:12
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胖妞:回复朴老师 我应该做销项税,并把发票开了是吧老师
2023-05-24 17:24:57
朴老师:回复胖妞是的哦,不开票就做成未开票收入,分录和开票收入是一样的
2023-05-24 17:35:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
申报表上的应交增值税和账面上的应交增值税数据对不上,而且十多年的账找不到原因、怎么办,如何做会计分录,因为有差额,所以我这个月交增值税时借己交税金,贷银行存款行吗?己交税金和未交增值税之间如何做分录
按你之前发给我做吧,还有就是不是本月交本月不使用这个已交税金这个科目。
262楼
2023-05-24 17:23:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Haiky 发表的提问:
老师 这道题怎么写会计分录啊?那个增值税额90元是也计入应交税费吗?
是的,90万计入应交税费~应交增值税~进项税
263楼
2023-05-28 20:59:08
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Haiky:回复辜老师 那么那个1000元运费要算入原材料那里吗
2023-05-28 21:15:00
辜老师:回复Haiky要的,要计入购买材料的成本
2023-05-28 21:43:13
Haiky:回复辜老师 老师 答案是这样吗
2023-05-28 21:56:56
辜老师:回复Haiky是的,是这样账务处理的
2023-05-28 22:09:24
Haiky:回复辜老师 这道题怎么做呢?可抵扣增值税是什么意思?
2023-05-28 22:23:48
辜老师:回复Haiky可抵扣的增值税,就是计入应交税费~应交增值税~进项税的金额
2023-05-28 22:36:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
对于销售业已缴纳的增值税的会计分录是什么呢?是不是借:应交税费-增值税(销项),贷:银行,还要计提,对吗?
你好,是预交还是正常缴纳?
264楼
2023-05-28 21:15:49
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ jessica 发表的提问:
有外帐会计,不用计提应交增值税的情况下,交税后内帐会计怎样做分录!?
这个一般在实务中按你们需要交直接做营业外支出或者是管理费用税金
265楼
2023-05-28 21:38:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ summer 发表的提问:
外经证,预缴增值税时: 借 应交税费-应交增值税(已交税金) 贷 银行存款 结转(这个分录要不要写):借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费-未交增值税 抵扣: 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(已交税金) 问题:增值税的预缴和抵扣都是同一个月发生的,这样的分录对不对,中间的结转分录需要写吗?
你好 预缴增值税 借:应交税费-预缴增值税科目  结转:借应交税费-预缴增值税  贷 应交税费-未交增值税 抵扣的正常做结转 
266楼
2023-05-29 16:13:36
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summer:回复轶尘老师 当月抵扣时,做这样的分录: 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预缴增值税 对吗?
2023-05-29 16:36:10
轶尘老师:回复summer是的!你的理解正确!
2023-05-29 17:00:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 坚强的月饼 发表的提问:
你好!外贸企业出口收到进项发票,但未在本月做认证,进项票的会计分录可以这样做吗? 借:库存商品 应交税金——应交增值税——出口进项税额 贷:应付账款 认证后 借:应交税金——应交增值税——进项税 贷:应交税金——应交增值税——出口进项税额
你好,认证后这一个分录不用做。
267楼
2023-05-29 16:31:43
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郭老师:回复坚强的月饼你们申请了出口退税,借其他应收款 贷应交税费出口退税。
2023-05-29 16:55:13
郭老师:回复坚强的月饼然后把你的进项和出口退税分别转到转出未交增值税就可以。
2023-05-29 17:12:00
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
年末增值税的进项税额大于销项税额,在结转增值税时应该怎么做会计分录。2017年12月增值税的销项税额为125902.89,进项税额为289200.02,我这样做分录对吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 125902.89 应交税费-应交增值税-转出未交增值税163297.13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 289200.02
再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
268楼
2023-05-29 16:38:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
支付租金取得的增值税专用发票,要怎么做会计分录?借:管理费用 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款是这样吗?
你好!是的。就是这样做分录
269楼
2023-05-29 17:02:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ chensi111 发表的提问:
老师,计算结转本月应交增值税怎么做会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人?
270楼
2023-05-29 17:14:58
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