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差额纳税增值税会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
本月增值税直接缴纳,不计提,会计分录?
借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
286楼
2023-06-05 17:05:59
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郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ luciaying 发表的提问:
交纳印花税以及土地增值税的会计分录
企业交纳的土地增值税通过“应交税金——应交土地增值税”科目核算,提问: 交纳印花税借:管理费用--印花税 贷:现金/银行存款
287楼
2023-06-06 16:26:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 浅浅笑 发表的提问:
计提增值税的分录?缴纳增值税的分录?
你好,是一般纳税人结转未交增值税,缴纳增值税分录?
288楼
2023-06-06 16:39:44
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浅浅笑:回复邹老师 对,一般纳税人的!计提和缴纳
2023-06-06 17:10:12
邹老师:回复浅浅笑你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-06-06 17:23:48
浅浅笑:回复邹老师 好谢谢
2023-06-06 17:53:13
邹老师:回复浅浅笑不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-06 18:04:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 森林 发表的提问:
小规模增值税纳税申报表里的代开专票系统自动计算的税额,和企业实际分笔代开税额合计相差0.01,增值税额代开票时已预缴纳,申报时应交和预交差额怎么办?
现在申报有差额提交不了么,之前是调的是销售额最后税额和你预缴一样,做账可以不管,四舍五入原因可以忽略
289楼
2023-06-06 16:54:06
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森林:回复maize老师 不调账调表是吧?和预交的税额一致,只调收入?
2023-06-06 17:25:40
森林:回复maize老师 还是有差额申报表直接提交,不管它?
2023-06-06 17:40:23
maize老师:回复森林是的,这个你和账上有差额没有关系,你那个和预缴税额一致就可以,差额申报表直接提交
2023-06-06 18:04:51
森林:回复maize老师 直接提交多交的税额会退回吗?
2023-06-06 18:28:16
maize老师:回复森林代开专票不享受免税啊,不退回啊,因为对方拿到可以抵扣啊,你还退回那税额难道国家出啊
2023-06-06 18:41:00
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 陌生人???? 发表的提问:
上季度增值税余额是12632.27,实际缴纳了是12632.32,怎么做会计分录?
同学您好 借 应交税费——未交增值税 12632.27 贷 银行存款 12632.27
290楼
2023-06-06 17:05:59
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陌生人????:回复王晓老师 老师 我实际缴纳是12632.32
2023-06-06 17:21:49
王晓老师:回复陌生人????您好 为什么会多交呢
2023-06-06 17:39:05
陌生人????:回复王晓老师 缴纳的时候表格里自动带出来的金额
2023-06-06 17:52:32
王晓老师:回复陌生人????那您看下,差异是怎么形成的,需要逐个科目对一下
2023-06-06 18:11:03
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 温暖的小甜瓜 发表的提问:
完税价格是968843.62,进口增值税125949.67 实际结款952165.05会计分录以及汇兑差异的分录谢谢
你的题干具体是什么?有截图吗?
291楼
2023-06-07 16:06:52
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 123阳光 发表的提问:
请问:收到增值税留抵税额时,会计分录?
你好,借银行存款 贷其他收益
292楼
2023-06-07 16:29:12
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123阳光:回复紫藤老师 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 可以的吗?
2023-06-07 16:57:22
紫藤老师:回复123阳光借银行存款 贷 应交税费-未交增值税
2023-06-07 17:15:44
123阳光:回复紫藤老师 我这边是房地产公司,税务申报时,在税务申报系统作了进项税额转出处理了
2023-06-07 17:40:41
123阳光:回复紫藤老师 是否正确?
2023-06-07 18:07:21
紫藤老师:回复123阳光我觉得 应交税费-应交增值税-进项税额转出不准确
2023-06-07 18:21:30
123阳光:回复紫藤老师 但如果是作了“未交增值税”明细科目反映,又不对应不上税务报表上的数据(税务报表上对这笔款作了进项税额转出),现在该如何处理或调整?谢谢!
2023-06-07 18:35:33
紫藤老师:回复123阳光税务报表上对这笔款作了进项税额转出,那你的分录是可以的
2023-06-07 18:49:01
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,增值税会计分录全部的会计分录应该怎么写,包括小规模纳税人和一般纳税人的
一般纳税人的 :购进:借库存商品 进项税 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 小规模:购进:借库存商品 贷银行存款 销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
293楼
2023-06-07 16:42:18
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 蒂落无声 发表的提问:
你帮我问一下,小规模纳税人,季度申报增值税导致实际增值税与账上应缴纳增值税数额有误差,调整时如何入账?多交的分录调整,和少缴的分录调整?
是因为四舍五入出现的尾差吗
294楼
2023-06-07 17:00:15
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蒂落无声:回复文文老师
2023-06-07 17:29:52
文文老师:回复蒂落无声四舍五入出现的尾差可调整到营业外收支科目
2023-06-07 17:57:47
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天天 发表的提问:
小规模纳税人缴纳增值税做会计分录时需要计提吗
你好,你做销售收入的时候,就借应收账款 贷应交税费 贷主营业务收入 这样做出来的
295楼
2023-06-07 17:05:59
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天天:回复徐阿富老师 那支付的时候需不需要计提
2023-06-07 17:36:47
徐阿富老师:回复天天你好,缴纳时借应交税费-应交增值税 贷银行存款,这样就好
2023-06-07 17:50:53
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 愤怒的洋葱 发表的提问:
缴纳增值税预算会计分录怎么做呢
你好! 借事业支出 贷资金结存…货币资金
296楼
2023-06-19 16:08:38
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 雪花 发表的提问:
老师,增值税小规模纳税人增值税税率为1%,季度销售额在30万元以下,增值税申报表税率为3%,做账时增值税减免的会计分录的税额怎么确定?例如:借:库存现金10300,主营业务收入10000,增值税税额300元,增值税减免的会计分录:借:应交增值税,贷:营业外收入,怎么确定应交增值税的税额
您好 根据您增值税发票开具的销项税额确定应交增值税的税额
297楼
2023-06-19 16:17:02
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雪花:回复bamboo老师 增值税发票是1%的税率,申报是3%的税率
2023-06-19 16:35:12
雪花:回复bamboo老师 季度销售额在30万元以下
2023-06-19 16:54:57
bamboo老师:回复雪花按照1%的销项税额写分录
2023-06-19 17:19:45
雪花:回复bamboo老师 申报3%的不用管吗
2023-06-19 17:47:38
bamboo老师:回复雪花要把减免的2%填减免税明细表
2023-06-19 18:02:48
雪花:回复bamboo老师 季度30万元以下不用填减免税额申报表,填写不进去
2023-06-19 18:20:57
bamboo老师:回复雪花您已经试过了么?我这边税务是说要填写的
2023-06-19 18:32:10
雪花:回复bamboo老师 我这边30万元以下不填减免税申报表
2023-06-19 18:58:45
bamboo老师:回复雪花那就按照1%的写分录 因为您开票系统实际也是1% 销售额实际也是
2023-06-19 19:11:34
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
#提问#进项税额抵扣销项税额,并且大于销项税额,不用缴纳增值税时,怎么做会计分录
借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额,
298楼
2023-06-19 16:31:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 呆萌的长颈鹿 发表的提问:
我是小规模纳税人,增值税缴纳实际金额和上月帐面余额差2角,怎么做分录调整啊
实际缴纳比账上少0.02么,这个做借营业外支出 贷应交税费应交增值税
299楼
2023-06-19 16:47:58
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龙老师
职称:初级会计
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
请问缴纳增值税应怎么做会计分录
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——未交增值税 借:应交税费——应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
300楼
2023-06-20 16:38:59
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