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会计一个月收入如何处理
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
分期收款方式如何进行会计处理?
你好,同学,按照收款确认收入!
136楼
2023-03-27 19:52:02
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寂寞的小白菜:回复潘潘老师 会计分录怎么做?
2023-03-27 20:12:23
潘潘老师:回复寂寞的小白菜借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2023-03-27 20:22:48
寂寞的小白菜:回复潘潘老师 分期收款,比如800万收入,分四年收款,今年收到的是银行存款,剩余未收的呢?
2023-03-27 20:46:15
潘潘老师:回复寂寞的小白菜有两种形式。按照实际分期收款确认收入。未收款的部分未确认收入!做合同应收台账管理!
2023-03-27 21:15:49
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 六月的雪 发表的提问:
收到返利负数发票如何会计处理
你好 借:应收账款…受票方(红字金额) 贷:应交税费…应交增值税…销项税额(红字金额) 贷:产品销售收入(或主营业务收入)(红字金额)
137楼
2023-03-27 20:11:17
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 福尔福石膏 发表的提问:
是一家运输公司,给一家公司运输货物,是长年合同,每个月都是本月开上月发票,确认上月收入,而当月收入只能下月确认,因此当月的费用应如何做会计处理?一直很困惑。
您好,建议当月与收入相关的成本费用记入劳务成本处理,等下月确实收入后,再结转到主营业务成本即可。
138楼
2023-03-27 20:26:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
医院药品盘盈会计分录计入待处理财产损益!期末结转时待处理不能有余额。应该如何处理。计入那个科目?
你好 盘盈之后 做借库存商品 贷待处理财产损益 。报批后看领导怎么审批来做分录 。如果属于日常收发计量或计算上的差错所造成的,可冲减管理费用:   借:待处理财产损益   贷:管理费用
139楼
2023-03-28 18:40:20
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 震动的奇迹 发表的提问:
我在新开业的投资咨询公司从事会计,6个月来无收入,都是股东私人借入资金经营,税务对这有何要求?如何处理好呢?
这个没什么要求,没收入就不交税,新开公司前期费用是很大的
140楼
2023-03-28 18:51:08
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 大胆的蛋挞 发表的提问:
10月份支付10、11和12月共三个月房租,如何进行账务处理?是一次性计入管理费用吗?
支付租金: 借:预付账款 贷:银行存款 按月摊销: 借:管理费用等 贷:预付账款
141楼
2023-03-28 19:09:49
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小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
公司本月收到2020年度稳岗返还款2470元,如何处理会计科目?
借:银行存款 贷:营业外收入-政府补助
142楼
2023-03-28 19:31:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
缴纳一整个年度物业费,收到增值税专用发票,如何进行会计处理?
你好!这个你借预付账款 应交税费—应交增值税—进项税额 贷银行存款
143楼
2023-03-28 19:56:59
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寂寞的小白菜:回复宋生老师 每月摊销会计分录怎么做呢?
2023-03-28 20:12:57
宋生老师:回复寂寞的小白菜你好!借管理费用—物业费 贷预付账款
2023-03-28 20:27:52
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 黄警 发表的提问:
你好!2018年收入我没有做,现在要在2019年补做,请问一下会计分录如何处理?
你损益类用以前年度损益调整科目
144楼
2023-03-29 19:51:42
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黄警:回复种老师 会计分录要怎么做?我们是平进平出的。
2023-03-29 20:12:31
黄警:回复种老师 我们是出口设备的,增值税免交。
2023-03-29 20:36:46
种老师:回复黄警这个没有问题的 借银行存款 贷以前年度损益调整
2023-03-29 20:58:08
黄警:回复种老师 能不能给个完全的会计会录
2023-03-29 21:12:10
种老师:回复黄警上面是收入 在有一个成本就可以了 借主营业务成本 贷库存商品就是这2个 同学
2023-03-29 21:36:13
黄警:回复种老师 哪未分配利润不用做
2023-03-29 21:53:51
种老师:回复黄警你这个未分配的利润等最后月底结转在做也没事的
2023-03-29 22:06:24
黄警:回复种老师 这笔收入是属于以前年度的进主营业务成本对
2023-03-29 22:19:51
种老师:回复黄警对啊,没有问题的,同学
2023-03-29 22:36:52
黄警:回复种老师 以前年度的收入在今年进成本怕不对
2023-03-29 23:00:53
种老师:回复黄警没问题的,你以前年度损益就是解决这个问题的
2023-03-29 23:26:41
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 快乐崇拜 发表的提问:
一般纳税人,上月未取得发票的商品,如何账务处理,下月收到发票如何处理
你好,做暂估入账,下个月发票来了,红冲原来暂估,重新做账
145楼
2023-03-29 20:02:31
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快乐崇拜:回复庄老师 好的,所得税核定征收的单位,如果没有账,注销时,股息红利所得的个税以什么为依据?根据核定的所得率的所得额吗?
2023-03-29 20:21:48
庄老师:回复快乐崇拜你好,不是,按照清算所得缴税
2023-03-29 20:32:46
快乐崇拜:回复庄老师 没有账本,以什么进行清算
2023-03-29 21:01:01
庄老师:回复快乐崇拜你好,成立清算组重新清算
2023-03-29 21:22:12
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 闫晟嘉 发表的提问:
2021年12月重复做了两笔相同的收入,借方一个挂了往来,一个挂了现金,在今天2月份查账的时候发现,现在处理的会计分录如何做呢?
同学,你好 红字冲掉一笔
146楼
2023-03-29 20:24:17
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闫晟嘉:回复小菲老师 设计损益类科目不需要走以前年度损益调整吗?
2023-03-29 20:51:49
闫晟嘉:回复小菲老师 两笔收入金额不一致
2023-03-29 21:09:19
小菲老师:回复闫晟嘉同学,你好 不是做了相同收入吗?两笔分录如何?哪一个正确?
2023-03-29 21:25:31
闫晟嘉:回复小菲老师 第一笔分录是借:应收账款1千,贷:主营业务收入1千,第二笔分录是借库存现金2千,贷:主营业务收入2千,后期对账的时候发现收入做重复了,实际就一笔2千的收入,人家把钱给了,现在需要冲销那边应收账款,都是2021年发生的,现在2022年账上调整怎么做呢。
2023-03-29 21:44:32
小菲老师:回复闫晟嘉同学,你好 借:以前年度损益调整1000 贷:应收账款1000
2023-03-29 22:08:08
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 英勇的冬天 发表的提问:
原材料盘盈如何处理,会计分录。可以记住营业外收入吗?
你好,借原材料  贷待处理财产损益,借待处理财产损益 贷管理费用
147楼
2023-03-29 20:42:10
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英勇的冬天:回复小云老师 可以进营业外收入吗?
2023-03-29 21:04:24
英勇的冬天:回复小云老师 如果是之前没有做入库,后期实存数与暂存数不符,如何调整。
2023-03-29 21:25:10
小云老师:回复英勇的冬天不可以,如果是之前没有做入库现在就补做借原材料  贷应付账款等
2023-03-29 21:41:04
英勇的冬天:回复小云老师 目前没有发票和入库单了,实存数多了,如何做账务处理。
2023-03-29 21:51:59
小云老师:回复英勇的冬天借原材料  贷待处理财产损益,借待处理财产损益 贷管理费用
2023-03-29 22:03:55
英勇的冬天:回复小云老师 仓库管理员给的数据和账上的不符。之前的会计应该没有做过入库或调整,导致现在账和实际的不符。
2023-03-29 22:25:40
英勇的冬天:回复小云老师 这个要写一个情况说明吗?
2023-03-29 22:35:48
英勇的冬天:回复小云老师 谢谢回复
2023-03-29 22:48:31
英勇的冬天:回复小云老师 ????怎么解决呢?
2023-03-29 23:00:43
小云老师:回复英勇的冬天不用写,做盘点单做盘盈处理。
2023-03-29 23:20:46
英勇的冬天:回复小云老师 好的,谢谢
2023-03-29 23:47:44
小云老师:回复英勇的冬天不客气,祝你工作顺利
2023-03-30 00:11:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 半夏 发表的提问:
关于营改增,小规模企业如何处理,普通发票能否像一般纳税人一样可以递减,要是成本发票是免税发票如何处理,直接是收入减去成本后计税吗,那么做会计分录确认收入时需不需要应交税费-销项税一笔一笔列出,还是到时候做个总的分路录,比如我收入200万,成本180万,(200-180)/1.06*0.06=1.13,如何做会计分录
您好!不可以的。小规模不分什么进项销项,直接按不含税乘以3%
148楼
2023-03-29 20:50:59
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半夏:回复宋生老师 不是差额计税吗,不可以扣除成本吗
2023-03-29 21:31:40
宋生老师:回复半夏您好!你这个没有什么差额收的
2023-03-29 21:53:47
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 楚文 发表的提问:
上月会计分录,借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费—待结转销项税额 本月申报为不开票收入,分录如何处理?
借:应交税费—待结转销项税额 贷:应交税费—销项税额
149楼
2023-04-09 20:58:29
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楚文:回复辜老师 上月挂帐的时候是没有申报增值税的,本月才申报增值税,不需要把上月整笔分录红冲再重新挂吗?
2023-04-09 21:18:26
辜老师:回复楚文你红冲在重新挂,结果和上面的分录是一样的,收入会对抵的
2023-04-09 21:47:40
楚文:回复辜老师 如果以后月份又确认要开票,分录怎么处理?
2023-04-09 21:58:26
辜老师:回复楚文开票了,不用账务处理的
2023-04-09 22:18:54
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 馨曦 发表的提问:
老师,麻烦问一下收到的稳岗补贴如何做账务处理,会计分录是什么?使用时又该如何处理?谢谢
可以先计入其他应付款 到时候支出的时候冲其他应付款 主要用于职工生活补助、缴纳社会保险、转岗培训、技能提升培训等相关支出
150楼
2023-04-09 21:20:53
全部回复
馨曦:回复点~玲老师 为什么不是营业外收入?
2023-04-09 21:41:53
点~玲老师:回复馨曦你要入营业外收入也可以 然后支出就入相应的费用 结果是一样
2023-04-09 22:08:16
馨曦:回复点~玲老师 什么情况下用营业外收入,什么情况下用其他应付款呢?
2023-04-09 22:34:10
点~玲老师:回复馨曦不是什么情况下 看你个人的做账方式 两种方式都可以
2023-04-09 22:53:15

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