咨询
转出应交增值税会计分录
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潇灵桐 发表的提问:
计提加计扣除的会计分录:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税,缴纳时:借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款。那这个借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 这个科目不就有借方余额了,这个怎么清理这个借方余额?
不是这个转出未交增值税是按你们实际销项税额和进项税额结转
151楼
2023-03-27 19:51:35
全部回复
潇灵桐:回复maize老师 那加计这个我计提吗?
2023-03-27 20:34:38
maize老师:回复潇灵桐不计提,这个是不计提
2023-03-27 20:51:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @  发表的提问:
计提加计扣除的会计分录:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税,缴纳时:借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款。那这个借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 这个科目不就有借方余额了,这个怎么清理这个借方余额?
不会有借方余额,你的进项销项分别结转到转出未交增值税的
152楼
2023-03-27 19:56:59
全部回复
:回复郭老师 是怎么做分录会结转出去呢
2023-03-27 20:21:03
:回复郭老师 还是月末他会直接结转呢
2023-03-27 20:33:35
郭老师:回复自己结转,借销项贷进项,转出未交
2023-03-27 20:51:36
:回复郭老师 我还是没懂 老师可以说仔细一点吗
2023-03-27 21:08:18
郭老师:回复上面的分录看懂了吗 我写了,只不过都是三级科目
2023-03-27 21:18:27
:回复郭老师 没看懂
2023-03-27 21:46:12
郭老师:回复结转进项销项余额
2023-03-27 22:04:38
郭老师:回复让他们没有余额,
2023-03-27 22:29:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 123 发表的提问:
老师,这个会计分录怎么写,上期有留底3903.08,本期销项税32649.56,进项税28102.04,结转销项税额时,是不是借:应交增值税-销项 32649.56 贷:应交增值税-进项 28102.04 贷:应交增值税-转出未交增值税3903.08 贷:应交增值税-应交增值税644.44
借销项税额 32649.56贷进项税额28102.04 转出未交增值税32649.56-28102.04=4547.52 ,你上期留底税额这个之前做上面这个结转吗,
153楼
2023-03-28 18:32:29
全部回复
maize老师:回复123这个上期留底税额做借销项税额 转出未交增值税3903.08,贷进项税额这样
2023-03-28 19:11:44
maize老师:回复123你看截图这个,你看截图这个
2023-03-28 19:27:40
maize老师:回复123转出增值税借方表示是留底税额这个
2023-03-28 19:51:28
123:回复maize老师 谢谢老师,之前的留底税额,因为是不用交税没有做进项转出。
2023-03-28 20:14:44
maize老师:回复123这个留底税额不需要做转出,这个留底税额指的是进项税额大于销项税额这个情况,所以这个才会有没有抵扣完进项税额,这个就是留底税额了,通俗就是多的进项税额没有抵扣完的
2023-03-28 20:37:12
123:回复maize老师 是的,之前的没有抵扣完,但是当月发生了销项和进项,并且销项>进项,但是留底税额比较多,足以抵扣,这个不用做分录吗,谢谢老师
2023-03-28 21:05:23
maize老师:回复123这个把销项税额和进项税额结转就可以,借销项税额贷 进项税额 转出未交增值税,这个转出未交增值税现在期末余额是借方就不需要做别的了,挂借方就可以
2023-03-28 21:21:40
123:回复maize老师 谢谢老师,明白啦
2023-03-28 21:37:43
maize老师:回复123好的,我先回复别的学员了
2023-03-28 22:07:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ LSCAi 发表的提问:
应交税费 增值税 转出未交税 为什么要结转平 不是有一笔分录是 借:应交税费 增值税 转出未交税 贷:应交税费 未交增值税
你好,进项销项结转到转出未交增值税 你上面的分录是结转需要缴纳的
154楼
2023-03-28 18:45:53
全部回复
LSCAi:回复郭老师 应交税费 未交增值税是需要缴纳的 应交税费 增值税 转出未交税12月是需要结转为0
2023-03-28 19:01:03
郭老师:回复LSCAi你把进项销项结转到转出未交增值税 转出未交增值税结转到未交增值税 转出未交就是0
2023-03-28 19:13:05
LSCAi:回复郭老师 应交税费 增值税 销项税 是几级科目
2023-03-28 19:32:14
郭老师:回复LSCAi你好,是三级科目的,
2023-03-28 19:52:18
LSCAi:回复郭老师 老师
2023-03-28 20:21:15
LSCAi:回复郭老师 是哪个科目底下的三级科目
2023-03-28 20:47:56
郭老师:回复LSCAi应交税费-应交增值税-销项
2023-03-28 20:59:15
LSCAi:回复郭老师 应交税费 应交增值税 销项税 的二级科目是什么
2023-03-28 21:22:04
郭老师:回复LSCAi应交增值税是二级科目
2023-03-28 21:33:53
LSCAi:回复郭老师 应交税费 未交增值税 几几级科目
2023-03-28 22:01:28
郭老师:回复LSCAi二级科目 应交税费下面的
2023-03-28 22:25:14
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
抵扣了税控盘280做分录,借:应交税费――未交增值税280贷:管理费用,计提了增值税,借:应交税费――转出未交增值税345.43贷:应交税费――未交增值税345.43,交增值税怎么做分录?
借未交增值税,345.43-280 贷银行,
155楼
2023-03-28 19:02:36
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一朵小红花 发表的提问:
有应交税费―应交增值税――减免税(是设三级么) 应交税费―应交增值税――进项转出 月末结转增值税分录?
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
156楼
2023-03-28 19:29:59
全部回复
一朵小红花:回复紫藤老师 应交税费―应交增值税――减免税(是设三级么)
2023-03-28 19:51:06
一朵小红花:回复紫藤老师 税控盘减免
2023-03-28 20:19:39
紫藤老师:回复一朵小红花应交税费―应交增值税――减免税(是设三级
2023-03-28 20:34:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 康见 发表的提问:
借应交税费-应交增值税--进项税转出贷应交税费--应交增值税--进项税额进项税额转出的分录对不??
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,通常是这样处理
157楼
2023-03-29 19:31:08
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 健忘的早晨 发表的提问:
简易征收税率5%,上月转出未交增值税时多计提11.21。要如何做调整分录? 上月分录 借:应交税费-转出未交增值税1783.14 贷:应交税费-未交增值税1783.14 实际缴税 借:应交税费-未交增值税1771.93 贷:银行存款1771.93
借未交增值税11.21贷转出未交增值税
158楼
2023-03-29 19:36:28
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ chensi111 发表的提问:
老师,计算结转本月应交增值税怎么做会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人?
159楼
2023-03-29 20:00:27
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 老师,这个转出多交增值税在哪里平,上一步是什么分录
你好,按财会16年22号文件规定,三级科目余额,不动
160楼
2023-03-29 20:09:46
全部回复
太阳花~上课:回复老江老师 不懂老师说的什么意思,我是搞不懂这个转出多交增值税的借方在哪里
2023-03-29 20:35:20
老江老师:回复太阳花~上课借方就是未交增值税(二级科目) 文件中,很怪异的是,并不要调整三级科目的余额!
2023-03-29 20:49:48
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阳光的老虎 发表的提问:
公司当月现金交了航天的金税盘和维护费费820元(第一次购买),会计分录可以这样做么?借:应交税费——应交增值税——减免税款款820,贷:现金——820,结转时,借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税820,贷:应交税费——应交增值税——减免税款820
您好,可以的。
161楼
2023-03-29 20:23:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问进项税额抵扣分录这样做对吗?计提增值税的时候是:借应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-进项,借:应交税金-销项税 贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税 贷:未交增值税
同学你好 增值税不用计提 只要月底结转
162楼
2023-04-09 20:35:35
全部回复
。:回复朴老师 那结转的分录是这样的吗老师
2023-04-09 21:06:37
朴老师:回复同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-04-09 21:25:12
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
1、我司在五月底的增值税销项大于进项, 计提时,会计分录为,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)6000 贷:应交税费—未交增值税6000 2、我司符合进项税加计抵扣,进项税额为5500元,可以抵扣的金额为5500*0.1=550 计提时,会计分录怎么写? 3、我司的税控盘服务费也可以全额抵扣, 计提时,怎么写分录?
2.借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额  贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3.借:管理费用 贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)借:管理费用(红字)
163楼
2023-04-09 20:51:54
全部回复
乐:回复逸仙老师 那么实际缴纳税款时,应交增值税=6000-550(加计递减额)-2000(税控盘全额抵扣额)=3450元。 我实际缴纳了3450元的增值税,我该如何做分录呢?
2023-04-09 21:25:24
逸仙老师:回复借:应交税费-未交增值税6000 贷:应交税费-应交增值税(待抵减进项税额)550 应交税费-应交增值税(减免税款)2000 银行存款3450
2023-04-09 21:48:25
乐:回复逸仙老师 非常感谢老师,还有一个问题。 税控盘全额抵扣时,有老会计告知我会计分录是 借:应交税费——应交增值税(减免税款)2000 贷:营业外收入 2000 网上还有老师说的这种记管理费用,这两种有什么区别吗?
2023-04-09 22:12:01
逸仙老师:回复走营业外收入会增加利润,走管理费用前后不影响利润,建议还是走管理费用
2023-04-09 22:23:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 危机的龙猫 发表的提问:
进项税额留抵退税的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)可以吗?
您好 写第一笔分录就好了
164楼
2023-04-09 21:00:00
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 忧忧 发表的提问:
看到会计做账 每次计提增值税之后 她都做一个 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样的分录 请问 这是什么意思 需要每个月都吧计提的增值税额 转到未交增值税里面吗?
1、这样处理是计算出次月实际缴纳的增值税税额,计入未交增值税科目 2、等年末再做整体的结转,就可以把转出未交增值税科目余额冲平了。 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
165楼
2023-04-10 18:00:11
全部回复
忧忧:回复张艳老师 也就是说 未交增值税这个科目里面 体现的 就是上个月计提出本月应交的税额 如果本月交了 就可以直接冲平 ?
2023-04-10 18:19:53
张艳老师:回复忧忧是的,您的理解是正确的。
2023-04-10 18:38:40

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×